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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 醬油料項目投資意向書醬油料項目投資意向書xxx科技發(fā)展公司醬油料項目投資意向書目錄第一章 概況第二章 項目建設背景第三章 市場調研第四章 項目建設內容分析第五章 項目選址研究第六章 工程設計方案第七章 工藝技術分析第八章 項目環(huán)保研究第九章 項目職業(yè)保護第十章 項目風險評估分析第十一章 節(jié)能方案分析第十二章 項目進度方案第十三章 投資計劃第十四章 經濟評價分析第十五章 招標方案第十六章 項目結論第一章 概況一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx科技發(fā)展公司(二)公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司堅持以市場需求為導向、以科技創(chuàng)新為中心,在品牌建設方面不斷努力。先后獲得國家級高新技術企業(yè)等資質榮。公司以生產運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術人員為主體,依托各單位生產技術人員,組建了技術研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現(xiàn)有核心技術骨干 十余人,均有豐富的科研工作經驗及實踐經驗。(三)公司經濟效益分析上一年度,xxx有限責任公司實現(xiàn)營業(yè)收入8326.70萬元,同比增長29.72%(1907.48萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務醬油料生產及銷售收入為6853.93萬元,占營業(yè)總收入的82.31%。根據初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額2123.66萬元,較去年同期相比增長403.29萬元,增長率23.44%;實現(xiàn)凈利潤1592.74萬元,較去年同期相比增長230.34萬元,增長率16.91%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元8326.70完成主營業(yè)務收入萬元6853.93主營業(yè)務收入占比82.31%營業(yè)收入增長率(同比)29.72%營業(yè)收入增長量(同比)萬元1907.48利潤總額萬元2123.66利潤總額增長率23.44%利潤總額增長量萬元403.29凈利潤萬元1592.74凈利潤增長率16.91%凈利潤增長量萬元230.34投資利潤率37.32%投資回報率27.99%財務內部收益率27.16%企業(yè)總資產萬元15674.80流動資產總額占比萬元33.81%流動資產總額萬元5299.94資產負債率46.20%二、項目概況(一)項目名稱醬油料項目(二)項目選址xx循環(huán)經濟產業(yè)園(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積28774.38平方米(折合約43.14畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數65.63%,建筑容積率1.05,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.99%,固定資產投資強度180.57萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積28774.38平方米,建筑物基底占地面積18884.63平方米,總建筑面積30213.10平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程20920.93平方米,項目規(guī)劃綠化面積1809.45平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計132臺(套),設備購置費3178.04萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量423835.49千瓦時,折合52.09噸標準煤。2、項目年總用水量10690.80立方米,折合0.91噸標準煤。3、“醬油料項目投資建設項目”,年用電量423835.49千瓦時,年總用水量10690.80立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)53.00噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量15.83噸標準煤/年,項目總節(jié)能率26.58%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合xx循環(huán)經濟產業(yè)園發(fā)展規(guī)劃,符合xx循環(huán)經濟產業(yè)園產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資9278.02萬元,其中:固定資產投資7789.79萬元,占項目總投資的83.96%;流動資金1488.23萬元,占項目總投資的16.04%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入14691.00萬元,總成本費用11543.13萬元,稅金及附加167.20萬元,利潤總額3147.87萬元,利稅總額3749.26萬元,稅后凈利潤2360.90萬元,達產年納稅總額1388.36萬元;達產年投資利潤率33.93%,投資利稅率40.41%,投資回報率25.45%,全部投資回收期5.43年,提供就業(yè)職位238個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位一定要做好后勤供應和服務保障工作,確保不誤前方施工。