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文檔簡介

泓域咨詢MACRO/ 鋁合金新型線材項目可行性報告鋁合金新型線材項目可行性報告規(guī)劃設計 / 投資分析 摘要說明該鋁合金新型線材項目計劃總投資14524.63萬元,其中:固定資產(chǎn)投資12016.38萬元,占項目總投資的82.73%;流動資金2508.25萬元,占項目總投資的17.27%。達產(chǎn)年營業(yè)收入17311.00萬元,總成本費用13814.68萬元,稅金及附加241.21萬元,利潤總額3496.32萬元,利稅總額4219.78萬元,稅后凈利潤2622.24萬元,達產(chǎn)年納稅總額1597.54萬元;達產(chǎn)年投資利潤率24.07%,投資利稅率29.05%,投資回報率18.05%,全部投資回收期7.04年,提供就業(yè)職位353個。重視環(huán)境保護的原則。使投資項目建設達到環(huán)境保護的要求,同時,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)企業(yè)安全衛(wèi)生的各項法律、法規(guī),并做到環(huán)境保護“三廢”治理措施以及工程建設“三同時”的要求,使企業(yè)達到安全、整潔、文明生產(chǎn)的目的。概論、建設背景、項目調(diào)研分析、產(chǎn)品規(guī)劃、項目選址可行性分析、建設方案設計、工藝技術(shù)方案、環(huán)境保護可行性、職業(yè)安全、風險性分析、節(jié)能分析、實施進度計劃、投資估算與資金籌措、經(jīng)濟效益可行性、綜合結(jié)論等。第一章 建設背景一、項目建設背景1、先進制造業(yè)是吸收先進技術(shù)成果并綜合應用于生產(chǎn)的全過程,實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效、清潔生產(chǎn)的制造業(yè)。相對于傳統(tǒng)制造業(yè),先進制造業(yè)具有產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代性、技術(shù)的先進性、管理的規(guī)范性等主要特點。當前,我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要目標是建設成為以電子信息產(chǎn)業(yè)為特色、以高端高質(zhì)高新產(chǎn)業(yè)為主導、以品牌化產(chǎn)業(yè)集群為依托、以現(xiàn)代服務業(yè)為支撐的現(xiàn)代制造業(yè)名城。未來5-10年,是我市進一步促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級,實現(xiàn)經(jīng)濟增長動力由外延擴張型向內(nèi)生創(chuàng)新型轉(zhuǎn)變的重要時期,也是我市建立以先進制造業(yè)與現(xiàn)代服務業(yè)為主體的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的關(guān)鍵時期。大力發(fā)展先進制造業(yè),充分發(fā)揮其產(chǎn)業(yè)帶動作用,推進我市產(chǎn)業(yè)的整體轉(zhuǎn)型和升級,將是實現(xiàn)這一轉(zhuǎn)變的重要工作。2、構(gòu)建推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的體制機制,必須發(fā)揮好政府和市場的作用。既要堅持使市場在資源配置中起決定性作用,又要更好地發(fā)揮政府的作用。構(gòu)建推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展體制機制,目標是構(gòu)建市場機制有效、微觀主體有活力、宏觀調(diào)控有度的經(jīng)濟體制,為推動經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動力變革提供有力保障;重點是完善產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置,最終實現(xiàn)產(chǎn)權(quán)有效激勵、要素自由流動、價格反應靈活、競爭公平有序、企業(yè)優(yōu)勝劣汰。通過體制機制創(chuàng)新,提高資源配置效率效能,推動資源向優(yōu)質(zhì)企業(yè)和產(chǎn)品集中,推動產(chǎn)業(yè)和企業(yè)更新?lián)Q代。黨的十九大報告作出了“我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期”的重大判斷。高質(zhì)量發(fā)展,強調(diào)的是質(zhì)量而非速度,強調(diào)的是發(fā)展而非增長。進入高質(zhì)量發(fā)展階段,面臨著加快發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級的雙重考驗。3、投資項目建設有利于促進項目承辦單位技術(shù)水平提升,有利于促進企業(yè)自主研發(fā)能力提高,堅持重點突破與整體推進有機結(jié)合;緊緊圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點,把有限的科技資源集中到事關(guān)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)、領域,集中到事關(guān)企業(yè)科技創(chuàng)新能力提升的重要環(huán)節(jié),為此,投資項目建設有利于發(fā)揮導向、牽引、輻射和帶動作用,延伸相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈,壯大產(chǎn)業(yè)集群,增強相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平和競爭能力。xxx國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要指出:加快工業(yè)聚集區(qū)建設,堅持走信息化與工業(yè)化融合發(fā)展的新型工業(yè)化道路,引導優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)膨脹升級,扶持龍頭企業(yè)做大做強,逐步培育形成引領當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的工業(yè)主導產(chǎn)業(yè);投資項目的建設符合xxx國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要。