北海市海城區(qū)地角街道辦事處_第1頁
北海市海城區(qū)地角街道辦事處_第2頁
北海市海城區(qū)地角街道辦事處_第3頁
北海市海城區(qū)地角街道辦事處_第4頁
已閱讀5頁,還剩16頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、北海市海城區(qū)地角街道辦事處2014 年部門決算目錄第一部分:地角街道辦事處概況一、地角街道辦事處主要職能二、地角街道辦事處和所屬決算單位構(gòu)成三、 2014 年度收入支出決算總體情況。四、 2014 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。五、 2014 年度政府性基金支出決算情況。六、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。七、其他重要事項情況說明。第二部分:地角街道辦事處 2014 年部門決算報表表一:部門收支決算總表表二:一般公共預(yù)算支出決算表(按功能分類科目細(xì)化到項級)表三:一般公共預(yù)算基本支出決算表(按經(jīng)濟(jì)分類科目細(xì)化到款級)表四:“三公”經(jīng)費支出決算表表五:政府性基金收支決算表地角街道

2、辦事處概況一、地角街道辦事處主要職能(一)貫徹落實黨的路線、方針和政策,執(zhí)行國家法律、法規(guī)及上級機(jī)關(guān)的決定和命令,制訂并組織實施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定,加強(qiáng)黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。(二)按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)干部的教育、培養(yǎng)、選拔、考核和監(jiān)督工作。(三)負(fù)責(zé)編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,按權(quán)限組織實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)。(四)按規(guī)定權(quán)限和程序,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的規(guī)劃管理、城市管理、房產(chǎn)管理、土地使用(征收、出讓) 、拆遷和開發(fā)等工作,加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理、環(huán)境資源保護(hù)等工作。(五)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)招商引資、對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及涉外經(jīng)濟(jì)活動,按規(guī)定權(quán)限和程序做好招商引資、固定資產(chǎn)投資的統(tǒng)計工作。

3、(六)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)教育、衛(wèi)生、人口和計劃生育、民政事務(wù)、救災(zāi)救助、就業(yè)培訓(xùn)、勞動社會保障和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障實施等工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明建設(shè),組織群眾性文化、體育和各類教育活動,開展愛國衛(wèi)生運動,美化城鄉(xiāng)環(huán)境。(七)推進(jìn)基層民主法制建設(shè),指導(dǎo)村(居)民委員會工作;按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作,維護(hù)社會秩序,保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。加強(qiáng)社會治安綜合治理,強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作,化解各種社會矛盾,維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。(八)做好所屬單位經(jīng)濟(jì)組織的財務(wù)、會計的指導(dǎo)和監(jiān)管工作,組織實施對街道機(jī)關(guān)各部門、下屬企事業(yè)單位、村級集體經(jīng)濟(jì)組織經(jīng)濟(jì)活動的審計工作。(九)行使區(qū)委、區(qū)政府賦予的其他職責(zé), 承

4、辦上級交辦的其他事項。二、地角街道辦和所屬決算單位構(gòu)成,納入 2014 年決算的包含地角街道辦事處本級及所屬司法所、勞動保障事務(wù)所、地角文化廣播、人口和計劃生育、 4 個居委會三、地角街道辦事處2014 年總收入4,684,108.02元,總支出4,242,057.86元。四、地角街道辦事處 2014 年度一般公共預(yù)算總收入4,684,108.02元,總支出 4,242,057.86元。五、地角街道辦事處“三公”經(jīng)費 65,415.00 元,“三公”經(jīng)費開支包括:公務(wù)用車運行費 65,415.00 元;公務(wù)接待費為 0 元,有效控制接待費開支,全年無因公出國(境)費用發(fā)生。六、 2014 年度

5、政府性基金支出為0 萬元。七、沒有需要特別說明的事項。第二部分:海城區(qū)地角街道辦事處2014 年部門決算報表表一:收入支出決算總表單位:元收入項目一、財政撥款二、事業(yè)收入三、事業(yè)單位經(jīng)營收入四、其他收入本年收入合計用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)決算數(shù)4,684,108.024,684,108.02支出項目一、一般公共服務(wù)支出二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、文化體育與傳媒支出六、社會保障和就業(yè)支出七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出九、農(nóng)林水支出十、住房保障支出本年支出合計結(jié)余分配年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余決算數(shù)4,242,057.864,065.20123,614.00196,632.0

