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文檔簡介

1、泓域咨詢/六安塑料包裝產品項目招商引資方案六安塑料包裝產品項目招商引資方案xxx有限公司目錄第一章 項目背景分析7一、 行業(yè)基本風險特征7二、 行業(yè)壁壘8三、 市場規(guī)模11四、 推進合肥六安同城化發(fā)展11第二章 市場分析13一、 行業(yè)競爭格局13二、 行業(yè)發(fā)展趨勢13第三章 項目基本情況16一、 項目概述16二、 項目提出的理由17三、 項目總投資及資金構成18四、 資金籌措方案18五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標19六、 項目建設進度規(guī)劃19七、 環(huán)境影響19八、 報告編制依據和原則19九、 研究范圍20十、 研究結論21十一、 主要經濟指標一覽表21主要經濟指標一覽表22第四章 建筑技術方案

2、說明24一、 項目工程設計總體要求24二、 建設方案25三、 建筑工程建設指標26建筑工程投資一覽表26第五章 產品方案分析28一、 建設規(guī)模及主要建設內容28二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領28產品規(guī)劃方案一覽表28第六章 發(fā)展規(guī)劃30一、 公司發(fā)展規(guī)劃30二、 保障措施34第七章 運營管理模式37一、 公司經營宗旨37二、 公司的目標、主要職責37三、 各部門職責及權限38四、 財務會計制度41第八章 項目節(jié)能分析45一、 項目節(jié)能概述45二、 能源消費種類和數量分析46能耗分析一覽表46三、 項目節(jié)能措施47四、 節(jié)能綜合評價49第九章 原輔材料分析51一、 項目建設期原輔材料供應情況51二

3、、 項目運營期原輔材料供應及質量管理51第十章 項目投資分析53一、 投資估算的編制說明53二、 建設投資估算53建設投資估算表55三、 建設期利息55建設期利息估算表56四、 流動資金57流動資金估算表57五、 項目總投資58總投資及構成一覽表58六、 資金籌措與投資計劃59項目投資計劃與資金籌措一覽表60第十一章 經濟效益62一、 經濟評價財務測算62營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表62綜合總成本費用估算表63固定資產折舊費估算表64無形資產和其他資產攤銷估算表65利潤及利潤分配表67二、 項目盈利能力分析67項目投資現金流量表69三、 償債能力分析70借款還本付息計劃表71第十二章 項

4、目風險防范分析73一、 項目風險分析73二、 項目風險對策75第十三章 總結評價說明77第十四章 附表79建設投資估算表79建設期利息估算表79固定資產投資估算表80流動資金估算表81總投資及構成一覽表82項目投資計劃與資金籌措一覽表83營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表84綜合總成本費用估算表85固定資產折舊費估算表86無形資產和其他資產攤銷估算表87利潤及利潤分配表87項目投資現金流量表88第一章 項目背景分析一、 行業(yè)基本風險特征1、原材料價格波動風險上游原材料價格波動較大,且原材料對進口有一定依賴性,塑料包裝行業(yè)的主要原材料為樹脂原料,而樹脂原料則來自于石油的提煉。因此,原材料的價格基

5、本上隨國際原油價格的波動而同向波動。此外,中國塑料包裝行業(yè)中小型企業(yè)太多,對于原材料價格基本上是一個價格接受者,而企業(yè)產品的銷售價格又往往具有一定的粘性,無法及時調整。因此,企業(yè)無法保證根據原材料價格的調整而對產品價格進行及時調整,從而保證企業(yè)的利潤。2、宏觀政策調整風險我國把塑料制品業(yè)劃分到輕紡工業(yè),從產業(yè)鏈的構成來看,以塑料制品生產為核心,上游產業(yè)包括橡膠石化等原料生產以及工藝支持;下游產業(yè)包括食品、電子、化妝品等產業(yè)。塑料片材、PET片材被廣泛應用在電子產品上。因為塑料制品結構穩(wěn)定,不易被天然微生物菌破壞,在自然環(huán)境中長期不分離,進入自然環(huán)境后難以降解。這會帶來長期的深層次環(huán)境問題。3、