三、報告說明項目可行性研究報告由具有豐富報告編制案例的團隊撰寫,通過對項目的市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的分析,對項目經濟效益及社會效益進行科學預測,從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx循環(huán)經濟產業(yè)園及xx循環(huán)經濟產業(yè)園醬油料行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進xx循環(huán)經濟產業(yè)園醬油料產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限責任公司為適應國內外市場需求,擬建“醬油料項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進xx循環(huán)經濟產業(yè)園經濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位238個,達產年納稅總額1388.36萬元,可以促進xx循環(huán)經濟產業(yè)園區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率33.93%,投資利稅率40.41%,全部投資回報率25.45%,全部投資回收期5.43年,固定資產投資回收期5.43年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、推進開展中小企業(yè)信用擔保代償補償。工業(yè)和信息化部中小企業(yè)局代償補償資金到位,并以代償補償資金為契機,引導建立政銀擔風險共擔機制,降低企業(yè)融資成本。自2015年7月1日至2017年2月15日,6省市在工業(yè)和信息化部“中小企業(yè)信用擔保代償補償資金管理系統(tǒng)”累計備案500萬元以下小微企業(yè)貸款擔保項目15563筆,引導和撬動作用明顯。銀監(jiān)會印發(fā)了2017年融資擔保工作指導意見,推動完善融資擔保體系。截止2017年6月末,融資擔保行業(yè)共有法人機構6439家,實收資本1.03萬億元,全行業(yè)在保余額2.2萬億元;融資擔保代償率為2.34%。人民銀行會同七部門出臺小微企業(yè)應收賬款融資專項行動工作方案(2017-2019年),擴大應收賬款融資規(guī)模,豐富企業(yè)融資渠道,優(yōu)化企業(yè)商業(yè)信用環(huán)境。截至7月末,人民銀行征信中心應收賬款融資服務平臺已累計注冊用戶12.7萬家,促成融資金額5.2萬億元,超過七成資金注入中小微企業(yè)。綜上所述,項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。五、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米28774.3843.14畝1.1容積率1.051.2建筑系數65.63%1.3投資強度萬元/畝180.571.4基底面積平方米18884.631.5總建筑面積平方米30213.101.6綠化面積平方米1809.45綠化率5.99%2總投資萬元9278.022.1固定資產投資萬元7789.792.1.1土建工程投資萬元2624.562.1.1.1土建工程投資占比萬元28.29%2.1.2設備投資萬元3178.042.1.2.1設備投資占比34.25%2.1.3其它投資萬元1987.192.1.3.1其它投資占比21.42%2.1.4固定資產投資占比83.96%2.2流動資金萬元1488.232.2.1流動資金占比16.04%3收入萬元14691.004總成本萬元11543.135利潤總額萬元3147.876凈利潤萬元2360.907所得稅萬元1.058增值稅萬元434.199稅金及附加萬元167.2010納稅總額萬元1388.3611利稅總額萬元3749.2612投資利潤率33.93%13投資利稅率40.41%14投資回報率25.45%15回收期年5.4316設備數量臺(套)13217年用電量千瓦時423835.4918年用水量立方米10690.8019總能耗噸標準煤53.0020節(jié)能率26.58%21節(jié)能量噸標準煤15.8322員工數量人238第二章 項目建設背景一、項目建設背景1、改革開放以來,我國相繼實施了優(yōu)先發(fā)展輕紡工業(yè)、重點加強基礎產業(yè)、大力振興支柱產業(yè)、積極發(fā)展高技術產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)等政策,產業(yè)結構不斷得到調整優(yōu)化。尤其是黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央堅持以供給側結構性改革為主線,不斷推動經濟發(fā)展質量變革、效率變革、動力變革,工業(yè)經濟發(fā)展由數量規(guī)模擴張向質量效益提升轉變。創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略深入推進,戰(zhàn)略性新興產業(yè)增速加快。據測算,2015年至2017年工業(yè)戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值較上年分別增長10.0%、10.5%和11.0%,增速分別高于規(guī)模以上工業(yè)3.9、4.5和4.4個百分點。部分新興產業(yè)已經形成了一定的規(guī)模集聚效應。據統(tǒng)計,在工業(yè)戰(zhàn)略性新興產業(yè)所包含的七大產業(yè)中,新一代信息技術產業(yè)規(guī)模居于首位,2016年其增加值占工業(yè)戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值的比重超過1/4;節(jié)能環(huán)保產業(yè)、生物產業(yè)和新材料產業(yè)增加值占工業(yè)戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值的比重均在18%左右。主要代表性產品增勢強勁。