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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 風力發(fā)電增速機項目可行性研究報告-范文風力發(fā)電增速機項目可行性研究報告規(guī)劃設計 / 投資分析 風力發(fā)電增速機項目可行性研究報告-范文說明該風力發(fā)電增速機項目計劃總投資7519.59萬元,其中:固定資產(chǎn)投資5188.71萬元,占項目總投資的69.00%;流動資金2330.88萬元,占項目總投資的31.00%。達產(chǎn)年營業(yè)收入15636.00萬元,總成本費用12421.21萬元,稅金及附加139.17萬元,利潤總額3214.79萬元,利稅總額3797.38萬元,稅后凈利潤2411.09萬元,達產(chǎn)年納稅總額1386.29萬元;達產(chǎn)年投資利潤率42.75%,投資利稅率50.50%,投資回報率32.06%,全部投資回收期4.62年,提供就業(yè)職位237個。項目建設要符合國家“綜合利用”的原則。項目承辦單位要充分利用國家對項目產(chǎn)品生產(chǎn)提供的各種有利條件,綜合利用企業(yè)技術資源,充分發(fā)揮當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展優(yōu)勢、人力資源優(yōu)勢,區(qū)位發(fā)展優(yōu)勢以及配套輔助設施等有利條件,盡量降低項目建設成本,達到節(jié)省投資、縮短工期的目的。.主要內容:項目基本信息、項目建設背景、市場分析、調研、項目規(guī)劃分析、項目選址規(guī)劃、項目土建工程、工藝先進性分析、清潔生產(chǎn)和環(huán)境保護、安全管理、風險應對說明、節(jié)能評價、項目實施計劃、投資計劃、經(jīng)濟收益分析、綜合評價等。第一章 項目基本信息一、項目概況(一)項目名稱風力發(fā)電增速機項目(二)項目選址某工業(yè)園(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積21490.74平方米(折合約32.22畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)74.55%,建筑容積率1.13,建設區(qū)域綠化覆蓋率7.70%,固定資產(chǎn)投資強度161.04萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積21490.74平方米,建筑物基底占地面積16021.35平方米,總建筑面積24284.54平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程16148.66平方米,項目規(guī)劃綠化面積1868.95平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計80臺(套),設備購置費2742.79萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量482988.58千瓦時,折合59.36噸標準煤。2、項目年總用水量10664.56立方米,折合0.91噸標準煤。3、“風力發(fā)電增速機項目投資建設項目”,年用電量482988.58千瓦時,年總用水量10664.56立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)60.27噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量23.44噸標準煤/年,項目總節(jié)能率24.43%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合某工業(yè)園發(fā)展規(guī)劃,符合某工業(yè)園產(chǎn)業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資7519.59萬元,其中:固定資產(chǎn)投資5188.71萬元,占項目總投資的69.00%;流動資金2330.88萬元,占項目總投資的31.00%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入15636.00萬元,總成本費用12421.21萬元,稅金及附加139.17萬元,利潤總額3214.79萬元,利稅總額3797.38萬元,稅后凈利潤2411.09萬元,達產(chǎn)年納稅總額1386.29萬元;達產(chǎn)年投資利潤率42.75%,投資利稅率50.50%,投資回報率32.06%,全部投資回收期4.62年,提供就業(yè)職位237個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月??茖W組織施工平行流水作業(yè),交叉施工,使施工機械等資源發(fā)揮最大的使用效率,做到現(xiàn)場施工有條不紊,忙而不亂。二、報告說明項目可行性研究報告由具有豐富報告編制案例的團隊撰寫,通過對項目的市場需求、資源供應、建設規(guī)模、工藝路線、設備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的分析,對項目經(jīng)濟效益及社會效益進行科學預測,從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某工業(yè)園及某工業(yè)園風力發(fā)電增速機行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進某工業(yè)園風力發(fā)電增速機產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技發(fā)展公司為適應國內外市場需求,擬建“風力發(fā)電增速機項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某工業(yè)園經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位237個,達產(chǎn)年納稅總額1386.29萬元,可以促進某工業(yè)園區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率42.75%,投資利稅率50.50%,全部投資回報率32.06%,全部投資回收期4.62年,固定資產(chǎn)投資回收期4.62年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、在創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略引領下,我國工業(yè)企業(yè)研發(fā)投入快速增長,社會創(chuàng)新要素不斷向企業(yè)集聚,自主創(chuàng)新能力明顯提升。