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文檔簡介
1、【最新資料,WOR文檔,可編輯】第一章 總 則條 為進一步降低非生產(chǎn)性成本,明確公司各經(jīng)營職能部門業(yè)務招待費、差旅費、辦公費、電話費、汽車使用費(以下簡稱:部門五項費用)支出標 準及監(jiān)控管理,保證五項費用的開支能嚴格控制在公司預算范圍內(nèi),提高公司整 體競爭能力,特制訂本實施細則。第 二 條 本辦法適用于各職能部門及關聯(lián)子分公司,各經(jīng)營單位可依據(jù)實 際情況制定相應的費用標準及管理細則,報財務部備案,經(jīng)營單位費用標準原則 上不得高于本辦法所規(guī)定的標準。第二章 業(yè)務招待費第 三 條 業(yè)務招待費是指公司內(nèi)經(jīng)理級以上干部及駐外主管級以上職員和 營銷系統(tǒng)內(nèi)有關人員在承擔難度較大的業(yè)務和重要接待活動中必要的
2、費用開支。主要指餐費、禮品費、禮金等。第 四 條 公司對營銷中心及各職能部門的業(yè)務招待費實行總額控制,由營 銷中心及各職能部門在預算內(nèi)集中管理,自行控制,但原則上不允許分解指標駐外分支機構(gòu)除外)。業(yè)務招待費標準參見附表一。第 五 條 在公司指定簽單招待餐館就餐的,經(jīng)有簽單權的負責人同意后, 事先報餐,就餐完畢由授權負責人簽字確認。財務人員對轉(zhuǎn)來的無簽單權限的人 員簽署的就餐結(jié)算單據(jù)不予承認。200第 六 條 在公司以外消費的,各職能部門應采用事先申報制度。事先由相 關單位填寫業(yè)務招待費用申請表(見附表二),交相應部門主管審核, 元以下由主管總監(jiān)審批, 200-2000 元由主管副總經(jīng)理審批,超
3、過 2000 元以上呈總經(jīng)理審批。除特殊情況或總經(jīng)理批準外,對采用先開支后申報的單據(jù),財務有 權拒絕報銷。第 七 條 凡是因工作需要對外贈送禮品(包括公司產(chǎn)品)、禮金的,由相 關部門提出申請,由總經(jīng)理或其授權人審批后,方可執(zhí)行。第三章 辦公費第 八 條 辦公費是指公司內(nèi)各單位辦公文具、辦公家具、辦公通訊器材、 電器以及電腦配件、易耗材料等的購置費用。第 九 條 公司辦公費用涉及物品由行政中心(電腦及耗材由系統(tǒng)管理員) 在預算額度內(nèi)統(tǒng)一購買、管理,辦公用品購置實行定點采購管理。第 十 條 行政中心設專人對辦公用品進行管理。第 十一 條 辦公用品采購審批程序:各職能部門部門填寫辦公用品購置申請表(
4、見附表三)報行政中心審核,并經(jīng)行政總監(jiān)審批(2000 元以下)或總經(jīng) 理審批( 2000 元以上)后到定點單位采購。第 十二 條 公司行政中心應按月將辦公用品領用及費用分配表報財務部,財 務部將費用劃轉(zhuǎn)入各職能部門。第 十三 條 辦公用品領用審批程序:般用品:領用人填寫辦公用品領用申請表7部門負責人批準7行政部門部門審核7文具倉領用電腦消耗材料 :領用人填寫電腦消耗材料領用及配件維修申請表 負責人批準7行政總監(jiān)批準7財務審核7文具倉領用第 十四 條 嚴禁公司內(nèi)部各單位自行采購有關辦公用品,否則,由此發(fā)生的 費用,將不予報銷。第 十五 條 香港公司等異地分支機構(gòu)的辦公費用,按內(nèi)部目標考核方案下達
5、 指標,自行制定制度進行限額控制。未經(jīng)審批擅自采購辦公用品而發(fā)生的費用, 不予報銷。第四章 電話費第 十六 條 電話費是指公司內(nèi)各單位和相關人員安裝、使用電話所支出的費 用(包括:移動電話費用補貼)。第 十七 條 公司管理干部、營銷人員及特殊崗位人員移動電話費標準實行 定額定人管理,補貼標準參照公司有關文件執(zhí)行。第 十八 條 公司內(nèi)總機、各單位所屬直撥電話、傳真機電話費用由行政中 心進行管理。將每月通話時間超過 15 分鐘以上電話分解到各相關部門,查明原 因,與業(yè)務無關的電話,從當事人當月工資中按倍話費標準扣減處罰。第 十九 條 營銷系統(tǒng)(包括內(nèi)、出銷、及香港公司等外派營銷人員)電話 費施行限
