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文檔簡介
2024年高級審計考試復(fù)習(xí)秘籍試題及答案姓名:____________________
一、多項(xiàng)選擇題(每題2分,共10題)
1.下列哪些屬于高級審計師考試的范圍?
A.審計理論與方法
B.審計實(shí)務(wù)與案例
C.會計準(zhǔn)則與稅收政策
D.企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理
E.國際審計標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)務(wù)
2.以下哪項(xiàng)不屬于審計證據(jù)的種類?
A.內(nèi)部證據(jù)
B.外部證據(jù)
C.實(shí)質(zhì)性證據(jù)
D.程序性證據(jù)
E.確定性證據(jù)
3.審計師在實(shí)施風(fēng)險評估程序時,下列哪些是常用的審計程序?
A.審查內(nèi)部控制
B.分析財務(wù)數(shù)據(jù)
C.訪談管理層
D.審查相關(guān)合同
E.評估公司治理結(jié)構(gòu)
4.下列哪些屬于審計師在實(shí)施實(shí)質(zhì)性程序時關(guān)注的重點(diǎn)?
A.財務(wù)報表的完整性
B.財務(wù)報表的真實(shí)性
C.財務(wù)報表的公允性
D.財務(wù)報表的合規(guī)性
E.財務(wù)報表的及時性
5.以下哪些屬于審計師在實(shí)施審計程序時需要注意的問題?
A.審計程序的設(shè)計
B.審計程序的執(zhí)行
C.審計證據(jù)的收集
D.審計報告的編制
E.審計工作的獨(dú)立性
6.下列哪些屬于審計師在實(shí)施審計工作時需要遵循的職業(yè)道德規(guī)范?
A.獨(dú)立性
B.客觀性
C.專業(yè)勝任能力
D.謹(jǐn)慎性
E.保密性
7.以下哪些屬于審計師在實(shí)施審計程序時需要關(guān)注的財務(wù)報表項(xiàng)目?
A.貨幣資金
B.應(yīng)收賬款
C.存貨
D.固定資產(chǎn)
E.長期投資
8.下列哪些屬于審計師在實(shí)施審計程序時需要關(guān)注的財務(wù)報表列報?
A.財務(wù)報表的結(jié)構(gòu)
B.財務(wù)報表的列報
C.財務(wù)報表的披露
D.財務(wù)報表的附注
E.財務(wù)報表的審計意見
9.以下哪些屬于審計師在實(shí)施審計程序時需要關(guān)注的審計報告內(nèi)容?
A.審計意見
B.審計范圍
C.審計程序
D.審計發(fā)現(xiàn)
E.審計結(jié)論
10.下列哪些屬于審計師在實(shí)施審計程序時需要關(guān)注的審計報告格式?
A.報告標(biāo)題
B.報告日期
C.報告正文
D.報告附件
E.報告簽署
姓名:____________________
二、判斷題(每題2分,共10題)
1.審計師在執(zhí)行審計工作時,不受任何外界壓力,保持獨(dú)立性和客觀性。()
2.審計師在實(shí)施審計程序時,應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采用實(shí)質(zhì)性程序。()
3.審計師在實(shí)施審計程序時,應(yīng)當(dāng)對財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)進(jìn)行評估。()
4.審計師在實(shí)施審計程序時,應(yīng)當(dāng)對客戶的內(nèi)部控制進(jìn)行評估。()
5.審計師在實(shí)施審計程序時,應(yīng)當(dāng)關(guān)注財務(wù)報表中的異常交易和事項(xiàng)。()
6.審計師在實(shí)施審計程序時,應(yīng)當(dāng)對客戶的財務(wù)狀況進(jìn)行預(yù)測。()
7.審計師在實(shí)施審計程序時,應(yīng)當(dāng)對客戶的審計風(fēng)險進(jìn)行評估。()
8.審計師在編制審計報告時,應(yīng)當(dāng)對財務(wù)報表的披露進(jìn)行評價。()
9.審計師在實(shí)施審計程序時,應(yīng)當(dāng)對客戶的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行審查。()
10.審計師在實(shí)施審計程序時,應(yīng)當(dāng)對客戶的財務(wù)報表進(jìn)行重新計算。()
姓名:____________________
三、簡答題(每題5分,共4題)
1.簡述審計師在實(shí)施風(fēng)險評估程序時,如何識別和評估財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險。
2.簡述審計師在實(shí)施實(shí)質(zhì)性程序時,如何獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)。
3.簡述審計師在編制審計報告時,應(yīng)考慮哪些因素。
4.簡述審計師在實(shí)施審計工作時,如何保持其專業(yè)勝任能力。
姓名:____________________
四、論述題(每題10分,共2題)
1.論述審計師在審計過程中如何平衡審計風(fēng)險與審計成本,確保審計質(zhì)量。
2.論述在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,審計師如何應(yīng)對新興技術(shù)和復(fù)雜業(yè)務(wù)對審計工作帶來的挑戰(zhàn)。
姓名:____________________
五、單項(xiàng)選擇題(每題2分,共10題)
1.在審計過程中,審計師對財務(wù)報表的哪項(xiàng)責(zé)任最為關(guān)鍵?
A.審計意見
B.審計程序
C.審計證據(jù)
D.審計報告格式
2.審計師在執(zhí)行審計工作時,首先應(yīng)當(dāng)關(guān)注的是:
A.財務(wù)報表的合規(guī)性
B.客戶的內(nèi)部控制
C.財務(wù)報表的真實(shí)性
D.財務(wù)報表的完整性
3.下列哪項(xiàng)不屬于審計師在審計過程中應(yīng)當(dāng)遵守的審計準(zhǔn)則?