據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報數(shù)據(jù),2016年全國R&D經(jīng)費支出15500億元,是2011年的1.8倍,占國內生產(chǎn)總值比重的2.08%,比2011年增加0.25個百分點;累計建設國家工程研究中心131個,國家工程實驗室194個,國家企業(yè)技術中心1276家;有效專利628.5萬件,是2011年的2.3倍。但同時,我國創(chuàng)新發(fā)展能力與發(fā)達國家相比依然存在較大差距,部分關鍵核心技術及裝備主要依賴進口;成果轉化機制不靈活,科技對產(chǎn)業(yè)的貢獻率較低,許多研發(fā)成果停留在實驗室階段或中試階段;企業(yè)技術創(chuàng)新投入較低,組織機制尚不完善;協(xié)同創(chuàng)新模式較為單一,缺乏能夠長久合作的機制;國家層面的創(chuàng)新支撐服務體系尚不完善,產(chǎn)業(yè)各方對于產(chǎn)業(yè)共性關鍵技術的研發(fā)積極性不足,各類創(chuàng)新平臺對于技術創(chuàng)新的支撐服務作用尚不明顯。綜上所述,項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。四、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米21490.7432.22畝1.1容積率1.131.2建筑系數(shù)74.55%1.3投資強度萬元/畝161.041.4基底面積平方米16021.351.5總建筑面積平方米24284.541.6綠化面積平方米1868.95綠化率7.70%2總投資萬元7519.592.1固定資產(chǎn)投資萬元5188.712.1.1土建工程投資萬元2164.112.1.1.1土建工程投資占比萬元28.78%2.1.2設備投資萬元2742.792.1.2.1設備投資占比36.48%2.1.3其它投資萬元281.812.1.3.1其它投資占比3.75%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比69.00%2.2流動資金萬元2330.882.2.1流動資金占比31.00%3收入萬元15636.004總成本萬元12421.215利潤總額萬元3214.796凈利潤萬元2411.097所得稅萬元1.138增值稅萬元443.429稅金及附加萬元139.1710納稅總額萬元1386.2911利稅總額萬元3797.3812投資利潤率42.75%13投資利稅率50.50%14投資回報率32.06%15回收期年4.6216設備數(shù)量臺(套)8017年用電量千瓦時482988.5818年用水量立方米10664.5619總能耗噸標準煤60.2720節(jié)能率24.43%21節(jié)能量噸標準煤23.4422員工數(shù)量人237第二章 項目建設背景一、項目建設背景1、自19世紀中葉迄今,經(jīng)歷了一個半世紀的歷程,我國又重新回到了世界第一制造業(yè)大國的地位。驕人的業(yè)績掩飾不住繁榮背后的隱憂,與先進國家相比,我國制造業(yè)還存在著很多不足:大而不強。以國際上通行的制造業(yè)增加值率、全員勞動生產(chǎn)率、中間投入貢獻系數(shù)三個指標衡量,我國制造業(yè)在質量效益方面差距很大。從制造業(yè)增加值率看,發(fā)達國家一般在35%以上,美國、德國、日本甚至超過45%,我國僅為其一半左右;從全員勞動生產(chǎn)率看,我國分別為法國、德國、美國、日本的十二分之一、十四分之一、十八分之一和十八分之一;從中間投入貢獻系數(shù)看,我國一個單位價值的中間投入得到的新創(chuàng)造價值遠遠低于發(fā)達國家。據(jù)英國BP公司統(tǒng)計,我國單位GDP能耗分別約為世界平均水平、美國、日本的1.9倍、2.4倍和3.65倍,同時高于巴西和墨西哥等發(fā)展中國家。大而不尖。當前,我國制造業(yè)關鍵核心技術受制于人的局面仍然沒有得到根本改變,大量的關鍵零部件、系統(tǒng)軟件和高端裝備基本都依賴進口。如,我國機床占世界產(chǎn)量的38%,但高檔數(shù)控機床基本要靠進口;我國鋼鐵產(chǎn)量世界第一,但港口碼頭上高噸位起重機的鋼絲繩要靠進口;2014年,我國用在進口芯片上的外匯超過了2100億美元,成為單一產(chǎn)品進口最大的用匯領域,甚至超過了整個石油進口所使用的外匯。大而不優(yōu)。盡管近年來我國產(chǎn)品質量有了很大改進,但在某些國家和地區(qū),“中國制造”仍未擺脫質量低劣的印象,嚴重損害了國家信譽和形象。國家監(jiān)督抽查產(chǎn)品質量不合格率高達10%;出口商品長期處于國外通報召回問題產(chǎn)品數(shù)量首位,制造業(yè)每年直接質量損失超過2000億元,間接損失超過萬億元。以玩具生產(chǎn)為例,自2013年7月至2014年6月,歐盟新玩具安全指令全面實施一年來,歐盟RAPEX通報和召回中國大陸制造、出口到歐盟國家的玩具產(chǎn)品共498起,每月都有20起以上中國大陸產(chǎn)玩具因質量安全問題被歐盟RAPEX通報/召回。大而不響。與我國制造業(yè)規(guī)模不相適應的是,在國際市場沒有叫得響的自主品牌,而成為中國企業(yè)做大做強的桎梏。2014年,在世界品牌500強中,我國內地僅29個品牌入選,遠低于美國、法國和日本。因為沒有自己的品牌,相當多的企業(yè)只能替人家做“嫁衣”,在國際分工中處于“微笑曲線”最底端的“制造”環(huán)節(jié),而技術含量和附加值較高的研發(fā)、品牌銷售渠道等高端環(huán)節(jié),則被發(fā)達國家的跨國公司所把持,這導致我國制造業(yè)出口加工貿(mào)易比重接近40%,自主品牌出口比重不及20%。2、當前,中國制造業(yè)發(fā)展趨勢并非單純比較優(yōu)勢引導下的產(chǎn)業(yè)集群轉移,而是對既有產(chǎn)業(yè)的再升級。姚樹潔表示,中國的整體產(chǎn)業(yè)技術、效率和環(huán)保能力已經(jīng)有了很大進步。