6、額控制。具體標準由各部門另行制定,報批后報財務部備案。第 二十 條 公司本部派出的國內(nèi)臨時出差人員發(fā)生的臨時電話、傳真、郵寄 等費用計入差旅費用。第五章 差旅費第 二十一 條 差旅費是指因公外出發(fā)生的各種交通費、住宿費、伙食費 補助等。因公出差按出差地點分為:國內(nèi)臨時出差、國內(nèi)長期出差、境外出 差。第 二十二 條 員工國內(nèi)臨時出差所發(fā)生差旅費按國內(nèi)差旅費開支標準(見 附表四)。長途交通費總監(jiān)級以下人員未經(jīng)主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準,擅自乘坐飛機的費用,按飛機費用總額的 60%報銷。原則上不允許乘坐軟臥、客輪豪華倉,夜間行走超過 8 個小時方可乘坐硬臥。特殊情況下,經(jīng)主管副總經(jīng)理書面批準請,憑票據(jù)
7、報銷80%,否則憑票據(jù)只能報銷50%費用。員工多人一起出差要安排二人間或三人間住宿,住宿費按原標準的70%執(zhí)行。四、出差期間內(nèi)報經(jīng)授權主管批準業(yè)務招待費開支或市內(nèi)的士費支出報銷人員,該費用發(fā)生差旅區(qū)域內(nèi)相應的所有伙食補貼或市內(nèi)交通補貼,一概不予以報銷。五、公司委派的各種會議的費用開支,憑會議通知上注明的相關費用報銷;已包食宿的,相關住宿費、伙食補貼不予以報銷。六、公司派出接受培訓人員的費用和補貼標準依據(jù)舉辦單位通知和培訓合約確定。七、公司因外延發(fā)展需要派駐外地長期工作的人員的差旅費及補貼標準由公司另行規(guī)定,不適用本辦法。第 二十 三 條 國內(nèi)臨時出差實行事先申報制度。經(jīng)理(含)以下人員當日未往
8、返地區(qū)出差實行事前申請制度,依據(jù)差旅費標準和預計出差時間填報出差(長途)申請表(見附表五),原則上省內(nèi)出差審批人為出差人員的直接上級,省外出差審批人為主管副總經(jīng)理,國外出差審批人為總經(jīng)理。且審批人對差旅費申請標準按以下授權金額范圍執(zhí)行, 1000 元以下報主管總監(jiān)審批, 1000-5000 元報主管副總經(jīng)理審批,超過 5000 元以上報總經(jīng)理 審批。因特殊原因未能事前申請的,應于回公司后一周內(nèi)補辦申請審批手續(xù)。沒有經(jīng)過批準的出差(長途)申請表,財務部不予借款和報銷。駐外商務經(jīng)理出差審批程序由營銷單位制訂,報批后報公司財務部備案。第 二十四 條 國內(nèi)長期出差實行過程控制,各職能單位可在公司規(guī)定差
9、旅 費開支標準范圍內(nèi)申報長期出差人員的費用開支標準和管理辦法。報批后報財務 部備案。第 二十五 條 員工境外(含港、澳地區(qū))出差所發(fā)生差旅費統(tǒng)一按出國人 員差旅費開支標準(見附表六)執(zhí)行。受境外客商邀請的出國人員,已由邀請單位支付交通費用和住宿費用的,不適用上述標準,但經(jīng)批準,可按 100港元/ 人*天標準,限額不超過 1000港元 / 次,一次性發(fā)放出差補貼。屬于由國家、省、市外事、外貿(mào)部門組團赴國外參展和貿(mào)易洽談的,按代表團統(tǒng)一規(guī)定標準執(zhí)行,不適用本章規(guī)定。境外出差計劃及費用預算由相關部門或境外出差人員編制后,報主管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批。第 二十六 條 出差借款程序:各類出差人員需借款