A.客觀性
B.獨(dú)立性
C.審計師資格
D.審計程序設(shè)計
4.審計師在實(shí)施審計程序時,對于內(nèi)部控制的評價結(jié)果,下列哪項(xiàng)是錯誤的?
A.評價內(nèi)部控制的有效性
B.識別內(nèi)部控制缺陷
C.確定內(nèi)部控制是否被遵循
D.判斷內(nèi)部控制是否可以完全信賴
5.在審計過程中,下列哪項(xiàng)不屬于審計師的直接責(zé)任?
A.評估管理層提供的財務(wù)信息
B.設(shè)計并執(zhí)行審計程序
C.確保審計意見的準(zhǔn)確性
D.確定審計范圍
6.審計師在審計財務(wù)報表時,對哪些信息的可靠性負(fù)有主要責(zé)任?
A.財務(wù)報表中的管理層注解
B.財務(wù)報表中的歷史成本信息
C.財務(wù)報表中的公允價值信息
D.財務(wù)報表中的預(yù)測性信息
7.下列哪項(xiàng)不是審計師在實(shí)施風(fēng)險評估程序時應(yīng)當(dāng)考慮的因素?
A.財務(wù)報表的性質(zhì)
B.交易的復(fù)雜程度
C.管理層的誠信
D.經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化
8.審計師在實(shí)施實(shí)質(zhì)性程序時,以下哪種情況可能表明存在舞弊的風(fēng)險?
A.財務(wù)報表中存在大量的調(diào)整
B.財務(wù)報表中的信息與實(shí)際情況相符
C.財務(wù)報表的編制過程透明
D.財務(wù)報表的審計意見為無保留意見
9.審計師在編制審計報告時,以下哪種情況可能影響審計意見?
A.審計程序執(zhí)行不充分
B.審計證據(jù)不足
C.財務(wù)報表編制過程規(guī)范
D.財務(wù)報表披露完整
10.下列哪項(xiàng)不屬于審計師在審計過程中需要保持的職業(yè)行為?
A.誠實(shí)和公正
B.謹(jǐn)慎和勤勉
C.獨(dú)立和客觀
D.貪污和受賄
試卷答案如下:
一、多項(xiàng)選擇題答案及解析思路:
1.ABCDE
解析思路:高級審計師考試范圍涵蓋審計理論與方法、審計實(shí)務(wù)與案例、會計準(zhǔn)則與稅收政策、企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理以及國際審計標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)務(wù)。
2.CDE
解析思路:審計證據(jù)種類包括內(nèi)部證據(jù)、外部證據(jù)、實(shí)質(zhì)性證據(jù)和程序性證據(jù),確定性證據(jù)不屬于審計證據(jù)的種類。
3.ABCD
解析思路:風(fēng)險評估程序常用的審計程序包括審查內(nèi)部控制、分析財務(wù)數(shù)據(jù)、訪談管理層和審查相關(guān)合同。
4.ABCD
解析思路:實(shí)質(zhì)性程序關(guān)注的重點(diǎn)是財務(wù)報表的完整性、真實(shí)性、公允性和合規(guī)性。
5.ABCDE
解析思路:審計師在實(shí)施審計程序時需要注意審計程序的設(shè)計、執(zhí)行、審計證據(jù)的收集、審計報告的編制以及審計工作的獨(dú)立性。
6.ABCDE
解析思路:審計師在執(zhí)行審計工作時需要遵循的職業(yè)道德規(guī)范包括獨(dú)立性、客觀性、專業(yè)勝任能力、謹(jǐn)慎性和保密性。
7.ABCDE
解析思路:審計師在實(shí)施審計程序時需要關(guān)注的財務(wù)報表項(xiàng)目包括貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨、固定資產(chǎn)和長期投資。
8.ABCDE
解析思路:審計師在實(shí)施審計程序時需要關(guān)注的財務(wù)報表列報包括財務(wù)報表的結(jié)構(gòu)、列報、披露、附注和審計意見。
9.ABCDE
解析思路:審計師在實(shí)施審計程序時需要關(guān)注的審計報告內(nèi)容包括審計意見、審計范圍、審計程序、審計發(fā)現(xiàn)和審計結(jié)論。
10.ABCDE
解析思路:審計師在實(shí)施審計程序時需要關(guān)注的審計報告格式包括報告標(biāo)題、報告日期、報告正文、報告附件和報告簽署。
二、判斷題答案及解析思路:
1.√
解析思路:審計師在執(zhí)行審計工作時,必須保持獨(dú)立性和客觀性,不受任何外界壓力。
2.×
解析思路:審計師在實(shí)施審計程序時,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果,優(yōu)先采用實(shí)質(zhì)性程序,但并非總是優(yōu)先。
3.√
解析思路:審計師在實(shí)施審計程序時,需要對財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)進(jìn)行評估,以確保財務(wù)報表的可靠性。
4.√
解析思路:審計師在實(shí)施審計程序時,需要對客戶的內(nèi)部控制進(jìn)行評估,以識別和評估財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險。
5.√
解析思路:審計師在實(shí)施審計程序時,應(yīng)當(dāng)關(guān)注財務(wù)報表中的異常交易和事項(xiàng),以識別潛在的錯報風(fēng)險。
6.×
解析思路:審計師在實(shí)施審計程序時,不負(fù)責(zé)對客戶的財務(wù)狀況進(jìn)行預(yù)測,而是對財務(wù)報表進(jìn)行審計。
7.√
解析思路:審計師在實(shí)施審計程序時,需要對客戶的審計風(fēng)險進(jìn)行
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