鐵嶺聚醚項目可行性研究報告_范文_第1頁
鐵嶺聚醚項目可行性研究報告_范文_第2頁
鐵嶺聚醚項目可行性研究報告_范文_第3頁
鐵嶺聚醚項目可行性研究報告_范文_第4頁
鐵嶺聚醚項目可行性研究報告_范文_第5頁
已閱讀5頁,還剩127頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、泓域咨詢/鐵嶺聚醚項目可行性研究報告鐵嶺聚醚項目可行性研究報告xxx(集團)有限公司目錄第一章 背景、必要性分析8一、 行業(yè)特點和發(fā)展趨勢8二、 聚醚行業(yè)的主要進入障礙8三、 聚醚行業(yè)技術水平及技術特點10四、 優(yōu)化非公有制經濟發(fā)展環(huán)境11五、 完善區(qū)域創(chuàng)新服務平臺11六、 項目實施的必要性13第二章 市場預測15一、 聚醚行業(yè)競爭格局和市場化程度15二、 聚醚市場供求狀況及變動原因16第三章 項目建設單位說明17一、 公司基本信息17二、 公司簡介17三、 公司競爭優(yōu)勢18四、 公司主要財務數據20公司合并資產負債表主要數據20公司合并利潤表主要數據20五、 核心人員介紹21六、 經營宗旨2

2、2七、 公司發(fā)展規(guī)劃22第四章 項目概述29一、 項目名稱及投資人29二、 編制原則29三、 編制依據30四、 編制范圍及內容30五、 項目建設背景30六、 結論分析31主要經濟指標一覽表33第五章 建筑技術方案說明35一、 項目工程設計總體要求35二、 建設方案36三、 建筑工程建設指標37建筑工程投資一覽表37第六章 產品規(guī)劃與建設內容39一、 建設規(guī)模及主要建設內容39二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領39產品規(guī)劃方案一覽表39第七章 運營模式41一、 公司經營宗旨41二、 公司的目標、主要職責41三、 各部門職責及權限42四、 財務會計制度45第八章 法人治理49一、 股東權利及義務49二、

3、 董事51三、 高級管理人員56四、 監(jiān)事58第九章 SWOT分析說明60一、 優(yōu)勢分析(S)60二、 劣勢分析(W)62三、 機會分析(O)62四、 威脅分析(T)63第十章 節(jié)能方案說明71一、 項目節(jié)能概述71二、 能源消費種類和數量分析72能耗分析一覽表72三、 項目節(jié)能措施73四、 節(jié)能綜合評價73第十一章 原輔材料分析75一、 項目建設期原輔材料供應情況75二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理75第十二章 勞動安全生產77一、 編制依據77二、 防范措施80三、 預期效果評價82第十三章 投資估算84一、 投資估算的依據和說明84二、 建設投資估算85建設投資估算表87三、 建設

4、期利息87建設期利息估算表87四、 流動資金89流動資金估算表89五、 總投資90總投資及構成一覽表90六、 資金籌措與投資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表92第十四章 項目經濟效益評價93一、 基本假設及基礎參數選取93二、 經濟評價財務測算93營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表95利潤及利潤分配表97三、 項目盈利能力分析97項目投資現金流量表99四、 財務生存能力分析100五、 償債能力分析101借款還本付息計劃表102六、 經濟評價結論102第十五章 項目招標方案104一、 項目招標依據104二、 項目招標范圍104三、 招標要求105四、 招標組織方式10

5、7五、 招標信息發(fā)布107第十六章 風險評估分析108一、 項目風險分析108二、 項目風險對策110第十七章 總結說明113第十八章 補充表格114主要經濟指標一覽表114建設投資估算表115建設期利息估算表116固定資產投資估算表117流動資金估算表118總投資及構成一覽表119項目投資計劃與資金籌措一覽表120營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費用估算表121固定資產折舊費估算表122無形資產和其他資產攤銷估算表123利潤及利潤分配表124項目投資現金流量表125借款還本付息計劃表126建筑工程投資一覽表127項目實施進度計劃一覽表128主要設備購置一覽表129能耗分析一