二、必要性分析1、2019年是中國經(jīng)濟新常態(tài)新階段的關(guān)鍵一年。一是經(jīng)濟增速換擋還沒有結(jié)束,中國經(jīng)濟階段性底部還沒有呈現(xiàn);二是結(jié)構(gòu)調(diào)整遠沒有結(jié)束,結(jié)構(gòu)性調(diào)整剛剛觸及到本質(zhì)性問題;三是新舊動能轉(zhuǎn)化沒有結(jié)束,政府扶持型新動能向市場型新動能轉(zhuǎn)換剛剛開始,新動能難以在短期中撐起中國宏觀經(jīng)濟的基石,宏觀投資收益難以在短期得到根本性逆轉(zhuǎn);四是在各種內(nèi)外壓力的擠壓下,關(guān)鍵性與基礎性改革的各種條件已經(jīng)具備,新一輪改革開放以及第二輪供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的窗口期已經(jīng)全面出現(xiàn)。準確認識、深入認識、全面認識新常態(tài)下的新趨勢、新特征、新動力,是做好今后經(jīng)濟工作的重要前提。新常態(tài)之新,意味著不同以往,意味著我國經(jīng)濟發(fā)展的條件和環(huán)境已經(jīng)或即將發(fā)生諸多重大轉(zhuǎn)變,經(jīng)濟增長將與過去30多年10%左右的高速度基本告別,與傳統(tǒng)的不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的粗放增長模式基本告別,增長從高速轉(zhuǎn)為中高速,動力從要素驅(qū)動、投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動;新常態(tài)之常,意味著相對穩(wěn)定,這一穩(wěn)定是更高水平的穩(wěn)定,是經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級、增長質(zhì)量加快“上臺階”的穩(wěn)定。因此,新常態(tài)絕不只是增速降了幾個百分點,更是增長動力的轉(zhuǎn)換和發(fā)展質(zhì)量的提升。2019年將面臨經(jīng)濟下行周期與金融下行周期的重疊,外需回落與內(nèi)需疲軟的重疊,大開放、大調(diào)整與大改革的重疊,盈利能力下降與抗風險能力下降的重疊。這決定了2019年下行壓力將持續(xù)強化。2019年將以中美摩擦和解、改革開放40周年紀念大會為契機,在開放、深層次結(jié)構(gòu)性問題以及系統(tǒng)性金融風險的倒逼下,全面開啟新一輪全面改革開放浪潮和第二輪供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。這將重構(gòu)中國經(jīng)濟市場主體的信心,逆轉(zhuǎn)當前預期悲觀的頹勢。2、根據(jù)省市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要及溫州市工業(yè)強市建設“十三五”發(fā)展規(guī)劃(溫政辦201693號)、本市縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要(文政發(fā)201636號)、本市縣環(huán)境功能區(qū)劃等文件精神,現(xiàn)編制本市縣工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃。3、投資項目建成投產(chǎn)后,項目承辦單位將成為項目建設地內(nèi)目前投資規(guī)模較大的企業(yè)之一,項目的建設無論是對企業(yè)自身的發(fā)展還是對促進當?shù)亟?jīng)濟和社會發(fā)展,都將起到明顯的推動作用;投資項目的建設是項目承辦單位自身發(fā)展的需要,隨著國內(nèi)相關(guān)行業(yè)的高速發(fā)展和客戶需求面的不斷增多,項目產(chǎn)品市場需求量日益擴大,因此,緊緊抓住項目產(chǎn)品市場需求動態(tài),拓展投資項目豐富產(chǎn)品線及擴大生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)顯得必要而且緊迫。當今高速增長的中國經(jīng)濟又一次面臨世界經(jīng)濟風云變幻的新一輪挑戰(zhàn),為確保中國經(jīng)濟的順利發(fā)展,離不開相關(guān)工業(yè)的支撐和發(fā)展;建設好項目,將有助于發(fā)揮項目承辦單位集聚效應、資源共享、充分協(xié)作、合理競爭,同時,在一定程度上還有助于快速提高當?shù)仨椖慨a(chǎn)品制造工業(yè)的技術(shù)水平和行業(yè)市場競爭能力,對于項目產(chǎn)品制造企業(yè)為國家實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)振興計劃、推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級,都具有十分重要的現(xiàn)實意義。三、項目建設有利條件隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展網(wǎng)上交易給項目承辦單位搭建了很好的發(fā)展平臺,目前,很多公司都已經(jīng)不是以前傳統(tǒng)銷售方式,僅僅依靠一家供應商供貨,而是充分加強網(wǎng)絡在市場營銷的應用,這就給公司創(chuàng)造了新的發(fā)展空間;憑著公司產(chǎn)品良好的性價比和穩(wěn)定的質(zhì)量,通過開展網(wǎng)上銷售,完善電子商務會進一步增加企業(yè)的市場份額。undefined第二章 概論一、項目概況(一)項目名稱鋁合金新型線材項目(二)項目選址xx經(jīng)濟新區(qū)(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積45836.24平方米(折合約68.72畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)57.31%,建筑容積率1.54,建設區(qū)域綠化覆蓋率7.42%,固定資產(chǎn)投資強度174.86萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積45836.24平方米,建筑物基底占地面積26268.75平方米,總建筑面積70587.81平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程46713.24平方米,項目規(guī)劃綠化面積5235.87平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計164臺(套),設備購置費5891.88萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量955318.21千瓦時,折合117.41噸標準煤。