中西部地區(qū)制造業(yè)的發(fā)展相比此前沿海地區(qū)的發(fā)展,在生產(chǎn)技術、企業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)布局等方面也已有了明顯的改觀和提升。倫敦大學亞非學院薄宏教授認為,當前中國制造業(yè)企業(yè)的發(fā)展不僅呈現(xiàn)出因地制宜的發(fā)展模式,同時也展現(xiàn)出明顯的產(chǎn)業(yè)集群效應,這對于制造業(yè)企業(yè)競爭力的提升具有非常重要的意義。3、加強國際合作。一是建立國際化研發(fā)體系,實施新興產(chǎn)業(yè)全球創(chuàng)新網(wǎng)絡計劃,大力引導企業(yè)在全球研發(fā)優(yōu)勢地區(qū)設立研發(fā)機構。二是研究發(fā)布戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)國際化指數(shù),推動利用全球資源。三是通過建設一批新興產(chǎn)業(yè)海外基地,設立國際合作機構、國際化創(chuàng)投基金和并購基金等方式,加強重點國家新興產(chǎn)業(yè)領域國際合作,在更高層次上實現(xiàn)開放發(fā)展。4、項目承辦單位已經(jīng)形成了廣闊的視野和集成外部技術的能力,在此基礎上公司成立了技術研發(fā)中心,開展集成創(chuàng)新,實現(xiàn)了相對項目產(chǎn)品設計、制造、工藝、檢驗、調試等服務流程,完成了項目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化制造的各項準備工作。二、必要性分析1、實現(xiàn)經(jīng)濟穩(wěn)定增長,不能忽視防范風險。當前,我們要度過經(jīng)濟減速關口、平穩(wěn)轉向新常態(tài),防控化解各類風險難以避免,也十分復雜。對于產(chǎn)能過剩、地方債務等方面的問題,還需強調底線管理、主動有為。最近一個時期,中央正在有條不紊地按照既定步調推進改革,態(tài)度和力度都表現(xiàn)出強大的定力和決心。我們要認真貫徹落實好中央的各項決策部署,加倍努力落實中央經(jīng)濟工作會議關于“穩(wěn)增長”的各項部署,保持穩(wěn)增長和調結構之間的平衡,依靠促改革調結構,合力推動我國經(jīng)濟在新常態(tài)下穩(wěn)步前行。穩(wěn)定是發(fā)展的基石,行穩(wěn)是致遠的前提。在剛剛閉幕的中央經(jīng)濟工作會議上,習近平總書記發(fā)表重要講話,分析當前國內國際經(jīng)濟形勢,總結2016年經(jīng)濟工作,闡明經(jīng)濟工作指導思想,對2017年經(jīng)濟工作作出全面部署。貫徹中央經(jīng)濟工作會議精神,要把穩(wěn)中求進工作總基調貫徹到各個方面,切實做到穩(wěn)定大局、不斷進取、奮發(fā)有為。2、推動高質量發(fā)展,是當前和今后一個時期確定發(fā)展思路、制定經(jīng)濟政策、實施宏觀調控的根本要求。要緊扣我國社會主要矛盾變化,統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局,加快形成推動高質量發(fā)展的指標體系、政策體系、標準體系、統(tǒng)計體系、績效評價、政績考核,創(chuàng)建和完善制度環(huán)境,讓高質量發(fā)展得到人民的認可、經(jīng)得起歷史檢驗。3、信息化、市場化與國際化持續(xù)深入發(fā)展為工業(yè)轉型升級提供了重要契機。信息化發(fā)展正進入一個新的歷史階段,信息化與工業(yè)化深度融合日益成為經(jīng)濟發(fā)展方式轉變的內在動力。近年來,資本、技術、勞動力等各類要素市場逐步健全,市場配置資源的深度和廣度不斷拓展,對外經(jīng)濟技術交流合作日益擴大,開放型經(jīng)濟體系不斷完善,經(jīng)濟體制活力顯著增強。同時,我國信息化和國際化水平與發(fā)達國家仍有較大差距,社會主義市場經(jīng)濟體制仍處于完善過程中,經(jīng)濟增長的內生動力還不足,健全與科學發(fā)展要求相適應的體制機制尚需較長過程。4、投資項目的建設可以大幅度提升項目產(chǎn)品的生產(chǎn)、研發(fā)水平,有利于促進我國相關行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展;項目承辦單位具有較高項目產(chǎn)品制造工藝技術、生產(chǎn)設備和新產(chǎn)品的研發(fā)能力,近年來,項目承辦單位在消化、吸收國際先進項目產(chǎn)品制造技術的基礎上,持續(xù)加大對項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術及相關材料的研發(fā)投入,形成了在國內同行業(yè)領先的技術優(yōu)勢。三、項目建設有利條件隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展網(wǎng)上交易給項目承辦單位搭建了很好的發(fā)展平臺,目前,很多公司都已經(jīng)不是以前傳統(tǒng)銷售方式,僅僅依靠一家供應商供貨,而是充分加強網(wǎng)絡在市場營銷的應用,這就給公司創(chuàng)造了新的發(fā)展空間;憑著公司產(chǎn)品良好的性價比和穩(wěn)定的質量,通過開展網(wǎng)上銷售,完善電子商務會進一步增加企業(yè)的市場份額。第三章 項目投資單位一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx科技發(fā)展公司(二)公司簡介未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制,推行現(xiàn)代企業(yè)制度,建立了科學靈活的經(jīng)營機制,完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構健全、管理完善,遵循社會主義市場經(jīng)濟運行機制,嚴格按照中華人民共和國公司法依法獨立核算、自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活動;為了順應國際化經(jīng)濟發(fā)展的趨勢,項目承辦單位全面建立和實施計算機信息網(wǎng)絡系統(tǒng),建立起從產(chǎn)品開發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售、核算、庫存到售后服務的物流電子網(wǎng)絡管理系統(tǒng),使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通,有效提高工作效率,及時反饋市場信息,為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。