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文檔簡介

1、泓域咨詢/撫州燃氣表項目投資計劃書目錄第一章 市場分析7一、 行業(yè)的周期性、區(qū)域性及季節(jié)性特點7二、 智能燃氣表發(fā)展情況8第二章 項目承辦單位基本情況10一、 公司基本信息10二、 公司簡介10三、 公司競爭優(yōu)勢11四、 公司主要財務數據13公司合并資產負債表主要數據13公司合并利潤表主要數據14五、 核心人員介紹14六、 經營宗旨16七、 公司發(fā)展規(guī)劃16第三章 項目緒論18一、 項目名稱及投資人18二、 編制原則18三、 編制依據19四、 編制范圍及內容19五、 項目建設背景20六、 結論分析21主要經濟指標一覽表23第四章 產品方案與建設規(guī)劃25一、 建設規(guī)模及主要建設內容25二、 產品

2、規(guī)劃方案及生產綱領25產品規(guī)劃方案一覽表25第五章 建筑技術方案說明27一、 項目工程設計總體要求27二、 建設方案28三、 建筑工程建設指標28建筑工程投資一覽表29第六章 選址方案31一、 項目選址原則31二、 建設區(qū)基本情況31三、 實施雙向開放戰(zhàn)略,構筑高水平開放格局35四、 全力推動先進制造業(yè)高質量發(fā)展36五、 項目選址綜合評價38第七章 運營模式分析39一、 公司經營宗旨39二、 公司的目標、主要職責39三、 各部門職責及權限40四、 財務會計制度44第八章 法人治理47一、 股東權利及義務47二、 董事54三、 高級管理人員59四、 監(jiān)事62第九章 SWOT分析說明65一、 優(yōu)勢

3、分析(S)65二、 劣勢分析(W)67三、 機會分析(O)67四、 威脅分析(T)69第十章 環(huán)保方案分析72一、 編制依據72二、 環(huán)境影響合理性分析73三、 建設期大氣環(huán)境影響分析74四、 建設期水環(huán)境影響分析74五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析75六、 建設期聲環(huán)境影響分析75七、 環(huán)境管理分析76八、 結論及建議77第十一章 節(jié)能分析79一、 項目節(jié)能概述79二、 能源消費種類和數量分析80能耗分析一覽表80三、 項目節(jié)能措施81四、 節(jié)能綜合評價82第十二章 進度實施計劃83一、 項目進度安排83項目實施進度計劃一覽表83二、 項目實施保障措施84第十三章 投資方案85一、 投資估

4、算的依據和說明85二、 建設投資估算86建設投資估算表88三、 建設期利息88建設期利息估算表88四、 流動資金90流動資金估算表90五、 總投資91總投資及構成一覽表91六、 資金籌措與投資計劃92項目投資計劃與資金籌措一覽表93第十四章 經濟收益分析94一、 基本假設及基礎參數選取94二、 經濟評價財務測算94營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表94綜合總成本費用估算表96利潤及利潤分配表98三、 項目盈利能力分析98項目投資現金流量表100四、 財務生存能力分析101五、 償債能力分析102借款還本付息計劃表103六、 經濟評價結論103第十五章 風險評估105一、 項目風險分析105二、

5、 項目風險對策107第十六章 項目總結110第十七章 附表附錄112主要經濟指標一覽表112建設投資估算表113建設期利息估算表114固定資產投資估算表115流動資金估算表116總投資及構成一覽表117項目投資計劃與資金籌措一覽表118營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表119利潤及利潤分配表120項目投資現金流量表121借款還本付息計劃表123第一章 市場分析一、 行業(yè)的周期性、區(qū)域性及季節(jié)性特點1、周期性智能燃氣表行業(yè)的市場發(fā)展狀況與國民經濟整體發(fā)展程度及城市燃氣行業(yè)基礎設施建設密切相關。隨著中國經濟發(fā)展的平穩(wěn)增長以及節(jié)能減排戰(zhàn)略的實施,燃氣作為清潔能源,應用推廣的