6、市場競爭加劇的風險目前,我國涉足工業(yè)包裝領域的企業(yè)較多,市場競爭十分激烈。隨著我國資本市場的不斷完善和發(fā)展,企業(yè)融資渠道的增加,以及其他行業(yè)具有經濟實力的企業(yè)加入,將增大本行業(yè)競爭的激烈程度。而且由于塑料包裝行業(yè)的資金壁壘較低,行業(yè)存在大量現存以及潛在的競爭者,行業(yè)競爭相對較為激烈。二、 行業(yè)壁壘1、建立全方位服務能力的壁壘在我國珠三角、長三角等電子信息制造業(yè)發(fā)達地區(qū)存在眾多小規(guī)模塑料包裝企業(yè),生產設備普遍較為落后、產品質量檔次較低,以價格為主要競爭手段。新進入企業(yè)若切入該低端市場,將陷入價格戰(zhàn)泥潭,利潤空間非常有限。若新進入企業(yè)以大型電子產品制造企業(yè)為目標客戶,其全方位服務能力的建立需要時間

7、和經驗積累,包括掌握生產工藝技術、穩(wěn)定的產品品質、與JIT模式相匹配的交貨期、即時售后服務、一站式產品線、包裝方案設計服務和有競爭力的價格等。全方位服務能力是優(yōu)秀包材供應商逐漸融入大型電子產品制造企業(yè)之生產體系,主動與其采購及生產系統(tǒng)之間對接而形成的無障礙合作狀態(tài)和能力,是一個日積月累、逐趨穩(wěn)定的過程。該種全方位服務能力在包材企業(yè)開拓新客戶、新市場也起到了重要的促進作用,新進入企業(yè)通常無法在短期內建立全方位服務能力,無疑抬高了行業(yè)的進入門檻。2、大型客戶供應商資格認證壁壘電子信息制造業(yè)經歷了十多年的生產專業(yè)化、規(guī)?;葸M后,規(guī)模龐大的電子制造企業(yè)已形成,其與配套企業(yè)由小到大共同成長的歷史不再復

8、返。大型電子產品制造企業(yè)在供應商進入其采購體系之前便實施嚴格的篩選程序,通過現場勘察、評審會、打樣、小批量供貨等流程對供應商的全面服務能力進行長期檢驗。因此,新進入企業(yè)短時間內難以取得大型電子產品制造企業(yè)的供應商資格。電子產品具有更新換代快的特點,尤其是消費電子類產品的時尚特征更是促使其生命周期趨于縮短。這要求電子產品制造企業(yè)具備快速響應終端市場需求變化的能力,而包裝作為完成生產前的最后一道工序,將直接影響產品的完工與交貨,間接導致電子產品制造商對包材供應商的高要求,及其供應商資格難以取得的特征,以及其供應商體系相對穩(wěn)定的特征,形成了對潛在競爭者的壁壘。3、資金壁壘資金壁壘體現在行業(yè)內企業(yè)需要

9、擁有充足的流動資金,具備在短期內可以投入大量資金組織生產的能力,具體包括以下方面。首先,電子產品塑料包裝行業(yè)處于產業(yè)鏈中游,上游合成樹脂等原材料供應商給予的賬期較短,而下游大型客戶的信用周期又相對較長,因而企業(yè)必須具備一定的資金實力,才能夠維持現金流的正常運轉。其次,突破區(qū)域限制、實現跨區(qū)域經營是電子產品塑料包裝企業(yè)謀求發(fā)展的必然選擇,相較于原址產能擴張,異地設廠是一個系統(tǒng)性工程,各項資本性支出及經營性資金匹配都對企業(yè)具有較高的資金實力要求。4、技術壁壘功能性材料、綠色包裝已經成為行業(yè)的發(fā)展趨勢,無法適應這些新趨勢的企業(yè)必將在競爭中被淘汰。而這些行業(yè)發(fā)展趨勢要求企業(yè)必須具備一定的技術與經驗積累

