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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 路用新材料項目投資研究建議書第一章 項目總論一、項目概況(一)項目名稱路用新材料項目(二)項目選址某某新興產業(yè)示范區(qū)節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地;應充分利用天然地形,選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積53820.23平方米(折合約80.69畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數68.95%,建筑容積率1.07,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.78%,固定資產投資強度172.99萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積53820.23平方米,建筑物基底占地面積37109.05平方米,總建筑面積57587.65平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程39619.63平方米,項目規(guī)劃綠化面積3326.43平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計134臺(套),設備購置費6513.34萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量1332693.71千瓦時,折合163.79噸標準煤。2、項目年總用水量21803.96立方米,折合1.86噸標準煤。3、“路用新材料項目投資建設項目”,年用電量1332693.71千瓦時,年總用水量21803.96立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)165.65噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量46.72噸標準煤/年,項目總節(jié)能率28.40%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合某某新興產業(yè)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某某新興產業(yè)示范區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資18837.30萬元,其中:固定資產投資13958.56萬元,占項目總投資的74.10%;流動資金4878.74萬元,占項目總投資的25.90%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入36671.00萬元,總成本費用27847.24萬元,稅金及附加361.33萬元,利潤總額8823.76萬元,利稅總額10402.16萬元,稅后凈利潤6617.82萬元,達產年納稅總額3784.34萬元;達產年投資利潤率46.84%,投資利稅率55.22%,投資回報率35.13%,全部投資回收期4.35年,提供就業(yè)職位683個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。科學組織施工平行流水作業(yè),交叉施工,使施工機械等資源發(fā)揮最大的使用效率,做到現(xiàn)場施工有條不紊,忙而不亂。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某某新興產業(yè)示范區(qū)及某某新興產業(yè)示范區(qū)路用新材料行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進某某新興產業(yè)示范區(qū)路用新材料產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技發(fā)展公司為適應國內外市場需求,擬建“路用新材料項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某某新興產業(yè)示范區(qū)經濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位683個,達產年納稅總額3784.34萬元,可以促進某某新興產業(yè)示范區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率46.84%,投資利稅率55.22%,全部投資回報率35.13%,全部投資回收期4.35年,固定資產投資回收期4.35年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。引導民間投資參與制造業(yè)重大項目建設,國務院辦公廳轉發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見,要求廣泛采用政府和社會資本合作(PPP)模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實施,中央財政在工業(yè)轉型升級資金基礎上整合設立了工業(yè)轉型升級(中國制造2025)資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略,重點解決產業(yè)發(fā)展的基礎、共性問題,充分發(fā)揮政府資金的引導作用,帶動產業(yè)向縱深發(fā)展。重點支持制造業(yè)關鍵領域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展,加強產業(yè)鏈條關鍵環(huán)節(jié)支持力度,為各類企業(yè)轉型升級提供產業(yè)和技術支撐。引導民營企業(yè)建立品牌管理體系,增強以信譽為核心的品牌意識。以民企民資為重點,扶持一批品牌培育和運營專業(yè)服務機構,打造產業(yè)集群區(qū)域品牌和知名品牌示范區(qū)?!笆濉逼陂g,在全國率先實行了合同能源管理、能效標識和節(jié)能產品認證等制度。啟動了“工業(yè)綠動力”計劃,開展了千家企業(yè)節(jié)能低碳行動,重點用能企業(yè)節(jié)能量提前完成“十二五”目標任務,萬元GDP能耗和規(guī)模以上工業(yè)萬元增加值能耗均超額完成“十二五”目標任務。