6、力度加大,燃氣基礎設施建設日益完善。因此,智能燃氣表市場空間廣闊,需求量增加較快,行業(yè)整體呈現上升態(tài)勢。2、區(qū)域性從需求的區(qū)域性來看,主要受到地區(qū)經濟發(fā)展水平的影響。智能燃氣表等產品的普及應用取決于清潔能源的滲透程度,天然氣主干管道的建設進程受制于當地經濟發(fā)展水平。由于受到政策支持,我國大部分城市區(qū)域天然氣設施建設較為完善,市場需求主要表現為更新換代需求。3、季節(jié)性燃氣表產品下游主要面向各大燃氣運營商,參與集中招標并根據實際訂單實現銷售。燃氣運營商采購需求存在一定程度的季節(jié)性特征,根據其實際執(zhí)行的采購安裝進度,行業(yè)內企業(yè)大多呈現第一季度銷量較低、第四季度銷量較高的特征。二、 智能燃氣表發(fā)展情況

7、智能燃氣表的發(fā)展與燃氣的普及和科學技術的發(fā)展密切相關。隨著科學技術的不斷進步和用戶需求的升級,燃氣表從機械化逐漸走向信息化、智能化、網絡化,已從當初的全機械結構發(fā)展到由膜式燃氣表、IC卡膜式燃氣表、IC卡智能燃氣表、遠傳智能燃氣表、物聯網智能燃氣表等組成的種類齊全、功能多樣的燃氣計量儀表系列產品。智能燃氣表中,物聯網智能燃氣表集感知技術、控制技術及物聯網技術為一體,通過NB-IoT或LoRa通信方式進行信息傳輸,與智能燃氣表綜合管理軟件組成物聯網智能燃氣表運行系統,借助于物聯網技術的實時雙向數據通信功能,可實現遠程抄表、遠程調價和計費、遠程監(jiān)控與遠程報警、遠程閥控、報表數據統計與輸差管理等功能

8、,整體性能優(yōu)于IC卡智能燃氣表。目前國內燃氣表增量市場智能化率預計超過90%,NB-IoT燃氣表與LoRa燃氣表是物聯網技術在智慧燃氣的典型應用。燃氣行業(yè)過去存在供銷不便、傳統智能抄表技術成功率低、故障定位難以及安全管理難度大等行業(yè)痛點,另外還涉及管網運營效率提升、設備維護以及數據安全等問題。通過物聯網智能終端進行全面感知,基于可靠、穩(wěn)定的智能抄表方案為企業(yè)降本增效,同時物聯網與大數據結合可提高精細化程度,還可以提升管網的安全性,采用物聯網技術將有效解決行業(yè)痛點問題。第二章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx投資管理公司2、法定代表人:潘xx3、注冊資本:1450萬元4、

9、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2014-3-117、營業(yè)期限:2014-3-11至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事燃氣表相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)?;I(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革,實現了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一

10、,質量第一,信譽第一”為原則,在產品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨

11、著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現發(fā)展新突破。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數,以滿足客戶需求,已經積

12、累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統,將企業(yè)的決策管理層

13、、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現代化生產平臺,智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場

14、前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5019.964015.973764.97負債總額2687.102149.682015.32股東權益合計2332.861866.291749.64公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入201

15、85.5216148.4215139.14營業(yè)利潤4366.553493.243274.91利潤總額3572.812858.252679.61凈利潤2679.612090.101929.32歸屬于母公司所有者的凈利潤2679.612090.101929.32五、 核心人員介紹1、潘xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、謝xx,中國國籍,197

16、8年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、胡xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。4、胡xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工

17、程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、孟xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、蘇xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。7、曹xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8

18、月至今任公司獨立董事。8、程xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。六、 經營宗旨以市場經濟為導向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現社會效益和經濟效益的最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業(yè),以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產