10、,如產品配方技術、多層共擠技術、復合膜技術、輕量化包裝技術、高效低廢生產技術、材料回收再生技術等,新設立企業(yè)由于缺乏該方面的技術積累,在新產品、新技術的研發(fā)與應用上將處于劣勢。5、政策壁壘全球追求環(huán)境友好的背景下,由于電子產品物理化學性質的特殊性,電子產品包裝的環(huán)保要求也日益提高,主要國家(組織/協(xié)會)均制定法規(guī)或自律條例以規(guī)范行業(yè)發(fā)展,如歐盟的RoHS、我國的電子信息產品污染控制管理辦法、美歐日組織聯合發(fā)布的電子電器產品包裝材料成分聲明等。上述規(guī)則的實施,一方面政府會加強企業(yè)環(huán)保監(jiān)管,另一方面也促使大型電子制造商對包材供應商制定更高的環(huán)保標準(例如,出口歐盟的電子產品的包裝必須滿足RoHS標

11、準),提出更高的技術水平要求,增加了包材企業(yè)的生產成本,將普通企業(yè)阻擋在大型電子制造商的供應商體系之外,構成對潛在進入者的現實壓力與挑戰(zhàn)。三、 市場規(guī)模中國已經成為全球最大的電子產品生產基地,擁有世界最大規(guī)模和較先進水平的產業(yè)體系,并已具備很強的應對市場波動和考驗的能力。未來,隨著全球經濟的逐步回暖、電子消費品的不斷升級換代以及需求的不斷增加,中國電子信息制造業(yè)規(guī)模將會逐年擴大,從而帶動塑料包裝業(yè)的快速發(fā)展。游電子信息制造業(yè)增長的同時,塑料包裝行業(yè)自身技術進步也推動了行業(yè)的發(fā)展。隨著塑料材料抗穿刺能力、抗拉強度、耐熱性等性能日趨改善,且功能性(如透光性、防靜電、可拉伸、熱封性等)優(yōu)勢突出,電子

12、產品越來越多地使用塑料包裝材料代替?zhèn)鹘y(tǒng)的紙、玻璃和金屬等包裝材料。根據預測,2020-2025年,中國電子產品塑料包裝市場年復合增長率將達到9.76%,2025年市場規(guī)模將達到800億元。四、 推進合肥六安同城化發(fā)展突出更高質量一體化發(fā)展,加快合肥-六安同城化步伐,深化合肥都市圈協(xié)同發(fā)展,合力建設具有更強影響力的國際化都市圈和支撐全省發(fā)展的核心增長極。推進交通設施一體化,加快推進交通基礎設施聯網升級,打通市際“斷頭路”,基本消除國省干線公路“瓶頸”路段。提升鐵路、公路、水路全面通達能力,形成“半日工作圈”“一日生活圈”“假日在六安”。推進科技創(chuàng)新一體化,對接合肥綜合性國家科學中心,爭創(chuàng)綜合性國

13、家產業(yè)創(chuàng)新中心及分行業(yè)國家產業(yè)創(chuàng)新中心、國家技術創(chuàng)新中心、國家制造業(yè)創(chuàng)新中心等國家級創(chuàng)新平臺。推進產業(yè)發(fā)展一體化,健全產業(yè)鏈條,推進產業(yè)鏈接合肥、科創(chuàng)鏈接合肥、園區(qū)鏈接合肥、市場鏈接合肥,不斷提升產業(yè)基礎能力和產業(yè)鏈水平,促進產業(yè)集群集聚、超越行政區(qū)劃、形成規(guī)模效應。推進開放合作一體化,發(fā)揮圈內海關特殊監(jiān)管區(qū)域功能,加快我市外向型經濟發(fā)展。推進生態(tài)文明一體化,推動巢湖流域綜合治理,高質量打造環(huán)巢湖濕地公園群;積極探索水資源協(xié)同保護機制。第二章 市場分析一、 行業(yè)競爭格局塑料包裝行業(yè)競爭充分、市場化程度較高。目前,中國塑料包裝企業(yè)數量眾多,但專注于電子信息制造業(yè)并有針對性提供產品和服務的企業(yè)并不