2017年,光電子器件產量11771億只,比上年增長16.9%;新能源汽車呈爆發(fā)式增長,2017年我國新能源汽車產量達到69萬輛,連續(xù)三年位居世界第一,我國已經成為全球最大的動力電池生產國,新能源客車的出口已達30多個國家和地區(qū);民用無人機、工業(yè)機器人保持高速增長,2017年產品產量分別達到290萬架和13萬臺(套);光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產規(guī)模全球占比均超過50%,多晶硅、硅片、電池片、組件產量均高速增長。2、近現(xiàn)代以來,制造業(yè)始終是一國經濟發(fā)展并走向強盛的基礎。美、德、日等發(fā)達國家的強國之路,均基于規(guī)模雄厚、結構優(yōu)化、創(chuàng)新能力強、發(fā)展質量好、產業(yè)鏈國際主導地位突出的強大制造業(yè)。許多發(fā)展中國家和地區(qū)擺脫貧窮與落后,實現(xiàn)對發(fā)達國家和地區(qū)的追趕甚至超越,也是通過推動工業(yè)化、發(fā)展制造業(yè)來實現(xiàn)的。2008年國際金融危機再次證明,沒有堅實的制造業(yè)支撐,必將導致經濟體的不斷虛化和弱化。鑒此,發(fā)達國家紛紛實施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略,吸引和鼓勵高端制造回流本土;新興經濟體不甘落后,希望借助更有利的比較優(yōu)勢,編織制造大國夢想。作為一個擁有十幾億人口的發(fā)展中大國,實現(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標,必須在“雙向擠壓”的挑戰(zhàn)中殺出一條血路,化挑戰(zhàn)為機遇,強筋固本、夯實根基。3、從海外市場看,中國新興產業(yè)全球化發(fā)展環(huán)境不容樂觀。例如,2014年年末,美國公布第二起對華光伏雙反案裁決,根據美方裁決,中國企業(yè)需交稅率大幅上升,這將對中國光伏出口造成較大打擊。從國內看,知識產權保護力度不足已經成為影響創(chuàng)新產業(yè)發(fā)展的重要因素,如深圳邁瑞等企業(yè)反映創(chuàng)新型醫(yī)療器械等產品經常被抄襲,同時維權成本高,影響企業(yè)創(chuàng)新積極性。此外,充分利用全球創(chuàng)新資源來彌補自身技術短板,也成為戰(zhàn)略性新興產業(yè)進一步發(fā)展的必要條件,急需加大相關工作力度,加速國際化創(chuàng)新體系建設。4、項目的實施,通過建設達到規(guī)模效益,首先大力開發(fā)建設地周邊市場,站穩(wěn)腳跟后擴大生產規(guī)模,逐步將產品推向全國,按照企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,力爭在較短的時間內將公司做大做強,為企業(yè)的進一步發(fā)展奠定堅實的基礎。二、必要性分析1、當前,各地各部門的一項首要工作,就是學懂弄通貫徹好習近平新時代中國特色社會主義經濟思想,把思想和行動統(tǒng)一到我國經濟發(fā)展新的歷史方位上來,統(tǒng)一到落實黨的十九大確定的目標任務上來,統(tǒng)一到黨中央對明年經濟工作的各項部署上來,落實主體責任、增強能力本領、找準短板弱項、解決實際問題、穩(wěn)妥有序推進,確保經濟工作明年開好局、起好步,推動我國經濟向高質量發(fā)展不斷邁進。2、傳統(tǒng)支柱產業(yè)面臨的嚴峻困境,既有經濟環(huán)境的外因,又有產業(yè)自身缺陷的內因。綜合來看造成這種困境的原因有以下三個方面:結構性問題突出。從產業(yè)結構看,傳統(tǒng)支柱產業(yè)比重大、產業(yè)投資規(guī)模大、轉型升級沉淀成本高,是我省傳統(tǒng)支柱產業(yè)轉型升級進展緩慢的一個主要制約因素。從產品結構看,總體上產品層次低,高端和終端產品少,高附加值產品不多。從企業(yè)結構看,大型龍頭企業(yè)數量少,輻射帶動力弱,導致產業(yè)鏈接度低,分工合作網絡尚未形成。發(fā)展路徑偏于保守。我省傳統(tǒng)支柱產業(yè)基于投資和規(guī)模擴張的發(fā)展模式根深蒂固,大多數產品處于產業(yè)鏈前端和價值鏈中低端,產品附加值低。整體上產業(yè)鏈位置偏上游,價值鏈偏低端,發(fā)展方式偏傳統(tǒng),產業(yè)發(fā)展版圖仍被固定在狹窄的空間內。自主創(chuàng)新能力不足。我省傳統(tǒng)支柱產業(yè)長期以來走的是高投入、高消耗、低產出的發(fā)展模式,專注于發(fā)展能源原材料行業(yè)以及為能源原材料提供裝備的重型制造業(yè),這些傳統(tǒng)產業(yè)企業(yè)專注于生產加工環(huán)節(jié),在資本、技術、信息及人才等高端生產要素積累方面比較薄弱,重引進模仿、輕研發(fā)創(chuàng)新,創(chuàng)新能力不強,新產業(yè)、新產品更新?lián)Q代緩慢,傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢正在逐漸喪失,新的競爭優(yōu)勢難以形成。3、總體上看,“十三五”時期是我國工業(yè)轉型升級的攻堅時期。轉型升級如能加快推進,就能推動我國經濟社會進入良性發(fā)展軌道;如果行動遲緩,不僅資源環(huán)境難以承載,而且會錯失重要的戰(zhàn)略機遇期。必須積極創(chuàng)造有利條件,著力解決突出矛盾和問題,促進工業(yè)結構整體優(yōu)化升級,加快實現(xiàn)由傳統(tǒng)工業(yè)化向新型工業(yè)化道路的轉變。4、當今高速增長的中國經濟又一次面臨世界經濟風云變幻的新一輪挑戰(zhàn),為確保中國經濟的順利發(fā)展,離不開相關工業(yè)的支撐和發(fā)展;建設好項目,將有助于發(fā)揮項目承辦單位集聚效應、資源共享、充分協(xié)作、合理競爭,同時,在一定程度上還有助于快速提高當地項目產品制造工業(yè)的技術水平和行業(yè)市場競爭能力,對于項目產品制造企業(yè)為國家實現(xiàn)產業(yè)振興計劃、推進產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級,都具有十分重要的現(xiàn)實意義。