6、覽表129第一章 背景、必要性分析一、 行業(yè)特點和發(fā)展趨勢聚氨酯是一種由多異氰酸酯和多元醇反應并具有多個氨基甲酸酯鏈段的有機高分子材料。氨基甲酸酯基團及氨基甲酸酯脲基團在聚氨酯結構中稱之為硬段,而由多元醇構成的鏈段稱之為軟段。因此聚氨酯是由多個軟段和多個硬段以嵌段形式相結合而構成的高分子材料。聚氨酯的塑料性質和強度等性能主要由其硬段性質決定,而其橡膠性質和彈性等性能主要由其軟段性質決定。聚氨酯材料可通過改變不同原料化學結構、規(guī)格指標、品種、配方比例制造出具有各種性能和用途的變化多端的制品,被譽為“第五大塑料”。聚氨酯材料是在目前所有高分子材料中唯一一種在塑料、橡膠、泡沫、纖維、涂料、膠粘劑和功

7、能高分子七大領域均有應用價值的合成高分子材料,由此也決定了聚氨酯材料是高分子材料中品種最多、用途最廣、發(fā)展最快的一種特種有機合成材料,被廣泛應用于輕工、建筑、汽車、紡織、機電、船舶、石化、冶金、能源、軍工等國民經濟各個領域。二、 聚醚行業(yè)的主要進入障礙1、技術壁壘聚醚的產品性能依賴于對生產工藝、配方調配等關鍵節(jié)點控制,該等要素需要企業(yè)在長期的生產經營過程中持續(xù)進行積累總結并不斷優(yōu)化創(chuàng)新。隨著我國城鎮(zhèn)居民收入逐年增長,生活水平顯著提高,生活方式及消費結構逐漸改善,消費者對高品質生活的追求不斷提高,下游行業(yè)對聚醚產品的要求也逐漸呈現品質化、多樣化和個性化等特點。規(guī)?;勖焉a企業(yè)多年以來通過持續(xù)優(yōu)

8、化生產工藝和專有配方,以市場需求為導向調整產品牌號、改進產品性能,形成了自身的技術體系,提高了新進入企業(yè)的技術門檻。2、安全環(huán)保壁壘隨著我國安全環(huán)保要求不斷趨嚴,國家對新進入化工企業(yè)實施總量控制并設定有一系列的立項審查、環(huán)保安全評價、規(guī)劃施工許可等諸多復雜嚴格程序。安全環(huán)保因素已然成為新進入聚醚化工行業(yè)企業(yè)的重要政策門檻。3、產業(yè)集聚壁壘聚醚的主要原材料PO等屬于易燃易爆危險化學品,不易長途運輸且對運輸條件要求較高,導致聚醚企業(yè)選址往往臨近原材料供應商,追求集聚效應,表現出比較明顯的區(qū)域性。4、資金壁壘聚醚行業(yè)規(guī)?;б孑^為明顯,而規(guī)?;a需要在土地、固定資產、營運支出、產品開發(fā)等方面均保持

9、較高的資金投入,因此新進入企業(yè)如不具備一定的資金實力則難以與現有規(guī)?;勖焉a企業(yè)相競爭。5、經營管理壁壘聚醚行業(yè)整體競爭比較激烈,企業(yè)要想在激烈的市場中取得競爭優(yōu)勢,必須具備較高的經營管理水平。在成本費用控制、員工激勵考核、產品性能提升、生產工藝流程改進等方面加強優(yōu)化管理,提高生產效率,降低邊際成本,方可在行業(yè)內保持競爭優(yōu)勢。6、品牌和客戶壁壘不同的生產工藝、配方調配對聚醚產品的性能影響不盡相同。下游客戶為降低產品質量風險往往選擇品牌供應商,并在正式采購原材料之前進行長期少量多次的連續(xù)實驗。一旦經試驗達到采購要求,則形成一定粘度。因此品牌和客戶基礎成為進入本行業(yè)的一大障礙。三、 聚醚行業(yè)技術