2、項目年總用水量16157.64立方米,折合1.38噸標準煤。3、“鋁合金新型線材項目投資建設項目”,年用電量955318.21千瓦時,年總用水量16157.64立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)118.79噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量43.94噸標準煤/年,項目總節(jié)能率26.56%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合xx經(jīng)濟新區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合xx經(jīng)濟新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構(gòu)成項目預計總投資14524.63萬元,其中:固定資產(chǎn)投資12016.38萬元,占項目總投資的82.73%;流動資金2508.25萬元,占項目總投資的17.27%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入17311.00萬元,總成本費用13814.68萬元,稅金及附加241.21萬元,利潤總額3496.32萬元,利稅總額4219.78萬元,稅后凈利潤2622.24萬元,達產(chǎn)年納稅總額1597.54萬元;達產(chǎn)年投資利潤率24.07%,投資利稅率29.05%,投資回報率18.05%,全部投資回收期7.04年,提供就業(yè)職位353個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位一定要做好后勤供應和服務保障工作,確保不誤前方施工。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:鋁合金新型線材項目用地性質(zhì)為建設用地,不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線:該項目建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所在地無環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx經(jīng)濟新區(qū)及xx經(jīng)濟新區(qū)鋁合金新型線材行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設對促進xx經(jīng)濟新區(qū)鋁合金新型線材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技發(fā)展公司為適應國內(nèi)外市場需求,擬建“鋁合金新型線材項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進xx經(jīng)濟新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位353個,達產(chǎn)年納稅總額1597.54萬元,可以促進xx經(jīng)濟新區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率24.07%,投資利稅率29.05%,全部投資回報率18.05%,全部投資回收期7.04年,固定資產(chǎn)投資回收期7.04年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、2016年7月,工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委等11部門聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于引導企業(yè)創(chuàng)新管理提質(zhì)增效的指導意見,并采取了一系列卓有成效的具體措施。認真貫徹落實十八屆三中全會提出“鼓勵有條件的私營企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度”,會同發(fā)展改革委等有關(guān)部門,推動有條件的地區(qū)開展非公有制企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度試點工作,引導企業(yè)樹立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理理念,增強企業(yè)內(nèi)在活力和創(chuàng)造力。開展管理咨詢服務,建立中小企業(yè)管理咨詢服務專家信息庫,并在中國中小企業(yè)信息網(wǎng)和中國企業(yè)家聯(lián)合會網(wǎng)站公布,供廣大民營企業(yè)、中小企業(yè)選用,為各地開展管理咨詢服務提供支撐;鼓勵和支持管理咨詢機構(gòu)和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務,幫助企業(yè)提升管理水平。實施企業(yè)經(jīng)營管理人才素質(zhì)提升工程和中小企業(yè)銀河培訓工程,全年完成對50萬中小企業(yè)經(jīng)營管理者和1000名中小企業(yè)領軍人才的培訓,推動企業(yè)提升管理水平。從促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,民營企業(yè)機制靈活、貼近市場,在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進技術(shù)創(chuàng)新、促進轉(zhuǎn)型升級等方面力度很大,成效很好。據(jù)統(tǒng)計,我國65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā),是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看,民營經(jīng)濟作為國民經(jīng)濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計,城鎮(zhèn)就業(yè)中,民營經(jīng)濟的占比超過了80%,而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。從經(jīng)濟的貢獻看,截至2017年底,我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家,個體工商戶超過了6500萬戶,注冊資本超過165萬億元,民營經(jīng)濟占GDP的比重超過了60%,撐起了我國經(jīng)濟的“半壁江山”。