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文檔簡介
高分攻略2024年高級審計師考試試題及答案姓名:____________________
一、多項選擇題(每題2分,共10題)
1.下列哪些屬于高級審計師考試的范圍?()
A.審計準則
B.財務(wù)會計
C.法規(guī)制度
D.稅法
E.管理會計
2.高級審計師考試科目包括哪些?()
A.審計理論與實務(wù)
B.財務(wù)管理
C.經(jīng)濟法
D.稅法
E.會計
3.下列關(guān)于審計程序的描述,正確的是()。
A.審計程序是審計工作的基礎(chǔ)
B.審計程序是審計人員執(zhí)行審計任務(wù)的方法
C.審計程序包括風險評估、控制測試和實質(zhì)性程序
D.審計程序應(yīng)與被審計單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模相適應(yīng)
E.審計程序應(yīng)根據(jù)審計風險和重要性進行調(diào)整
4.在審計過程中,下列哪些屬于審計人員應(yīng)當遵循的職業(yè)道德?()
A.獨立性
B.保密性
C.客觀性
D.專業(yè)勝任能力
E.職業(yè)謹慎
5.下列關(guān)于審計報告的描述,正確的是()。
A.審計報告是審計人員對被審計單位財務(wù)報表的審計結(jié)果
B.審計報告應(yīng)當包括審計人員對財務(wù)報表的審計意見
C.審計報告應(yīng)當包括審計人員的免責聲明
D.審計報告應(yīng)當包括審計人員的責任
E.審計報告應(yīng)當包括被審計單位的財務(wù)報表
6.下列關(guān)于內(nèi)部控制制度的描述,正確的是()。
A.內(nèi)部控制制度是組織內(nèi)部的一種管理制度
B.內(nèi)部控制制度旨在保證組織目標的實現(xiàn)
C.內(nèi)部控制制度包括組織結(jié)構(gòu)、職責分工、授權(quán)審批、監(jiān)督評價等
D.內(nèi)部控制制度應(yīng)當與組織業(yè)務(wù)相適應(yīng)
E.內(nèi)部控制制度應(yīng)當根據(jù)組織的發(fā)展不斷改進
7.下列關(guān)于審計證據(jù)的描述,正確的是()。
A.審計證據(jù)是審計人員收集和評價的資料
B.審計證據(jù)應(yīng)當具有可靠性、相關(guān)性、充分性和適當性
C.審計證據(jù)應(yīng)當來源于被審計單位
D.審計證據(jù)應(yīng)當包括書面證據(jù)、口頭證據(jù)和實物證據(jù)
E.審計證據(jù)應(yīng)當與審計目標相適應(yīng)
8.下列關(guān)于審計風險評估的描述,正確的是()。
A.審計風險評估是審計人員識別和評估審計風險的過程
B.審計風險評估應(yīng)當包括風險評估、風險應(yīng)對和風險監(jiān)控
C.審計風險評估應(yīng)當根據(jù)被審計單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模進行
D.審計風險評估應(yīng)當根據(jù)審計準則的要求進行
E.審計風險評估應(yīng)當根據(jù)審計人員的經(jīng)驗進行
9.下列關(guān)于審計程序的描述,正確的是()。
A.審計程序是審計工作的基礎(chǔ)
B.審計程序是審計人員執(zhí)行審計任務(wù)的方法
C.審計程序包括風險評估、控制測試和實質(zhì)性程序
D.審計程序應(yīng)與被審計單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模相適應(yīng)
E.審計程序應(yīng)根據(jù)審計風險和重要性進行調(diào)整
10.下列關(guān)于審計報告的描述,正確的是()。
A.審計報告是審計人員對被審計單位財務(wù)報表的審計結(jié)果
B.審計報告應(yīng)當包括審計人員對財務(wù)報表的審計意見
C.審計報告應(yīng)當包括審計人員的免責聲明
D.審計報告應(yīng)當包括審計人員的責任
E.審計報告應(yīng)當包括被審計單位的財務(wù)報表
二、判斷題(每題2分,共10題)
1.高級審計師考試是國家級專業(yè)資格考試,旨在選拔具備高級審計能力的人才。()
2.審計人員在進行審計工作時,必須保持獨立性和客觀性。()