14、太多,產品線廣度也普遍狹窄。由于塑料包裝產品單位價值較低,企業(yè)的銷售規(guī)模主要取決于客戶的需求規(guī)模及客戶的數量,在塑料包材供貨半徑有限導致普通企業(yè)輻射范圍較窄的情況下,行業(yè)內上規(guī)模的企業(yè)數量不多。第一梯隊企業(yè)為全國性廠商,他們以珠三角或長三角為基地并進行全國性布局,客戶多為大型電子產品制造企業(yè),客戶資源比較優(yōu)質,經過多年的積累,這些企業(yè)具備了行業(yè)內領先的技術及豐富的經驗,綜合實力較強。第二梯隊企業(yè)為區(qū)域性廠商,多聚集在電子產品制造業(yè)發(fā)達的珠三角或長三角地區(qū),客戶也多為知名電子產品制造企業(yè),不過供貨比例不是很高或不是主要供應商。此外,行業(yè)中還存在著數量眾多的小企業(yè),他們依靠為少數幾個客戶供貨而生存

15、,缺乏競爭力,構成了這個行業(yè)的第三梯隊。二、 行業(yè)發(fā)展趨勢1、市場競爭由價格指標轉向全方位服務能力電子產品塑料包裝行業(yè)市場化程度較高、競爭充分,包裝企業(yè)僅靠提供廉價產品已難以形成核心競爭力,競爭焦點轉為給電子產品制造商提供全方位服務的能力。全方位服務能力包括穩(wěn)定的產品品質、與JIT模式相匹配的交貨期、即時售后服務、一站式產品線、包裝方案設計服務和有競爭力的價格等綜合指標。2、行業(yè)集中度提升是長期趨勢電子信息制造業(yè)的集中趨勢首先表現在產能向合約制造行業(yè)的集中,且東南亞地區(qū)尤其是中國大陸地區(qū)合約制造行業(yè)的發(fā)展尤其突出。電子制造業(yè)產能正逐步向合約制造商集中,這是因為合約制造商具備生產優(yōu)勢,使得品牌廠

16、商可專心致力于品牌運營、產品研發(fā)等核心方面。具體到區(qū)域方面,電子信息制制造業(yè)正在向以中國為中心的東南亞轉移。因此,電子產品塑料包裝行業(yè)也呈現集中的趨勢。3、行業(yè)內領先企業(yè)跨區(qū)域經營電子產品塑料包裝存在較為明顯的銷售半徑,跨區(qū)供貨不具有價格優(yōu)勢且彈性供貨服務能力不足,因而,行業(yè)內企業(yè)早期往往區(qū)域性經營。隨著合約制造商成為電子制造業(yè)的主力軍,合約制造商產能分布較廣且新增產能逐漸向人力成本相對較低的中西部區(qū)域轉移,實力較強的包裝企業(yè)追隨合約制造商進行全國性布局,進一步增強了客戶粘性,在與區(qū)域性包裝企業(yè)競爭中處于優(yōu)勢地位。電子產品制造業(yè)具有明顯的區(qū)域聚集效應,包裝企業(yè)以配套合約制造商為契機進入區(qū)域聚集