10、水平及技術特點我國聚醚行業(yè)起步較晚,中小聚醚企業(yè)大多采用傳統(tǒng)的堿催化間歇法生產工藝,該工藝因為催化劑活性低,用量大,必須進行繁瑣的脫除催化劑的后處理,導致生產周期長,生產效率低且容易產生廢水廢渣。隨著國內聚醚行業(yè)的發(fā)展,我國規(guī)模化聚醚企業(yè)技術不斷提高,產品質量不斷提升,已經逐步縮小與國際聚醚巨頭的技術差距,產品品質獲得國際市場認可,2020年我國聚醚出口創(chuàng)歷史新高,達79.40萬噸,同比增長4.87%4。但在一些特殊用途聚醚領域仍存在一定的技術差距,部分產品尚需進口。四、 優(yōu)化非公有制經濟發(fā)展環(huán)境健全支持民營經濟、外商投資企業(yè)發(fā)展的市場、政策、法治和社會環(huán)境,充分激發(fā)非公有制經濟活力和創(chuàng)造力。

11、進一步放寬民營企業(yè)市場準入,著力降低企業(yè)生產經營成本,依法平等保護民營企業(yè)產權和企業(yè)家權益。鼓勵引導民營企業(yè)加快轉型升級,支持民營企業(yè)參與產業(yè)鏈供應鏈協(xié)同制造,為承接發(fā)達地區(qū)制造業(yè)企業(yè)轉移創(chuàng)造條件。增加面向中小企業(yè)的金融服務供給,積極破解融資難融資貴問題。構建親清新型政商關系,建立規(guī)范化、機制化政企溝通渠道,大力弘揚企業(yè)家精神,促進非公有制經濟健康發(fā)展和非公有制經濟人士健康成長。五、 完善區(qū)域創(chuàng)新服務平臺圍繞支柱產業(yè)和特色產業(yè)發(fā)展需求,加快推進各類科技創(chuàng)新平臺建設,充分發(fā)揮園區(qū)對科技創(chuàng)新支撐作用,全面提升科技創(chuàng)新能力。健全產學研對接與成果轉化平臺。以各種技術合作機制、技術交易市場為依托,發(fā)布技

12、術需求,展示各地科研動態(tài),實現創(chuàng)新資源有效對接。鼓勵市專用車生產基地共性技術服務中心、橡膠工業(yè)研究設計院、農業(yè)科學院提高自主創(chuàng)新能力。以技術洽談會、成果展示會等為載體,推動技術成果轉化。積極發(fā)展產業(yè)互聯網,支持工業(yè)云計算和大數據中心建設,支持平臺免費向中小微企業(yè)分享業(yè)務資源,助力企業(yè)實現數字化轉型。健全公共服務和中介服務平臺。探索建立跨區(qū)域公共資源交易平臺、生產性服務業(yè)及中介機構服務平臺。構建融資擔保、倉儲物流以及勞動用工等公共服務平臺。打造電商服務平臺。完善市級12316服務平臺、村級益農信息社,提升信息化服務“三農”水平。推進科技風險投資機構和科技企業(yè)孵化器建設,發(fā)展科技評估業(yè)和風險投資業(yè)

13、,降低科技交易風險和交易成本。健全產業(yè)開放合作發(fā)展平臺。積極發(fā)展跨境貿易,開辟國際郵件進出口通道,吸引大電商、大快遞企業(yè)入駐。鼓勵本地電商平臺和企業(yè)拓展跨境電商業(yè)務,開拓境外消費市場。以重點園區(qū)為載體,搭建企業(yè)孵化器、技術服務中心、物流中心、企業(yè)商會等服務平臺。與江蘇省有關市、縣合作建設示范工業(yè)園區(qū),加快推進淮安鐵嶺工業(yè)園區(qū)建設,推動與對口城市眾創(chuàng)空間、產業(yè)技術創(chuàng)新聯盟的實質性合作。以園區(qū)為載體打造創(chuàng)新高地。以經濟技術開發(fā)區(qū)、高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)和農業(yè)科技示范區(qū)內骨干企業(yè)為主體,以引進省內外科研院所、高校和技術研發(fā)團隊為支撐,積極參與“沈大科技創(chuàng)新走廊”、沈陽國家綜合科學城和新一代人工智能發(fā)展試