19、商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻,同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作,為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產業(yè)鏈企業(yè)深度融合,建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式,再造行業(yè)新格局。(三)未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和技術服務的理念,充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發(fā)展

20、的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇,利用獨立創(chuàng)新、聯合開發(fā)、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。第三章 項目緒論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱撫州燃氣表項目(二)項目投資人xx投資管理公司(三)建設地點本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準)。二、 編制原則堅持以經濟效益為中心,社會效益和不境效益為重點指導思想,以技術先進、經濟可行為原則,立足本地、面向全國、著眼未來,實現企業(yè)高質量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案,盡可能減少工程項目的投資額,以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點,總圖布置力求做到布置緊湊,流程順暢,操作方便

21、,盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上,既要考慮先進性,又要確保技術成熟可靠,做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當地有利條件,因地制宜,充分利用當地資源。5、根據市場預測和當地情況制定產品方向,做到產品方案合理。6、依據環(huán)保法規(guī),做到清潔生產,工程建設實現“三同時”,將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關法規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。三、 編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要;2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);3、工業(yè)可行性研究編制手冊;4、現代財務會計;5、工業(yè)投

22、資項目評價與決策;6、國家及地方有關政策、法規(guī)、規(guī)劃;7、項目建設地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī);8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據;9、國家公布的相關設備及施工標準。四、 編制范圍及內容依據國家產業(yè)發(fā)展政策和有關部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況,按照項目的建設要求,對項目的實施在技術、經濟、社會和環(huán)境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規(guī)模,并提出主要技術經濟指標,對項目能否實施做出一個比較科學的評價,其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、

23、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。五、 項目建設背景城市燃氣作為城市基礎設施的重要組成部分,在城市現代化中起著極其重要的作用。國內經濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,城鎮(zhèn)化建設穩(wěn)步推進,城鎮(zhèn)化率呈現上升趨勢,為燃氣表行業(yè)提供了有利的市場環(huán)境。根據國家統計局相關數據,自2001年到2019年,城鎮(zhèn)化率從37.7%持續(xù)上升到60.60%。根據摩根士丹利發(fā)布的藍皮書報告中國城市化2.0:超級都市圈,預計到2030年中國城鎮(zhèn)化率將達到75%左右。城市化進程的穩(wěn)步發(fā)展為燃氣表市場提供了穩(wěn)定的增量市場空間。城鎮(zhèn)化人口是城市用氣人口增長的重要驅動力之一,協同煤改氣等燃氣政策,為燃氣表市場

24、的增長奠定了基礎。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約30.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xxx套燃氣表的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資13652.62萬元,其中:建設投資10714.23萬元,占項目總投資的78.48%;建設期利息286.21萬元,占項目總投資的2.10%;流動資金2652.18萬元,占項目總投資的19.43%。(五)資金籌措項目總投資13652.62萬元,根據資金籌措方案,xx投資管

25、理公司計劃自籌資金(資本金)7811.54萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額5841.08萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):28200.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):23664.52萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):3310.30萬元。4、財務內部收益率(FIRR):17.51%。5、全部投資回收期(Pt):6.35年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):11150.71萬元(產值)。(七)社會效益該項目工藝技術方案先進合理,原材料國內市場供應充足,生產規(guī)模適宜,產品質量可靠,產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效

26、益顯著,抗風險能力強,盈利能力強。綜上所述,本項目是可行的。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積20000.00約30.00畝1.1總建筑面積37979.681.2基底面積12600.001.3投資強度萬元/畝348.642總投資萬元13652.622.1建設投資萬元10714.232.1.1工程費用萬元9256.982.1.2其他費用萬元1168.642.1.3

27、預備費萬元288.612.2建設期利息萬元286.212.3流動資金萬元2652.183資金籌措萬元13652.623.1自籌資金萬元7811.543.2銀行貸款萬元5841.084營業(yè)收入萬元28200.00正常運營年份5總成本費用萬元23664.52""6利潤總額萬元4413.73""7凈利潤萬元3310.30""8所得稅萬元1103.43""9增值稅萬元1014.63""10稅金及附加萬元121.75""11納稅總額萬元2239.81""12工業(yè)增加