二、公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx科技發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入14652.17萬元,同比增長30.93%(3461.70萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務風力發(fā)電增速機生產(chǎn)及銷售收入為13058.59萬元,占營業(yè)總收入的89.12%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入3076.964102.613809.563663.0414652.172主營業(yè)務收入2742.303656.413395.233264.6513058.592.1風力發(fā)電增速機(A)904.961206.611120.431077.334309.332.2風力發(fā)電增速機(B)630.73840.97780.90750.873003.482.3風力發(fā)電增速機(C)466.19621.59577.19554.992219.962.4風力發(fā)電增速機(D)329.08438.77407.43391.761567.032.5風力發(fā)電增速機(E)219.38292.51271.62261.171044.692.6風力發(fā)電增速機(F)137.12182.82169.76163.23652.932.7風力發(fā)電增速機(.)54.8573.1367.9065.29261.173其他業(yè)務收入334.65446.20414.33398.391593.58根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額3301.68萬元,較去年同期相比增長607.93萬元,增長率22.57%;實現(xiàn)凈利潤2476.26萬元,較去年同期相比增長464.73萬元,增長率23.10%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元14652.17完成主營業(yè)務收入萬元13058.59主營業(yè)務收入占比89.12%營業(yè)收入增長率(同比)30.93%營業(yè)收入增長量(同比)萬元3461.70利潤總額萬元3301.68利潤總額增長率22.57%利潤總額增長量萬元607.93凈利潤萬元2476.26凈利潤增長率23.10%凈利潤增長量萬元464.73投資利潤率47.03%投資回報率35.27%財務內部收益率29.47%企業(yè)總資產(chǎn)萬元12026.69流動資產(chǎn)總額占比萬元36.29%流動資產(chǎn)總額萬元4364.69資產(chǎn)負債率34.26%第四章 市場分析、調研一、建設地經(jīng)濟發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值3357.86億元,比上年增長9.26%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值268.63億元,增長9.65%;第二產(chǎn)業(yè)增加值2081.87億元,增長11.96%第三產(chǎn)業(yè)增加值1007.36億元,增長11.31%。一般公共預算收入243.50億元,同比增長7.99%,一般公共預算支出465.28億元,同比增長8.46%。國稅收入397.63億元,同比增長8.81%;地稅收入億元62.97,同比增長8.62%。居民消費價格上漲1.05%。其中,食品煙酒上漲1.18%,衣著上漲0.64%,居住上漲0.96%,生活用品及服務上漲0.95%,教育文化和娛樂上漲1.03%,醫(yī)療保健上漲1.11%,其他用品和服務上漲1.17%,交通和通信上漲1.04%。全部工業(yè)完成增加值1623.27億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1588.50億元,比上年增長8.50%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含風力發(fā)電增速機)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1260.05億元,增長5.24%。AA完成增加值490.51億元,增長5.58%;BB完成工業(yè)增加值368.08億元,增長11.48%;CC完成工業(yè)增加值281.58億元,增長5.54%;DD完成工業(yè)增加值86.28億元,增長9.15%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入6418.64億元,比上年增長10.89%。實現(xiàn)利潤總額668.62億元,比上年增長9.82%。固定資產(chǎn)投資完成3910.67億元,比上年增長10.70%。其中,建設項目投資完成3441.39億元,增長10.51%;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成469.28億元,增長6.74%。在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資完成195.53億元,同比增長5.83%;第二產(chǎn)業(yè)投資完成2972.11億元,同比增長8.80%;第三產(chǎn)業(yè)投資完成743.03億元,增長9.38%。高新技術產(chǎn)業(yè)投資1160.22億元,增長9.21%。民間投資3344.07億元,增長11.25%。城市基礎設施投資578.53億元,增長9.76%。重點項目1465個,完成投資2076.52億元,增長9.95%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1757.91億元,比上年增長9.73%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額1125.04億元,增長10.60%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額345.19億元,增長6.15%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元511.98,增長14.92%。