同時,民營經(jīng)濟也是參與國際競爭的重要力量。鼓勵民營企業(yè)參與智能制造工程,圍繞離散型智能制造、流程型智能制造、網(wǎng)絡協(xié)同制造、大規(guī)模個性化定制、遠程運維服務等新模式開展應用,建設一批數(shù)字化車間和智能工廠,引導產(chǎn)業(yè)智能升級。支持民營企業(yè)開展智能制造綜合標準化工作,建設一批試驗驗證平臺,開展標準試驗驗證。加快傳統(tǒng)行業(yè)民營企業(yè)生產(chǎn)設備的智能化改造,提高精準制造、敏捷制造能力。第三章 項目投資單位一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx集團(二)公司簡介經(jīng)過10余年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術(shù)實力,完善的加工制造手段,豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術(shù)領先求發(fā)展的方針。公司自建成投產(chǎn)以來,每年均快速提升生產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)濟效益,成為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展速度較快、綜合管理效益較高的企業(yè)之一;項目承辦單位技術(shù)力量相當雄厚,擁有一批知識豐富、經(jīng)營管理經(jīng)驗精湛的專業(yè)化員工隊伍,為研制、開發(fā)、生產(chǎn)項目產(chǎn)品奠定了良好的基礎。公司引進世界領先的技術(shù),匯聚跨國高科技人才以確保公司產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和保持長期的競爭優(yōu)勢。二、公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx科技發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入15577.76萬元,同比增長23.14%(2927.02萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務鋁合金新型線材生產(chǎn)及銷售收入為13010.02萬元,占營業(yè)總收入的83.52%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入3271.334361.774050.223894.4415577.762主營業(yè)務收入2732.103642.813382.613252.5113010.022.1鋁合金新型線材(A)901.591202.131116.261073.334293.312.2鋁合金新型線材(B)628.38837.85778.00748.082992.302.3鋁合金新型線材(C)464.46619.28575.04552.932211.702.4鋁合金新型線材(D)327.85437.14405.91390.301561.202.5鋁合金新型線材(E)218.57291.42270.61260.201040.802.6鋁合金新型線材(F)136.61182.14169.13162.63650.502.7鋁合金新型線材(.)54.6472.8667.6565.05260.203其他業(yè)務收入539.23718.97667.61641.932567.74根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額3355.29萬元,較去年同期相比增長424.63萬元,增長率14.49%;實現(xiàn)凈利潤2516.47萬元,較去年同期相比增長406.09萬元,增長率19.24%。第四章 項目調(diào)研分析一、建設地經(jīng)濟發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值3478.79億元,比上年增長10.35%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值278.30億元,增長8.03%;第二產(chǎn)業(yè)增加值2156.85億元,增長9.71%第三產(chǎn)業(yè)增加值1043.64億元,增長9.14%。一般公共預算收入218.83億元,同比增長6.24%,一般公共預算支出482.69億元,同比增長7.25%。國稅收入361.89億元,同比增長7.17%;地稅收入億元86.40,同比增長8.99%。居民消費價格上漲1.13%。其中,食品煙酒上漲1.09%,衣著上漲0.88%,居住上漲0.66%,生活用品及服務上漲1.01%,教育文化和娛樂上漲0.85%,醫(yī)療保健上漲0.75%,其他用品和服務上漲0.96%,交通和通信上漲0.60%。全部工業(yè)完成增加值1784.06億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1249.20億元,比上年增長8.80%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含鋁合金新型線材)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1269.17億元,增長10.21%。AA完成增加值479.23億元,增長6.44%;BB完成工業(yè)增加值372.22億元,增長7.09%;CC完成工業(yè)增加值255.84億元,增長6.95%;DD完成工業(yè)增加值112.77億元,增長5.42%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入5719.67億元,比上年增長7.40%。實現(xiàn)利潤總額582.34億元,比上年增長11.39%。固定資產(chǎn)投資完成4295.83億元,比上年增長11.65%。其中,建設項目投資完成3780.33億元,增長9.24%;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成515.50億元,增長9.12%。在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資完成214.79億元,同比增長7.06%;第二產(chǎn)業(yè)投資完成3264.83億元,同比增長11.30%;第三產(chǎn)業(yè)投資完成816.21億元,增長9.07%。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資1161.84億元,增長6.22%。民間投資3168.62億元,增長7.32%。城市基礎設施投資547.15億元,增長9.28%。