17、市場,在服務大型合約制造商的同時,利用其全方位服務能力和規(guī)模優(yōu)勢拓展當地品牌廠商客戶,實現對兩類客戶的雙通道增長。4、高功能性是產品提高附加值的重要途徑激烈的競爭使得中低檔次的塑料包裝市場利潤空間狹小,提高產品附加值已成為眾多企業(yè)的共識,而增加產品的功能性是企業(yè)優(yōu)先選擇的途徑之一。在光學性能、抗穿刺能力、抗拉強度、耐熱性、阻燃性等方面表現更佳的塑料包裝產品能夠為企業(yè)帶來更大的利潤空間,避免激烈的市場競爭。第三章 項目基本情況一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:六安塑料包裝產品項目2、承辦單位名稱:xxx有限公司3、項目性質:新建4、項目建設地點:xxx5、項目聯系人:向xx(二)主辦

18、單位基本情況經過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術領先求發(fā)展的方針。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司依

19、據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現,在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx,占地面積約44.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本

20、期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xxx噸塑料包裝產品/年。二、 項目提出的理由資金壁壘體現在行業(yè)內企業(yè)需要擁有充足的流動資金,具備在短期內可以投入大量資金組織生產的能力,具體包括以下方面。首先,電子產品塑料包裝行業(yè)處于產業(yè)鏈中游,上游合成樹脂等原材料供應商給予的賬期較短,而下游大型客戶的信用周期又相對較長,因而企業(yè)必須具備一定的資金實力,才能夠維持現金流的正常運轉。其次,突破區(qū)域限制、實現跨區(qū)域經營是電子產品塑料包裝企業(yè)謀求發(fā)展的必然選擇,相較于原址產能擴張,異地設廠是一個系統(tǒng)性工程,各項資本性支出及經營性資金匹配都對企業(yè)具有較高的資金實力要求。三、

21、項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資20194.30萬元,其中:建設投資15164.07萬元,占項目總投資的75.09%;建設期利息348.27萬元,占項目總投資的1.72%;流動資金4681.96萬元,占項目總投資的23.18%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資20194.30萬元,根據資金籌措方案,xxx有限公司計劃自籌資金(資本金)13086.94萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額7107.36萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):4

22、1300.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):32364.93萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):6537.02萬元。4、財務內部收益率(FIRR):24.29%。5、全部投資回收期(Pt):5.69年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):15223.87萬元(產值)。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。七、 環(huán)境影響本項目的建設符合國家政策,各種污染物采取治理措施后對周圍環(huán)境影響較小,從環(huán)保角度分析,本項目的建設是可行的。八、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、國家經濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃,部門與地區(qū)規(guī)劃,經濟

23、建設的指導方針、任務、產業(yè)政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規(guī)等;2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協(xié)議等;3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料;4、有關國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術、經濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等;5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規(guī)定;6、相關市場調研報告等。(二)編制原則按照“保證生產,簡化輔助”的原則進行設計,盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產的前提下,綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企業(yè)管理制度,采取有效的環(huán)境保護措施,使生產中的排放物符合國家排放標準和規(guī)

24、定,重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。九、 研究范圍依據國家產業(yè)發(fā)展政策和有關部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況,按照項目的建設要求,對項目的實施在技術、經濟、社會和環(huán)境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規(guī)模,并提出主要技術經濟指標,對項目能否實施做出一個比較科學的評價,其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。十、 研究結論本項目生產線設備技術先進

25、,即提高了產品質量,又增加了產品附加值,具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優(yōu)勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述,項目的實施將對實現節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義,本期項目的建設,是十分必要和可行的。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積29333.00約44.00畝1.1總建筑面積49135.851.2基底面積17306.471.3投資強度萬元/畝337.932總投資萬元20194.302.1建設投資萬元15164.072.1.1工程費用萬元13098.912.1.2其他費用萬元1626.962

26、.1.3預備費萬元438.202.2建設期利息萬元348.272.3流動資金萬元4681.963資金籌措萬元20194.303.1自籌資金萬元13086.943.2銀行貸款萬元7107.364營業(yè)收入萬元41300.00正常運營年份5總成本費用萬元32364.93""6利潤總額萬元8716.03""7凈利潤萬元6537.02""8所得稅萬元2179.01""9增值稅萬元1825.35""10稅金及附加萬元219.04""11納稅總額萬元4223.40""1