6、0544,416.96273,332.00978,274.00342,522.00195,686.004,242,057.86442,050.34收入總計4,684,108.02支出總計4,684,108.02表二:收入決算表項 目科目編科目名稱本年收入合計財政撥款收入碼欄次12合計4,684,108.204,684,108.20201一般公共服務(wù)支出1,529,854.201,529,854.2003政府辦公廳 (室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1,389,815.001,389,815.0001行政運行1,234,275.001,234,275.0002一般行政管理事務(wù)155,540.00155,540

7、.0006財政事務(wù)134,039.20134,039.2001行政運行134,039.20134,039.2013商貿(mào)事務(wù)6,000.006,000.0008招商引資6,000.006,000.00203國防支出5,000.005,000.0099其他國防支出5,000.005,000.0001其他國防支出5,000.005,000.00204公共安全支出123,614.00123,614.0006司法123,614.00123,614.0001行政運行123,614.00123,614.00207文化體育與傳媒支出196,632.00196,632.0004廣播影視196,632.00196

8、,632.0099其他廣播影視支出196,632.00196,632.00單位:元上級補(bǔ)助事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳其他收入收入收入34567208社會保障和就業(yè)支出664,830.00664,830.0001人力資源和社會保障管理事務(wù)664,830.00664,830.0006就業(yè)管理事務(wù)664,830.00664,830.0002民政管理事務(wù)148,650.00148,650.0005老齡事務(wù)24,000.0024,000.0008基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)124,650.00124,650.0015自然災(zāi)害生活救助450,000.00450,000.0002地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助150,000.

9、00150,000.0099其他自然災(zāi)害生活救助支出300,000.00300,000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出273,332.00273,332.0005醫(yī)療保障99,924.0099,924.0001行政單位醫(yī)療49,093.0049,093.0002事業(yè)單位醫(yī)療18,976.0018,976.0003公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助31,855.0031,855.0007人口與計劃生育事務(wù)173,408.00173,408.0099其他人口與計劃生育事務(wù)支出173,408.00173,408.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,012,994.001,012,994.0001城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)852,994.

10、00852,994.0099其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出852,994.00852,994.0005城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生160,000.00160,000.0001城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生160,000.00160,000.00213農(nóng)林水支出551,166.00551,166.0001農(nóng)業(yè)201,166.00201,166.0052對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助201,166.00201,166.0099其他農(nóng)林水支出350,000.00350,000.0099其他農(nóng)林水支出350,000.00350,000.00220國土海洋氣象等支出1,000.001,000.0004地震事務(wù)1,000.001,000.0

11、006地震災(zāi)害預(yù)防1,000.001,000.00221住房保障支出195,686.00195,686.0001保障性安居工程支出79,986.0079,986.0001廉租住房59,616.0059,616.0007保障性住房租金補(bǔ)貼20,370.0020,370.0002住房改革支出115,700.00115,700.0001住房公積金115,700.00115,700.00229其他支出130,000.00130,000.0099其他支出130,000.00130,000.0001其他支出130,000.00130,000.00表三:支出決算表單位:元項 目本年支出合計基本支出項目支出上

12、繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助科目編碼科目名稱支出欄次123456合計4,242,057.864,242,057.86201一般公共服務(wù)支出1,523,005.701,523,005.7003政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1,388,966.501,388,966.5001行政運行1,234,275.001,234,275.0002一般行政管理事務(wù)154,691.50154,691.5006財政事務(wù)134,039.20134,039.2001行政運行134,039.20134,039.2013 商貿(mào)事務(wù)8 招商引資203國防支出4,065.204,065.2099其他國防支出4,065.20

13、4,065.2001其他國防支出4,065.204,065.20204公共安全支出123,614.00123,614.0006司法123,614.00123,614.0001行政運行123,614.00123,614.00207文化體育與傳媒支出196,632.00196,632.0004廣播影視196,632.00196,632.0099其他廣播影視支出196,632.00196,632.00208社會保障和就業(yè)支出544,416.96544,416.9601人力資源和社會保障管理事務(wù)66,180.0066,180.0006就業(yè)管理事務(wù)66,180.0066,180.0002民政管理事務(wù)11

14、5,664.46115,664.4605老齡事務(wù)17,500.0517,500.0508基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)98,164.4198,164.4115自然災(zāi)害生活救助362,572.50362,572.5002地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助150,000.00150,000.0099其他自然災(zāi)害生活救助支出212,572.50212,572.50210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出273,332.00273,332.0005醫(yī)療保障99,924.0099,924.0001行政單位醫(yī)療49,093.0049,093.0002事業(yè)單位醫(yī)療18,976.0018,976.0003公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助31,855.0031,85