組織園區(qū)循環(huán)化改造,推廣了泉林紙業(yè)“一草三用”生態(tài)紙業(yè)、菱花集團工農業(yè)大循環(huán)等一批循環(huán)經濟發(fā)展新模式,7家單位列入國家循環(huán)經濟示范試點。制定了我省省清潔生產技術指南,推廣清潔生產先進技術15項,全省共有1328家單位通過了清潔生產審核驗收,工業(yè)固體廢物綜合利用率達到85%?!笆濉逼陂g,累計淘汰水泥產能8522.5萬噸、煉鐵1450.6萬噸、煉鋼574.3萬噸、焦炭481萬噸,淘汰落后產能企業(yè)戶數和產能均超額完成國家下達的目標任務。三、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米53820.2380.69畝1.1容積率1.071.2建筑系數68.95%1.3投資強度萬元/畝172.991.4基底面積平方米37109.051.5總建筑面積平方米57587.651.6綠化面積平方米3326.43綠化率5.78%2總投資萬元18837.302.1固定資產投資萬元13958.562.1.1土建工程投資萬元5130.622.1.1.1土建工程投資占比萬元27.24%2.1.2設備投資萬元6513.342.1.2.1設備投資占比34.58%2.1.3其它投資萬元2314.602.1.3.1其它投資占比12.29%2.1.4固定資產投資占比74.10%2.2流動資金萬元4878.742.2.1流動資金占比25.90%3收入萬元36671.004總成本萬元27847.245利潤總額萬元8823.766凈利潤萬元6617.827所得稅萬元1.078增值稅萬元1217.079稅金及附加萬元361.3310納稅總額萬元3784.3411利稅總額萬元10402.1612投資利潤率46.84%13投資利稅率55.22%14投資回報率35.13%15回收期年4.3516設備數量臺(套)13417年用電量千瓦時1332693.7118年用水量立方米21803.9619總能耗噸標準煤165.6520節(jié)能率28.40%21節(jié)能量噸標準煤46.7222員工數量人683 第二章 投資單位說明一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx投資公司(二)公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現(xiàn)公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。公司致力于創(chuàng)新求發(fā)展,近年來不斷加大研發(fā)投入,建立企業(yè)技術研發(fā)中心,并與國內多所大專院校、科研院所長期合作,產學研相結合,不斷提高公司產品的技術水平,同時,為客戶提供可靠的技術后盾和保障,在新產品開發(fā)能力、生產技術水平方面,已處于國內同行業(yè)領先水平。公司認真落實科學發(fā)展觀,在國家產業(yè)政策、環(huán)境保護政策以及相關行業(yè)規(guī)范的指導下,在各級政府的強力領導和相關部門的大力支持下,將建設“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”企業(yè),作為企業(yè)科學發(fā)展的永恒目標和責無旁貸的社會責任;公司始終堅持“源頭消減、過程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產方針;以淘汰落后及節(jié)能、降耗、清潔生產和資源的循環(huán)利用為重點;以強化能源基礎管理、推進節(jié)能減排技術改造及淘汰落后裝備、深化能源循環(huán)利用為措施,緊緊依靠技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新,突出節(jié)能技術、節(jié)能工藝的應用與開發(fā),實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展;以細化管理、對標挖潛、能源稽查、動態(tài)分析、指標考核為手段,全面推動全員能源管理及全員節(jié)能的管理思想;在項目承辦單位全體職工中樹立“人人要節(jié)能,人人會節(jié)能”的節(jié)能理念,達到了以精細管理促節(jié)能,以精細操作降能耗的目的;為切實加快相關行業(yè)的技術改造,提升產品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增強了企業(yè)的市場競爭力,從而有力地促進了項目承辦單位的高速、高效、健康發(fā)展。公司緊跟市場動態(tài),不斷提升企業(yè)市場競爭力?;诖髷祿治隹紤]用戶多樣化需求,以此為基礎制定相應服務策略的市場及經營體系,并綜合考慮用戶端消費特征,打造綜合服務體系。為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標,公司在未來三年將進一步堅持技術創(chuàng)新,加大研發(fā)投入,提升研發(fā)設計能力,優(yōu)化工藝制造流程;擴大產能,提升自動化水平,提高產品品質;在鞏固現(xiàn)有業(yè)務的同時,積極開拓新客戶,不斷提升產品的市場占有率和公司市場地位;健全人才引進和培養(yǎng)體系,完善績效考核機制和人才激勵政策,激發(fā)員工潛能;優(yōu)化組織結構,提升管理效率,為公司穩(wěn)定、快速、健康發(fā)展奠定堅實基礎。未來公司將加強人力資源建設,根據公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)模,建立合理的人力資源發(fā)展機制,制定人力資源總體發(fā)展規(guī)劃,優(yōu)化現(xiàn)有人力資源整體布局,明確人力資源引進、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵等制度和流程,實現(xiàn)人力資源的合理配置,全面提升公司核心競爭力。鑒于未來三年公司業(yè)務規(guī)模將會持續(xù)擴大,公司已制定了未來三年期的人才發(fā)展規(guī)劃,明確各崗位的職責權限和任職要求,并通過內部培養(yǎng)、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產、銷售等各種領域優(yōu)秀人才。同時,公司將不斷完善績效管理體系,設置科學的業(yè)績考核指標,對各級員工進行合理的考核與評價。 