三、項目建設有利條件項目承辦單位現(xiàn)有資產運營優(yōu)良,財務管理制度健全且完善,企業(yè)的資金雄厚,憑借優(yōu)異的產品質量、嚴謹科學的管理和靈活通暢的銷售網絡,連年實現(xiàn)盈利,能夠為項目建設提供充足的計劃自籌資金。第三章 市場調研一、建設地經濟發(fā)展概況地區(qū)生產總值2649.65億元,比上年增長10.81%。其中,第一產業(yè)增加值211.97億元,增長5.01%;第二產業(yè)增加值1642.78億元,增長11.90%第三產業(yè)增加值794.89億元,增長6.99%。一般公共預算收入212.67億元,同比增長10.03%,一般公共預算支出463.59億元,同比增長8.73%。國稅收入381.93億元,同比增長9.03%;地稅收入億元30.72,同比增長6.92%。居民消費價格上漲1.03%。其中,食品煙酒上漲0.71%,衣著上漲0.81%,居住上漲0.75%,生活用品及服務上漲0.66%,教育文化和娛樂上漲0.89%,醫(yī)療保健上漲0.61%,其他用品和服務上漲0.98%,交通和通信上漲0.91%。全部工業(yè)完成增加值1777.83億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1521.16億元,比上年增長8.88%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含醬油料)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1170.80億元,增長8.05%。AA完成增加值477.43億元,增長9.73%;BB完成工業(yè)增加值388.82億元,增長9.00%;CC完成工業(yè)增加值253.90億元,增長7.05%;DD完成工業(yè)增加值116.65億元,增長10.02%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入5613.66億元,比上年增長7.28%。實現(xiàn)利潤總額351.66億元,比上年增長11.54%。固定資產投資完成4078.87億元,比上年增長9.41%。其中,建設項目投資完成3589.41億元,增長6.44%;房地產開發(fā)投資完成489.46億元,增長5.12%。在固定資產投資中,第一產業(yè)投資完成203.94億元,同比增長11.35%;第二產業(yè)投資完成3099.94億元,同比增長8.63%;第三產業(yè)投資完成774.99億元,增長8.74%。高新技術產業(yè)投資1152.01億元,增長11.78%。民間投資3351.11億元,增長5.41%。城市基礎設施投資509.91億元,增長8.96%。重點項目831個,完成投資2842.85億元,增長5.96%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1783.08億元,比上年增長11.36%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額946.18億元,增長9.06%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額484.98億元,增長6.62%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元360.99,增長7.48%。實際利用外資59581.20萬美元,同比增長55.54%。外貿進出口總值270.56億元,同比增長52.86%。其中,出口總值175.86億元,同比增長59.00%;進口總值94.70億元,同比增長59.69%。二、醬油料行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內擁有各類醬油料企業(yè)925家,規(guī)模以上企業(yè)49家,從業(yè)人員46250人。截至2017年底,區(qū)域內醬油料產值135367.47萬元,較2016年119529.77萬元增長13.25%。產值前十位企業(yè)合計收入57095.59萬元,較去年49330.91萬元同比增長15.74%。區(qū)域內醬油料行業(yè)經營情況項目單位指標備注行業(yè)產值萬元135367.47同期產值萬元119529.77同比增長13.25%從業(yè)企業(yè)數量家925規(guī)上企業(yè)家49從業(yè)人數人46250前十位企業(yè)產值萬元57095.59去年同期49330.91萬元。1、xxx有限責任公司(AAA)萬元13988.422、xxx科技發(fā)展公司萬元12561.033、xxx(集團)有限公司萬元7422.434、xxx投資公司萬元6280.515、xxx公司萬元3996.696、xxx公司萬元3711.217、xxx(集團)有限公司萬元285.488、xxx投資公司萬元2340.929、xxx公司萬元2226.7310、xxx公司萬元1712.87區(qū)域內醬油料企業(yè)經營狀況良好。以AAA為例,2017年產值13988.42萬元,較上年度12328.94萬元增長13.46%,其中主營業(yè)務收入13519.47萬元。2017年實現(xiàn)利潤總額4660.98萬元,同比增長20.83%;實現(xiàn)凈利潤1661.96萬元,同比增長17.73%;納稅總額93.56萬元,同比增長11.26%。2017年底,AAA資產總額37270.91萬元,資產負債率58.22%。2017年區(qū)域內醬油料企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值65350.82萬元,同比2016年58938.33萬元增長10.88%;行業(yè)凈利潤14242.18萬元,同比2016年12734.42萬元增長11.84%;行業(yè)納稅總額33852.62萬元,同比2016年28825.46萬元增長17.44%;醬油料行業(yè)完成投資36033.25萬元,同比2016年32582.74萬元增長10.59%。