28、值萬元8034.58""13盈虧平衡點萬元11150.71產值14回收期年6.3515內部收益率17.51%所得稅后16財務凈現值萬元4292.71所得稅后第四章 產品方案與建設規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積20000.00(折合約30.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積37979.68。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx套燃氣表,預計年營業(yè)收入28200.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產

29、工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1燃氣表套xx2燃氣表套xx3燃氣表套xx4.套5.套6.套合計xxx28200.00根據計量法規(guī)定,制造計量器具的企業(yè)、事業(yè)單位生產本單位未生產過的計量器具新產品,必須經省級以上人民政府計量行政部門對其樣品的計量性能考核合格,方可投入生產。第五章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求

30、(一)土建工程原則根據生產需要,本項目工程建設方案主要遵循如下原則:1、布局合理的原則。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能設施分區(qū)設置,人流、物流布置得當、有序,做到既利于生產經營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區(qū)現有基礎條件,充分利用好現有功能設施,保證水、電供應設施齊全,廠區(qū)內外道路暢通,方便生產。在建筑結構設計,嚴格執(zhí)行國家技術經濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝生產特性,設備布置安裝、檢修等前提下,土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊,組合恰當、功能合理、方便生產、節(jié)約用地;結構設計要統一化、標準化、并因地制宜,就地取

31、材,方便施工。(二)土建工程采用的標準為保證建筑物的質量,保證生產安全和長壽命使用,本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采光要求的前提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現現代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構??紤]當地地震帶的分布,工程

32、設計中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積37979.68,其中:生產工程21035.70,倉儲工程10697.40,行政辦公及生活服務設施3721.54,公共工程2525.04。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程6678.0021035.702838.641.11#生產車間2003.406310.71851.591.22#生產車間1669.505258.93709.661.33#生產車間1602.725048.57681.271.44#生產車間1402.384417.50596.112倉儲工程3

33、780.0010697.401095.212.11#倉庫1134.003209.22328.562.22#倉庫945.002674.35273.802.33#倉庫907.202567.38262.852.44#倉庫793.802246.45229.993辦公生活配套655.203721.54551.893.1行政辦公樓425.882419.00358.733.2宿舍及食堂229.321302.54193.164公共工程1512.002525.04247.45輔助用房等5綠化工程2802.0046.84綠化率14.01%6其他工程4598.0018.867合計20000.0037979.6847

34、98.89第六章 選址方案一、 項目選址原則項目選址應符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務設施的布局要求;依托選址的地理條件,交通狀況,進行建址分析;避免不良地質地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等);公用工程如城市電力、供排水管網等市政設施配套完善;場址要求交通方便,環(huán)境安靜,地形比較平整,能夠充分利.用城市基礎設施,遠離污染源和易燃易爆的生產、儲存場所,便于生活和服務設施合理布局;場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過,與其他公共建筑不造成相互干擾。二、 建設區(qū)基本情況撫州,江西省轄地級市,長江中游城市群重要成員,位于江西省東部,行政區(qū)域南北長約222千米,東西寬約169千米。撫州市下轄2個區(qū)、

35、9個縣,總面積1.88萬平方公里。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,撫州市常住人口為361.4866萬人。撫州是江右古郡,孕育出王安石、湯顯祖、曾鞏等名人,有“才子之鄉(xiāng)”的美譽。撫州是確定的海峽西岸經濟區(qū)20個城市之一,是江西省第一個納入國家戰(zhàn)略區(qū)域性發(fā)展規(guī)劃的鄱陽湖生態(tài)經濟區(qū)以及原中央蘇區(qū)重要城市之一。撫州自古就有“襟領江湖,控帶閩粵”之稱。撫州是國家園林城市,人均公園綠化面積達到16.6平方米,城市綠化率達到43.4%,環(huán)境綜合評價居全國第七、中部第一,森林覆蓋率高達64.5%,境內的資溪縣森林覆蓋率高達85.9%,被譽為“天然大氧吧”。2020年10月,被評為全國雙擁