重點項目1043個,完成投資2364.58億元,增長9.95%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1178.92億元,比上年增長7.32%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額952.43億元,增長9.64%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額369.26億元,增長9.22%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元581.00,增長6.93%。實際利用外資69151.95萬美元,同比增長51.88%。外貿(mào)進出口總值278.06億元,同比增長58.93%。其中,出口總值180.74億元,同比增長50.91%;進口總值97.32億元,同比增長53.96%。二、鋁合金新型線材行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內(nèi)擁有各類鋁合金新型線材企業(yè)843家,規(guī)模以上企業(yè)40家,從業(yè)人員42150人。截至2017年底,區(qū)域內(nèi)鋁合金新型線材產(chǎn)值191765.25萬元,較2016年170518.63萬元增長12.46%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入88972.39萬元,較去年79009.32萬元同比增長12.61%。區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.07億元,年均增長7.33%。預計區(qū)域內(nèi)鋁合金新型線材行業(yè)市場需求規(guī)模將達到287739.33萬元,利潤總額72095.02萬元,凈利潤32144.38萬元,納稅24666.50萬元,工業(yè)增加值102664.14萬元,產(chǎn)業(yè)貢獻率15.31%。第五章 項目選址可行性分析一、項目選址原則項目建設方案力求在滿足項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、消防安全、環(huán)境保護衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑;充分利用自然空間,堅決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策,因地制宜合理布置。二、項目選址該項目選址位于xx經(jīng)濟新區(qū)。園區(qū)是經(jīng)省人民政府批準成立的省級經(jīng)濟園區(qū),園區(qū)位于市區(qū)東側(cè)。園區(qū)區(qū)域面積80平方公里。經(jīng)過十多年的開發(fā)建設,園區(qū)已建成了完善的工業(yè)基礎設置和綜合配套服務設施,創(chuàng)造了規(guī)范的法制環(huán)境,并已通過ISO14000環(huán)境管理體系認證。園區(qū)建有完善的服務體系,創(chuàng)業(yè)中心、項目服務中心、經(jīng)貿(mào)局等可為各類企業(yè)提供周到細致的全面服務。優(yōu)越的投資環(huán)境吸引了眾多客商前來興辦企業(yè),目前在園區(qū)注冊的企業(yè)近3000家,其中工業(yè)企業(yè)2000余家,外商投資企業(yè)300余家。園區(qū)明確主導產(chǎn)業(yè)定位。充分發(fā)揮各產(chǎn)業(yè)園區(qū)比較優(yōu)勢,綜合考慮產(chǎn)業(yè)政策、資源稟賦、環(huán)境承載能力、經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿Α^(qū)位優(yōu)勢等因素,因地制宜確定優(yōu)先發(fā)展的主導產(chǎn)業(yè),明確產(chǎn)業(yè)準入的投入產(chǎn)出強度、節(jié)能減排和環(huán)境保護標準。園區(qū)依托科技和人才優(yōu)勢,全面提升創(chuàng)新能力,產(chǎn)業(yè)定位突出高端化、集群化、數(shù)字化,加快技術(shù)研發(fā)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、服務外包、現(xiàn)代服務業(yè)以及高附加值制造業(yè)發(fā)展,率先實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。三、建設條件分析隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展網(wǎng)上交易給項目承辦單位搭建了很好的發(fā)展平臺,目前,很多公司都已經(jīng)不是以前傳統(tǒng)銷售方式,僅僅依靠一家供應商供貨,而是充分加強網(wǎng)絡在市場營銷的應用,這就給公司創(chuàng)造了新的發(fā)展空間;憑著公司產(chǎn)品良好的性價比和穩(wěn)定的質(zhì)量,通過開展網(wǎng)上銷售,完善電子商務會進一步增加企業(yè)的市場份額。undefined四、用地控制指標根據(jù)測算,投資項目固定資產(chǎn)投資強度完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)固定資產(chǎn)投資強度1259.00萬元/公頃的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“固定資產(chǎn)投資強度4500.00萬元/公頃”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)57.31%,建筑容積率1.54,建設區(qū)域綠化覆蓋率7.42%,固定資產(chǎn)投資強度174.86萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程18572.0118572.0146713.2446713.243899.151.1主要生產(chǎn)車間11143.2111143.2128027.9428027.942417.471.2輔助生產(chǎn)車間5943.045943.0414948.2414948.241247.731.3其他生產(chǎn)車間1485.761485.762709.372709.37233.952倉儲工程3940.313940.3115518.4715518.47942.052.1成品貯存985.08985.083879.623879.62235.512.2原料倉儲2048.962048.968069.608069.60489.872.3輔助材料倉庫906.27906.273569.253569