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1、六A01問題改善步驟說明:1 盡量用科學(xué)管理工具進(jìn)行;2數(shù)據(jù)化(量化);3目標(biāo)化;4.運(yùn)用PDCA六A02品質(zhì)改善工作計(jì)劃部門所在單位負(fù)責(zé)人參與者批準(zhǔn):主管:填表:說明:1 由質(zhì)量部門提出具體的狀況;2 質(zhì)量部門和相關(guān)部門擬定推進(jìn)方案;3 各部門擬定各部門計(jì)劃。六A03品質(zhì)異?;仞伵c矯正系統(tǒng)表說明:1 此系統(tǒng)用于作業(yè)上之品質(zhì)異常信息之傳送及糾正措施;2 信息之傳遞采用品質(zhì)異常通知書。六A04月份品管訓(xùn)練計(jì)劃表日期:編 號(hào)課程 名稱講 師訓(xùn)練 對(duì)象受訓(xùn) 人數(shù)訓(xùn)練 地點(diǎn)訓(xùn)練時(shí)間經(jīng)費(fèi) 預(yù)算備注時(shí)間日數(shù)時(shí)數(shù)總經(jīng)理:廠長(zhǎng):主管:制表:六A05品管訓(xùn)練申請(qǐng)表日期:課程名稱訓(xùn)練人數(shù)訓(xùn)練時(shí)間訓(xùn)練地點(diǎn)訓(xùn)練方式講
2、師訓(xùn) 練 目 的訓(xùn) 練 容經(jīng) 費(fèi) 預(yù) 算項(xiàng)目摘要合計(jì)備 注總經(jīng)理:廠長(zhǎng):主管:制表:六A07 QCC活動(dòng)計(jì)劃表No.日期:圈名圈長(zhǎng)輔導(dǎo)員預(yù)定 活動(dòng)所屬單 位主管活動(dòng) 題目活動(dòng)目標(biāo)活動(dòng) 期間題目 選定 理由活動(dòng) 方法請(qǐng)求 支援成員輔導(dǎo)員圈員圈員圈長(zhǎng)圈員圈員圈 員圈員圈員圈 員圈員圈員圈 員圈員圈員圈 員圈員圈員圈 員圈員圈員圈 員圈員圈員圈 員圈員圈員六A08 QCC開會(huì)通知單No.圈名所屬單位參力口人數(shù)時(shí)間地點(diǎn)活動(dòng)題目會(huì)議主題記事經(jīng)(副)理:S 課長(zhǎng)(輔導(dǎo)員):圈長(zhǎng):六A09 QCC活動(dòng)成果報(bào)告書圈名部門圈長(zhǎng)輔導(dǎo)員成員活動(dòng) 期間主題選出理由現(xiàn)狀把握要因解析改善對(duì)策成果確認(rèn)用途說明:1. QCC
3、舌動(dòng)過程及成果的報(bào)告;2 不同QCC間相互觀摩、學(xué)習(xí);3 作為QCC活動(dòng)的檢討及后續(xù)工作的資料六A10 QCC成果評(píng)價(jià)表活動(dòng)主題:圈名:?jiǎn)挝唬夯顒?dòng)期別:評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)容評(píng)分得 分活動(dòng)狀況1.現(xiàn)狀調(diào)查是否清楚?重點(diǎn)把握度如何?012342 原因解析徹底性、正確性3對(duì)策實(shí)施的計(jì)劃性、可行性4集會(huì)出勤率5 成果報(bào)告條理性有 形 成 果6圈員參與的活性化程度7.目標(biāo)達(dá)成率咼低8節(jié)省工時(shí)、資金多少?9不良率的降低無形成果10員工質(zhì)量意識(shí)的提高11 員工向心力的提高12圈長(zhǎng)管理能力的提高程度總分:評(píng)審員簽名:說明:1 本表作為評(píng)審員對(duì) QC(小組評(píng)估之用;2 評(píng)審員的評(píng)估狀況可讓被評(píng)估者參考,并發(fā)表意見六A
4、13部質(zhì)量審核檢查表部門:編號(hào)審核主題部門審核項(xiàng)目引用標(biāo)準(zhǔn)審核結(jié)果ABCD觀察記錄123456789注:N/A表示不適用; A表示找不到不符合項(xiàng);B表示須要注意、改進(jìn);C表示輕微不符合;D 表示嚴(yán)重不符合。審核員: 日期:六A14部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)報(bào)告部門:編號(hào):被審核部門圍依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)審核類型疋期不疋期不符合項(xiàng)目口付件審核員:日期:部門代表:日期:糾正措施預(yù)定完成日期:付件部門代表:日期:追蹤結(jié)果實(shí)際完成日期:審核員:日期:審核小組組長(zhǎng):日期:六A15部質(zhì)量審核報(bào)告書共2頁(yè)第1頁(yè)審核日期見部質(zhì)量審核計(jì)劃表審核依據(jù)見部質(zhì)量審核計(jì)劃表審核圍見部質(zhì)量審核計(jì)劃表審核組長(zhǎng)審核組成員審核概況審核調(diào)查了被審