二、公司經濟效益分析上一年度,xxx科技發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入38571.34萬元,同比增長10.04%(3519.70萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務路用新材料生產及銷售收入為31926.73萬元,占營業(yè)總收入的82.77%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入8099.9810799.9810028.559642.8338571.342主營業(yè)務收入6704.618939.488300.957981.6831926.732.1路用新材料(A)2212.522950.032739.312633.9610535.822.2路用新材料(B)1542.062056.081909.221835.797343.152.3路用新材料(C)1139.781519.711411.161356.895427.542.4路用新材料(D)804.551072.74996.11957.803831.212.5路用新材料(E)536.37715.16664.08638.532554.142.6路用新材料(F)335.23446.97415.05399.081596.342.7路用新材料(.)134.09178.79166.02159.63638.533其他業(yè)務收入1395.371860.491727.601661.156644.61根據初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額8821.30萬元,較去年同期相比增長777.35萬元,增長率9.66%;實現(xiàn)凈利潤6615.97萬元,較去年同期相比增長1333.29萬元,增長率25.24%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元38571.34完成主營業(yè)務收入萬元31926.73主營業(yè)務收入占比82.77%營業(yè)收入增長率(同比)10.04%營業(yè)收入增長量(同比)萬元3519.70利潤總額萬元8821.30利潤總額增長率9.66%利潤總額增長量萬元777.35凈利潤萬元6615.97凈利潤增長率25.24%凈利潤增長量萬元1333.29投資利潤率51.53%投資回報率38.64%財務內部收益率20.92%企業(yè)總資產萬元37208.96流動資產總額占比萬元29.70%流動資產總額萬元11050.13資產負債率31.62% 第三章 投資背景和必要性分析一、項目建設背景1、全球經濟一體化進一步深入,世界經濟在深度調整中曲折復蘇。穩(wěn)定發(fā)展仍是我國經濟主要特征。我國仍處于新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化深入推進階段,伴隨著區(qū)域發(fā)展不平衡和城鄉(xiāng)居民消費結構快速升級,推進供給側結構性改革,全社會公共產品和公共服務供給將持續(xù)增加,中央加強和改善宏觀調控,實施差別化的區(qū)域經濟政策,為我國經濟發(fā)展提供巨大潛力和回旋空間,也為跨越中等收入陷阱,繼續(xù)保持較長時期的中高速增長和向產業(yè)中高端水平躍升提供有力保障,將為我市經濟發(fā)展和轉型升級提供巨大的發(fā)展空間。 “十三五”期間,隨著我國經濟發(fā)展進入新常態(tài)和全面建設小康社會進入決勝期,內外部環(huán)境將繼續(xù)發(fā)生深刻變化,機遇與挑戰(zhàn)并存,但機遇大于挑戰(zhàn)。必須繼續(xù)解放思想,高起點謀劃,高水平發(fā)展,努力實現(xiàn)托克托經濟社會的新跨越,圓滿完成全面建成小康社會的戰(zhàn)略任務。搶抓“中國制造2025”等重大機遇,突出工業(yè)主導地位,以加快新型工業(yè)化跨越發(fā)展為抓手,著力穩(wěn)增長、調結構、轉動力、增后勁;以園區(qū)建設為載體,著力強龍頭、補鏈條、聚集群,做實做強做大工業(yè)的規(guī)模和總量;以重大項目為支撐,以延伸產業(yè)鏈為路徑,全面提升發(fā)展質量和效益,增強主導力,加快形成產業(yè)結構合理和產業(yè)類別齊全的現(xiàn)代產業(yè)體系,全面推動我市工業(yè)高質量發(fā)展。中國特色社會主義進入新時代,我國經濟發(fā)展也進入了新時代,基本特征和判斷依據是我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段。2017年底的中央經濟工作會議指出,推動經濟高質量發(fā)展是當前和今后一個時期確定發(fā)展思路、制定經濟政策、實施宏觀調控的根本要求,必須加快形成推動高質量發(fā)展的指標體系、政策體系、標準體系、統(tǒng)計體系、績效體系、政績考核?!皹嫿ㄍ苿咏洕哔|量發(fā)展的體制機制是一個系統(tǒng)工程,要通盤考慮、著眼長遠,突出重點、抓住關鍵?!崩^續(xù)發(fā)揚敢為人先的精神,以全面深化改革推動體制機制創(chuàng)新,實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,促進經濟高質量發(fā)展。持續(xù)完善以企業(yè)為主體、市場為導向,政產學研用相結合的工業(yè)創(chuàng)新體系,促進創(chuàng)新成果產業(yè)化。建設一批高水平企業(yè)技術中心、重點(工程)實驗室、工程(技術)研究中心等技術創(chuàng)新平臺,支持企業(yè)設立院士工作站、博士后工作站等產學研合作機構,支持企業(yè)和科研院所建立創(chuàng)新聯(lián)盟。強化政產學研用多方密切合作,通過裝備和設計企業(yè)延伸發(fā)展以及科研院所產業(yè)化發(fā)展等路徑,培育一批為企業(yè)技術改造提供方案設計、工藝流程再造、裝備智能升級、售后監(jiān)測維護的制造服務型企業(yè)。對以新技術、新產品推廣應用為主要內容的技術改造項目,優(yōu)先列入省級重點轉型升級項目計劃予以大力推進、重點支持。每年組織實施一批技術創(chuàng)新重點項目。2、技術創(chuàng)新是推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的重要動力。技術創(chuàng)新會對產業(yè)發(fā)展格局產生重大影響,同時產業(yè)發(fā)展又能形成巨大的市場需求,帶動產業(yè)投資,激發(fā)技術進步。因此,必須把提升科技創(chuàng)新能力作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的重中之重。