14、驗區(qū)建設,擴大與央企、國企和軍工集團的戰(zhàn)略合作,打造科技創(chuàng)新高地。推動區(qū)域創(chuàng)新協(xié)同發(fā)展,支持各級、各類產業(yè)園區(qū),圍繞特色優(yōu)勢產業(yè)建立研發(fā)中心、中試基地、成果轉化中心,推進關鍵技術創(chuàng)新突破,實現由規(guī)模擴張向量質齊升轉變,打造區(qū)域創(chuàng)新增長極。積極融入開放式創(chuàng)新網絡,突出產業(yè)集群創(chuàng)新、新一代信息技術支撐,進一步建立健全科技創(chuàng)業(yè)中心、留學歸國人員創(chuàng)業(yè)園、大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新產業(yè)孵化基地,實現由單純招商引資向引資、引智、引技相結合轉變,實現全領域開放式創(chuàng)新。到2025年,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺實力顯著增強,市級以上重點實驗室、專業(yè)技術創(chuàng)新中心達到20個以上,新建5個省級新型研發(fā)機構、5個省級技術轉移示范機構、1個省級

15、企業(yè)科技孵化器、5個省級“眾創(chuàng)空間”,省級及以上科普基地總數達到20個。六、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第二章 市場預測一、 聚醚行業(yè)競爭格局和市場化程度1、國際聚醚行業(yè)競爭格局和市場化程度目前,全球聚醚行業(yè)生產主要集中于西歐、北美和亞太地區(qū),前述地區(qū)產銷量合計占全球總量的85%以上3。國外聚醚產能主要集中在陶氏化學、科思創(chuàng)

16、、巴斯夫、殼牌、亨斯曼等大型跨國公司手中,前述企業(yè)在全球多地建有聚醚生產裝置,其生產具有比較典型的規(guī)?;图谢攸c,這些國際知名化工企業(yè)憑借自身強大的研發(fā)能力和品牌優(yōu)勢,在聚醚市場中占據了優(yōu)勢地位。2、國內聚醚行業(yè)競爭格局和市場化程度國內聚醚行業(yè)中小型生產廠家多以生產技術含量低、品質不高、價格低廉的低端聚醚為主,市場競爭較為激烈。隨著我國城市化進程加快和居民消費升級,中小型生產廠家由于研發(fā)、環(huán)保等投入不足,將難以在激烈的市場競爭中與具有規(guī)?;a優(yōu)勢的大型聚醚生產廠商抗衡。相反,以紅寶麗、一諾威、藍星東大、句容寧武、長華化學為代表的規(guī)?;a企業(yè),憑借自身多年的深耕運作和技術經驗積累,逐漸在

17、中高端聚醚市場的細分領域形成了競爭優(yōu)勢,提升了企業(yè)的盈利能力和獲利空間。二、 聚醚市場供求狀況及變動原因1、市場供求狀況從歷史數據來看,我國聚醚年供給量與需求量基本保持平衡狀態(tài),二者均保持穩(wěn)步上升狀態(tài)。隨著國內聚醚行業(yè)的發(fā)展,國內聚醚產品品質和技術性能不斷提高,2020年我國聚醚出口創(chuàng)歷史新高,海外市場已成為我國規(guī)?;勖哑髽I(yè)的重要發(fā)力點。2、市場供求變動分析從歷史數據來看,我國聚醚行業(yè)實際整體供求大體保持相對平衡,雖然總體產能大于實際消費需求,但由于環(huán)保因素趨嚴、中小聚醚廠家工藝裝置落后等因素限制,行業(yè)內眾多中小企業(yè)開工率不足,產能利用率較低,且聚醚行業(yè)規(guī)模化、集中化趨勢加強,行業(yè)面臨在激烈

