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有限公司平臺(tái)研發(fā)部:全年目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算制定:日期:有限公司平臺(tái)研發(fā)部:全年目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算制定:二、2012年資金預(yù)算平臺(tái)研發(fā)部一、2012年目標(biāo)制定三、2012年人員編制四、2012年部門(mén)建設(shè)五、2012年工作展望六、附2012年管理工具二、2012年資金預(yù)算平臺(tái)研發(fā)部一、2012年目標(biāo)制定三、22012年項(xiàng)目數(shù)量月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月項(xiàng)目總數(shù)12年項(xiàng)目開(kāi)展計(jì)劃
2012年項(xiàng)目數(shù)量月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月12012年研發(fā)部目標(biāo)研發(fā)目標(biāo)1、創(chuàng)新為基礎(chǔ);2、真正了解客戶(hù)需求的產(chǎn)品,做調(diào)研問(wèn)卷;研發(fā)理念1、以信息化對(duì)客戶(hù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為目標(biāo),開(kāi)展信息化平臺(tái)服務(wù);2、以應(yīng)用性、平臺(tái)化為研發(fā)方向;研發(fā)創(chuàng)新1、;2012年研發(fā)部目標(biāo)研發(fā)目標(biāo)2012年研發(fā)模板開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的基本構(gòu)思1.味道比家里做得還可口2.分量設(shè)定為適合顧客消費(fèi)的重量3.價(jià)格性?xún)r(jià)比高的產(chǎn)品4.平衡營(yíng)養(yǎng).
可口5.視覺(jué)感美觀..新穎開(kāi)發(fā)菜單以基本5項(xiàng)構(gòu)思為基礎(chǔ),在暢銷(xiāo)條件3要素的基礎(chǔ)上考慮到顧客的需求來(lái)進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。以北京人都知道的菜品,或者想嘗試的菜品為基本菜單。一、易操作(快)二、高效三、創(chuàng)新制作菜單的3要素2012年研發(fā)模板開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的基本構(gòu)思1.味道研發(fā)部調(diào)研目標(biāo)時(shí)刻關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和信息1、對(duì)手優(yōu)、劣勢(shì)2、組織架構(gòu)3、核心人才(管理、技術(shù)、創(chuàng)新)4、產(chǎn)品狀況(研發(fā)、主營(yíng)產(chǎn)品、附加/非主營(yíng)品)10、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)據(jù)分析5、管理手段6、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)手段、策略(價(jià)格策略、通路/渠道、推廣/廣告策略)7、核心:客戶(hù)資源(大客戶(hù))8、最新舉措9、成功經(jīng)驗(yàn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析內(nèi)容研發(fā)部調(diào)研目標(biāo)1、對(duì)手優(yōu)、劣勢(shì)2、組織架構(gòu)3、核心人才(管理第一篇:12年目標(biāo)制定研發(fā)部12年目標(biāo):12年全年目標(biāo)設(shè)定見(jiàn)下表:業(yè)務(wù)內(nèi)容完成情況序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容目標(biāo)值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1可控性費(fèi)用
成本預(yù)算控制1.人力成本≤100%
2.辦公費(fèi)用≤100%
3.低值易耗品費(fèi)用≤100%
不可控性費(fèi)用成本預(yù)算控制1.設(shè)備費(fèi)用≤100%
2研發(fā)管理1.新品研發(fā)≥1種次
2.升級(jí)產(chǎn)品≥2種
3.新品上市操作指引失誤次數(shù)0次
4.新品培訓(xùn)失誤次數(shù)0次
5.新品意見(jiàn)調(diào)查回復(fù)率≥95%
6.產(chǎn)品下市操作指引失誤次數(shù)0次
第一篇:12年目標(biāo)制定研發(fā)部12年目標(biāo):業(yè)務(wù)內(nèi)容完成情況序號(hào)第一篇:12年目標(biāo)制定業(yè)務(wù)內(nèi)容完成情況序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容目標(biāo)值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3人員管理1.員工流失率≤10%
4培訓(xùn)管理1.每月培訓(xùn)次數(shù)≥1
2.培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率≥90%
5服務(wù)管理1.顧客滿(mǎn)意度≥90%