27、2工業(yè)增加值萬元14194.40""13盈虧平衡點萬元15223.87產值14回收期年5.6915內部收益率24.29%所得稅后16財務凈現值萬元8955.35所得稅后第四章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求(一)總圖布置原則1、強調“以人為本”的設計思想,處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧,創(chuàng)造一個宜于生產的環(huán)境空間。2、合理配置自然資源,優(yōu)化用地結構,配套建設各項目設施。3、工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求,滿足生產使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地質條件,合理

28、改造利用地形,減少土石方工程量,重視保護生態(tài)環(huán)境,增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質量的前提下,力求降低造價,節(jié)約建設資金。6、建筑風格與區(qū)域建筑風格吻合,與周邊各建筑色彩協(xié)調一致。7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設計原則。(二)總體規(guī)劃原則1、總平面布置的指導原則是合理布局,節(jié)約用地,適當預留發(fā)展余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢,道路、管網連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規(guī)范進行,滿足生產、交通、防火的各種要求。2、本項目總圖布置按功能分區(qū),分為生產區(qū)、動力區(qū)和辦公生活區(qū)。既滿足生產工藝要求,又能美化環(huán)境。3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃,廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設

29、計兩個出入口,廠區(qū)道路為環(huán)形,主干道寬度為9m,次干道寬度為6m,聯系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區(qū)內道路兩旁,建(構)筑物周圍充分進行綠化,并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化,種植適宜生長的樹木和花卉,創(chuàng)造文明生產環(huán)境。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業(yè)建設要求進行設計,采用輕鋼結構、框架結構建設,并按建筑抗震設計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境,強調豐富的空間關系,力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防

30、水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規(guī)范的前提下,做到結構整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設計上充分考慮了通風設計,避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求,對本裝置土建結構設計初步定為:生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設防類別為丙類,抗震等級為三級。

31、.7、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積49135.85,其中:生產工程34457.19,倉儲工程6614.54,行政辦公及生活服務設施4388.23,公共工程3675.89。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程9518.5634457.194582.941.11#生產車間2855.5710337.161374.881.22#生產車間2379.648614.301145.731.33#生產車間2284.458269.731099.911.44#生產車間1998.907236.01962.422倉儲工

32、程3634.366614.54574.652.11#倉庫1090.311984.36172.392.22#倉庫908.591653.63143.662.33#倉庫872.251587.49137.922.44#倉庫763.221389.05120.683辦公生活配套1078.194388.23631.323.1行政辦公樓700.822852.35410.363.2宿舍及食堂377.371535.88220.964公共工程3115.163675.89364.31輔助用房等5綠化工程5018.8889.56綠化率17.11%6其他工程7007.6518.297合計29333.0049135.856

33、261.07第五章 產品方案分析一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積29333.00(折合約44.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積49135.85。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx噸塑料包裝產品,預計年營業(yè)收入41300.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求

34、預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1塑料包裝產品噸xxx2塑料包裝產品噸xxx3塑料包裝產品噸xxx4.噸5.噸6.噸合計xxx41300.00全球追求環(huán)境友好的背景下,由于電子產品物理化學性質的特殊性,電子產品包裝的環(huán)保要求也日益提高,主要國家(組織/協(xié)會)均制定法規(guī)或自律條例以規(guī)范行業(yè)發(fā)展,如歐盟的RoHS、我國的電子信息產品污染控制管理辦法、美歐日組織聯合發(fā)布的電子電器產品包裝材料成分聲明等。上述規(guī)則的實施,一方面政府會加強企業(yè)環(huán)保監(jiān)管,另一方面也促使大型電子制造商對包材供應商制定

35、更高的環(huán)保標準(例如,出口歐盟的電子產品的包裝必須滿足RoHS標準),提出更高的技術水平要求,增加了包材企業(yè)的生產成本,將普通企業(yè)阻擋在大型電子制造商的供應商體系之外,構成對潛在進入者的現實壓力與挑戰(zhàn)。第六章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展

