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文檔簡介
定量包裝商品計量保證能力評價申請書/核查報告申請核查單位 核查審批單位 北 京 市 質(zhì) 量 技 監(jiān) 督 局 核查日期 北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局編制填表須知1、本核查報告可用墨筆或計算機填寫,要字跡清楚。2、本核查報告的表格填報頁數(shù)不夠時,可用A4紙附頁,但須連同正頁編第頁,共頁。3、本核查報告所選“”內(nèi)打“”。4、本核查報告“C”是“中華人民共和國定量包裝商品計量保證能力合格標志”的英文縮寫。5、本核查報告須經(jīng)考核組長簽字有效。6、本核查報告亦適用首次申請、增項、復(fù)查和監(jiān)督考核。8、本核查報告格式可在北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局網(wǎng)站(網(wǎng)址:)上下載電子文檔。171.企業(yè)概況1.1企業(yè)名稱: 注冊地址: 生產(chǎn)地址: 1.2核查類型首次 增項復(fù)查監(jiān)督其他1.3企業(yè)類型 內(nèi)資外資聯(lián)營私有其他1.4企業(yè)規(guī)模 大型 中型 小型 1.6 定量包裝商品生產(chǎn)企業(yè)計量保證能力自我評價審查備案登記表企業(yè)名稱企業(yè)性質(zhì)主管部門法人代表聯(lián)系人注冊地址郵政編碼生產(chǎn)地址電話年銷售額(萬元)職工人數(shù)分管計量部門名稱專兼職計量人員數(shù)計量器具總數(shù)強檢器具數(shù)質(zhì)量體系認證情況計量體系認證情況計量保證能力自我評價結(jié)論符合要求符 合 項不符合 項企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)意見: 年 月 日(公章)受理單位意見: 年 月 日(公章)1.7 企業(yè)申請并經(jīng)核查組確認的核查項目建議批準的定量包裝商品計量保證能力評價產(chǎn)品序號產(chǎn)品類別產(chǎn)品品牌產(chǎn)品名稱凈含量產(chǎn)品標準1234567891011121314 151.8定量包裝商品生產(chǎn)企業(yè)計量保證能力自我評價聲明根據(jù)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局定量包裝商品生產(chǎn)企業(yè)計量保證能力評價規(guī)范,本企業(yè)通過自我評價,聲明符合該規(guī)范要求。企業(yè)法定代表人簽名 (企業(yè)印章) 年 月 日 1.9定量包裝商品生產(chǎn)企業(yè)計量保證能力自我評價和核查表序號項 目評價要求評價方法自我評價意見核查意見符合不符合1管理要求1.1管理職責(zé)企業(yè)管理者應(yīng)了解計量法律、法規(guī)的規(guī)定,并負責(zé)在本企業(yè)組織實施。檢查對計量法律、法規(guī)掌握情況;并通過對其他要求的檢查,評價企業(yè)組織實施情況。1.2管理機構(gòu)應(yīng)有主管計量的領(lǐng)導(dǎo);有管理計量的部門,并能統(tǒng)一管理計量工作。檢查企業(yè)組織機構(gòu)圖和關(guān)于機構(gòu)職責(zé)的文件,并通過對其他要求的檢查評價其管理職能的落實情況。1.3計量人員企業(yè)應(yīng)配備與生產(chǎn)相適應(yīng)的,并經(jīng)培訓(xùn)取得資格的計量管理和檢測人員。檢查企業(yè)組織機構(gòu)圖和關(guān)于機構(gòu)職責(zé)的文件,并通過對其他要求的檢查評價其管理職能的落實情況。1.4管理文件應(yīng)建立與企業(yè)相適應(yīng)的計量體系文件或計量管理制度,并能有效實施,實施結(jié)果要有記錄。檢查計量體系文件或計量管理制度(至少應(yīng)定量包裝商品生產(chǎn)企業(yè)計量保證能力評價規(guī)范4.4中規(guī)定的8項)的覆蓋性和適應(yīng)性,并根據(jù)文件檢查實施情況及工作記錄。*1.5計量單位企業(yè)使用的技術(shù)文件、計量設(shè)備及產(chǎn)品標識、使用說明書、凈含量標注等必須采用國家法定計量單位。檢查工藝文件、原始記錄、統(tǒng)計報表、計量設(shè)備、產(chǎn)品包裝、標識、說明書是否全部采用法定計量單位。企業(yè)負責(zé)人簽名: 核查組長簽名: 核查員簽名:序號項 目評價要求評價方法自我評價意見核查意見符合不符合2技術(shù)要求*2.1產(chǎn)品標準標志企業(yè)必須有包含產(chǎn)品凈含量要求的產(chǎn)品標準。凈含量要求必須符合國家強制性標準或定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法的要求。檢查產(chǎn)品標準的符合性。檢查標準中有關(guān)凈含量規(guī)定的符合性。*2.2計量設(shè)備企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品標準的要求配備數(shù)量和準確度等計量特性符合規(guī)定要求的計量設(shè)備。企業(yè)檢測定量包裝商品凈含量所配備的計量器具,其最大允許誤差應(yīng)小于被檢測的定量包裝商品的計量負偏差的三分之一。用于商品量檢測的計量器具配備率必須達到100%。根據(jù)工藝文件和產(chǎn)品標準,檢查主要原材料檢測、工藝過程控制和終端產(chǎn)品檢測的計量器具配備在數(shù)量和計量性能上是否滿足規(guī)定的要求。特別是用于商品量檢測的計量器具配備率是否達到100%。