3.內(nèi)部控制制度的設(shè)計和實施應(yīng)當遵循成本效益原則。()
4.審計證據(jù)的可靠性是指審計證據(jù)的真實性和準確性。()
5.審計人員應(yīng)當對被審計單位的所有財務(wù)信息進行審計。()
6.審計報告應(yīng)當由審計人員簽署,并加蓋審計機構(gòu)公章。()
7.審計人員在執(zhí)行審計程序時,可以不受被審計單位管理層的限制。()
8.審計風險評估的結(jié)果應(yīng)當直接影響審計程序的執(zhí)行。()
9.審計人員對被審計單位的審計意見,應(yīng)當基于充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)。()
10.審計人員對審計過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題,應(yīng)當及時向被審計單位報告。()
三、簡答題(每題5分,共4題)
1.簡述高級審計師考試的主要科目及其考試內(nèi)容。
2.解釋審計人員在進行風險評估時,如何考慮重要性水平。
3.簡述內(nèi)部控制制度的主要目標和要素。
4.闡述審計人員在編制審計報告時,應(yīng)當包括哪些基本內(nèi)容。
四、論述題(每題10分,共2題)
1.論述審計在維護市場經(jīng)濟秩序中的重要作用,并分析審計人員如何通過審計工作促進企業(yè)合規(guī)經(jīng)營。
2.論述內(nèi)部控制制度在企業(yè)風險管理中的作用,結(jié)合實際案例,分析如何有效構(gòu)建和實施內(nèi)部控制制度。
五、單項選擇題(每題2分,共10題)
1.下列哪項不屬于高級審計師考試的范圍?()
A.審計準則
B.財務(wù)會計
C.管理會計
D.審計軟件應(yīng)用
2.高級審計師考試科目中,涉及審計基本理論的科目是()。
A.審計理論與實務(wù)
B.財務(wù)管理
C.經(jīng)濟法
D.稅法
3.下列關(guān)于審計程序的描述,錯誤的是()。
A.審計程序是審計工作的基礎(chǔ)
B.審計程序是審計人員執(zhí)行審計任務(wù)的方法
C.審計程序包括風險評估、控制測試和實質(zhì)性程序
D.審計程序與被審計單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模無關(guān)
4.下列關(guān)于審計人員職業(yè)道德的描述,錯誤的是()。
A.審計人員應(yīng)當保持獨立性
B.審計人員應(yīng)當保持客觀性
C.審計人員應(yīng)當接受不正當?shù)睦?/p>
D.審計人員應(yīng)當保持專業(yè)勝任能力
5.下列關(guān)于審計報告的描述,錯誤的是()。
A.審計報告是審計人員對被審計單位財務(wù)報表的審計結(jié)果
B.審計報告應(yīng)當包括審計人員對財務(wù)報表的審計意見
C.審計報告應(yīng)當包括審計人員的免責聲明
D.審計報告應(yīng)當包括被審計單位的財務(wù)報表
6.下列關(guān)于內(nèi)部控制制度的描述,錯誤的是()。
A.內(nèi)部控制制度是組織內(nèi)部的一種管理制度
B.內(nèi)部控制制度旨在保證組織目標的實現(xiàn)
C.內(nèi)部控制制度包括組織結(jié)構(gòu)、職責分工、授權(quán)審批、監(jiān)督評價等
D.內(nèi)部控制制度應(yīng)當與組織業(yè)務(wù)性質(zhì)無關(guān)
7.下列關(guān)于審計證據(jù)的描述,錯誤的是()。
A.審計證據(jù)是審計人員收集和評價的資料
B.審計證據(jù)應(yīng)當具有可靠性、相關(guān)性、充分性和適當性
C.審計證據(jù)應(yīng)當來源于被審計單位
D.審計證據(jù)可以不包括實物證據(jù)
8.下列關(guān)于審計風險評估的描述,錯誤的是()。
A.審計風險評估是審計人員識別和評估審計風險的過程
B.審計風險評估應(yīng)當包括風險評估、風險應(yīng)對和風險監(jiān)控
C.審計風險評估應(yīng)當根據(jù)被審計單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模進行
D.審計風險評估可以不考慮審計準則的要求
9.下列關(guān)于審計程序的描述,錯誤的是()。
A.審計程序是審計工作的基礎(chǔ)
B.審計程序是審計人員執(zhí)行審計任務(wù)的方法
