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文檔簡介

1、物流部管理規(guī)章制度一、目的為加強公司的物流管理,妥善保管倉庫庫存物資,使采購物資入庫及領用、產品出入庫規(guī)范化,避免發(fā)生不必要的損失,特制定本規(guī)定。二、范圍本規(guī)定包括產成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。三、物流管理的要求所有物資應做到: 每日清點、核對, 保持帳、 卡、 物三一致, 并根據物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理, 辦理相關手續(xù)。(一)產成品1、產成品的入庫( 1) 產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后,車間核算員填寫“產成品入庫單”,要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規(guī)格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全,經車間主任簽字批準,

2、檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后, 倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關,對于手續(xù)不全或單據填寫不完整,不允許物資入庫。產品圖號、產品名稱、規(guī)格、工時一律按技術部提供的標準填寫。入庫單價一律按財務部提供的產值( 不含稅 ) 價格填寫。( 2)驗收入庫的產品按品種,按社會銷貨需要擺放整齊,做到合理、牢固、整齊、安全不超高。2、產成品出庫( 2) 產品銷售發(fā)出時, 必須經質量檢查部門認定無質量問題后,銷售人員填寫產品出庫單及收發(fā)清單, 財務部根據出庫單開出門證,收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫, 由倉庫核對后返財務部。( 3) 產品發(fā)貨程序: 第一步倉庫保管員接到通知后,在

3、倉庫查看產品品種是否齊全, 以備發(fā)貨;第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發(fā)貨;第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續(xù),由財務部開據出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯后方可發(fā)貨。( 4) 對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨,若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的,必須經公司總經理批準后方可發(fā)貨。(4)發(fā)出貨物退回, 由業(yè)務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù), 并經質檢部門檢驗簽字, 有質量問題的, 應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后, 交財務帳務處理。(5)對于售后服務需用的產品必須經總經理簽批后,才能往外發(fā)貨,同時經辦人要求對方將舊產品返回,以舊換新,否則不予以發(fā)貨。若是先

4、發(fā)貨的,售后服務人員要在當月負責追回舊產品,并辦理退庫手續(xù)。(6)所有發(fā)出商品應在當月及時辦理結算, 若遇特殊情況, 最遲在 2 月內辦理完結算手續(xù)。(二)委托加工材料委托加工材料的出入手續(xù)由生產部協(xié)助受托加工單位辦理, 并負責委托加工材料的收回。1、委托加工材料出庫( 1) 應填領料單并填寫齊全。內容包括: 領料單位、時間、 材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發(fā)料人、批準人簽字。(2)領料單一式三份 ,倉庫、財務、受托加工單位各一份。(3)領料人持領料單到財務部開據出門證,倉庫見出門證提貨聯方可發(fā)貨。2、委托加工材料完工入庫(1)入庫程序同材料入庫程序

5、相同,同時按入庫數量減少委托加工材料數量,(2)倉庫辦理入庫時,應核對原出庫數量,完工返回入庫的數量與出庫數量不符時 , 屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后,隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單,返財務部。(3)委托加工的成品入庫價格應為:加工費加材料費,要求分別注明加工費、材料費,加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。(4)委托加工材料要求當月返回,最長時間不能超過2 個月,年終全部收回,若外協(xié)未完工而不能收回,應致函對方予以確認。(三)采購物資1、采購物資入庫1)倉庫保管員根據采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物,根據購貨發(fā)票填寫入庫單

6、,要求分清類別,內容完整,準確無誤。( 2)無采購發(fā)票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格(采購員提供)辦理估價入庫,并在入庫單上注明“暫估入庫”,交采購員一份。開回發(fā)票后,先開紅票沖原暫估,注明“沖X年X月X日暫估”,再辦理正式入庫。2、采購物資出庫1 1) 生產物資由領料部門根據生產計劃成套領用,注明用途,認真填寫領料單,經車間主任或生產部長簽字批準后,倉庫保管員方可發(fā)料。( 2)主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下,需存放生產現場的,由車間代保管,購進后由倉庫保管員協(xié)同領用車間核算員共同驗收數量,倉庫保管員辦理入庫,車間核算員按入庫數量同時辦理出庫,月末將未用材料辦理假退料手續(xù), 并填制“月份主要材料 () 領用明細”報表。 倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對,無誤后開據下月1 日領料單,發(fā)現問題及時向領導匯報。( 3)對外銷售的材料由倉庫保管員根據業(yè)務員填寫的收發(fā)清單,按賬面價格填寫領料單。用于售后服務的材料必須經主管經理批準后,方可發(fā)貨。四、考核辦法1、倉庫人員沒按要求驗收入庫的, 每次考核10 元。2、產品及材料出庫手續(xù)不齊全,當事人每次考核5 元。3、沒有開出門證而出公司的,每次考核門衛(wèi)50 元。4、售后服務發(fā)出的產品, 舊產品當月未返回的每一筆業(yè)務考核當事人10 元,第2 個月仍未追回的考核產品原值。5、

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