10、者,在填報臨時出差申請表同時填報借款單注明累計借款額及逾期借款額),參照審批權限報經(jīng)核準后,轉(zhuǎn)財務部門復查 并辦理借款。對借款額及逾期情況注明不符者,財務有權退回當事人更正,重新 報批。出差后的各類發(fā)票、單據(jù),按業(yè)務招待費、差旅費 (長途交通費、住宿費)分類填報。差旅費用報銷單附于出差(長途)申請表 (結(jié)算聯(lián))及外 出放行條后,其中:業(yè)務招待費填寫費用報銷審批單,長途交通費、住宿 費填寫差旅費報銷單,短途交通費、機場建設費、行李托運費、電話費等雜 費匯總填寫在差旅費報銷單的其他欄中,并入差旅費報銷。差旅期間發(fā)生的共同費用報銷,報銷單需有同行人員簽名確認。四、嚴禁人為將同批次差旅開支項目拆零分次
11、報銷,繞避監(jiān)管,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),財務有權不予受理未報銷拆零部分,并在報銷單上標識核銷。第 二十 七 條 新招聘的外地專業(yè)人員,原則上不報銷前來報到發(fā)生的各項費用,包括單程路費及行李托運費用(畢業(yè)生除外)。特殊情況需要報銷的,應由本人申請,報總經(jīng)理審批。第六章 汽車使用費第 二十八 條 汽車使用費是指各單位業(yè)務用車向車輛歸口管理部門請用車而發(fā)生的各項直接租車費用。第 二十九 條 汽車費用由財務部將費用分解到各職能部門,由相應部門進行控制。第 三十 條 汽車費用涉及油料按相關規(guī)定實行定點加油,由財務部統(tǒng)一負責結(jié)算,未經(jīng)總監(jiān)以上主管簽批的定點加油站以外的現(xiàn)金加油發(fā)票,財務不予以報銷受理。第 三十一 條 汽
12、車內(nèi)部租用產(chǎn)生的路橋費、停車費等直接費用,需附于派車單后,由用車單位經(jīng)辦人簽字確認后,并同原始票據(jù)列入該單位汽車費支出。第 三十二 條 公務用車訂車流程、費用標準、審批程序,由車輛歸口管理部門擬定相應管理辦法執(zhí)行。第七章 費用報銷責任界定三十三 條 報銷人的責任1、報銷人對所報銷項目的真實性、準確性、及時性、單據(jù)的合法性、完整性負責。2、各項報銷票證、資料必須齊全并按要求粘貼,否則財務部有權拒絕報銷。單據(jù)的規(guī)范要求見附件五。1、內(nèi)。2、對報銷的內(nèi)容真實性、完整性,各項附件是否合法性、完整性負責。3、職能經(jīng)理(主任)的報銷由部門負責人審核,部門負責人承擔上述1、2款責任。三十五 條 財務審核人員
13、的責任1、負責審查單據(jù)的合法性、真實性,報銷內(nèi)容是否符合集團有關標準。2、審查報銷項目審批手續(xù)的完整性。三十四 條 職能經(jīng)理(主任)的責任負責審查費用項目是否經(jīng)過申請并得到批準, 報銷金額是否控制在標準之三十 六 條 部門負責人的責任部門負責人對報銷項目的真實性、必要性負責。第八章 費用報銷審批程序第 三十七 條 費用審批、報銷流程1、標準內(nèi)費用審批、報銷流程報銷人7職能經(jīng)理(主任)財務審核7主管副總經(jīng)理審批7報銷2、超標準的費用審批、報銷流程報銷人 7職能經(jīng)理(主任)財務審核7主管副總經(jīng)理審核7財務部負責人審批7報銷3、超預算開支、預算外開支、專項費用必須先經(jīng)申請預算經(jīng)批準后才能報銷。預算申