2.被投訴或被反饋次數(shù)≤1
3.新產(chǎn)品跟進(jìn)失誤次數(shù)≤1
6創(chuàng)新管理1.創(chuàng)新次數(shù)≥1
第一篇:12年目標(biāo)制定業(yè)務(wù)內(nèi)容完成情況序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容目標(biāo)值1月第二篇、12年資金預(yù)算根據(jù)12年公司戰(zhàn)略發(fā)展安排,研發(fā)部相關(guān)資金預(yù)算見(jiàn)下表:序號(hào)
項(xiàng)目
業(yè)務(wù)內(nèi)容
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合計(jì)
1人力成本工資
福利
伙食費(fèi)
獎(jiǎng)金
補(bǔ)貼
2研發(fā)費(fèi)用考察/調(diào)研費(fèi)用
其它費(fèi)用
3設(shè)備
其它設(shè)備費(fèi)用
04辦公電腦
費(fèi)用
辦公紙
文具類(lèi)
5低值易耗品費(fèi)用清潔費(fèi)用
6總計(jì)(單位:元)
第二篇、12年資金預(yù)算根據(jù)12年公司戰(zhàn)略發(fā)展安排,研發(fā)部相關(guān)第二篇、12年資金預(yù)算預(yù)計(jì)12年研發(fā)部全年費(fèi)用
元。從資金預(yù)算表中可以看出,研發(fā)部在12年全年費(fèi)用分配占的比例為:人力成本占
%,研發(fā)費(fèi)用占
%,低值易耗品費(fèi)用占
%,辦公費(fèi)用占
%。第二篇、12年資金預(yù)算預(yù)計(jì)12年研發(fā)部全年費(fèi)用第三篇:人員規(guī)劃研發(fā)部現(xiàn)有人員共
人。研發(fā)部人員規(guī)劃表:職位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月XXXXXXXXXX人員總計(jì)第三篇:人員規(guī)劃研發(fā)部現(xiàn)有人員共人。職位1月2月3第三篇:人員規(guī)劃附:研發(fā)部架構(gòu)圖:研發(fā)主管XXXXXX第三篇:人員規(guī)劃附:研發(fā)部架構(gòu)圖:研發(fā)主管XXXXXX第四篇:部門(mén)建設(shè)建立培訓(xùn)體系,提前做好人員的技能培訓(xùn)。建立人才儲(chǔ)備,并長(zhǎng)期進(jìn)行跟進(jìn)。部門(mén)土氣激勵(lì),提升員工的積極性,團(tuán)隊(duì)凝聚力。保持內(nèi)外部門(mén)良好的、高效的溝通服務(wù)。提倡創(chuàng)新意識(shí),為公司可持續(xù)性發(fā)展做好堅(jiān)實(shí)的支持。第四篇:部門(mén)建設(shè)建立培訓(xùn)體系,提前做好人員的技能培訓(xùn)。研發(fā)中心1、編寫(xiě)、產(chǎn)品研發(fā)主題2、組建產(chǎn)品研發(fā)小組3、可行性研究4、形成產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案幾種供備選5、確定最終產(chǎn)品選定方案6、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、擺放、外形、餐盒7、產(chǎn)品試做、改進(jìn)、測(cè)試、試吃、培訓(xùn)8、投入批量生產(chǎn)第五篇:工作展望1、編寫(xiě)、產(chǎn)品研發(fā)主題2、組建產(chǎn)品研發(fā)小組3、可行性研究4、研發(fā)中心XXXXXX研發(fā)合作企業(yè)贏得信任建立合作XXXXXX研發(fā)合作企業(yè)贏得信任ThankYou!ThankYou!有限公司平臺(tái)研發(fā)部:全年目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算制定:日期:有限公司平臺(tái)研發(fā)部:全年目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算制定:二、2012年資金預(yù)算平臺(tái)研發(fā)部一、2012年目標(biāo)制定三、2012年人員編制四、2012年部門(mén)建設(shè)五、2012年工作展望六、附2012年管理工具二、2012年資金預(yù)算平臺(tái)研發(fā)部一、2012年目標(biāo)制定三、22012年項(xiàng)目數(shù)量月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月項(xiàng)目總數(shù)12年項(xiàng)目開(kāi)展計(jì)劃
2012年項(xiàng)目數(shù)量月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月12012年研發(fā)部目標(biāo)研發(fā)目標(biāo)1、創(chuàng)新為基礎(chǔ);2、真正了解客戶(hù)需求的產(chǎn)品,做調(diào)研問(wèn)卷;研發(fā)理念1、以信息化對(duì)客戶(hù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為目標(biāo),開(kāi)展信息化平臺(tái)服務(wù);2、以應(yīng)用性、平臺(tái)化為研發(fā)方向;研發(fā)創(chuàng)新1、;2012年研發(fā)部目標(biāo)研發(fā)目標(biāo)2012年研發(fā)模板開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的基本構(gòu)思1.味道比家里做得還可口2.分量設(shè)定為適合顧客消費(fèi)的重量3.價(jià)格性?xún)r(jià)比高的產(chǎn)品4.平衡營(yíng)養(yǎng).