要圍繞關鍵技術攻關,鼓勵企業(yè)突破關鍵核心技術,搶占科技制高點,贏得市場競爭優(yōu)勢,支持企業(yè)增強自主創(chuàng)新能力。由于戰(zhàn)略性新興產業(yè)具有多種不確定性,不存在唯一正確的技術創(chuàng)新模式,常用的模式有外溢模式、聯(lián)盟模式、大規(guī)模制定模式、供應模式等,企業(yè)可以根據自身的綜合實力、技術創(chuàng)新資源、風險防控能力等關鍵因素,選擇適宜的技術創(chuàng)新模式完成技術創(chuàng)新。十八大以來,我國堅定實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,深化體制機制改革,特別是“放管服”改革,優(yōu)化營商環(huán)境,推進大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新,不斷激發(fā)全社會的創(chuàng)新活力。一是全社會的創(chuàng)新投入不斷提升。2017年全社會研發(fā)投入1.75萬億元,比上年增長11.6%,占國內生產總值的比重達到2.12%。研發(fā)費用加計扣除等一系列普惠性稅收優(yōu)惠政策調動企業(yè)不斷加大創(chuàng)新投入。二是全社會創(chuàng)新意識普遍增強。各級政府深入貫徹創(chuàng)新發(fā)展理念,圍繞支持創(chuàng)新不斷優(yōu)化管理和服務,有利于新技術新產業(yè)新業(yè)態(tài)新模式蓬勃發(fā)展的管理模式逐步形成。企業(yè)面向市場和消費升級,大膽推進技術創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新,新的增長點不斷涌現(xiàn)。三是有利于新動能培育的改革舉措陸續(xù)出臺。深入開展全面創(chuàng)新改革試驗,出臺了創(chuàng)新管理、優(yōu)化服務培育壯大新動能的一系列政策舉措。特別是今年上半年以來,黨中央、國務院連續(xù)出臺了優(yōu)化科研管理提高科研績效、深化“互聯(lián)網+政務服務”、加強科研誠信建設、加強知識產權審判領域改革、推進人才評價機制改革等改革文件,進一步破除制約創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的制度障礙,釋放新動能發(fā)展的活力。當全球新科技革命和產業(yè)革命又來到一個新的歷史性選擇關頭,中國戰(zhàn)略性新興產業(yè)除了激烈外部競爭壓力,內部同樣面臨許多嚴重的問題。一是產業(yè)發(fā)展的制度和體制障礙需要進一步理順,財政金融政策支持、資源傾斜優(yōu)先配置等具體落實措施和政策沒有完善。二是面對發(fā)達國家的技術壟斷壁壘,技術創(chuàng)新進步還需要加大原始積累,關鍵和核心技術領域優(yōu)勢不明顯,自主創(chuàng)新能力不強,技術研發(fā)、轉化利用效率不高。三是光伏、風電等個別產業(yè)領域出現(xiàn)產能難以消化過剩問題。項目的實施,通過建設達到規(guī)模效益,首先大力開發(fā)建設地周邊市場,站穩(wěn)腳跟后擴大生產規(guī)模,逐步將產品推向全國,按照企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,力爭在較短的時間內將公司做大做強,為企業(yè)的進一步發(fā)展奠定堅實的基礎。投資項目建成后將為當地工業(yè)發(fā)展注入新的活力,帶動社會經濟各項事業(yè)迅速發(fā)展;經濟的繁榮需要眾多適應市場需要的、具有強大生命力的、新的經營項目的推動;項目承辦單位利用自身的經濟、技術、人力資源優(yōu)勢,實施項目形成規(guī)模經濟,可為企業(yè)增創(chuàng)效益,同時,可以帶動相關產業(yè)的迅速發(fā)展;項目達產后對發(fā)展當地經濟、增加財政收入、引領相關產業(yè)發(fā)展和解決勞動力就業(yè)等方面將起到積極的推動作用?!稗D型與變革”將賦能2019年我市工業(yè)經濟發(fā)展的主題詞。在此影響下,我市工業(yè)發(fā)展將推動形成區(qū)域經濟發(fā)展的突破口、制高點和主攻方向,促進全市經濟由高速發(fā)展向高質量發(fā)展轉變。二、必要性分析1、實體經濟是一國經濟的立身之本,是財富創(chuàng)造的根本源泉,是國家強盛的重要支柱。要大力發(fā)展實體經濟,筑牢現(xiàn)代化經濟體系的堅實基礎,與十九大報告中關于“建設現(xiàn)代化經濟體系,必須把發(fā)展經濟的著力點放在實體經濟上”的論述一脈相承,是立足全局、面向未來作出的重大戰(zhàn)略抉擇。抓住新一輪科技革命和產業(yè)變革機遇,更好適應把握引領經濟發(fā)展新常態(tài),加快新舊動能接續(xù)轉換,打造國際競爭新優(yōu)勢。在經濟新常態(tài)下,經濟的發(fā)展有很大的機遇,但是再有機遇的同時也面臨著巨大的挑戰(zhàn),就是因為眾多的挑戰(zhàn),是我國的經濟發(fā)展有了變緩慢的趨勢,這樣就會造成銀行的儲蓄率發(fā)生變化,對經濟的發(fā)展不利,對銀行客戶的儲蓄也是不利,商人的投資率也受到了影響隨之改變。如果在這時能夠去產能加快經濟發(fā)展,這樣就會有效的解決產能過剩的問題,雖然在過去城鎮(zhèn)化水平不斷提高,但是依靠城鎮(zhèn)化水平來提高經濟發(fā)展,遠遠不是長久之策。優(yōu)化環(huán)境是振興實體經濟的前提保障。把實體經濟確定為國民經濟之本,就要讓政策、資金、技術、人才等要素不斷匯聚過來,實現(xiàn)實體經濟、科技創(chuàng)新、現(xiàn)代金融、人力資源協(xié)同發(fā)展。其一,使科技創(chuàng)新在實體經濟發(fā)展中的貢獻份額不斷提高,就要加快構建國家制造業(yè)創(chuàng)新體系,包括完善以企業(yè)為主體、需求為導向、產學研深度融合的技術創(chuàng)新體系,建成一批高水平制造業(yè)創(chuàng)新中心,培育一批創(chuàng)新型領軍企業(yè)等。其二,使現(xiàn)代金融服務實體經濟的能力不斷增強,就要落實好中央出臺的金融支持實體經濟相關政策,運用大數據、互聯(lián)網等新型技術改善融資服務,積極發(fā)展多層次資本市場,增強金融服務實體經濟能力。其三,使人力資源支撐實體經濟發(fā)展的作用不斷優(yōu)化,就要落實好新時期產業(yè)工人隊伍建設改革方案和制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南,培養(yǎng)一大批具有創(chuàng)新精神和國際視野的企業(yè)家人才、專家型人才和高級經營管理人才,建設知識型、技能型、創(chuàng)新型的勞動者大軍。