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文檔簡介

醫(yī)院財務制度管理制度一、制度目的為規(guī)范醫(yī)院財務管理,防止財務風險,確保財務安全穩(wěn)定,制定本制度,明確財務管理職責和權(quán)限,強化財務監(jiān)督和控制,規(guī)范預算編制和執(zhí)行,提高財務管理效率和透明度。二、制度適用范圍本制度適用于本醫(yī)院所有部門的財務管理工作,包括預算編制、收支管理、資產(chǎn)管理等各個環(huán)節(jié)。三、制度內(nèi)容(一)財務管理職責和權(quán)限財務部門負責本醫(yī)院的財務管理工作。所有部門負責本部門財務收支情況的日常管理工作,并按規(guī)定程序進行報銷和審核。財務部門負責編制本醫(yī)院年度預算,并監(jiān)督各部門執(zhí)行情況。財務部門負責制定會計準則,規(guī)范會計核算工作,確保財務數(shù)據(jù)的準確性和科學性。財務部門負責監(jiān)督本醫(yī)院資產(chǎn)的管理情況,并及時更新資產(chǎn)數(shù)據(jù)。(二)預算編制和執(zhí)行各部門在年度預算編制過程中應秉持實事求是的原則,充分預估本部門資金需求和預算執(zhí)行情況。財務部門負責收集各部門的預算需求,統(tǒng)籌制定本醫(yī)院年度預算,并報上級單位審核批準后執(zhí)行。各部門在本年度預算執(zhí)行過程中應按照預算要求進行支出,并及時向財務部門報告支出情況。財務部門每月對預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督和核算,并及時向上級單位匯報。(三)收支管理各部門收支管理應合法合規(guī),準確、完整、真實地填寫票據(jù)和單據(jù),并按規(guī)定程序進行審核和報銷。財務部門應定期進行財務審計,發(fā)現(xiàn)問題及時進行糾正,并向上級單位匯報。所有資金流動均應通過銀行賬戶,禁止私自存取現(xiàn)金,否則財務部門有權(quán)進行調(diào)整和處罰。財務部門應定期向上級單位和公眾公布本醫(yī)院的收支情況和財務數(shù)據(jù)。(四)資產(chǎn)管理各部門應做好資產(chǎn)管理工作,定期進行資產(chǎn)盤點和更新,及時報告資產(chǎn)變動情況。財務部門應建筑全面、準確的資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息,確保資產(chǎn)安全和穩(wěn)定增值。財務部門負責資產(chǎn)折舊計算和折舊情況的記錄,嚴格控制資產(chǎn)處置程序和決策程序。所有資產(chǎn)必須登記并標明資產(chǎn)編號,禁止私自轉(zhuǎn)讓、出售、抵押或改變資產(chǎn)用途。四、制度執(zhí)行本制度自發(fā)布之日起正式實施,所有部門必須嚴格遵守。如有違反制度的行為,財務部門有權(quán)進行調(diào)查和處理,并向上級單位報告。同時,制度執(zhí)行中遇到的問題和困難應及時向財務部門反饋,共同協(xié)商解決。五、制度評估本制度應定期進行評估,及時修訂

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