18、的市場競爭中進行調整,聚醚行業(yè)產能逐漸向頭部企業(yè)集中,中小聚醚企業(yè)陸續(xù)退出市場,規(guī)模化企業(yè)在行業(yè)集中度趨勢加強的背景下,預計將會保持較大的增長空間。第三章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx(集團)有限公司2、法定代表人:侯xx3、注冊資本:580萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2015-6-277、營業(yè)期限:2015-6-27至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事聚醚相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從

19、事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數,以滿足客戶需求,

20、已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策

21、管理層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現代化生產平臺,智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好

22、的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3363.532690.822522.65負債總額1867.541494.031400.65股東權益合計1495.991196.791121.99公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入

23、12701.5310161.229526.15營業(yè)利潤2847.972278.382135.98利潤總額2641.062112.851980.80凈利潤1980.801545.021426.18歸屬于母公司所有者的凈利潤1980.801545.021426.18五、 核心人員介紹1、侯xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、雷xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、白xx,1957年出生

24、,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、潘xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、余xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004

25、年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、鄭xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。7、秦xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董

26、事、副總經理、財務總監(jiān)。8、鐘xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨公司經營國際化,股東回報最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)

27、展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進

28、一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術

29、開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程

30、度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因

31、素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓

32、力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實

33、現。同時,加強與商業(yè)銀行的聯系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企

34、業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第四章 項目概述一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱鐵嶺聚醚項目(二)項目投資人xxx(集團)有限公司(三)建設地點本期項

35、目選址位于xxx(待定)。二、 編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī),認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定;2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線,提高項目的競爭力和市場適應性;3、設備的布置根據現場實際情況,合理用地;4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則,積極推進“安全文明清潔”生產工藝,做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行,注意可持續(xù)發(fā)展要求,具有可操作彈性;5、形成以人為本、美觀的生產環(huán)境,體現企業(yè)文化和企業(yè)形象;6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求;7、充分估計工程各類風險,采取規(guī)避措施,滿足工程可靠性要求。三、 編制依

36、據1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與參數(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業(yè)結構調整指導目錄。四、 編制范圍及內容1、確定生產規(guī)模、產品方案;2、調研產品市場;3、確定工程技術方案;4、估算項目總投資,提出資金籌措方式及來源;5、測算項目投資效益,分析項目的抗風險能力。五、 項目建設背景聚醚行業(yè)規(guī)模化效益較為明顯,而規(guī)?;a需要在土地、固定資產、營運支出、產品開發(fā)等方面均保持較高的資金投入,因此新進入企業(yè)如不具備一定的資金實力則難以與現有規(guī)?;勖焉a企業(yè)相競爭。經濟實力穩(wěn)步提升。2020年,全市地區(qū)生產總值實現663

37、.1億元左右,“十三五”年均增長1.2%;一般財政預算收入實現50.4億元,“十三五”年均增長0.04%;城鄉(xiāng)居民人均可支配收入達到27634元和17001元,“十三五”年均增長6.3%和7.8%;外貿進出口總額實現32.7億元。五年來,固定資產投資累計完成665.21億元,調兵山市30萬噸燃料乙醇、瀚德密封等項目形成一批新的產業(yè)發(fā)展增長點。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xxx(待定),占地面積約25.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xxx噸聚醚的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利

38、息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資10186.19萬元,其中:建設投資8441.31萬元,占項目總投資的82.87%;建設期利息176.25萬元,占項目總投資的1.73%;流動資金1568.63萬元,占項目總投資的15.40%。(五)資金籌措項目總投資10186.19萬元,根據資金籌措方案,xxx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)6589.11萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額3597.08萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):19600.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):14817.09萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):3505.64萬

39、元。4、財務內部收益率(FIRR):26.85%。5、全部投資回收期(Pt):5.32年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):6322.00萬元(產值)。(七)社會效益此項目建設條件良好,可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經濟合理、低耗優(yōu)質”的原則,技術先進,成熟可靠,投產后可保證達到預定的設計目標。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主