C.審計程序包括風險評估、控制測試和實質(zhì)性程序
D.審計程序應(yīng)根據(jù)審計風險和重要性進行調(diào)整,但不受審計準則約束
10.下列關(guān)于審計報告的描述,錯誤的是()。
A.審計報告是審計人員對被審計單位財務(wù)報表的審計結(jié)果
B.審計報告應(yīng)當包括審計人員對財務(wù)報表的審計意見
C.審計報告應(yīng)當包括審計人員的免責聲明
D.審計報告應(yīng)當包括被審計單位的財務(wù)報表,但無需包括審計人員的工作底稿
試卷答案如下
一、多項選擇題
1.ABCDE
解析思路:高級審計師考試涵蓋審計、會計、法律、稅法等多個領(lǐng)域,因此選項A、B、C、D、E均為考試范圍。
2.ABCDE
解析思路:高級審計師考試科目通常包括審計理論與實務(wù)、財務(wù)管理、經(jīng)濟法、稅法、會計等,因此選項A、B、C、D、E均為考試科目。
3.ABCDE
解析思路:審計程序是審計工作的基礎(chǔ),包括風險評估、控制測試和實質(zhì)性程序,且應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模以及審計風險和重要性進行調(diào)整。
4.ABCD
解析思路:審計人員的職業(yè)道德要求包括獨立性、保密性、客觀性和專業(yè)勝任能力,因此選項A、B、C、D正確。
5.ABCDE
解析思路:審計報告應(yīng)包括審計意見、免責聲明、審計人員的責任以及被審計單位的財務(wù)報表。
6.ABCDE
解析思路:內(nèi)部控制制度旨在保證組織目標的實現(xiàn),包括組織結(jié)構(gòu)、職責分工、授權(quán)審批、監(jiān)督評價等要素。
7.ABCDE
解析思路:審計證據(jù)應(yīng)當具有可靠性、相關(guān)性、充分性和適當性,且可以包括書面、口頭和實物證據(jù)。
8.ABCDE
解析思路:審計風險評估是審計人員識別和評估審計風險的過程,應(yīng)包括風險評估、風險應(yīng)對和風險監(jiān)控,且需考慮業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和審計準則。
9.ABCDE
解析思路:與題目1相同,審計程序應(yīng)與被審計單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模相適應(yīng),并根據(jù)審計風險和重要性進行調(diào)整。
10.ABCDE
解析思路:與題目5相同,審計報告應(yīng)包括審計意見、免責聲明、審計人員的責任以及被審計單位的財務(wù)報表。
二、判斷題
1.正確
解析思路:高級審計師考試是國家級專業(yè)資格考試,選拔高級審計人才。
2.正確
解析思路:審計人員的獨立性和客觀性是保證審計質(zhì)量的關(guān)鍵。
3.正確
解析思路:內(nèi)部控制制度的設(shè)計和實施確實應(yīng)遵循成本效益原則。
4.正確
解析思路:審計證據(jù)的可靠性是指證據(jù)的真實性和準確性。
5.錯誤
解析思路:審計人員應(yīng)針對財務(wù)報表的相關(guān)信息進行審計,而非所有信息。
6.正確
解析思路:審計報告應(yīng)由審計人員簽署并加蓋公章。
7.錯誤
解析思路:審計人員在進行審計工作時,應(yīng)尊重被審計單位的管理層。
8.正確
解析思路:審計風險評估的結(jié)果直接影響審計程序的執(zhí)行。
9.正確
解析思路:審計人員的審計意見應(yīng)基于充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)。
10.正確
解析思路:審計人員應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的重大問題及時報告給被審計單位。
三、簡答題
1.答案略
解析思路:概述高級審計師考試的主要科目,如審計理論與實務(wù)、財務(wù)管理、經(jīng)濟法、稅法、會計等,并簡要說明每個科目的考試內(nèi)容。
2.答案略
解析思路:解釋重要性水平在風險評估中的作用,包括其對審計程序的影響,以及如何根據(jù)重要性水平調(diào)整審計程序。
3.答案略
解析思路:簡述內(nèi)部控制制度的主要目標,如確保財務(wù)報告的可靠性、運營效率和效果、以及
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