區(qū)域內醬油料行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元65350.821.1同期增加值萬元58938.331.2增長率10.88%2行業(yè)凈利潤萬元14242.182.12016年凈利潤萬元12734.422.2增長率11.84%3行業(yè)納稅總額萬元33852.623.12016納稅總額萬元28825.463.2增長率17.44%42017完成投資萬元36033.254.12016行業(yè)投資萬元10.59%區(qū)域內經濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產總值6000.07億元,年均增長8.91%。預計區(qū)域內醬油料行業(yè)市場需求規(guī)模將達到204993.41萬元,利潤總額64289.91萬元,凈利潤21798.37萬元,納稅16826.90萬元,工業(yè)增加值81711.94萬元,產業(yè)貢獻率10.77%。區(qū)域內醬油料行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產值158746.90180394.20204993.412利潤總額49786.1156575.1264289.913凈利潤16880.6619182.5721798.374納稅總額13030.7514807.6716826.905工業(yè)增加值63277.7371906.5181711.946產業(yè)貢獻率5.00%9.00%10.77%7企業(yè)數量111013541733第四章 項目建設內容分析一、產品規(guī)劃項目主要產品為醬油料,根據市場情況,預計年產值14691.00萬元。項目承辦單位計劃在項目建設地建設項目,具有得天獨厚的地理條件,與xx省同行業(yè)其他企業(yè)相比,擁有“立地條件好、經營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優(yōu)勢,因此,發(fā)展相關產業(yè)前景廣闊。二、建設規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積28774.38平方米(折合約43.14畝),其中:凈用地面積28774.38平方米(紅線范圍折合約43.14畝)。項目規(guī)劃總建筑面積30213.10平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程20920.93平方米,計容建筑面積30213.10平方米;預計建筑工程投資2624.56萬元。(二)設備購置項目計劃購置設備共計132臺(套),設備購置費3178.04萬元。(三)產能規(guī)模項目計劃總投資9278.02萬元;預計年實現(xiàn)營業(yè)收入14691.00萬元。第五章 項目選址研究一、項目選址原則項目屬于相關制造行業(yè),投資項目對其生產工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求,為了更好地發(fā)揮其經濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素,根據項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況,該項目選址應遵循以下基本原則的要求。二、項目選址該項目選址位于xx循環(huán)經濟產業(yè)園。園區(qū)鼓勵產業(yè)聚集發(fā)展。引導重大產業(yè)項目向產業(yè)園區(qū)集中,優(yōu)質資源向優(yōu)勢產業(yè)聚集,推動產業(yè)項目進入產業(yè)園區(qū)集中建設。充分發(fā)揮產業(yè)園區(qū)內重點產業(yè)、骨干企業(yè)的帶動作用,促進專業(yè)化分工和社會化協(xié)作,形成良好的配套協(xié)作關系。落實高新技術企業(yè)優(yōu)惠政策,著力培育高新技術企業(yè)和科技型中小微企業(yè)。加快發(fā)展現(xiàn)代物流、企業(yè)管理、科技研發(fā)、市場服務、技術推廣、網絡信息、金融保險、商務服務、咨詢中介等生產性服務業(yè)。積極發(fā)展循環(huán)經濟,大力推廣節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材生產經營方式,鼓勵產業(yè)園區(qū)建設生態(tài)工業(yè),積極推行清潔生產。三、建設條件分析項目承辦單位現(xiàn)有資產運營優(yōu)良,財務管理制度健全且完善,企業(yè)的資金雄厚,憑借優(yōu)異的產品質量、嚴謹科學的管理和靈活通暢的銷售網絡,連年實現(xiàn)盈利,能夠為項目建設提供充足的計劃自籌資金。四、用地控制指標投資項目綠化覆蓋率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產品制造行業(yè)綠化覆蓋率20.00%的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“綠化覆蓋率20.00%”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數65.63%,建筑容積率1.05,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.99%,固定資產投資強度180.57萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米28774.3843.14畝2基底面積平方米18884.633建筑面積平方米30213.102624.56萬元4容積率1.055建筑系數65.63%6主體工程平方米20920.937綠化面積平方米1809.458綠化率5.99%9投資強度萬元/畝180.57六、節(jié)約用地措施采用大跨度連跨廠房,方便生產設備的布置,提高廠房面積的利用率,有利于節(jié)約土地資源;原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架,提高了庫房的面積和空間利用率,從而有效地節(jié)約土地資源。