14、請流程為:1) 1 萬元以內(nèi)(含 1 萬元)部門申請 7主管副總經(jīng)理審核7財務部負責人審批 (財務部費用由總經(jīng)理或 其授權人審批)2) 1 萬元以上部門申請7主管副總經(jīng)理審核7財務部負責人批轉(zhuǎn)7總經(jīng)理審批第 三十八 條 報銷時間的規(guī)定所有費用應于發(fā)生之日起十日內(nèi)報銷(出差人員自返回公司之日起計算), 駐外商務代表費用固定每月報帳一次,上個月的費用必須在下個月底之前報銷。每遲報一天按報銷額的 1%扣罰。第九章 核算及考核管理第 三十九 條 財務部門對各部門五項費用開支情況作好登記,按季度編 制部門五項費用匯總表,并通報各部門。第 四十 條 跨不同費用考核單位發(fā)生的共同費用報銷,費用責任雙方 需書
15、面注明各自相應承擔金額,否則,財務一并列入報銷經(jīng)辦人及其部門費 用核算項目。第 四十一 條 各職能部門總監(jiān)以上管理干部個人發(fā)生的五項費用支出 情況,由財務部另行登記匯總,按季度報總經(jīng)理備案。第 四十二 條 部門五項費用應嚴格按照本公司預算及目標管理方案的要求 進行控制和考核。第十章 處罰規(guī)定第 四十三 條 報銷人營私舞弊、弄虛作假,對違規(guī)違紀金額不予報銷,對已經(jīng)報銷的,除退回違規(guī)報銷金額外,同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額5-20%的罰款。第 四十四 條 職能經(jīng)理(主任)在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名準予報銷的,對職能經(jīng)理(主任)予以違規(guī)報銷金額3%-15%的罰款。第 四十五
16、條 財務審核人員審核不嚴使公司造成損失的,或者未執(zhí)行本辦法規(guī)定處罰責任,擅用職權受理違規(guī)費用報銷者,對財務審核人員并處違規(guī)報銷 金額 3%-15%的罰款。第 四十六 條 除公司統(tǒng)一組織活動外,禁止公司內(nèi)各單位之間相互請客及 送禮,列支費用。一經(jīng)查核,該費用直接轉(zhuǎn)由經(jīng)辦部門負責人工資內(nèi)扣除。第 四十七 條 如果違反上述開支標準或手續(xù)不齊全,報帳時列入其他項目 而隱瞞實際金額或超預算報銷,財務有權拒絕受理。第 四十八 條 借款逾期滿三十天,當事人未能及時提供經(jīng)總監(jiān)以上主管核 準的有效書面情況說明,并辦理延期手續(xù)者,財務有權在當事人借款逾期當月工 資中扣回欠款。第 四十九 條 部門負責人對報銷人和職
17、能經(jīng)理(主任)因違規(guī)造成的損失承擔連帶責任。第 五十 條 因?qū)徍诉^失造成費用借款人未有效報帳沖銷借款,或者無法從工資扣回逾期借款者,由經(jīng)辦責任人(含:各級審批人)應承擔不低于流失款總 額 50%的經(jīng)濟責任。按責任人基本工資比例分別承擔相應損失金額,并在壞帳當期應發(fā)工資中扣還。第 五十 一 條 報銷審批程序中各相關審核、復核人員必須嚴格按照規(guī)定 的標準和程序執(zhí)行,在未進入財務審核程序之前,由相關部門最后審核人員承擔責任。第九章附則第 五十二 條本細則由財務部制訂并解釋,修訂亦同。第 五十三 條各報銷人員提供的報銷憑證、發(fā)票、單據(jù)的填報要求及標準見各類單據(jù)指引見附件)。第五十四條 本細則自公司總經(jīng)
18、理審批之日起生效,以前公司的相關制度 與本細則相抵觸的,以本辦法為準。永信家具制造有限公司年月日發(fā): 送:抄報:印發(fā)份數(shù):份其中存檔1份附件一業(yè)務應酬費標準一覽表單位:元/人陪同級別就餐地點國內(nèi)國外主管45國外部分以臨時經(jīng)理60預算形式報總經(jīng)總監(jiān)90理審批副總經(jīng)理實報實銷說明:(1)本標準為業(yè)務接待支出的最高限額,若為一般性接待應從儉;(2)就餐標準為部門負責人控制開支的參考標準;(3)業(yè)務經(jīng)營單位費用按完成營業(yè)額、產(chǎn)值比例結(jié)合預算進行控制,職能部門按年度預算總額控制。 附件二說明:1. 一類地區(qū):2. 二類地區(qū):轄市;3. 三類地區(qū):國內(nèi)差旅費標準一覽表單位:元/人天出差人出差住宿費伙食費市