36、模范城(縣)。展望2035年,撫州將與全國、全省同步基本實現社會主義現代化,成為全省融入新發(fā)展格局的重要戰(zhàn)略支點和高質量發(fā)展的重要增長極。到那時,全市經濟總量和綜合發(fā)展水平邁上新的大臺階,人均國內生產總值基本達到中等發(fā)達國家水平,綜合競爭力進入長江中游城市群第一方陣;城市功能更加優(yōu)化,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民生活水平差距顯著縮小,中等收入群體比例明顯提高,公共服務優(yōu)質化和均等化基本實現;基本實現新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化,構筑以數字經濟為引領、以創(chuàng)新發(fā)展為動力、以綠色生態(tài)為特色的現代經濟體系;形成高質量對外開放新格局,深入參與區(qū)域經濟合作,積極融入內陸開放型經濟試驗區(qū)建設,作為大南昌

37、都市圈重要支撐城市功能不斷增強;生態(tài)文明建設水平處于全國前列,綠水青山與金山銀山的雙向轉換通道更加通暢,綠色生產生活方式日趨完善,成為國家生態(tài)文明先行示范市;社會事業(yè)全面發(fā)展,文化品牌享譽國內外,教育強市、人才強市、文化強市、健康撫州建設取得更大成效,居民素質和社會文明程度達到新高度;基本建成法治政府和法治社會,共建共治共享的社會發(fā)展新局面基本形成,社會充滿活力又和諧有序;人民生活更加美好,人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。“十三五”以來,面對國內外風險挑戰(zhàn)明顯上升的復雜環(huán)境,全力推進高質量跨越式發(fā)展,經濟社會發(fā)展取得新的重大成就,“十三五”規(guī)劃提出的“南昌大都市副中心城

38、市、江西對接21世紀海上絲綢之路橋頭堡、全省生態(tài)文明先行示范市、全國歷史文化名城”四大發(fā)展定位基本實現,“十三五”規(guī)劃確定的預期目標和主要任務基本完成,預計2020年全市地區(qū)生產總值超過1600億元,人均GDP超過5600美元,實現了貧困縣全部摘帽、農村貧困人口全面脫貧、與全國全省同步全面建成小康社會等歷史性成就,為社會主義現代化建設奠定了堅實基礎。產業(yè)轉型升級步伐不斷加快,數字經濟快速崛起,生物醫(yī)藥、汽車及零配件、新能源新材料、現代信息等主導產業(yè)蓬勃發(fā)展。科技創(chuàng)新取得明顯進展,R&D經費占GDP比重預計超過1.5%,較“十二五”末提高1.1個百分點。城鄉(xiāng)發(fā)展格局進一步優(yōu)化,東鄉(xiāng)撤縣設

39、區(qū),東臨新區(qū)掛牌成立,常住人口城鎮(zhèn)化率達到52.8%。基礎設施建設實現新突破,資光、船廣、東昌、東外環(huán)等一批高速公路建成通車,“三橫三縱一聯”的高速公路網和“五縱七橫十聯”的國省道干線公路網基本建成。內外雙向開放格局持續(xù)升級,昌撫合作步伐加快,成為大南昌都市圈重要支撐城市。積極融入“一帶一路”,撫州海關開關運行,中歐班列和鐵海聯運貨運班列實現常態(tài)化運行?!拔幕叱鋈ァ背尚э@著,湯顯祖戲劇節(jié)成為江西文化“新名片”。生態(tài)文明建設取得新突破,獲批生態(tài)產品價值實現機制、流域水環(huán)境綜合治理與可持續(xù)發(fā)展兩個國家級試點,省級生態(tài)文明先行示范市建設深入推進,生態(tài)文明制度框架全面確立,四大體系近20項制度基本形