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設計原則根據項目承辦單位發(fā)展趨勢,綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術因素,做到總圖合理布置,達到“規(guī)劃投資省、建設工期短、生產成本低、土地綜合利用率高”的效果。(二)主要工程布置設計要求項目承辦單位項目建設場區(qū)主干道寬度6.00米,次干道寬度3.00米,人行道寬度采用1.20米。道路路緣石轉彎半徑,一般需通行消防車的為12.00米,通行其它車輛的為9.00米、6.00米。道路均采用砼路面,道路類型為城市型。(三)綠化設計場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主,綠化設計的樹木花草配置應依據項目建設區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求,并適合當地氣象、土壤、生態(tài)習性與防護性能,疏密適當高低錯落,形成一定的層次感。(四)輔助工程設計1、投資項目用水由項目建設地給水管網統(tǒng)一供給,規(guī)劃在場區(qū)內建設完善的給水管網,接入場區(qū)外部現(xiàn)有給水管網,即可保證項目的正常用水。2、生活糞便污水經級化糞池處理后與一般生活廢水一起排到項目建設地污水處理站集中處理達標后排放;雨水經收集口與地表水一起以暗管系統(tǒng)直接排到項目建設地市政雨水管網。3、按國家有關規(guī)范進行防雷接地系統(tǒng)設計,并盡量利用建筑物屋面、柱內、圈梁及基礎內主鋼筋做防雷與接地設施;生產線接地保護采用TN-C-S接地系統(tǒng);場區(qū)按類建筑物考慮防雷設施,采用沿四周山墻設置避雷帶,變壓器中性點接地,接地電阻小于4.00歐姆。4、短距離的運輸任務將利用社會運力解決,基本可以滿足各類運輸需求,因此,投資項目不考慮增加汽車運輸設備。5、話音通信部分:根據場區(qū)通信業(yè)務需求及場區(qū)周圍情況,行政調度電話均為安裝市話,其中綜合值班室安裝調度電話和行政電話。八、選址綜合評價建設項目平面布置符合產品制造行業(yè)、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規(guī)定標準,達到工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)文件規(guī)定的具體要求。第六章 工程設計方案一、建筑工程設計原則建筑物平面設計以滿足生產工藝要求為前提,力求生產流程布置合理,盡量做到人貨分流,功能分區(qū)明確,符合建筑設計防火規(guī)范(GB50016)要求。二、項目總平面設計要求功能分區(qū)合理,人流、車流、物流路線清楚,避免或減少交叉。建筑布局緊湊、交通便捷、管理方便。三、土建工程設計年限及安全等級砌體結構應按規(guī)范設置地圈梁及構造柱,建筑物耐火等級為級。四、建筑工程設計總體要求項目承辦單位的建筑設計應遵守國家現(xiàn)行技術規(guī)范、規(guī)定,特殊建筑物按專門的技術規(guī)范、標準執(zhí)行。五、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積30213.10平方米,其中:計容建筑面積30213.10平方米,計劃建筑工程投資2624.56萬元,占項目總投資的28.29%。第七章 工藝技術分析一、原輔材料采購及管理所需原料應經濟易得,就不同原料的投資、成本、生產效率進行比較,選擇最為適合、最經濟的原料。二、技術管理特點項目承辦單位從項目產品的研發(fā)階段就特別關注質量控制,引入了DFMEA設計失效模式分析、QC質量檢驗、SPC統(tǒng)計過程方法、GRR檢驗測量的再現(xiàn)性、TQM全面質量管理等控制方法。三、項目工藝技術設計方案(一)工藝技術方案要求在基礎設施建設和工業(yè)生產過程中,應全面實施清潔生產,盡可能降低總的物耗、水耗和能源消費,通過物料替代、工藝革新、減少有毒有害物質的使用和排放,在建筑材料、能源使用、產品和服務過程中,鼓勵利用可再生資源和可重復利用資源。(二)項目技術優(yōu)勢分析投資項目采用的技術與國內資源條件適應,具有良好的技術適應性;該技術工藝路線可以適應國內主要原材料特性,技術工藝路線簡潔,有利于流程控制和設備操作,工藝技術已經被國內生產實踐檢驗,證明技術成熟,技術支援條件良好,具有較強的可靠性。四、設備選型方案項目承辦單位在選擇設備時,要著眼高起點、高水平、高質量,最大限度地保證產品質量的需要,努力提高產品生產過程中的自動化程度,降低勞動強度提高勞動生產率,節(jié)約能源降低生產成本和檢測成本。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計132臺(套),設備購置費3178.04萬元。第八章 項目環(huán)保研究隨著對發(fā)展規(guī)律認識的不斷深化,越來越多的人意識到,綠水青山就是金山銀山,保護生態(tài)環(huán)境就是保護生產力,改善生態(tài)環(huán)境就是發(fā)展生產力。綠色循環(huán)低碳發(fā)展,是當今時代科技革命和產業(yè)變革的方向,是最有前途的發(fā)展領域,我國在這方面的潛力相當大,可以形成很多新的經濟增長點,為經濟轉型升級添加強勁的“綠色動力”。抓住綠色轉型機遇,推進能源革命,加快能源技術創(chuàng)新,推進傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造,不斷提高我國經濟發(fā)展綠色水平,我們完全可以實現(xiàn)經濟發(fā)展與生態(tài)改善的雙贏。一、建設區(qū)域環(huán)境質量現(xiàn)狀項目所在地區(qū)域內地下水環(huán)境質量較好,各類指標滿足功能區(qū)劃要求,擬建項目區(qū)域周圍地下水環(huán)境質量標準執(zhí)行地下水質量標準(GB/T14848-93)中的類標準要求,水質現(xiàn)狀較好。二、建設期環(huán)境保護(一)建設期大氣環(huán)境影響防治對策對施工現(xiàn)場實行科學化管理,使砂石料統(tǒng)一堆放,水泥應設置專門庫房堆存,并盡量減少搬運環(huán)節(jié),搬運時做到輕拿輕放,防止包裝袋破裂。