.25216.673供配電工程210.15210.15210.15210.1514.353.1供配電室210.15210.15210.15210.1514.354給排水工程241.67241.67241.67241.6712.844.1給排水241.67241.67241.67241.6712.845服務性工程2495.532495.532495.532495.53151.495.1辦公用房1481.161481.161481.161481.1671.325.2生活服務1014.371014.371014.371014.3781.066消防及環(huán)保工程704.00704.00704.00704.0048.086.1消防環(huán)保工程704.00704.00704.00704.0048.087項目總圖工程105.08105.08105.08105.08198.437.1場地及道路硬化6983.901474.911474.917.2場區(qū)圍墻1474.916983.906983.907.3安全保衛(wèi)室105.08105.08105.08105.088綠化工程2569.4389.93合計26268.7570587.8170587.815356.32六、節(jié)約用地措施投資項目依托項目建設地已有生活設施、公共設施、交通運輸設施,建設區(qū)域少建非生產(chǎn)性設施,因此,有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設投資。土地既是人類賴以生存的物質(zhì)基礎,也是社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件,因此,項目承辦單位在利用土地資源時,嚴格執(zhí)行國家有關(guān)行業(yè)規(guī)定的用地指標,根據(jù)建設內(nèi)容、規(guī)模和建設方案,按照國家有關(guān)節(jié)約土地資源要求,合理利用土地。采用大跨度連跨廠房,方便生產(chǎn)設備的布置,提高廠房面積的利用率,有利于節(jié)約土地資源;原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架,提高了庫房的面積和空間利用率,從而有效地節(jié)約土地資源。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設計原則按照建(構(gòu))筑物的生產(chǎn)性質(zhì)和使用功能,項目總體設計根據(jù)物流關(guān)系將場區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地,有利于生產(chǎn)設施的聯(lián)系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設短捷,相互聯(lián)系方便。按照建(構(gòu))筑物的生產(chǎn)性質(zhì)和使用功能,項目總體設計根據(jù)物流關(guān)系將場區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地,有利于生產(chǎn)設施的聯(lián)系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設短捷,相互聯(lián)系方便。同時考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求,沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物,改善和美化生產(chǎn)環(huán)境。(二)主要工程布置設計要求場區(qū)道路布置滿足安裝、檢修、運輸和消防的要求,使貨物運輸順暢,合理分散物流和人流,盡量避免或減少交叉,使主要人流、物流路線短捷、運輸安全。項目承辦單位在工藝流程、技術(shù)參數(shù)和主要設備選擇確定以后,根據(jù)設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入(出)、操作等規(guī)劃統(tǒng)一設計,選擇并確定車間布置方案。(三)綠化設計投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側(cè)的空地,美化的重點是辦公區(qū),場區(qū)周邊以高大喬木為主,辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主,道路兩側(cè)以觀賞樹木、綠籬、草坪為主,適當結(jié)合花壇和垂直綠化,起到環(huán)境保護與美觀的作用,創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調(diào)”的建筑空間。undefined(四)輔助工程設計1、投資項目用水由項目建設地給水管網(wǎng)統(tǒng)一供給,規(guī)劃在場區(qū)內(nèi)建設完善的給水管網(wǎng),接入場區(qū)外部現(xiàn)有給水管網(wǎng),即可保證項目的正常用水。2、投資項目生產(chǎn)給水的對象主要是各類清洗設備,其余輔助設備、空壓機及廠房內(nèi)水冷制冷機組等均采取冷卻循環(huán)用水。項目用水由項目建設地市政管網(wǎng)給水干管統(tǒng)一提供,供水管網(wǎng)水壓大于0.40Mpa可以滿足項目用水需求;進廠總管徑選用DN300?L,各車間分管選用DN50?L-DN100?L,給水管道在場區(qū)內(nèi)形成完善的環(huán)狀給水管網(wǎng),各單體用水從場區(qū)環(huán)網(wǎng)上分別接出支管,以滿足各單體的生產(chǎn)、生活、消防用水的需要;室外給水主管道采用PP-R給水管,消防管道采用熱鍍鋅鋼管。投資項目廠房排水方案采用室內(nèi)懸吊管接入主管排至室外,室外排水采用暗溝、雨水井、檢修井、下水管組成的排水系統(tǒng)。3、車間電纜進戶處要做重復接地,接地電阻小于10.00歐姆,其他特殊設備的工作接地電阻應按滿足相應設備的接地電阻要求。供電回路及電壓等級確定:配電系統(tǒng)采用TN-C-S制,供電電壓為380V/220V,電壓波動不超過額定電壓的10.00%,電源頻率為50.000.50Hz。4、場內(nèi)運輸主要為原材料的卸車進庫;生產(chǎn)過程中原材料、半成品和成品的轉(zhuǎn)運,以及成品的裝車外運;場內(nèi)運輸由裝載機、叉車及膠輪車承擔,其費用記入主車間設備配套費中,投資項目資源配置可滿足場內(nèi)運輸?shù)男枨蟆m椖拷ㄔO規(guī)劃區(qū)內(nèi)部和外部運輸做到物料流向合理,場內(nèi)部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續(xù)的工作系統(tǒng),盡量使場內(nèi)、外的運輸與車間內(nèi)部運輸密切結(jié)合統(tǒng)一考慮。