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文檔簡介
1、2014甘肅會計繼續(xù)教育行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)24課時 真題答案行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)一、單項選擇題(本類題共10小題,每小題4分,共40分。單項選擇題 (每小題備選答案中,只有一個符合題意的正確答案,請選擇正確選項。)1.單位領導是預算的( )。A.決策機構B.編制機構C.執(zhí)行機構D.監(jiān)督機構A B C D 答案解析:單位領導是預算的決策機構,財務部門是預算的編制機構,業(yè)務部門是預算的執(zhí)行機構。2.( )審議批準政府預算草案后,即成為具有法律效力的政府預算。A.國務院B.人民代表大會C.最高人民法院D.全國政協(xié)A B C D 答案解析:人民代表大會審議批準政府預算草案后,
2、即成為具有法律效力的政府預算。3.單位應當建立健全票據管理制度。票據管理不包括( )環(huán)節(jié)。A.申領B.啟用C.核銷D.復制A B C D 答案解析:單位應當建立健全票據管理制度。財政票據、發(fā)票等各類票據的申領、啟用、核銷、銷毀均應履行規(guī)定手續(xù)。4.收入不相容職務不包括( )。A. 單位收款與會計核算B.印章保管和領用C.票據保管和領用D.單位收款與款項保管A B C D 答案解析:收款與款項保管均屬于出納職責。5.行政事業(yè)單位的決策一般由( )決定。A.黨委書記B.紀委書記C.單位領導班子D.主要領導A B C D 答案解析:決策機制的內容。6.行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范制定依據的法律法規(guī)有(
3、)。A.中華人民共和國預算法B.中華人民共和國公司法C.中華人民共和國證券法D.企業(yè)內部控制基本規(guī)范A B C D 答案解析:依據參考規(guī)范第一條其他幾部法律法規(guī)針對的是營利組織,而非行政事業(yè)單位。7.按照內部控制缺陷影響整體控制目標實現的嚴重程度分為( )。A.一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷B.執(zhí)行缺陷和監(jiān)督缺陷C.設計缺陷和執(zhí)行缺陷D.執(zhí)行缺陷和管理缺陷A B C D 答案解析:C是按照內部控制缺陷來源定的。8.內部控制整體框架階段中內部控制的目標不包括( )。A 財務報告的可靠性B 經營活動的效率和效果C 相關法律法規(guī)的遵循性D 不發(fā)生貪污腐敗行為A B C D 答案解析:前三個選項是整體框
4、架涉及到的內部控制的目標。9.下列不屬于政府采購內部管理制度的是( )。A. 政府采購預算與計劃管理B.政府采購活動管理C.驗收管理D.定期清查A B C D 答案解析:定期清查屬于資產管理制度,而非采購管理方面的制度。10.單位進行經濟活動業(yè)務層面的風險評估時,應當重點關注的內容不包括( )。A.內部控制的組織工作B.預算管理情況C.收支管理情況D. 政府采購管理情況A B C D 答案解析:后三者屬于業(yè)務層面風險評估的內容,A屬于單位層面的風險評估內容。二、多項選擇題(本類題共5小題,每小題4分,共20分。每小題備選答案中,有兩個或兩個以上符合題意的正確答案,請選擇正確選項。)1.行政事業(yè)
5、單位內部控制規(guī)范適用于下列( )單位經濟活動的內部控制。A.各級黨的機關B.各級人大機關C.各級檢察機關D.各民主黨派機關E.人民團體和事業(yè)單位A B C D E 答案解析:規(guī)范第二條。2.我國行政事業(yè)單位一般應當制定( )等內部管理制度。A.財務管理辦法B.經費支出標準C.差旅費報銷辦法D.會議費報銷管理辦法E.采購管理辦法A B C D E 答案解析:單位應當制定完善各項管理制度。我國行政事業(yè)單位一般應當制定財務管理辦法、經費支出標準、差旅費報銷辦法、會議費報銷管理辦法、庫存現金管理辦法、采購管理辦法和內部控制實施辦法等內部管理制度。3.建設項目不相容崗位包括( )。A.項目建議和可行性研
6、究與項目決策、概預算編制與審核B.項目實施與價款支付C.竣工決算與竣工審計D.項目檔案保管與項目決算報告審核E.項目決策與項目審批A B C D E 答案解析:規(guī)范第四十六條。4.內部控制關鍵崗位主要包括( )。A.預算業(yè)務管理B.B.收支業(yè)務管理C.政府采購業(yè)務管理D.資產管理E.建設項目管理A B C D E 答案解析:規(guī)范第十五條。5.財產保護控制的主要措施有( )。A.接觸控制B.定期盤點C.財產增減變動的記錄及建檔D.財產保險E.明確財產管理流程A B C D E 答案解析:規(guī)范第十二條(五)。三、判斷題(本類題共10小題,每小題4分,共40分。請判斷每小題的表述是否正確,認為表述正
7、確的請選擇“對”,認為表述錯誤的,請選擇“錯”。)1.行政事業(yè)單位內部控制的建立和實施有助于行政事業(yè)單位有效防范舞弊和貪污腐敗行為的發(fā)生。( )對 錯 2.信息技術的采用必將徹底消除人為操縱因素,保護信息安全。( )對 錯 答案解析:只能減少或消除,不能全部消除。3.單位應當對合同實施分部門管理,哪個部門簽訂合同哪個部門進行管理。( )對 錯 答案解析:單位應當對合同實施歸口管理。4.批準某項業(yè)務的人員不可以執(zhí)行該項業(yè)務,但是卻可以作為記錄人員對該業(yè)務進行記錄。( )對 錯 答案解析:規(guī)范第十二條,業(yè)務授權(決策)與執(zhí)行職務相分離;業(yè)務執(zhí)行與記錄職務相分離。5.采購部門可以負責采購與驗收兩項內
8、容。( )對 錯 答案解析:單位應當指定獨立于采購部門的部門或專人對所購物品的品種、規(guī)格、數量、質量和其他相關內容進行驗收,并出具驗收證明。6.單位財務部門負責人對本單位內部控制的建立健全和有效實施負責。( )對 錯 答案解析:規(guī)范第六條。7.單位應當建立經濟活動風險定期評估機制,對經濟活動存在的風險進行全面、系統(tǒng)和客觀評估,風險評估應該至少每月一次。( )對 錯 答案解析:風險評估應該至少每年一次。8.預算編制的責任是在預算編制部門,因此預算編制無需其他預算執(zhí)行、資產管理、基建管理、人事管理等部門或崗位的參與。( )對 錯 答案解析:單位應當建立內部預算編制、預算執(zhí)行、資產管理、基建管理、人事管理等部門或崗位的溝通協(xié)調機制,按照規(guī)定進行項目評審,確保預算編制部門及時取得和有效運用與預算編制相關的信息。9.貨幣資金內部控制主要在財務部門內部進行,只跟出納這個崗位有關。( )對 錯 答案解析:貨幣資金內部控制主要在財務部門內部進行,涉及出納、會計、稽核、財務部門負責人、分管財務單位領導等崗位。10.內部監(jiān)督是單位對內部控制建立與實施情況進行監(jiān)督檢查,自下而上的單向檢查。(
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