36、公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現。因此,產能提升計劃是實現公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現

37、有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對

38、產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀

39、的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時

40、,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加

41、快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同

42、崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。二、 保障措施(一)加大科研力度,推動產業(yè)配套加強關鍵技術攻關和成果轉化,加快

43、技術研發(fā)推廣,對符合條件的項目,優(yōu)先列入各級科技專項計劃,優(yōu)先給予成果獎勵。積極開展新技術、新產品、新材料和新工藝的研發(fā)。(二)強化貫徹落實組織編制本地區(qū)產業(yè)體系建設規(guī)劃或實施方案,統(tǒng)籌做好主要任務和重點項目的進度安排,明確實施責任主體、責任人和保障措施,確保按計劃逐年有序推進和實施。建立完善產業(yè)體系重點項目建設管理機制,完善資金、隊伍、平臺等建成后的日常運維保障機制,保障規(guī)劃建設目標、任務和重點項目的全面完成。(三)推進全行業(yè)信息化管理水平的措施主管部門做好行業(yè)發(fā)展和運行形勢監(jiān)測分析,及時了解和掌握主要產業(yè)產、供、銷、價格、進出口及投資等方面的動態(tài)信息,針對突出存在的矛盾和問題,提出有效的政

44、策措施建議。加強行業(yè)發(fā)展的基礎信息工作,建設包括產業(yè)投資發(fā)展、生產運行、市場供求和價格、人才、新產品、新裝備等動態(tài)信息在內的反映行業(yè)發(fā)展和運行的數據庫及信息分析系統(tǒng),為實施行業(yè)管理提供信息支撐,為企業(yè)經營管理提供信息服務。推動企業(yè)構筑信息化平臺,利用信息化技術整合信息資源,實現內部管理運行和商務活動的電子化、網絡化和智能化。通過試點示范,以點帶面,不斷推動企業(yè)信息化水平的全面提高。(四)研究制定配套政策拓寬資金渠道,引導社會資本,加大對共性關鍵技術研發(fā)投入。設立行業(yè)發(fā)展專項資金,對行業(yè)企業(yè)給予貸款貼息。將行業(yè)評價標識信息納入招投標、融資授信等環(huán)節(jié)的采信系統(tǒng)。研究制定行業(yè)專項財政補貼和企業(yè)增值稅

45、優(yōu)惠政策。(五)健全監(jiān)管體系,加大監(jiān)管力度完善產業(yè)發(fā)展機構配置,進一步健全產業(yè)監(jiān)督體系,切實加大監(jiān)管力度,嚴格產業(yè)的監(jiān)督檢查,對違反相關法律、法規(guī)及強制性標準的項目,堅決予以查處。(六)增強人才智力儲備推進人才特區(qū)建設,吸引高端領軍創(chuàng)新人才和高層次創(chuàng)業(yè)人才集聚。推動區(qū)域人才一體化發(fā)展,加快人才和人才牽引驅動的技術、資本、產業(yè)等創(chuàng)新要素跨區(qū)域流動和對接融合,以人才一體化促進區(qū)域協(xié)同。充分利用國際人才市場,通過聘請顧問、合作研究、共同開發(fā)等形式擴大國際合作與交流。第七章 運營管理模式一、 公司經營宗旨根據國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經濟組織形式的優(yōu)良運行機制

46、,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經濟效益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管

47、下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、塑料包裝產品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和塑料包裝產品行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內塑料包裝產品行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前

48、提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據

49、及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要

50、職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行

51、催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各

52、種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外,將不

53、另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時,提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公

54、司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法,并遵守下列規(guī)定:(1)公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報;在有條件的情況下,公司可以進行中期現金分紅;(2)原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%;但具體的

55、年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例,報公司股東大會審議;(3)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第

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