實際利用外資60847.69萬美元,同比增長51.43%。外貿(mào)進出口總值371.13億元,同比增長50.65%。其中,出口總值241.23億元,同比增長53.43%;進口總值129.90億元,同比增長57.03%。二、區(qū)域內風力發(fā)電增速機行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內擁有各類風力發(fā)電增速機企業(yè)783家,規(guī)模以上企業(yè)12家,從業(yè)人員39150人。截至2017年底,區(qū)域內風力發(fā)電增速機產(chǎn)值166925.42萬元,較2016年150831.68萬元增長10.67%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入79969.36萬元,較去年72626.79萬元同比增長10.11%。區(qū)域內風力發(fā)電增速機行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元166925.42同期產(chǎn)值萬元150831.68同比增長10.67%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家783規(guī)上企業(yè)家12從業(yè)人數(shù)人39150前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元79969.36去年同期72626.79萬元。1、xxx科技發(fā)展公司(AAA)萬元19592.492、xxx科技發(fā)展公司萬元17593.263、xxx科技公司萬元10396.024、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元8796.635、xxx有限公司萬元5597.866、xxx公司萬元5198.017、xxx科技公司萬元399.858、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元3278.749、xxx有限公司萬元3118.8110、xxx公司萬元2399.08區(qū)域內風力發(fā)電增速機企業(yè)經(jīng)營狀況良好。以AAA為例,2017年產(chǎn)值19592.49萬元,較上年度16497.55萬元增長18.76%,其中主營業(yè)務收入19267.16萬元。2017年實現(xiàn)利潤總額6368.93萬元,同比增長22.40%;實現(xiàn)凈利潤1718.43萬元,同比增長21.15%;納稅總額114.34萬元,同比增長17.33%。2017年底,AAA資產(chǎn)總額29398.00萬元,資產(chǎn)負債率46.15%。2017年區(qū)域內風力發(fā)電增速機企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值66423.00萬元,同比2016年56728.16萬元增長17.09%;行業(yè)凈利潤15139.17萬元,同比2016年12843.96萬元增長17.87%;行業(yè)納稅總額42133.93萬元,同比2016年35368.03萬元增長19.13%;風力發(fā)電增速機行業(yè)完成投資45362.76萬元,同比2016年38567.22萬元增長17.62%。區(qū)域內風力發(fā)電增速機行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元66423.001.1同期增加值萬元56728.161.2增長率17.09%2行業(yè)凈利潤萬元15139.172.12016年凈利潤萬元12843.962.2增長率17.87%3行業(yè)納稅總額萬元42133.933.12016納稅總額萬元35368.033.2增長率19.13%42017完成投資萬元45362.764.12016行業(yè)投資萬元17.62%區(qū)域內經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.04億元,年均增長7.15%。預計區(qū)域內風力發(fā)電增速機行業(yè)市場需求規(guī)模將達到253686.62萬元,利潤總額81803.74萬元,凈利潤33217.32萬元,納稅15227.82萬元,工業(yè)增加值94151.75萬元,產(chǎn)業(yè)貢獻率18.23%。區(qū)域內風力發(fā)電增速機行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值196454.92223244.23253686.622利潤總額63348.8271987.2981803.743凈利潤25723.4929231.2433217.324納稅總額11792.4213400.4815227.825工業(yè)增加值72911.1282853.5494151.756產(chǎn)業(yè)貢獻率13.00%16.00%18.23%7企業(yè)數(shù)量94011471468第五章 項目土建工程一、建筑工程設計原則建筑物平面設計以滿足生產(chǎn)工藝要求為前提,力求生產(chǎn)流程布置合理,盡量做到人貨分流,功能分區(qū)明確,符合建筑設計防火規(guī)范(GB50016)要求。二、項目總平面設計要求應留有發(fā)展或改、擴建余地。應有完整的綠化規(guī)劃。三、土建工程設計年限及安全等級建筑結構的安全等級是根據(jù)建筑物結構破壞可能產(chǎn)生的后果(危及人的生命、造成經(jīng)濟損失)的嚴重性來劃分的,本工程結構安全等級設計為級。四、建筑工程設計總體要求建筑設計是根據(jù)生產(chǎn)工藝提出的設計條件結合總圖位置,進行平面布局,空間組合,結構選型,全面考慮施工、安裝及檢修要求,既要充分滿足生產(chǎn)經(jīng)營要求,又要注重建筑的形象。五、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積24284.54平方米,其中:計容建筑面積24284.54平方米,計劃建筑工程投資2164.11萬元,占項目總投資的28.78%。第六章 項目選址規(guī)劃一、項目選址原則項目建設方案力求在滿足項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、消防安全、環(huán)境保護衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑;充分利用自然空間,堅決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國策,因地制宜合理布置。