尤需強調的是,對實體經濟傷害最大的“脫實向虛”現(xiàn)象,很大程度上反映了市場的盲目性,通過加強宏觀調控發(fā)揮“有形之手”的作用格外重要。這方面,不僅要強化金融監(jiān)管治理、促其回歸本源,還應抓緊考慮綜合采取調控手段和政策措施形成導向機制。過去的一年,央行明確提出將“脫實向虛”“以錢炒錢”列為監(jiān)控重點,證監(jiān)會推出再融資新政,保監(jiān)會嚴厲懲治“野蠻人”等,都值得肯定。面對振興實體經濟的緊迫任務,“有形之手”該出手時就出手,在制度安排中有效減少“賺快錢”“一夜暴富”的誘惑和投機取巧的機會,形成建設制造強國的有效激勵體制,激發(fā)和保護企業(yè)精神,弘揚勞模精神和工匠精神,引導形成親實業(yè)、重實業(yè)的社會風尚和輿論氛圍。2、縱觀世界經濟發(fā)展,每一輪全球性金融危機過后總能催生出新的技術革命和產業(yè)革命,當前信息技術、生物技術、可再生能源技術等領域正醞釀突破,一場以綠色、健康、智能和可持續(xù)為主要特征的新工業(yè)革命已風起云涌,特別是以大數據、云計算、物聯(lián)網、移動互聯(lián)網等為代表的新一代信息技術的廣泛應用,必將帶來生產方式、生活方式、消費方式的深刻變革。當前,發(fā)達國家正在推進實施“工業(yè)互聯(lián)網”、“工業(yè)4.0”,我國也已推出“中國制造2025”戰(zhàn)略及“互聯(lián)網+”行動計劃,積極搶占未來科技和工業(yè)發(fā)展的制高點。浙江已經明確重點發(fā)展信息、環(huán)保、健康、旅游、時尚、金融、高端裝備等7大產業(yè),努力培育新的經濟增長點。作為我市而言,更需牢固樹立趕超理念,不斷強化創(chuàng)新驅動,進一步明確轉型升級的主攻方向和新增長點,力求在新一輪技術革命、產業(yè)革命中搶占新機遇,實現(xiàn)新跨越。投資項目建成投產后,項目承辦單位將成為項目建設地內目前投資規(guī)模較大的企業(yè)之一,項目的建設無論是對企業(yè)自身的發(fā)展還是對促進當地經濟和社會發(fā)展,都將起到明顯的推動作用;投資項目的建設是項目承辦單位自身發(fā)展的需要,隨著國內相關行業(yè)的高速發(fā)展和客戶需求面的不斷增多,項目產品市場需求量日益擴大,因此,緊緊抓住項目產品市場需求動態(tài),拓展投資項目豐富產品線及擴大生產規(guī)模已經顯得必要而且緊迫。當今高速增長的中國經濟又一次面臨世界經濟風云變幻的新一輪挑戰(zhàn),為確保中國經濟的順利發(fā)展,離不開相關工業(yè)的支撐和發(fā)展;建設好項目,將有助于發(fā)揮項目承辦單位集聚效應、資源共享、充分協(xié)作、合理競爭,同時,在一定程度上還有助于快速提高當地項目產品制造工業(yè)的技術水平和行業(yè)市場競爭能力,對于項目產品制造企業(yè)為國家實現(xiàn)產業(yè)振興計劃、推進產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級,都具有十分重要的現(xiàn)實意義。目前,項目承辦單位建立了企業(yè)內部研發(fā)中心,可以根據客戶的需求,研制、開發(fā)適應市場需求的產品,并已在材料和設備及制造工藝上取得新的突破,項目承辦單位已取得了豐碩的成果,公司所生產的產品質量指標均已達到國內領先水平,同國際技術水平接軌;通過保持人才、技術、設備、研發(fā)能力、市場營銷、生產材料供應等方面的優(yōu)勢,產、學、研相結合的經營模式,無論是對項目承辦單位自身還是國內相關產業(yè)的發(fā)展都具有深遠的影響。企業(yè)管理經驗豐富。項目承辦單位是以相關行業(yè)為主營業(yè)務的民營企業(yè),擁有一大批高素質的生產技術、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才,其項目產品制造技術和銷售市場已較為成熟,在生產制造的精細化管理方面、質量控制方面均具有豐富的經驗,具有管理優(yōu)勢;在項目產品的生產和工程建設方面積累了豐富的經驗,為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。 第四章 市場研究一、建設地經濟發(fā)展概況地區(qū)生產總值2123.38億元,比上年增長9.71%。其中,第一產業(yè)增加值169.87億元,增長7.98%;第二產業(yè)增加值1316.50億元,增長11.93%第三產業(yè)增加值637.01億元,增長9.49%。一般公共預算收入223.36億元,同比增長6.49%,一般公共預算支出432.88億元,同比增長7.25%。國稅收入338.84億元,同比增長6.78%;地稅收入億元67.97,同比增長10.03%。居民消費價格上漲1.12%。其中,食品煙酒上漲0.69%,衣著上漲0.67%,居住上漲1.09%,生活用品及服務上漲0.89%,教育文化和娛樂上漲1.13%,醫(yī)療保健上漲0.99%,其他用品和服務上漲0.65%,交通和通信上漲0.78%。全部工業(yè)完成增加值1872.56億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1309.99億元,比上年增長6.80%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含路用新材料)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1287.09億元,增長6.61%。AA完成增加值437.57億元,增長10.20%;BB完成工業(yè)增加值325.56億元,增長6.92%;CC完成工業(yè)增加值282.32億元,增長11.55%;DD完成工業(yè)增加值146.00億元,增長7.55%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入5836.74億元,比上年增長8.70%。實現(xiàn)利潤總額346.93億元,比上年增長8.31%。固定資產投資完成4305.67億元,比上年增長7.31%。其中,建設項目投資完成3788.99億元,增長8.81%;房地產開發(fā)投資完成516.68億元,增長7.30%。在固定資產投資中,第一產業(yè)投資完成215.28億元,同比增長6.11%;第二產業(yè)投資完成3272.31億元,同比增長7.52%;第三產業(yè)投資完成818.08億元,增長8.53%。