40、要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積16667.00約25.00畝1.1總建筑面積26000.411.2基底面積10000.201.3投資強度萬元/畝326.612總投資萬元10186.192.1建設投資萬元8441.312.1.1工程費用萬元7362.392.1.2其他費用萬元883.582.1.3預備費萬元195.342.2建設期利息萬元176.252.3流動資金萬元1568.633資金籌措萬元10186.193.1自籌資金萬元6589.113.2銀行貸款萬元3597.084營業(yè)收入萬元19600.00正常運營年份5總成本費用萬元14817.09"&qu

41、ot;6利潤總額萬元4674.19""7凈利潤萬元3505.64""8所得稅萬元1168.55""9增值稅萬元905.94""10稅金及附加萬元108.72""11納稅總額萬元2183.21""12工業(yè)增加值萬元7204.98""13盈虧平衡點萬元6322.00產值14回收期年5.3215內部收益率26.85%所得稅后16財務凈現值萬元5212.87所得稅后第五章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求(一)設計依據1、根據中國地震動參數區(qū)劃圖(GB1

42、8306-2015),擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度,本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防,其他按7度設防。2、根據擬建建構筑物用材料情況,所用材料當地都能解決。特殊建材(如:隔熱、防水、耐腐蝕材料)也可根據需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當地解決,可以滿足施工、設計要求。4、當地建筑標準和技術規(guī)范5、在設計中盡量優(yōu)先選用當地地方標準圖集和技術規(guī)定,以及省標、國標等,因地制宜、方便施工。(二)建筑設計的原則1、應遵守國家現行標準、規(guī)范和規(guī)程,確保工程安全可靠、經濟合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當地的

43、自然條件,因地制宜,積極結合當地的材料、構件供應和施工條件,采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統(tǒng)一協(xié)調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面,應根據工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業(yè)建設要求進行設計,采用輕鋼結構、框架結構建設,并按建筑抗震設計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境,強調豐富的空間關系,力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產品。

44、.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規(guī)范的前提下,做到結構整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設計上充分考慮了通風設計,避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求,對本裝置土建結構設計初步定為:生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結構的

45、設計使用年限為50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積26000.41,其中:生產工程16300.33,倉儲工程2948.05,行政辦公及生活服務設施3627.97,公共工程3124.06。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程5000.1016300.332115.381.11#生產車間1500.034890.10634.611.22#生產車間1250.034075.08528.851.33#生產車間1200.023912.08507.691.44#生產車間1050.023423.07444.232倉儲工程2200.042948

46、.05305.462.11#倉庫660.01884.4291.642.22#倉庫550.01737.0176.362.33#倉庫528.01707.5373.312.44#倉庫462.01619.0964.153辦公生活配套649.013627.97534.083.1行政辦公樓421.862358.18347.153.2宿舍及食堂227.151269.79186.934公共工程2200.043124.06331.88輔助用房等5綠化工程2233.3838.08綠化率13.40%6其他工程4433.4216.377合計16667.0026000.413341.25第六章 產品規(guī)劃與建設內容一、

47、建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積16667.00(折合約25.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積26000.41。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx(集團)有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx噸聚醚,預計年營業(yè)收入19600.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一

48、致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1聚醚噸xxx2聚醚噸xxx3聚醚噸xxx4.噸5.噸6.噸合計xxx19600.00聚醚產品成本構成主要為直接材料,故其定價在很大程度上受到上游原材料PO、ST、AN、EO等價格波動的影響。而行業(yè)下游應用領域廣泛,客戶眾多且相對分散,不同客戶對產品性能的要求不盡相同,這導致行業(yè)內企業(yè)主要采取“以銷定產”的生產經營模式。第七章 運營模式一、 公司經營宗旨公司經營國際化,股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現

49、代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、聚醚行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3

50、、根據國家法律、法規(guī)和聚醚行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內聚醚行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、

51、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行

52、評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品

53、供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每

54、月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審

55、查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論