*2.3量值溯源企業(yè)使用的強檢計量器具受檢率必須達到100%,非強檢計量器具應(yīng)有有效期內(nèi)的檢定證書或校準報告。檢查全部強檢和非強檢計量器具的檢定證書或校準報告,并檢查其溯源關(guān)系的合理性。2.4標志管理計量器具應(yīng)實施標志管理,標志應(yīng)注明其檢定(校準)日期、有效期和檢定(校準)單位等信息。到現(xiàn)場抽查若干計量器具,檢查檢定標志的完整性,并檢查其溯源關(guān)系的合理性。企業(yè)負責(zé)人簽名: 核查組長簽名: 核查員簽名:序號項 目評價要求評價方法自我評價意見核查意見符合不符合2.5不合格設(shè)備控制企業(yè)對不合格計量器具應(yīng)停止使用、隔離存放,并作出明顯標志,不合格設(shè)備應(yīng)經(jīng)修理后重新檢定合格方可使用。如計量設(shè)備在以往檢測中給商品的量值帶來了明顯的誤差風(fēng)險,應(yīng)采取必要的糾正措施。在現(xiàn)場抽查計量器具,檢查是否有不合格的在用計量器具;檢查對不合格計量器具的管理是否符合規(guī)定的要求;檢查是否對有明顯誤差風(fēng)險的數(shù)據(jù)采取了糾正措施。2.6計量檢測企業(yè)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品標準和工藝文件制定必要的檢測規(guī)范,并按檢測規(guī)范的規(guī)定程序進行檢測,檢測結(jié)果要有記錄。檢查企業(yè)是否制定了必要的檢測規(guī)范(一般應(yīng)包括檢測要求、檢測設(shè)備、檢測方法、檢測頻次、檢測記錄及檢測結(jié)果的處理等內(nèi)容),并檢查規(guī)范內(nèi)容的完整性?,F(xiàn)場檢查檢測工作情況,并抽查部分檢測原始記錄。2.7環(huán)境條件檢測的環(huán)境條件應(yīng)滿足檢測規(guī)范和計量檢測設(shè)備對環(huán)境的要求。2.8記錄檢查企業(yè)有關(guān)記錄的完整性。企業(yè)負責(zé)人簽名: 核查組長簽名: 核查員簽名:序號項 目評價要求評價方法自我評價意見核查意見符合不符合3產(chǎn)品要求*3.1凈含量標注企業(yè)必須在商品包裝上明確標注定量包裝商品的凈含量,凈含量的標注必須符合產(chǎn)品標準和定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法的要求。檢查商品的包裝是否有凈含量的標注,并檢查凈含量的標注是否符合產(chǎn)品標準和定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法的有關(guān)要求。*3.2凈含量企業(yè)生產(chǎn)的定量包裝商品的凈含量的誤差必須符合產(chǎn)品標準和定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法的要求;企業(yè)對定量包裝商品進行抽樣、檢測及評價的方法必須符合定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則的要求。在生產(chǎn)現(xiàn)場和庫房對成品按規(guī)定比例進行抽樣,檢查其是否符合規(guī)定的要求;并檢查抽樣、檢測和評價記錄,看是否符合規(guī)定的要求。3.3包裝材料企業(yè)使用的包裝材料應(yīng)滿足定量包裝商品計量準確性的要求,并能防止商品在包裝(分裝)和運輸過程中的滲漏和破損。在生產(chǎn)現(xiàn)場和包裝材料庫房,檢查包裝材料是否能滿足計量準確性的要求;并檢查包裝材料的性能是否能滿足生產(chǎn)工藝和運輸?shù)囊蟆?3.4不合格控制企業(yè)必須確保不符合產(chǎn)品標準或?qū)嵨飪艉砍^允許誤差規(guī)定的不合格品處于受控狀態(tài),以防止其出廠損害消費者利益。在生產(chǎn)現(xiàn)場及庫房檢查不合格品的控制情況,并檢查不合格品的流向。3.5糾正措施企業(yè)應(yīng)對不合格品進行評審,分析不合格品產(chǎn)生的原因,并采取相應(yīng)的糾正措施。糾正措施的實施情況應(yīng)加以記錄。檢查對不合格品的評審記錄,并檢查糾正措施的實施情況記錄。注:請在考核意見所選項內(nèi)打“”;帶*號項有一項不符合,即為評價不通過;不帶*號項有三項以上不符合,即為評價不通過;不帶*號項有三項以下(含三項)不符合,應(yīng)限期整改,整改仍不合格視為評價不通過。企業(yè)負責(zé)人簽名: 核查組長簽名: 核查員(技術(shù)專家)簽名:2.現(xiàn)場核查過程現(xiàn)場產(chǎn)品檢驗結(jié)果綜述及評價:核查員(技術(shù)專家)簽名:3.不符合項記錄表 第頁共頁被核查單位名稱核 查 部 門不符合項的描述(說明不符合條款):被核查企業(yè)代表簽字確認:(填寫以上事實是否屬實)依據(jù)評價表第 款,上述不符合情況是: 主要不符合,次要不符合核查員簽字: 陪同人員簽字:核查組長簽字: 年 月 日 年 月 日企業(yè)糾正措施:預(yù)計完成時間:企業(yè)負責(zé)人簽字: 核查員確認簽字:年 月 日 年 月 日糾正措施完成情況企業(yè)負責(zé)人簽字: 年 月 日糾正措施跟蹤及有效性驗證: 核查組長簽字: 年 月 日注:本表可根據(jù)需要復(fù)印。一個不符合項一張表,企業(yè)應(yīng)將整改后的證明材料附齊一并上交。4.企業(yè)參加核查首次會或核查交流的人員簽字,核查員簽字被核查企業(yè)名稱: 年 月 日核 查 組 成 員姓 名單 位核查員證書號電 話備注被 核 查 企 業(yè) 參 加 人 員姓名所在部門職務(wù)/職稱電話備注5.整改完成記錄及核查組長確認意見需整改章條號完
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