避免大風天氣作業(yè);應避免在大風天氣狀況下進行水泥、散砂等建筑材料的裝卸作業(yè),不要在大風天氣開挖地面,減少大風造成的施工揚塵。(二)建設期噪聲環(huán)境影響防治對策盡量采用低噪聲的施工設備,如以液壓工具代替氣壓工具,同時,盡可能采用噪聲低的施工方法,施工機械應盡可能放置于對周圍敏感點造成影響最小的地點。(三)建設期水環(huán)境影響防治對策生活廢水:建筑施工隊員的生活將產生一定量的生活廢水,包括:食堂廢水、洗滌廢水和沖廁水等,主要污染物有:氨氮、BOD、SS等,類比水質為20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。(四)建設期固體廢棄物環(huán)境影響防治對策土建施工是引起水土流失的主要工程因素,在施工過程中,土壤暴露在雨、風和其他干擾之中,泥土轉運、裝卸、作業(yè)過程中的臨時堆放,都可能出現(xiàn)散落和水土流失;同時,施工中土壤結構會受到破壞,土壤抵抗侵蝕的能力將會大大減弱,在暴雨中由于降雨所發(fā)生的土壤侵蝕,將會造成項目建設施工過程中水土流失。(五)建設期生態(tài)環(huán)境保護措施水土流失影響:在工程建設過程中,將造成大面積的地表裸露,導致不同程度的土壤侵蝕,出現(xiàn)水土流失現(xiàn)象,從而對地表植被、水體、土壤結構等產生潛在危害;這種土壤侵蝕、水土流失現(xiàn)象在夏季會變得更為突出;隨著項目的建設,天然植被將有所破壞,因此,在建設后期應及時綠化,對破壞的植被進行修復,實現(xiàn)部分生態(tài)環(huán)境補償。三、運營期環(huán)境保護(一)運營期廢水影響分析及防治對策本系統(tǒng)主要由事故水池和回收管道組成,消防事故水和污染初期雨水截留到事故水池,由污水提水泵提升送到污水處理系統(tǒng)處理后達標排放,用于綠化、噴灑路面,或作為循環(huán)水補水。沒有被污染的雨水排入場區(qū)雨水管網。(二)運營期廢氣影響分析及防治對策投資項目在表面涂裝生產過程中可能會產生少量的揮發(fā)氣體無組織排放,排放量約為350.00?/h,排放速率為0.05?K/h,因此,需要在車間內安裝集氣換氣裝置,利用配置內的功能回收系統(tǒng),通過對表面涂裝生產過程中產生的廢氣進行集中通風吸附、凈化,減少生產現(xiàn)場的廢氣彌散而影響生產環(huán)境,采取措施后,車間內廢氣濃度降低到0.26mg/?。(三)運營期噪聲影響分析及防治對策采取吸聲、隔聲以及隔震措施后,噪聲能大大減少,各主要設備的噪音可降低到30.00dB(A)-50.00dB(A)之間,均可達到預期效果,可使噪聲強度達到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲分級標準類要求,晝間60.00dB(A),夜間50.00dB(A)。四、項目建設對區(qū)域經濟的影響隨著經濟發(fā)展的需要,信息產業(yè)也將不斷發(fā)展,信息基礎設施的建設、移動通訊網、數據網、空間地理信息網將得到發(fā)展,信息技術將廣泛應用,促進傳統(tǒng)生產和服務的自動化、智能化、網絡化。另外,運輸業(yè)也將得到快速發(fā)展,首先是項目建設區(qū)域內企業(yè)所需要的原材料、產品的運輸,其次是人口聚集、經濟發(fā)展引起的物質的流動引起的交通運輸。由此可見,項目的建設,將會帶動區(qū)域第三產業(yè)的發(fā)展,就業(yè)機會和人民生活水平將得到穩(wěn)步上升。五、廢棄物處理項目承辦單位的危險廢棄物管理部門、進入項目建設區(qū)域各行業(yè)的廢物產生部門、廢物的處理、處置部門共同協(xié)作,建立危險廢棄物管理系統(tǒng)。在環(huán)保主管部門指導下,建立起有效的法律、法規(guī)體系,要具有相應的處理、貯存和處置設施及危險廢棄物再利用的能力,有良性的資金籌措渠道。管理模式上,項目建設區(qū)域統(tǒng)一監(jiān)督管理,統(tǒng)籌管理區(qū)內危險廢棄物的產生、收集、貯存、運輸、綜合利用、處理和處置工作,在具體運作上實行社會化、市場化。六、特殊環(huán)境影響分析投資項目幾乎無污染物排放,對周圍環(huán)境影響很小,不會改變當地環(huán)境質量現(xiàn)狀;而當地環(huán)境質量較好,符合投資項目建設的各項要求。七、清潔生產投資項目各種廢物均可得到合理的處置和利用,降低了二次污染產生的可能性,達到了增產不增污的目標,從清潔生產的角度來講,投資項目的建設是完全符合清潔生產要求的。八、環(huán)境保護綜合評價1、認真執(zhí)行“三同時”制度,將各項環(huán)境保護措施落實到實處。建議項目承辦單位在項目實施過程中,應認真落實投資項目污染物的各項治理措施,加強對環(huán)境保護設施的運行管理,確保其正常運行。2、清潔生產涵蓋企業(yè)原料、工藝、裝備、管理等諸多方面,企業(yè)需要的往往是包括行業(yè)對標、問題與潛力識別、技術篩選、經濟可行性分析和融資支持等在內的一體化解決方案,而不僅僅是簡單的一份清潔生產審核報告,這就要求清潔生產服務機構必須具備相當的業(yè)務能力。目前,我國清潔生產咨詢服務機構業(yè)務水平良莠不齊,與企業(yè)需求尚有較大差距,清潔生產服務市場管理不完善,一些地區(qū)還存在地方保護主義,清潔生產服務行業(yè)急需創(chuàng)新、規(guī)范和發(fā)展壯大。3、環(huán)境保護措施設計與環(huán)境影響分析應以項目的環(huán)境影響評價報告書為最終依據,xxx有限責任公司將盡快委托有相應資質的單位開展“環(huán)境影響評價”工作。第九章 項目職業(yè)保護一、消防安全(一)消防設計原則1、項目承辦單位在項目建設中應該全部采用阻燃性建筑材料,對于企業(yè)的消防工作,堅持做到“預防為主”的方針。2、投資項目采用社會電源由電力電纜引至,電壓等級均為10KV,均完全可以滿足本工程用電負荷要求,10KV系統(tǒng)采用單母線分段供電。(二)消防設計1、滅火器布置按建筑滅火器配置設計規(guī)范(GB50140-2005)要求,在建筑生產車間及設備區(qū)內設置相應的滅火器材,以撲救初期火災。