高新技術產業(yè)投資885.20億元,增長6.16%。民間投資3536.54億元,增長9.38%。城市基礎設施投資527.34億元,增長8.48%。重點項目936個,完成投資2151.26億元,增長8.46%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1087.93億元,比上年增長9.65%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額1104.51億元,增長9.81%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額351.25億元,增長8.68%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元425.39,增長11.84%。實際利用外資64931.29萬美元,同比增長55.16%。外貿進出口總值300.83億元,同比增長59.24%。其中,出口總值195.54億元,同比增長52.76%;進口總值105.29億元,同比增長55.96%。二、路用新材料行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內擁有各類路用新材料企業(yè)919家,規(guī)模以上企業(yè)47家,從業(yè)人員45950人。截至2017年底,區(qū)域內路用新材料產值123373.68萬元,較2016年105456.60萬元增長16.99%。產值前十位企業(yè)合計收入53133.04萬元,較去年46030.53萬元同比增長15.43%。區(qū)域內路用新材料行業(yè)經營情況項目單位指標備注行業(yè)產值萬元123373.68同期產值萬元105456.60同比增長16.99%從業(yè)企業(yè)數量家919規(guī)上企業(yè)家47從業(yè)人數人45950前十位企業(yè)產值萬元53133.04去年同期46030.53萬元。1、xxx科技發(fā)展公司(AAA)萬元13017.592、xxx投資公司萬元11689.273、xxx公司萬元6907.304、xxx(集團)有限公司萬元5844.635、xxx有限公司萬元3719.316、xxx有限責任公司萬元3453.657、xxx公司萬元265.678、xxx(集團)有限公司萬元2178.459、xxx有限公司萬元2072.1910、xxx有限責任公司萬元1593.99區(qū)域內路用新材料企業(yè)經營狀況良好。以AAA為例,2017年產值13017.59萬元,較上年度10940.99萬元增長18.98%,其中主營業(yè)務收入12409.04萬元。2017年實現(xiàn)利潤總額4018.95萬元,同比增長22.12%;實現(xiàn)凈利潤1378.43萬元,同比增長12.57%;納稅總額90.91萬元,同比增長11.41%。2017年底,AAA資產總額28678.74萬元,資產負債率39.61%。2017年區(qū)域內路用新材料企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值32810.83萬元,同比2016年28558.47萬元增長14.89%;行業(yè)凈利潤13159.47萬元,同比2016年11669.30萬元增長12.77%;行業(yè)納稅總額28474.68萬元,同比2016年23878.14萬元增長19.25%;路用新材料行業(yè)完成投資45522.34萬元,同比2016年39169.11萬元增長16.22%。區(qū)域內路用新材料行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元32810.831.1同期增加值萬元28558.471.2增長率14.89%2行業(yè)凈利潤萬元13159.472.12016年凈利潤萬元11669.302.2增長率12.77%3行業(yè)納稅總額萬元28474.683.12016納稅總額萬元23878.143.2增長率19.25%42017完成投資萬元45522.344.12016行業(yè)投資萬元16.22%區(qū)域內經濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產總值6000.10億元,年均增長6.13%。預計區(qū)域內路用新材料行業(yè)市場需求規(guī)模將達到185160.58萬元,利潤總額49794.51萬元,凈利潤18443.30萬元,納稅16441.27萬元,工業(yè)增加值68280.58萬元,產業(yè)貢獻率14.94%。區(qū)域內路用新材料行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產值143388.35162941.31185160.582利潤總額38560.8743819.1749794.513凈利潤14282.4916230.1018443.304納稅總額12732.1214468.3216441.275工業(yè)增加值52876.4860086.9168280.586產業(yè)貢獻率9.00%13.00%14.94%7企業(yè)數量110313461723 第五章 項目規(guī)劃分析一、產品規(guī)劃項目主要產品為路用新材料,根據市場情況,預計年產值36671.00萬元。隨著全球經濟一體化格局的形成,相關行業(yè)的市場競爭愈加激烈,要想在市場上站穩(wěn)腳跟、求得突破,就要聘請有營銷經驗的營銷專家領銜組織一定規(guī)模的營銷隊伍,創(chuàng)新機制建立起一套行之有效的營銷策略。二、建設規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積53820.23平方米(折合約80.69畝),其中:凈用地面積53820.23平方米(紅線范圍折合約80.69畝)。項目規(guī)劃總建筑面積57587.65平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程39619.63平方米,計容建筑面積57587.65平方米;預計建筑工程投資5130.62萬元。(二)設備購置項目計劃購置設備共計134臺(套),設備購置費6513.34萬元。(三)產能規(guī)模項目計劃總投資18837.30萬元;預計年實現(xiàn)營業(yè)收入36671.00萬元。 第六章 項目選址規(guī)劃一、項目選址該項目選址位于某某新興產業(yè)示范區(qū)。園區(qū)是省政府于1998年批準成立。