19、內(nèi)交通長途交通員級別地點憑票報銷定額補助定額補助憑票報銷一類地區(qū)1804040除汽車、火車硬臥外,乘職員二類地區(qū)1503030坐飛機須經(jīng)主管副總以上三類地區(qū)1203020人員事先同意;以及因特一類地區(qū)2005040殊性客戶接待,或者隨行經(jīng)理二類地區(qū)1704040攜帶貴重物品,需乘坐的三類地區(qū)1403020士或接待用餐的,報經(jīng)部經(jīng)理以下市外周邊地區(qū)當日往返2015門總監(jiān)以上人員核準,且 不再核發(fā)該區(qū)域范圍內(nèi)交1020東完帀范圍內(nèi)通補貼,伙食費補貼??偙O(jiān)當日未往返的所有地區(qū)30060營銷單位及各子分公司報 銷標準由經(jīng)營單位制訂, 報財務部備案副總經(jīng)理及以上 人員當日未往返的 所有地區(qū)實報實銷實報實
20、銷北京、上海、深圳、珠海等沿海特區(qū)開放城市;汕頭、廈門、??凇⑶鄭u、天津等沿海開放城市,以及各省會直 除上述一、二類地區(qū)外的,當日不能往返的城市或地區(qū);4. 市內(nèi)周邊地區(qū):50公里以內(nèi)的地區(qū);5. 一般主管到一、二類地區(qū)出差,外派常駐人員出差,從廣州有直達火車且路 程時間不超過24小時的,應乘火車;6. 外派常駐人員統(tǒng)一安排住房是指公司已在當?shù)刭徺I商住樓,或統(tǒng)一租用生活 用房以及租用的辦公樓部分用于住房等。7. 飛機乘坐標準。除總經(jīng)理可乘商務艙以上標準外,其他人員只能乘坐普通經(jīng) 濟艙,特殊情況由總經(jīng)理特批。附件三出國人員差旅費標準一覽表單位:元(港幣)/天人出國人員級別住宿費 憑票報銷出差 定
21、額補助長途交通費憑票報銷主管600250車船票實報實銷; 飛機票僅限于普通 艙機票經(jīng)理800350總監(jiān)1000500副總經(jīng)理及以上 人員實報實銷800說明:1、出差補助包括:膳食補助、交通補助、日常雜費補助;除來回長途交通費 及中轉(zhuǎn)機票以外,其余一切交通費原則上不予報銷,特殊情況須經(jīng)主管副總經(jīng)理 審核、總經(jīng)理審批后方可報銷。2、 公司派往境外學習、實習和培訓且有固定住所者,每人每天給予300港幣 的出差補助。3、當天往返的港澳出差,按150元/次予以定額補貼;3、飛機乘坐標準。除總經(jīng)理可乘商務艙以上標準外,其他人員只能乘坐普通 經(jīng)濟艙,特殊情況由總經(jīng)理特批。4、多人一同出差,應安排二人間或三人
22、間住宿,住宿費報銷標準相應降20%附件四異地駐外商務機構(gòu)費用報銷標準一覽表費用項目內(nèi)容報銷標長途交通總部區(qū)域飛機經(jīng)濟艙(限區(qū)域內(nèi)火車硬臥、辦公費傳真、郵遞、打字、復印1500元/年(管處以上的為180郵政、電話費商務處郵政、電話費500元/月(管轄以上的為700 元住房補貼住房租金、水電費、管理費按公司統(tǒng)一制訂管理辦法文員工資工資試用期:9轉(zhuǎn)正后:11北京、上海文200元備注香港公司參照本規(guī)定,另行編制報批附件五辦公電話費執(zhí)行標準單位:元4-JL_r 亠岡位職務經(jīng)理職員部1部門標準金額備注附件六辦公費執(zhí)行標準單位:元4-JL_r 亠岡位職務職員部1部門標準金額備注報銷單據(jù)規(guī)范指引附件七:一、報銷單的填寫要求各項資金及費用的報銷單的填寫由各歸口部門負責填寫,差旅費報銷單 和費用支出報銷單的各項要素必須填寫齊全,嚴格按文件的審批流程進行審 批
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