二、項目選址該項目選址位于某工業(yè)園。園區(qū)不斷堅持產(chǎn)城融合綠色協(xié)調發(fā)展,產(chǎn)業(yè)科技新城形象日益凸顯。國家高新區(qū)努力踐行綠色協(xié)調發(fā)展的新型工業(yè)化道路,經(jīng)歷了從實現(xiàn)科技價值、到經(jīng)濟價值、再到社會價值的轉變。持續(xù)推動園區(qū)基礎設施建設,商貿(mào)、醫(yī)療、交通、學校、娛樂等城市配套功能不斷改進。社會治理模式不斷創(chuàng)新,互聯(lián)網(wǎng)新興手段、廣大社會力量廣泛參與園區(qū)社會事務,產(chǎn)業(yè)社區(qū)、創(chuàng)業(yè)社區(qū)大量涌現(xiàn)。三、建設條件分析隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展網(wǎng)上交易給項目承辦單位搭建了很好的發(fā)展平臺,目前,很多公司都已經(jīng)不是以前傳統(tǒng)銷售方式,僅僅依靠一家供應商供貨,而是充分加強網(wǎng)絡在市場營銷的應用,這就給公司創(chuàng)造了新的發(fā)展空間;憑著公司產(chǎn)品良好的性價比和穩(wěn)定的質量,通過開展網(wǎng)上銷售,完善電子商務會進一步增加企業(yè)的市場份額。四、用地控制指標投資項目綠化覆蓋率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)綠化覆蓋率20.00%的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“綠化覆蓋率20.00%”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)74.55%,建筑容積率1.13,建設區(qū)域綠化覆蓋率7.70%,固定資產(chǎn)投資強度161.04萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米21490.7432.22畝2基底面積平方米16021.353建筑面積平方米24284.542164.11萬元4容積率1.135建筑系數(shù)74.55%6主體工程平方米16148.667綠化面積平方米1868.958綠化率7.70%9投資強度萬元/畝161.04六、節(jié)約用地措施投資項目建設認真貫徹執(zhí)行專業(yè)化生產(chǎn)的原則,除了主要生產(chǎn)過程和關鍵工序由項目承辦單位實施外,其他附屬商品采取外協(xié)(外購)的方式,從而減少重復建設,節(jié)約了資金、能源和土地資源。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設計原則同時考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求,沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物,改善和美化生產(chǎn)環(huán)境。(二)主要工程布置設計要求項目承辦單位項目建設場區(qū)主干道寬度6.00米,次干道寬度3.00米,人行道寬度采用1.20米。道路路緣石轉彎半徑,一般需通行消防車的為12.00米,通行其它車輛的為9.00米、6.00米。道路均采用砼路面,道路類型為城市型。(三)綠化設計投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側的空地,美化的重點是辦公區(qū),場區(qū)周邊以高大喬木為主,辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主,道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主,適當結合花壇和垂直綠化,起到環(huán)境保護與美觀的作用,創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調”的建筑空間。(四)輔助工程設計1、投資項目用水由項目建設地給水管網(wǎng)統(tǒng)一供給,規(guī)劃在場區(qū)內建設完善的給水管網(wǎng),接入場區(qū)外部現(xiàn)有給水管網(wǎng),即可保證項目的正常用水。2、項目擬安裝使用節(jié)水型設施或器具,定期對供水、用水設施、設備、器具進行維修、保養(yǎng);對泵房、水池、水箱安裝液位控制系統(tǒng),以防溢水、跑水,從而造成水資源的浪費。3、投資項目供電負荷等級為級,場區(qū)降壓站電源取自國家電網(wǎng),電源符合國家標準供配電系統(tǒng)設計規(guī)范(GB50052)的規(guī)定。4、本項目所涉及的原輔材料的運入,成品的運出所需運輸車輛,全部依托社會運輸能力解決。5、冬季室內采暖要求計算溫度:各主體工程14.50-16.50,需采暖的庫房5.50-8.50,公用站房14.50,辦公室、生活間18.50,衛(wèi)生間15.50;采暖熱媒為95.50-75.00采暖熱水,由市政外網(wǎng)集中供應,供水壓力為0.40Mpa。八、選址綜合評價該項目擬選址在項目建設地,所選區(qū)域土地資源充裕,而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全,符合項目選址要求。第七章 工藝先進性分析一、原輔材料采購及管理所需原料應經(jīng)濟易得,就不同原料的投資、成本、生產(chǎn)效率進行比較,選擇最為適合、最經(jīng)濟的原料。二、技術管理特點項目產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理技術(PDM):項目承辦單位數(shù)據(jù)管理技術即是以軟件技術為基礎,以產(chǎn)品為核心,實現(xiàn)對產(chǎn)品相關的數(shù)據(jù)、過程、資源一體化集成管理的技術。PDM明確定位為面向制造企業(yè),以產(chǎn)品為管理的核心,以數(shù)據(jù)、過程和資源為管理信息的三大要素。三、項目工藝技術設計方案(一)工藝技術方案要求對于生產(chǎn)技術方案的選用,遵循“利用資源”的原則,選用當前較先進的集散型控制系統(tǒng),控制整個生產(chǎn)線的各項工藝參數(shù),使產(chǎn)品質量穩(wěn)定在高水平上,同時可降低物料的消耗;嚴格按照相關行業(yè)規(guī)范要求組織生產(chǎn)經(jīng)營活動,有效控制產(chǎn)品質量,為廣大顧客提供優(yōu)質的項目產(chǎn)品和良好的服務。