可口5.視覺(jué)感美觀..新穎開(kāi)發(fā)菜單以基本5項(xiàng)構(gòu)思為基礎(chǔ),在暢銷(xiāo)條件3要素的基礎(chǔ)上考慮到顧客的需求來(lái)進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。以北京人都知道的菜品,或者想嘗試的菜品為基本菜單。一、易操作(快)二、高效三、創(chuàng)新制作菜單的3要素2012年研發(fā)模板開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的基本構(gòu)思1.味道研發(fā)部調(diào)研目標(biāo)時(shí)刻關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和信息1、對(duì)手優(yōu)、劣勢(shì)2、組織架構(gòu)3、核心人才(管理、技術(shù)、創(chuàng)新)4、產(chǎn)品狀況(研發(fā)、主營(yíng)產(chǎn)品、附加/非主營(yíng)品)10、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)據(jù)分析5、管理手段6、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)手段、策略(價(jià)格策略、通路/渠道、推廣/廣告策略)7、核心:客戶(hù)資源(大客戶(hù))8、最新舉措9、成功經(jīng)驗(yàn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析內(nèi)容研發(fā)部調(diào)研目標(biāo)1、對(duì)手優(yōu)、劣勢(shì)2、組織架構(gòu)3、核心人才(管理第一篇:12年目標(biāo)制定研發(fā)部12年目標(biāo):12年全年目標(biāo)設(shè)定見(jiàn)下表:業(yè)務(wù)內(nèi)容完成情況序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容目標(biāo)值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1可控性費(fèi)用
成本預(yù)算控制1.人力成本≤100%
2.辦公費(fèi)用≤100%
3.低值易耗品費(fèi)用≤100%
不可控性費(fèi)用成本預(yù)算控制1.設(shè)備費(fèi)用≤100%
2研發(fā)管理1.新品研發(fā)≥1種次
2.升級(jí)產(chǎn)品≥2種
3.新品上市操作指引失誤次數(shù)0次
4.新品培訓(xùn)失誤次數(shù)0次
5.新品意見(jiàn)調(diào)查回復(fù)率≥95%
6.產(chǎn)品下市操作指引失誤次數(shù)0次
第一篇:12年目標(biāo)制定研發(fā)部12年目標(biāo):業(yè)務(wù)內(nèi)容完成情況序號(hào)第一篇:12年目標(biāo)制定業(yè)務(wù)內(nèi)容完成情況序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容目標(biāo)值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3人員管理1.員工流失率≤10%
4培訓(xùn)管理1.每月培訓(xùn)次數(shù)≥1
2.培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率≥90%
5服務(wù)管理1.顧客滿(mǎn)意度≥90%
2.被投訴或被反饋次數(shù)≤1
3.新產(chǎn)品跟進(jìn)失誤次數(shù)≤1
6創(chuàng)新管理1.創(chuàng)新次數(shù)≥1
第一篇:12年目標(biāo)制定業(yè)務(wù)內(nèi)容完成情況序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容目標(biāo)值1月第二篇、12年資金預(yù)算根據(jù)12年公司戰(zhàn)略發(fā)展安排,研發(fā)部相關(guān)資金預(yù)算見(jiàn)下表:序號(hào)
項(xiàng)目
業(yè)務(wù)內(nèi)容
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合計(jì)
1人力成本工資
福利
伙食費(fèi)
獎(jiǎng)金
補(bǔ)貼
2研發(fā)費(fèi)用考察/調(diào)研費(fèi)用
其它費(fèi)用
3設(shè)備
其它設(shè)備費(fèi)用
04辦公電腦
費(fèi)用
辦公紙
文具類(lèi)
5低值易耗品費(fèi)用清潔費(fèi)用
6總計(jì)(單位:元)
第二篇、12年資金預(yù)算根據(jù)12年公司戰(zhàn)略發(fā)展安排,研發(fā)部相關(guān)第二篇、12年資金預(yù)算預(yù)計(jì)12年研發(fā)部全年費(fèi)用
元。從資金預(yù)算表中可以看出,研發(fā)部在12年全年費(fèi)用分配占的比例為:人力成本占
%,研發(fā)費(fèi)用占
%,低值易耗品費(fèi)用占
%
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