5、廠房內(nèi)部散發(fā)較大熱量的生產(chǎn)設備區(qū)域,采用局部封閉進行機械送、排風;當排出廢氣不能達到排放標準時必須設置空氣凈化設備。八、選址綜合評價擬建項目用地位置周圍5.00千米以內(nèi)沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址,項目建設不影響周圍軍事設施建設和使用,也不影響河道的防洪和排澇。該項目擬選址在項目建設地,所選區(qū)域土地資源充裕,而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全,符合項目選址要求。第六章 工藝技術(shù)方案一、原輔材料采購及管理原材料倉庫按品種分類存儲;庫內(nèi)原輔材料的保管應按批號分存,建立嚴格的入庫、分發(fā)制度,堅決杜絕分發(fā)差錯,堅決杜絕因混批錯號、混用原材料而造成的質(zhì)量事故。二、技術(shù)管理特點項目產(chǎn)品制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES):制造執(zhí)行系統(tǒng)的作用是在項目承辦單位信息系統(tǒng)中承上啟下,在生產(chǎn)過程與管理之間架起了一座信息溝通的橋梁,對生產(chǎn)過程進行及時響應,使用準確的數(shù)據(jù)對生產(chǎn)過程進行控制和調(diào)整。三、項目工藝技術(shù)設計方案(一)工藝技術(shù)方案要求工藝技術(shù)先進性與適用性相結(jié)合的原則:項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)含量較高而產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、可靠性卻取決于其生產(chǎn)技術(shù)及采用工藝是否先進;為適應市場競爭要求,根據(jù)項目項目產(chǎn)品生產(chǎn)綱領、生產(chǎn)特性并結(jié)合項目承辦單位的自身條件,本著高起點、高效率的設計原則,采用先進、可靠、適用技術(shù),制訂合理、簡捷、科學先進的生產(chǎn)工藝,確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。在項目建設和實施過程中,認真貫徹執(zhí)行環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的“三同時”原則,注重環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等法律法規(guī)和各項措施的貫徹落實。(二)項目技術(shù)優(yōu)勢分析技術(shù)設備投資和產(chǎn)品生產(chǎn)成本低,具有較強的經(jīng)濟合理性;投資項目采用本技術(shù)方案建設其主要設備多數(shù)可按通用標準在國內(nèi)采購。投資項目采用國內(nèi)先進的產(chǎn)品技術(shù),該技術(shù)具有資金占用少、生產(chǎn)效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點,其技術(shù)特性屬于技術(shù)密集型,該技術(shù)具備以下優(yōu)勢:節(jié)能設施先進并可進行多規(guī)格產(chǎn)品轉(zhuǎn)換,項目運行成本較低,應變市場能力很強。四、設備選型方案工藝裝備以專用設備為主,必須達到技術(shù)先進、性能可靠、性能價格比合理,使項目承辦單位能夠以合理的投資獲得生產(chǎn)高質(zhì)量項目產(chǎn)品的生產(chǎn)設備;對生產(chǎn)設備進行合理配置,充分發(fā)揮各類設備的最佳技術(shù)水平;在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下,力求經(jīng)濟合理;充分考慮設備的正常運轉(zhuǎn)費用,以保證在生產(chǎn)相關(guān)行業(yè)相同產(chǎn)品時,能夠保持最低的生產(chǎn)成本。項目承辦單位在選擇設備時,要著眼高起點、高水平、高質(zhì)量,最大限度地保證產(chǎn)品質(zhì)量的需要,努力提高產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的自動化程度,降低勞動強度提高勞動生產(chǎn)率,節(jié)約能源降低生產(chǎn)成本和檢測成本。項目擬選購國內(nèi)先進的關(guān)鍵工藝設備和國內(nèi)外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計164臺(套),設備購置費5891.88萬元。第七章 投資估算與資金籌措一、項目總投資估算(一)固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資12016.38(萬元)。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元5356.325891.88174.8612016.381.1工程費用萬元5356.325891.8813282.991.1.1建筑工程費用萬元5356.325356.3236.88%1.1.2設備購置及安裝費萬元5891.885891.8840.56%1.2工程建設其他費用萬元768.18768.185.29%1.2.1無形資產(chǎn)萬元457.85457.851.3預備費萬元310.33310.331.3.1基本預備費萬元149.03149.031.3.2漲價預備費萬元161.30161.302建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12016.3812016.38(二)流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金2508.25萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元13282.996044.758385.4413282.9913282.9913282.991.1應收賬款萬元3984.902191.693187.923984.903984.903984.901.2存貨萬元5977.353287.544781.885977.355977.355977.351.2.1原輔材料萬元1793.21986.261434.561793.211793.211793.211.2.2燃料動力萬元89.6649.3171.7389.6689.6689.661.2.3在產(chǎn)品萬元2749.581512.272199.662749.582749.582749.581.2.4產(chǎn)成品萬元1344.90739.701075.921344