堅定制造業(yè)強市發(fā)展方向,加快推進制造業(yè)轉型升級步伐,推進信息技術與制造技術深度融合。到2020年,制造業(yè)轉型升級取得明顯成效,先進制造業(yè)發(fā)展體系更加完善,成為國內知名的制造業(yè)大市。全市規(guī)模以上制造業(yè)增加值達到1450億元,年均增長6.2%左右,擁有18家以上主營收入超百億元企業(yè)和3個500億產業(yè)集群。園區(qū)深入推進“簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務”改革。認真貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府關于投融資改革的工作部署,充分發(fā)揮民營企業(yè)的投資主體、創(chuàng)新主體作用,制定完善我市深化投融資改革的實施辦法,加快形成企業(yè)自主決策、要素配置高效、政府服務規(guī)范、法治信用體系健全的新型投融資體制。做好國家、省取消、下放行政審批事項的承接和落實,及時修訂市級政府核準的企業(yè)投資項目目錄,最大程度縮小核準范圍。在對符合產業(yè)政策的項目進行備案時,不得另設任何前置條件,進一步提高備案工作效率。依托浙江政務服務網,加快建成統(tǒng)一框架、規(guī)范標準、縱橫聯(lián)動投資項目審批監(jiān)管平臺,橫向聯(lián)通發(fā)改、規(guī)劃、國土資源、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門,實現(xiàn)“制度+技術”有效監(jiān)管,實現(xiàn)“企業(yè)、公民90%以上事項辦理不出縣(市、區(qū))”的目標。節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地;應充分利用天然地形,選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。企業(yè)管理經驗豐富。項目承辦單位是以相關行業(yè)為主營業(yè)務的民營企業(yè),擁有一大批高素質的生產技術、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才,其項目產品制造技術和銷售市場已較為成熟,在生產制造的精細化管理方面、質量控制方面均具有豐富的經驗,具有管理優(yōu)勢;在項目產品的生產和工程建設方面積累了豐富的經驗,為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。二、用地控制指標投資項目土地綜合利用率100.00%,完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產品制造行業(yè)土地綜合利用率90.00%的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“土地綜合利用率95.00%”的具體要求。undefined三、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數68.95%,建筑容積率1.07,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.78%,固定資產投資強度172.99萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米53820.2380.69畝2基底面積平方米37109.053建筑面積平方米57587.655130.62萬元4容積率1.075建筑系數68.95%6主體工程平方米39619.637綠化面積平方米3326.438綠化率5.78%9投資強度萬元/畝172.99四、節(jié)約用地措施在項目建設過程中,項目承辦單位根據項目建設地的總體規(guī)劃以及項目建設地對投資項目地塊的控制性指標,本著“經濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規(guī)劃、合理布局,最大限度地提高土地綜合利用率。土地既是人類賴以生存的物質基礎,也是社會經濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件,因此,項目承辦單位在利用土地資源時,嚴格執(zhí)行國家有關行業(yè)規(guī)定的用地指標,根據建設內容、規(guī)模和建設方案,按照國家有關節(jié)約土地資源要求,合理利用土地。投資項目建設認真貫徹執(zhí)行專業(yè)化生產的原則,除了主要生產過程和關鍵工序由項目承辦單位實施外,其他附屬商品采取外協(xié)(外購)的方式,從而減少重復建設,節(jié)約了資金、能源和土地資源。五、總圖布置方案1、同時考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求,沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物,改善和美化生產環(huán)境。根據項目承辦單位發(fā)展趨勢,綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術因素,做到總圖合理布置,達到“規(guī)劃投資省、建設工期短、生產成本低、土地綜合利用率高”的效果。undefined場區(qū)道路布置滿足安裝、檢修、運輸和消防的要求,使貨物運輸順暢,合理分散物流和人流,盡量避免或減少交叉,使主要人流、物流路線短捷、運輸安全。車間布置方案需要達到“物料流向最經濟、操作控制最有利、檢測維修最方便”的要求。2、場區(qū)綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環(huán)境,催人奮進的工作環(huán)境,舒適宜人的休閑環(huán)境,和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主,綠化設計的樹木花草配置應依據項目建設區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求,并適合當地氣象、土壤、生態(tài)習性與防護性能,疏密適當高低錯落,形成一定的層次感。投資項目采用雨、污分流制排水系統(tǒng),分別匯集后排入項目建設區(qū)不同污水管網。給水系統(tǒng)由項目建設地給水管網直供;場區(qū)給水網確定采用生產、生活及消防合一系統(tǒng)的供水方式,在場區(qū)內形成環(huán)狀,從而保證供水水壓的平衡及消防用水的要求。