40、成。社會保障覆蓋面逐步擴大,城鄉(xiāng)教育醫(yī)療衛(wèi)生條件持續(xù)改善,成功創(chuàng)建全國衛(wèi)生城市、全國雙擁模范城市。全面從嚴治黨取得重大成果,黨的建設全面加強,法治撫州建設縱深推進,經濟建設與國防建設協調發(fā)展,社會保持和諧穩(wěn)定,人民生活邁上新臺階。錨定二三五年遠景目標,堅持目標導向與問題導向相結合、中長期目標和短期目標相貫通、盡力而為和量力而行相統一,綜合考慮高質量發(fā)展要求和撫州實際市情,確保開好局、起好步。“十四五”時期全市經濟社會發(fā)展的主要目標是:綜合經濟實力實現新跨越。緊扣發(fā)展第一要務不動搖,在質量效益明顯提升的基礎上實現經濟持續(xù)健康發(fā)展,主要經濟指標增速在全省保持中上游水平,綜合經濟實力實現在全省排名進

41、位,人均地區(qū)生產總值進入中等偏上收入國家發(fā)展階段,成為全省高質量跨越式發(fā)展示范市。綠色發(fā)展取得新突破。國家生態(tài)產品價值實現機制試點縱深推進,在打通“兩山”轉化通道、探索生態(tài)產品多元化轉化機制方面總結出“撫州模式”。全省生態(tài)文明先行示范市建設取得新的進展,生態(tài)文明制度體系更加健全。生態(tài)環(huán)境質量繼續(xù)位居全省乃至全國前列,資源能源開發(fā)利用效率大幅提高,主要污染物排放總量大幅減少,山水林田湖草一體化保護和修復機制基本形成,生態(tài)產品供給能力持續(xù)增加,綠色發(fā)展水平進一步提升。產業(yè)升級取得新提升。全市現代化綠色產業(yè)體系更加完善,創(chuàng)新能力顯著增強,創(chuàng)新體系更加完善,數字經濟、高新技術產業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)、文化

42、產業(yè)占GDP比重大幅提升,“4+N”產業(yè)高質量發(fā)展取得突出成效,新動能成為拉動經濟增長的主動力;科技為產業(yè)賦能強度明顯加大,切實解決一批傳統產業(yè)提檔升級的“卡脖子”問題,加快培育一批特色優(yōu)勢產業(yè)鏈,產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現代化水平明顯提高,推動全市產業(yè)邁向中高端;新興服務業(yè)加快發(fā)展,著力構建現代服務產業(yè)新體系;著力推動農業(yè)產業(yè)化、規(guī)模化、特色化和品牌化發(fā)展,深度推進農業(yè)與二三產業(yè)的融合發(fā)展,實現農業(yè)大市向農業(yè)強市邁進。三、 實施雙向開放戰(zhàn)略,構筑高水平開放格局以全省建設內陸開放型經濟試驗區(qū)為契機,深入實施“融入都市圈、對接長珠閩”發(fā)展戰(zhàn)略,強化區(qū)域合作互助,充分發(fā)揮向莆鐵路雙向開放、陸海統籌戰(zhàn)

43、略大通道作用,推動開放型經濟跨越發(fā)展,實現更高水平雙向開放,高水平打造中部地區(qū)對外開放新戰(zhàn)略樞紐城市。四、 全力推動先進制造業(yè)高質量發(fā)展著眼未來產業(yè)發(fā)展趨勢,以平臺化、規(guī)?;㈡溔夯癁榉较?,以項目、企業(yè)、集群、園區(qū)為著力點,打造若干具有戰(zhàn)略性、全局性的核心產業(yè)鏈,培育壯大新興產業(yè),推動傳統產業(yè)轉型升級。以先進制造業(yè)為核心,全力推動“4+N”產業(yè)高質量跨越式發(fā)展,實現制造業(yè)比重穩(wěn)中有進,鞏固壯大實體經濟根基。(一)全力推動產業(yè)鏈優(yōu)化升級優(yōu)化產業(yè)鏈供應鏈發(fā)展環(huán)境,強化要素支撐,以產業(yè)鏈、供應鏈為抓手,深入實施“鑄鏈”“補鏈”“強鏈”“延鏈”工程,促進產業(yè)結構提檔升級。加快新興產業(yè)發(fā)展步伐,重點培育

