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1、2014年濱城區(qū)廣播電影電視局部門(mén)決算目 錄第一部分 概況一、主要職能二、部門(mén)決算單位構(gòu)成 第二部分 2014年度部門(mén)決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、支出決算明細(xì)表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第三部分 2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明第一部分 概 況一、 主要職能制作播映廣播電視新聞專題文藝等各類節(jié)目和其他信息,宣傳全區(qū)政治經(jīng)濟(jì)文化等各方面發(fā)展建設(shè)情況,促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成濱城區(qū)廣播電影電視局部門(mén)決算包括:局本級(jí)決算。納入濱城區(qū)廣播電影電視局2014年度部門(mén)
2、決算匯編范圍的單位共1個(gè),詳細(xì)情況見(jiàn)下表:序號(hào)單位名稱備注1濱城區(qū)廣播電影電視局本級(jí)第二部分2014年度部門(mén)決算表收入支出決算總表 公開(kāi)01表部門(mén): 廣電局 單位:萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目行次決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分類)行次決算數(shù)欄 次1欄 次2一、財(cái)政撥款收入1453.95(按功能科目)30453.95二、上級(jí)補(bǔ)助收入231三、事業(yè)收入332四、經(jīng)營(yíng)收入433五、附屬單位上繳收入534六、其他收入635736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合計(jì)25本年支出合計(jì)54用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額26結(jié)
3、余分配55上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余562857合計(jì)29453.95合計(jì)58453.9519收入決算表 公開(kāi)02表 部門(mén): 廣電局 單位:萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳 收入其他收入類款項(xiàng)欄 次1234567 合 計(jì)453.95453.95207文化體育與傳媒支出453.95453.9520704廣播影視453.95453.952070401 行政運(yùn)行1051052070402 一般行政管理事務(wù)4.394.392070404 廣播244.56244.562070499 其他廣播影視支出100100支出決算表 公開(kāi)03表部門(mén):廣電局 單
4、位:萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí) 支出經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出類款項(xiàng)欄 次123456合 計(jì)453.95349.56104.39207文化體育與傳媒支出453.95349.56104.3920704廣播影視453.95349.56104.392070401 行政運(yùn)行1051052070402 一般行政管理事務(wù)4.394.392070404 廣播244.56244.562070499 其他廣播影視支出100100支出決算明細(xì)表公開(kāi)04表部門(mén):廣電局 單位:萬(wàn)元 支出經(jīng)濟(jì)分類(類級(jí)科目)支出經(jīng)濟(jì)分類(款級(jí)科目)金額合 計(jì)453.95工資福利支出小計(jì)197.81基本工
5、資82.77津貼補(bǔ)貼104.99獎(jiǎng)金社會(huì)保障繳費(fèi)10伙食費(fèi)伙食補(bǔ)助費(fèi)績(jī)效工資0.05其他工資福利支出商品和服務(wù)支出小計(jì)105辦公費(fèi)印刷費(fèi)3咨詢費(fèi)0.4手續(xù)費(fèi)水費(fèi)3電費(fèi)19.1郵電費(fèi)2取暖費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)5.75差旅費(fèi)2因公出國(guó)(境)費(fèi)用維修(護(hù))費(fèi)5租賃費(fèi)4會(huì)議費(fèi)2培訓(xùn)費(fèi)2公務(wù)接待費(fèi)2專用材料費(fèi)49.82被裝購(gòu)置費(fèi)專用燃料費(fèi)勞務(wù)費(fèi)3委托業(yè)務(wù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)福利費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2其他交通費(fèi)用稅金及附加費(fèi)用其他商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助小計(jì)51.14離休費(fèi)退休費(fèi)退職(役)費(fèi)撫恤金生活補(bǔ)助6.52救濟(jì)費(fèi)醫(yī)療費(fèi)助學(xué)金獎(jiǎng)勵(lì)金4.39生產(chǎn)補(bǔ)貼住房公積金11.26提租補(bǔ)貼購(gòu)房補(bǔ)貼28.97其他對(duì)個(gè)人和家庭的
6、補(bǔ)助支出基本建設(shè)支出小計(jì)100房屋建筑物購(gòu)建辦公設(shè)備購(gòu)置專用設(shè)備購(gòu)置基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100大型修繕信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新物資儲(chǔ)備公務(wù)用車購(gòu)置其他交通工具購(gòu)置其他基本建設(shè)支出其他資本性支出小計(jì)房屋建筑物購(gòu)建辦公設(shè)備購(gòu)置專用設(shè)備購(gòu)置基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大型修繕信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新物資儲(chǔ)備土地補(bǔ)償安置補(bǔ)助地上附著物和青苗補(bǔ)償拆遷補(bǔ)償公務(wù)用車購(gòu)置其他交通工具購(gòu)置其他資本性支出對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼小計(jì)企業(yè)政策性補(bǔ)貼事業(yè)單位補(bǔ)貼財(cái)政貼息其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出債務(wù)利息支出小計(jì)國(guó)內(nèi)債務(wù)付息向國(guó)家銀行借款付息其他國(guó)內(nèi)借款付息向外國(guó)政府借款付息向國(guó)際組織借款付息其他國(guó)外借款付息贈(zèng)與小計(jì)對(duì)國(guó)內(nèi)的贈(zèng)與對(duì)國(guó)外的贈(zèng)與貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)