(二)項目技術優(yōu)勢分析節(jié)能設施先進并可進行多規(guī)格產(chǎn)品轉換,項目運行成本較低,應變市場能力很強。四、設備選型方案投資項目的生產(chǎn)設備及檢測設備以工藝需要為依據(jù),滿足工藝要求為原則,并盡量體現(xiàn)其技術先進性、生產(chǎn)安全性和經(jīng)濟合理性,以及達到或超過國家相關的節(jié)能和環(huán)境保護要求;先進的生產(chǎn)技術和裝備是保證產(chǎn)品質量的關鍵,因此,工藝裝備必須選擇國內外著名生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品,并且在保證產(chǎn)品質量的前提下,優(yōu)先選用國產(chǎn)的名牌節(jié)能環(huán)境保護型產(chǎn)品。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計80臺(套),設備購置費2742.79萬元。第八章 清潔生產(chǎn)和環(huán)境保護作為制造大國,中國工業(yè)體系中積淀了大規(guī)模的海量數(shù)據(jù)。目前,這些數(shù)據(jù)分散在不同產(chǎn)業(yè)、各種類型的企業(yè)以及產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié),仍具有一定的碎片化特征,尚未形成可延展、可共享、開放式的數(shù)據(jù)資產(chǎn)體系?!笆濉睍r期,依托中國制造2025和規(guī)劃,引導企業(yè)、科研機構和行業(yè)協(xié)會形成合力,精準識別、深度挖掘、系統(tǒng)集成、綜合運用中國工業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn),使之更好地服務于企業(yè)的能源管理、生產(chǎn)方式綠色精益化改造以及產(chǎn)品全生命周期的綠色評估,綠色化智能化齊步走,不斷拓展工業(yè)升級提質的空間。一、建設區(qū)域環(huán)境質量現(xiàn)狀投資項目擬建區(qū)域范圍內土壤中pH、Zn、Cr等指標均達到了土壤環(huán)境質量標準(GB15618)中的級標準要求,土壤環(huán)境現(xiàn)狀質量較好。二、建設期環(huán)境保護(一)建設期大氣環(huán)境影響防治對策對施工場地、施工道路應適時灑水、清掃,在施工場地每天灑水抑塵作業(yè)四至五次,可使揚塵造成的TSP污染距離減小到30.00米以內范圍。(二)建設期噪聲環(huán)境影響防治對策施工過程中各種運輸車輛的運行還將會引起敏感點噪聲級的增加,因此,應加強對運輸車輛的管理,盡量壓縮建設區(qū)域汽車數(shù)量和行車密度,同時,加強控制汽車鳴笛等措施。(三)建設期水環(huán)境影響防治對策施工現(xiàn)場因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水臨時處理設施,對含油量較高的施工機械沖洗水或懸浮物含量較高的其他施工廢水需經(jīng)處理后方可排放;砂漿、石灰等廢液宜集中處理,干燥后與固體廢棄物一起處置。(四)建設期固體廢棄物環(huán)境影響防治對策項目建設期間將有一定數(shù)量的廢棄建筑材料,如:砂石、石灰、混凝土、廢磚、棄土、土石方、廢棄的包裝材料等;處置不當將會對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響;根據(jù)調查資料分析,投資項目挖填土方量基本能夠達到土方平衡,沒有取土場和棄土堆。(五)建設期生態(tài)環(huán)境保護措施水土流失影響:在工程建設過程中,將造成大面積的地表裸露,導致不同程度的土壤侵蝕,出現(xiàn)水土流失現(xiàn)象,從而對地表植被、水體、土壤結構等產(chǎn)生潛在危害;這種土壤侵蝕、水土流失現(xiàn)象在夏季會變得更為突出;隨著項目的建設,天然植被將有所破壞,因此,在建設后期應及時綠化,對破壞的植被進行修復,實現(xiàn)部分生態(tài)環(huán)境補償。三、運營期環(huán)境保護(一)運營期廢水影響分析及防治對策為保持地面的清潔和主體工程具備適宜的溫度和濕度,根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求,每天要對車間地面進行沖洗,沖洗車間地坪用水排至場區(qū)污水處理系統(tǒng)進行分質處理,清洗水經(jīng)過濾去除固體雜物,達到再生水水質指標后由專用排水管道排入沉淀池,經(jīng)物理性沉淀后進入污水處理系統(tǒng),治理后的廢水達到污水綜合排放標準(GB8978)級排放要求,用于綠化、噴灑路面,或作為循環(huán)水補水,對項目建設區(qū)水環(huán)境質量影響較小。(二)運營期廢氣影響分析及防治對策對于在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品(包括檢驗不合格的半成品、包裝廢料和過程產(chǎn)品及產(chǎn)成品等),以及加工工序產(chǎn)生的廢料(邊角及屑類廢物)可以回收再利用;廢棄物則委托有資質單位進行安全處置,實現(xiàn)物資的綜合利用,不會對周圍環(huán)境造成影響。(三)運營期噪聲影響分析及防治對策采取吸聲、隔聲以及隔震措施后,噪聲能大大減少,各主要設備的噪音可降低到30.00dB(A)-50.00dB(A)之間,均可達到預期效果,可使噪聲強度達到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲分級標準類要求,晝間60.00dB(A),夜間50.00dB(A)。四、項目建設對區(qū)域經(jīng)濟的影響要完成國民經(jīng)濟“十三五”及2020年遠景規(guī)劃,項目建設地必須加強工業(yè)載體的建設,優(yōu)化工業(yè)產(chǎn)業(yè)布局,增強項目落戶的承載力,發(fā)揮和創(chuàng)造好區(qū)位優(yōu)勢,加大招商引資力度,明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位,增強產(chǎn)業(yè)聚集效應,培育特色產(chǎn)業(yè)群,形成規(guī)模效應,做強做大工業(yè)經(jīng)濟總量,才能促進工業(yè)經(jīng)濟持續(xù)、健康、快速發(fā)展。