44、新一代信息技術、汽車及零配件、生物醫(yī)藥、新能源新材料四大先進制造產業(yè)集群。大力發(fā)展汽車及零配件產業(yè),全面提升整車柔性生產制造能力,推進專用車向“專精特”方向發(fā)展,推進自主品牌新能源整車產品向中高端提升,打造撫州改裝汽車品牌,著力打造體系完備的汽車及零配件產業(yè)集群。大力發(fā)展生物醫(yī)藥產業(yè),推動生物制藥、中藥材精深加工等企業(yè)做大做強。培育一批技術先進、主業(yè)優(yōu)勢明顯、核心競爭力強的旗艦企業(yè),重點發(fā)展優(yōu)勢原料藥、現代新型中藥和生物工程藥物,加快推進重點中藥企業(yè)技術改造。大力發(fā)展新能源新材料產業(yè),加快培育壯大龍頭企業(yè),著力引進上下游特別是應用端企業(yè),形成完整產業(yè)鏈,打造具有全國影響力的新能源動力電池產業(yè)基

45、地和具有區(qū)域影響力的贛東新材料產業(yè)基地。加快推進傳統產業(yè)轉型升級。實施新一輪企業(yè)技改升級工程,引導企業(yè)加大技改投入,著力推動機械制造、有色金屬加工、變電設備、紡織服裝、食品加工、化工建材、香精香料、教育裝備、耐熱陶瓷、塑料制品等傳統優(yōu)勢產業(yè)優(yōu)化升級。(二)促進產業(yè)集群集約發(fā)展加快推進數字化改造,積極推動新一代信息技術在制造業(yè)各環(huán)節(jié)領域的深度應用,加快引導全市制造業(yè)企業(yè)與大數據云計算企業(yè)協作,引進和支持智能制造系統集成供應企業(yè)發(fā)展。擴大企業(yè)上云廣度和深度,力爭園區(qū)企業(yè)100%上云,積極開展“5G+工業(yè)互聯網”示范應用。推行綠色設計、綠色工藝和綠色產品,積極推廣運用節(jié)能環(huán)保和清潔生產工藝、技術、裝

46、備,提升綠色制造水平。大力發(fā)展服務型制造,培育建設一批服務型制造企業(yè)、項目、平臺,引導企業(yè)發(fā)展總集成總承包、定制化服務、網格化協同制造新模式。推動互聯網、大數據、人工智能等同各產業(yè)深度融合,推動先進制造業(yè)集群發(fā)展,構建一批各具特色、優(yōu)勢互補、結構合理的戰(zhàn)略性新興產業(yè)增長引擎,培育新技術、新產品、新業(yè)態(tài)、新模式。(三)搶抓前沿領域發(fā)展制高點緊跟戰(zhàn)略性新興產業(yè)和未來產業(yè)發(fā)展趨勢,聚焦新能源、新材料、生物技術、電子信息、人工智能、高端裝備制造等細分領域,超前布局前沿科技和產業(yè)化運用,謀劃一批試點示范項目,打造一批重大應用場景,培育未來發(fā)展新引擎。加快裝配式建筑產業(yè)發(fā)展,扎實推進裝配式建筑示范市建設,

47、推動建筑業(yè)高質量發(fā)展。五、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第七章 運營模式分析一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,

48、完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、燃氣表行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和燃氣表行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活

49、動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內燃氣表行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進

50、行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購

51、,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,

52、擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統一規(guī)劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資

53、料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的

54、執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提

55、取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的,公司在利潤分配時,應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,

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