7、權(quán)參股小計(jì)國(guó)內(nèi)貸款產(chǎn)權(quán)參股其他貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股支出其他支出其他支出一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 公開(kāi)05表 部門(mén):廣電局 單位:萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)欄 次123合 計(jì)453.95349.56104.39207文化體育與傳媒支出453.95349.56104.3920704廣播影視453.95349.56104.392070401行政運(yùn)行1051052070402一般行政管理事務(wù)4.394.392070404廣播244.56244.562070499其他廣播影視支出100100政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 公開(kāi)06表 部門(mén):廣電局 單位:萬(wàn)元科目編碼
8、科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)欄 次123456合 計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 公開(kāi)07表部門(mén):廣電局 單位:萬(wàn)元合計(jì)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)4422注:決算數(shù)是當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。第三部分2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況2014年度收入總計(jì) 453.95萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入 453.95萬(wàn)元,2014年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元。2014年度支出總計(jì)453.95萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出 105萬(wàn)元,社
9、會(huì)保障和就業(yè)支出 10萬(wàn)元,工資福利支出187.81萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助51.14萬(wàn)元,基本建設(shè)支出100萬(wàn)元。二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況2014年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為 453.95萬(wàn)元,具體情況如下:1、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)支出 105萬(wàn)元,主要用于水電、物業(yè)管理、維修、專用材料、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。2、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)支出 0萬(wàn)元。3、工資福利支出197.81萬(wàn)元,主要用于基本工資、津貼等工資性支出。4、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助51.14萬(wàn)元,主要用于生活補(bǔ)助,住房公積金,購(gòu)房補(bǔ)貼等。5、基本建設(shè)支出100萬(wàn)元。主要用
10、于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況2014年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,本年收入 0萬(wàn)元,本年支出 0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況。2014年度,廣電局局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為4萬(wàn)元(含局機(jī)關(guān)及 0個(gè)所屬單位),比年初預(yù)算數(shù)減少(增加) 1 萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少(增加) 3萬(wàn)元。主要原因是我局嚴(yán)格按照中央和上級(jí)精神要求,克服自身困難,減少各項(xiàng)費(fèi)用和支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)決算0萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少(增加)0萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少(增加)0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)
11、置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算 2萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少(增加)0萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少(增加) 1萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)決算 2萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少(增加) 1萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少(增加)2萬(wàn)元。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況。1、因公出國(guó)(境)費(fèi)決算0萬(wàn)元。包括單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2014年使用財(cái)政撥款安排 0 等單位出國(guó)(境)團(tuán)組 個(gè)、參加其他單位組織的出國(guó)(境)團(tuán)組 0個(gè),全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì) 0個(gè),累計(jì) 0人次。2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2萬(wàn)元。包括單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中:公務(wù)用車購(gòu)置
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