.901344.901344.901.3現(xiàn)金萬元3320.751826.412656.603320.753320.753320.752流動負債萬元10774.745926.118619.7910774.7410774.7410774.742.1應付賬款萬元10774.745926.118619.7910774.7410774.7410774.743流動資金萬元2508.251379.542006.602508.252508.252508.254鋪底流動資金萬元836.07459.85668.87836.07836.07836.07(三)總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析:項目總投資14524.63萬元,其中:固定資產(chǎn)投資12016.38萬元,占項目總投資的82.73%;流動資金2508.25萬元,占項目總投資的17.27%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析:本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括:建筑工程投資5356.32萬元,占項目總投資的36.88%;設備購置費5891.88萬元,占項目總投資的40.56%;其它投資768.18萬元,占項目總投資的5.29%。3、總投資及其構(gòu)成估算:總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=12016.38+2508.25=14524.63(萬元)??偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元14524.63120.87%120.87%100.00%2項目建設投資萬元12016.38100.00%100.00%82.73%2.1工程費用萬元11248.2093.61%93.61%77.44%2.1.1建筑工程費萬元5356.3244.58%44.58%36.88%2.1.2設備購置及安裝費萬元5891.8849.03%49.03%40.56%2.2工程建設其他費用萬元457.853.81%3.81%3.15%2.2.1無形資產(chǎn)萬元457.853.81%3.81%3.15%2.3預備費萬元310.332.58%2.58%2.14%2.3.1基本預備費萬元149.031.24%1.24%1.03%2.3.2漲價預備費萬元161.301.34%1.34%1.11%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12016.38100.00%100.00%82.73%5建設期間費用萬元6流動資金萬元2508.2520.87%20.87%17.27%7鋪底流動資金萬元836.086.96%6.96%5.76%二、資金籌措全部自籌。第八章 經(jīng)濟效益可行性一、經(jīng)濟評價財務測算項目預計三年達產(chǎn):第一年收入9521.05萬元,總成本15408.63萬元,利潤總額-5887.58萬元,凈利潤215.17萬元,增值稅265.24萬元,稅金及附加-4415.68萬元,所得稅-1471.89萬元;第二年收入13848.80萬元,總成本20767.79萬元,利潤總額-6918.99萬元,凈利潤-5189.24萬元,增值稅385.80萬元,稅金及附加229.64萬元,所得稅-1729.75萬元;第三年生產(chǎn)負荷100%,收入17311.00萬元,總成本13814.68萬元,利潤總額3496.32萬元,凈利潤2622.24萬元,增值稅482.25萬元,稅金及附加241.21萬元,所得稅874.08萬元。(一)營業(yè)收入估算項目達產(chǎn)年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入17311.00萬元。(二)達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=482.25萬元。營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元9521.0513848.8017311.0017311.0017311.001.1鋁合金新型線材萬元9521.0513848.8017311.0017311.0017311.002現(xiàn)價增加值萬元3046.744431.625539.525539.525539.523增值稅萬元265.24385.80482.25482.25482.253.1銷項稅額萬元2769.762769.762769.762769.762769.763.2進項稅額萬元1258.131830.012287.512287.512287.514城市維護建設稅萬元18.5727.0133.7633.7633.765教育費附加萬元7.9611.5714.4714.4714.476地方教育費附加萬元5.307.729.649.649.649土地使用稅萬元183.34183.34183.34183.34183.3410稅金及附加萬元215.17229.64241.21241.21241.21(三)綜合總成本費用估算本期工程項目總成本費用13814.68萬元。總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元8673.854770.626939.088673.858673.858673.852外購燃料動力費萬元799.44439.69639.55799.44799.44799.443工資及福利費萬元2018.022018.022018.022018.022018.022018.024修理費萬元63.4234.8850.7463.4263.4263.425其它成本費用萬元1720.01946.011376.011720.011720.011720.015.1其他制造費用萬元636.24349.93508.99636.24636.24636.245.2其他管理費用萬元235.26129.39188.21235.26235.26235.265.3其他銷售費用萬元605.65333.11484.52605.65605.65605.656經(jīng)營成本萬元13274.747301.1110619.7913274.7413274.7413274.747折舊費萬元528.49528.49528.49528.49528.49528.498攤銷費萬元11.4511.4511.4511.4511.4511.459利息支出萬元-10總成本費用萬元13814.688749.1611563.3413814.6813814.6813814.6810.1可變成本萬元11256.726191.209005.3811256.721

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