5、核部門/圍對(duì)質(zhì)量有影響的部門/人員的質(zhì)量活動(dòng)(見部質(zhì)量審核計(jì)劃表、 部質(zhì)量審核檢查表)。審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)共項(xiàng),其中嚴(yán)重不符合項(xiàng)項(xiàng)。(見部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)報(bào)告)。不符合項(xiàng)分布(見 2頁(yè))質(zhì) 量 體 系 運(yùn) 行 評(píng) 價(jià)附件:1 部質(zhì)量審核計(jì)劃表2部質(zhì)量審核檢查表3部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)報(bào)告4.總結(jié)會(huì)會(huì)議記錄管理代表/日期審核組長(zhǎng)/日期六A15部質(zhì)量審核報(bào)告書共2頁(yè)第2頁(yè)部門:編號(hào):不符合項(xiàng)分布表標(biāo)準(zhǔn) 條款 號(hào)質(zhì)量體系要素已 審 核 條 款 打 V被審核區(qū)域發(fā)生的不符合項(xiàng)的數(shù)量總數(shù)被審核區(qū)域4.1管理職責(zé)4.2質(zhì)量體系4.3合同評(píng)審4.5文件和資料控制4.6米購(gòu)4.7顧客提供產(chǎn)品的控制4.8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)
6、和可追溯性4.9過程控制4.10檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.11檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控 制4.12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)4.13不合格品控制4.14糾正和預(yù)防措施4.15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和 交付4.16質(zhì)量記錄控制4.17部質(zhì)量審核4.18培訓(xùn)4.19服務(wù)4.20統(tǒng)計(jì)技術(shù)總數(shù)六A16協(xié)力廠商調(diào)查表編號(hào):廠商名組織 性質(zhì)創(chuàng)立 日期地址由E編資本 額電話傳真建地面積廠房 面積負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng) 理念優(yōu)良尚可差干部素質(zhì)(尤良 尚可差 不齊員工 總數(shù)主要產(chǎn)品外 銷比主要客戶材料來源供應(yīng) 商甄 選良好尚可隨意設(shè)備狀況名稱規(guī)格數(shù)量設(shè)計(jì)能力品管系統(tǒng)完整 不全缺乏執(zhí)行 狀況徹底不徹底未執(zhí)行檢驗(yàn)設(shè)備完整 不全缺乏校驗(yàn)嚴(yán)格 不嚴(yán)未執(zhí)行環(huán)境衛(wèi)生1好 尚可差教育 訓(xùn)練重視 尚可不執(zhí)行評(píng) 語(yǔ)六A18供應(yīng)廠商品質(zhì)履歷卡No.供應(yīng)商名編號(hào)1品質(zhì)1供貨品貨記錄日期交貨單號(hào)料號(hào)交貨數(shù)批數(shù)不合格 批不良數(shù)不良率%主要不 良項(xiàng)目處置說明:1 對(duì)每一家供應(yīng)廠商建立交貨品質(zhì)記錄;2 作為往來評(píng)估及升降級(jí)之依據(jù)。六A19供應(yīng)廠商每月評(píng)比月報(bào)表月份:日期:評(píng)比說明退貨批數(shù)+特采批數(shù)全部不良樣品數(shù)評(píng)分=10
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