3、項目用水由項目建設地市政管網給水干管統(tǒng)一提供,供水管網水壓大于0.40Mpa可以滿足項目用水需求;進廠總管徑選用DN300?L,各車間分管選用DN50?L-DN100?L,給水管道在場區(qū)內形成完善的環(huán)狀給水管網,各單體用水從場區(qū)環(huán)網上分別接出支管,以滿足各單體的生產、生活、消防用水的需要;室外給水主管道采用PP-R給水管,消防管道采用熱鍍鋅鋼管。投資項目消防對象主要是廠房、庫房、辦公場地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S,火災延續(xù)時間按2.00小時計,同一時間發(fā)生火災次數按一次考慮;室內消防栓用水量15.00L/S,火災延續(xù)時間按2.00小時計,室內外的消防栓均按規(guī)范間距要求布置。電源設備選用隔爆型dBT4級防爆電器,照明導線穿鋼管敷設,其他環(huán)境按一般建筑物設計;進入易燃易爆區(qū)域的各類電纜采用防火性能較高的阻燃電纜;場內配電采用放射式配電方式,室外電纜直埋或電纜溝敷設,直埋埋深1.00米,過路及穿墻以鋼管保護。供電回路及電壓等級確定:配電系統(tǒng)采用TN-C-S制,供電電壓為380V/220V,電壓波動不超過額定電壓的10.00%,電源頻率為50.000.50Hz。按國家有關規(guī)范進行防雷接地系統(tǒng)設計,并盡量利用建筑物屋面、柱內、圈梁及基礎內主鋼筋做防雷與接地設施;生產線接地保護采用TN-C-S接地系統(tǒng);場區(qū)按類建筑物考慮防雷設施,采用沿四周山墻設置避雷帶,變壓器中性點接地,接地電阻小于4.00歐姆。4、場內運輸系統(tǒng)的設計要注意物料支撐狀態(tài)的選擇,盡量做到物料不落地,使之有利于搬運;運輸線路的布置,應盡量減少貨流與人流相交叉,以保證運輸的安全。項目建設規(guī)劃區(qū)內部和外部運輸做到物料流向合理,場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續(xù)的工作系統(tǒng),盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統(tǒng)一考慮。話音通信部分:根據場區(qū)通信業(yè)務需求及場區(qū)周圍情況,行政調度電話均為安裝市話,其中綜合值班室安裝調度電話和行政電話。六、選址綜合評價該項目均按照項目建設地部門審批的建設用地規(guī)劃許可證及建設用地規(guī)劃設計要求進行設計,同時,嚴格按照項目建設地建設規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。項目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸;通訊便捷、水資源豐富、能源供應充裕,適合于生產經營活動;為此,該區(qū)域是發(fā)展產品制造行業(yè)的理想場所。 第七章 土建方案一、建筑工程設計原則建筑物平面設計以滿足生產工藝要求為前提,力求生產流程布置合理,盡量做到人貨分流,功能分區(qū)明確,符合建筑設計防火規(guī)范(GB50016)要求。項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規(guī)范進行項目建筑工程設計;在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下,力求布局合理、造型美觀、色彩協(xié)調、施工方便,努力建設既有時代感又有地方特色的工業(yè)建筑群的新形象。針對項目承辦單位提出的“高標準、高質量、快進度”的要求,為了達到這一共同的目標,投資項目在整個設計過程中,始終貫徹這一原則,以“尊重自然、享受自然、愛護自然”為基點,全力提高員工的“學習力、創(chuàng)造力和凝聚力”,實現(xiàn)項目承辦單位經濟快速發(fā)展的奮斗目標。二、土建工程設計年限及安全等級建筑結構的安全等級是根據建筑物結構破壞可能產生的后果(危及人的生命、造成經濟損失)的嚴重性來劃分的,本工程結構安全等級設計為級。砌體結構應按規(guī)范設置地圈梁及構造柱,建筑物耐火等級為級。三、建筑工程設計總體要求項目總體布置要按照使用功能要求,進行功能分區(qū),做到人流、車流路線通暢,空間布置和周圍環(huán)境協(xié)調,同時,應符合相應滿足噪音控制、采光、透視、日照、溫度、凈化等及其他特殊要求;所有建筑物設計應滿足防火、防空、防腐、防盜等要求;環(huán)境美化、綠化要同周圍環(huán)境協(xié)調并且別致新穎有特色;所有建筑物設計,應盡可能采用布置一體化、尺寸模數化、構件標準化,以便于施工和降低成本。四、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積57587.65平方米,其中:計容建筑面積57587.65平方米,計劃建筑工程投資5130.62萬元,占項目總投資的27.24%。 第八章 項目工藝分析一、技術管理特點驗收材料應根據領料單或原始憑證進行清點實測驗收,發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質量、數量不符等問題應及時與有關人員聯(lián)系處理;做好原輔材料原始記錄和資料積累,及時準確地做好月報、季報和年度各種統(tǒng)計報表工作。項目建成投產后,項目承辦單位物資采購部門根據生產實際需要制定原材料采購計劃,掌握原材料的性能、特點,在不影響產品質量的前提下,對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質量,為企業(yè)節(jié)約使用原材料降低采購成本。所需原料應經濟易得,就不同原料的投資、成本、生產效率進行比較,選擇最為適合、最經濟的原料。投資項目項目產品制造質量控制將按ISO9000體系標準組織生產,從業(yè)務流程與組織結構等方面來確保產品各環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài),同時,項目承辦單位推行精益生產(JIT、LEAN)、供應商庫存管理(VMI)、全面質量管理(TQM)等先進的管理手段和管理技術。在項目產品制造過程中,根據客戶需要直接或間接將產品的生產、檢驗要求轉化為公司內部質量控制標準,加強過程控制,確保產品制造質量的穩(wěn)定。項目承辦單位“倡導預防、健康安全、遵紀守法、持續(xù)和諧”的質量方針,實現(xiàn)持續(xù)改進。項目產品流
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