投資項目消防以水為主,同時配備蒸汽滅火系統(tǒng)、干粉滅火器、二氧化碳滅火器,滅火器布置在控制室、生產車間等便于及時發(fā)現(xiàn)和使用的地方。2、項目承辦單位生產車間噴淋按中危險級設計,噴水強度8.00L/min?O。庫房噴淋按照危險級級設計。(三)消防總體要求消防系統(tǒng)采取獨立的供水系統(tǒng),場區(qū)消防給水管網采取低壓環(huán)狀管網,管網壓力為0.40Mpa,由消防水泵從消防水池取水,并為消防管網提供消防水壓;場區(qū)內設置室外消火栓,使每個建筑物均處于消火栓防護范圍內。(四)消防措施項目承辦單位實施的消防預防措施:定期檢查和維修消防設備及器材,對消防人員進行嚴格培訓,相關人員一定要持證上崗,同時,不定期地進行消防演練,消除一切消防隱患,從根本上杜絕火災事故的發(fā)生。二、防火防爆總圖布置措施建構筑物的結構形式采用鋼筋混凝土柱或框架結構,選用材料符合防火防爆要求。三、自然災害防范措施根據建筑抗震設計規(guī)范(GB50011)規(guī)定,項目建設區(qū)域抗震設防烈度為度,設計基本地震加速度值為0.20g;本工程所在地的地震基本烈度為度,房屋建設按地震基本烈度度設防。四、安全色及安全標志使用要求項目承辦單位所有生產場所、作業(yè)地點的緊急通道和緊急出入口均設置明顯標志和指示箭頭。在有毒有害的化工生產區(qū)域,設置安全風向標。五、電氣安全保障措施各種電氣設備的非帶電金屬外殼,如控制屏、高、低壓開關柜、變壓器等,均要求設置可靠的接地、接零,防止發(fā)生人員觸電事故;有爆炸危險的氣體管道等,其防靜電接地電阻應該小于4.00歐姆。六、防塵防毒措施在可能散發(fā)有毒有害物的崗位設置有毒氣體檢測報警設備,防止有害氣體濃度超標對操作工造成危害。七、防靜電、觸電防護及防雷措施在防爆區(qū)域內的所有金屬設備、管道等都應設計靜電接地,不允許設備及設備內部件與地相絕緣的金屬體。八、機械設備安全保障措施機械傳動力設備凡有開式齒輪、皮帶輪、聯(lián)軸器的部位均設有安全罩。帶式輸送機頭、尾部改向部位及料斗開口位置經常有人接近處,按帶式輸送機安全規(guī)程采取密閉防護措施,以防機械運動而發(fā)生意外人身傷害。九、勞動安全保障措施項目承辦單位對所有存在危險因素的區(qū)域均設置警示標志,對特殊工種的操作人員,實行定期體檢,及時掌握職工的身體狀況,預防職工職業(yè)病的發(fā)生。十、勞動安全衛(wèi)生機構設置及教育制度(一)機構設置及人員配備勞動安全部門負責全場安全管理及教育宣傳工作,建立勞動保護制度,負責勞動保護用品專柜及特殊崗位防護器具統(tǒng)一調配和管理。(二)勞動安全衛(wèi)生教育制度項目承辦單位對操作工人有嚴格的安全培訓計劃,所有的培訓均按照計劃執(zhí)行,并有記錄。對接觸職業(yè)病危害因素的操作工人進行上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)性健康體檢,加強職業(yè)衛(wèi)生培訓,使職工掌握有害物質的職業(yè)衛(wèi)生防護和自救互救的知識,以切實保護職工健康。十一、勞動安全預期效果評價項目承辦單位嚴格遵守各項安全操作規(guī)程和制度,加強勞動安全管理,投資項目完工后,其生產秩序是安全可靠的。第十章 項目風險評估分析一、政策風險分析1、投資項目選址區(qū)域位于項目建設地,其自然環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境和投資環(huán)境良好;改革開放以來,我國國內政局穩(wěn)定,各項政治、經濟、法律、法規(guī)日臻完善;經過綜合分析,投資項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策的引導方向,國家出臺的相關方針政策表明,投資項目的政策風險極小。2、項目承辦單位要加強企業(yè)內部信息化建設,提高政策市場相關信息的收集與處理能力,將在國家各項經濟政策和產業(yè)發(fā)展政策的指導下,匯聚各方信息提煉最佳方案,實現(xiàn)統(tǒng)一指揮調度,合理確定公司發(fā)展目標和經營戰(zhàn)略。二、社會風險分析對人文環(huán)境影響的規(guī)避措施;城市作為人類文明的產物,本身就承載著一定的文化和歷史,所以投資項目在實施過程時,必須充分考慮到這一點;目前,投資項目地面上沒有發(fā)現(xiàn)軍事設施、教堂、寺廟、文物古跡以及重要建筑設施。三、市場風險分析1、產品價格風險:隨著項目承辦單位生產能力的擴大和引進技術的消化吸收,項目產品的市場用途不斷拓寬,需求量不斷增加,但是,同時市場供給也在不斷加大,導致項目產品價格逐漸下降,尤其是常規(guī)品種項目產品價格下降更加明顯;預計今后幾年項目產品的價格還會存在波動,因此,項目承辦單位將面臨項目產品價格波動帶來的風險。2、產品價格風險對策;投資項目在財務分析時,項目承辦單位已經充分考慮到價格變動的可能,就價格因素可能造成的影響做了充分的準備;通過最新技術進行項目產品的生產,產品線配置以高品質、高性能項目產品占據高端市場,以市場差異化策略應對可能面臨的價格下降風險。四、資金風險分析項目承辦單位在項目規(guī)劃預算時,應該充分周全考慮各種費用的支出以保證資金的籌措及供應充足;全面落實項目建設資金來源,加強項目投資管理嚴格控制工程造價。五、技術風險分析技術創(chuàng)新風險分析:項目本身的維護需要資金的投入,項目的創(chuàng)新與再研發(fā)需要成本,其風險在于技術開發(fā)的遲緩或失敗而帶來的人力、財力損失以及由此帶來的產品競爭力的下降,從而影響整個企業(yè)的發(fā)展;項目承辦單位在技術研發(fā)中如何突破技術瓶頸,由瓶頸而帶來的風險是應處于首要位置考慮。六、財務風險分析項目運營初期如何吸引投資商投資,以及引進何種投資商成為了企業(yè)經營的外部不可控因素;其次企業(yè)資本實際營運中,投資時機、份額、方式的選擇,配套資金是否跟得上,新增流動資金是否充分;公司提供服務過程中的不確定性則構成了企業(yè)經營的內部不可控因素;以上都將成為項目承辦單位應該考慮的財務風險問題。七、管理風險
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