項目建設地的建設將是區(qū)域經(jīng)濟合作的大好時機,隨著項目建設地的交通條件和城市基礎設施的不斷改善以及工業(yè)發(fā)展的硬件和投資軟環(huán)境的進一步完善,將會吸引大量外來投資,因此,項目的實施,必將為項目建設地工業(yè)的騰飛帶來新的發(fā)展機遇。五、廢棄物處理項目承辦單位要建立危險廢棄物全過程管理的合理投資模式,有市場化收費、押金制度、優(yōu)惠的稅收政策等,采用市場機制管理全過程。六、特殊環(huán)境影響分析加強施工管理,合理安排施工作業(yè)時間,嚴格按照施工噪聲管理的有關規(guī)定執(zhí)行,嚴禁夜間進行高噪聲施工作業(yè);盡量采用低噪聲的施工工具;采用文明施工方法,降低噪聲源;在高噪聲設備周圍設置掩蔽物;應加強對運輸車輛的管理,盡量壓縮工區(qū)汽車數(shù)量和行車密度,控制汽車鳴笛;設備調試盡量在白天進行。七、清潔生產(chǎn)清潔生產(chǎn)的主要內容之一是清潔能源的使用。所謂清潔能源,簡單來講就是它們的利用不產(chǎn)生或極少產(chǎn)生對人類生存環(huán)境構成污染的物質。八、環(huán)境保護綜合評價1、根據(jù)建設項目環(huán)境影響評價內容判定,投資項目產(chǎn)生的污染因素屬常規(guī)性的,針對其采取的污染治理措施技術是成熟、可靠的;項目承辦單位通過對項目建設期及運營期加強管理,嚴格按照有關標準落實相應的環(huán)境保護措施,不會對周圍環(huán)境造成影響。2、 “十三五”期間,在資源能源與環(huán)境的約束下,物耗大、污染物重的基礎制造工藝將不斷被淘汰。對于切削、熱處理、涂鍍等污染嚴重的行業(yè),采用綠色清潔生產(chǎn)工藝將是主要發(fā)展趨勢。例如傳統(tǒng)切削加工過程中大量使用切削液,污染嚴重,而干式切削和準干式切削一般使用強冷風或其他介質或少量切削液冷卻切削點,可大幅減少切削液污染。3、環(huán)境保護措施設計與環(huán)境影響分析應以項目的環(huán)境影響評價報告書為最終依據(jù),xxx科技發(fā)展公司將盡快委托有相應資質的單位開展“環(huán)境影響評價”工作。第九章 節(jié)能評價一、能源消費種類和數(shù)量分析(一)項目用電量測算全年用電量482988.58千瓦時,折合59.36標準煤。(二)項目用水量測算項目實施后總用水量10664.56立方米/年,折合0.91噸標準煤。二、項目預期節(jié)能綜合評價項目位于某工業(yè)園,項目建成后年消耗能源總量折合標煤60.27噸,節(jié)能量折合標煤23.44噸,節(jié)能率24.43%。節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤60.271.1年用電量千瓦時482988.581.2年用電量噸標準煤59.361.3年用水量立方米10664.561.4年用水量噸標準煤0.912年節(jié)能量噸標準煤23.443節(jié)能率24.43%三、項目節(jié)能設計(一)公共建筑節(jié)能設計不采暖樓梯間或前室及走廊:采用25.00毫米厚膠粉聚苯顆粒保溫層。(二)居住建筑節(jié)能設計不采暖地下室頂板采用單面鋼絲網(wǎng)架聚苯板。(三)公用工程節(jié)能設計變壓器采用新型節(jié)能變壓器S11型,變電室靠近負荷中心以減少線路損失。四、節(jié)能措施1、做好生產(chǎn)設備的綜合保養(yǎng)提高其利用率,杜絕各類能源浪費現(xiàn)象,節(jié)約能源和物料資源,提高材料綜合利用率,廢舊材料集中回收利用。2、根據(jù)用電性質、用電容量,選擇合理供電電壓和供電方式;變配電室的位置應接近負荷中心,減少變壓級數(shù),縮短供電半徑,按經(jīng)濟電流密度選擇導線的截面;優(yōu)化用電設備的工作狀態(tài),合理分配與平衡負荷,使用電均衡化,提高項目的負荷率。3、項目用水節(jié)流措施;項目承辦單位用水系統(tǒng)均采用清濁分流提高循環(huán)利用率,才能大大減少新鮮水的消耗量,可以達到增產(chǎn)不增水的目的;企業(yè)的節(jié)水工作需要根據(jù)主體生產(chǎn)工藝結構進行綜合平衡,從中找出最優(yōu)的供水方案,進而采取節(jié)流措施是實現(xiàn)節(jié)水目標的重要途徑。4、合理選用供配電線路,選用高效節(jié)能型燈具;供配電系統(tǒng)要配置諧波、濾波及靜態(tài)無功補償裝置,提高功率因數(shù)降低電能的消耗。第十章 投資計劃一、項目總投資估算(一)固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資5188.71(萬元)。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位指標占總投資比例1項目建設投資萬元5188.7169.00%1.1土建工程萬元2164.1128.78%1.2設備購置萬元2742.7936.48%1.3其它投資萬元281.813.75%2建設期利息萬元-3固定資產(chǎn)投資萬元5188.7169.00%(二)流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金2330.88萬元。(三)總投資構成分析1、總投資及其構成分析:項目總投資7519.59萬元,其中:固定資產(chǎn)投資5188.71萬元,占項目總投資的69.00%;流動資金2330.88萬元,占項目總投資的31.00%。2、固定資產(chǎn)投資及其構成分析:本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括:建筑工程投資2164.11萬元,占項目總投資的28.78%;設備購置費2742.79萬元,占項目總投資的36.48%;其它投資281.81萬元,占項目總投資的3.75%。3、總投資及其構成估算:總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=5188.71+2330.88=7519.59(萬元)??偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占總投資比例1固定資產(chǎn)投資萬元5188.7169.00%1.1項目建設投資萬元5188.7169.00%1.2建設期利息萬元-2流動資金萬元2330.8831.00%3總投資萬元萬元7519.59二、資金籌措全部自籌。第十一章 經(jīng)濟收益分析一、經(jīng)濟評價財務測算根據(jù)規(guī)劃
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