15、5.0007人口與計劃生育事務(wù)173,408.00173,408.0099其他人口與計劃生育事務(wù)支出173,408.00173,408.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出978,274.00978,274.0001城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)852,994.00852,994.0099其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出852,994.00852,994.0005城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生125,280.00125,280.0001城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生125,280.00125,280.00213農(nóng)林水支出342,522.00342,522.0001農(nóng)業(yè)201,166.00201,166.0052對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助201,166.00

16、201,166.0099其他農(nóng)林水支出141,356.00141,356.0099其他農(nóng)林水支出141,356.00141,356.00221住房保障支出195,686.00195,686.0001保障性安居工程支出79,986.0079,986.0001廉租住房59,616.0059,616.0007保障性住房租金補(bǔ)貼20,370.0020,370.0002住房改革支出115,700.00115,700.0001住房公積金115,700.00115,700.00229其他支出60,510.0060,510.0099其他支出60,510.0060,510.0001其他支出60,510.0060

17、,510.00表四:財政撥款收入支出決算總表單位:元收 入支 出項 目行次金額項 目行一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算合計財政撥款財政撥款次欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財政撥款14,684,108.20一、一般公共服務(wù)支出181,523,005.70二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出193三、國防支出204,065.204四、公共安全支出21123,614.005五、文化體育與傳媒支出22196,632.006六、社會保障和就業(yè)支出23544,416.967九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24273,332.008十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出25978,274.009十二、農(nóng)林水支出26342,522

18、.00十九、住房保障支出195,686.0010二十二、其他支出2760,510.001128本年收入合計124,684,108.20本年支出合計294,242,057.86年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30442,050.34一般公共預(yù)算財政撥款1431政府性基金預(yù)算財政撥款15321633合計174,684,108.20合計344,684,108.20表五:一般公共預(yù)算支出決算表單位:元項 目合計基本支出項目支出科目編碼科目名稱欄次123合計4,242,057.864,242,057.86201一般公共服務(wù)支出1,523,005.701,523,005.7003政府辦公廳 (室)

19、及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1,388,966.501,388,966.5001行政運行1,234,275.001,234,275.0002一般行政管理事務(wù)154,691.50154,691.5006財政事務(wù)134,039.20134,039.2001行政運行134,039.20134,039.2013 商貿(mào)事務(wù)8 招商引資203國防支出4,065.204,065.2099其他國防支出4,065.204,065.2001其他國防支出4,065.204,065.20204公共安全支出123,614.00123,614.0006司法123,614.00123,614.0001行政運行123,614.00123,

20、614.00207文化體育與傳媒支出196,632.00196,632.0004廣播影視196,632.00196,632.0099其他廣播影視支出196,632.00196,632.00208社會保障和就業(yè)支出544,416.96544,416.9601人力資源和社會保障管理事務(wù)66,180.0066,180.0006就業(yè)管理事務(wù)66,180.0066,180.0002民政管理事務(wù)115,664.46115,664.4605老齡事務(wù)17,500.0517,500.0508基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)98,164.4198,164.4115自然災(zāi)害生活救助362,572.50362,572.5002地方

21、自然災(zāi)害生活補(bǔ)助150,000.00150,000.0099其他自然災(zāi)害生活救助支出212,572.50212,572.50210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出273,332.00273,332.0005醫(yī)療保障99,924.0099,924.0001行政單位醫(yī)療49,093.0049,093.0002事業(yè)單位醫(yī)療18,976.0018,976.0003公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助31,855.0031,855.0007人口與計劃生育事務(wù)173,408.00173,408.0099其他人口與計劃生育事務(wù)支出173,408.00173,408.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出978,274.00978,274.0001城鄉(xiāng)社區(qū)

22、管理事務(wù)852,994.00852,994.0099其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出852,994.00852,994.0005城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生125,280.00125,280.0001城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生125,280.00125,280.00213農(nóng)林水支出342,522.00342,522.0001農(nóng)業(yè)201,166.00201,166.0052對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助201,166.00201,166.0099其他農(nóng)林水支出141,356.00141,356.0099其他農(nóng)林水支出141,356.00141,356.00221住房保障支出195,686.00195,686.0001保障性安居工

23、程支出79,986.0079,986.0001廉租住房59,616.0059,616.0007保障性住房租金補(bǔ)貼20,370.0020,370.0002住房改革支出115,700.00115,700.0001住房公積金115,700.00115,700.00229其他支出60,510.0060,510.0099其他支出60,510.0060,510.0001其他支出60,510.0060,510.00表六:一般公共預(yù)算基本支出決算表單位: 元經(jīng)濟(jì)分類科目名稱本年支出合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費欄次123合計4,242,057.863,088.917.021,153,140.84工資福利支出2,209,382.422,209,382.42基本工資843

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論