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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 引流沙項目投資意向書引流沙項目投資意向書xxx科技公司引流沙項目投資意向書目錄第一章 總論第二章 建設背景及必要性分析第三章 市場調研第四章 產品規(guī)劃及建設規(guī)模第五章 項目建設地研究第六章 土建方案說明第七章 項目工藝可行性第八章 環(huán)境保護可行性第九章 項目生產安全第十章 項目風險評估第十一章 節(jié)能情況分析第十二章 項目實施進度第十三章 項目投資方案第十四章 項目經營效益分析第十五章 招標方案第十六章 綜合評價說明第一章 總論一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx科技公司(二)公司簡介本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司認真落實科學發(fā)展觀,在國家產業(yè)政策、環(huán)境保護政策以及相關行業(yè)規(guī)范的指導下,在各級政府的強力領導和相關部門的大力支持下,將建設“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”企業(yè),作為企業(yè)科學發(fā)展的永恒目標和責無旁貸的社會責任;公司始終堅持“源頭消減、過程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產方針;以淘汰落后及節(jié)能、降耗、清潔生產和資源的循環(huán)利用為重點;以強化能源基礎管理、推進節(jié)能減排技術改造及淘汰落后裝備、深化能源循環(huán)利用為措施,緊緊依靠技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新,突出節(jié)能技術、節(jié)能工藝的應用與開發(fā),實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展;以細化管理、對標挖潛、能源稽查、動態(tài)分析、指標考核為手段,全面推動全員能源管理及全員節(jié)能的管理思想;在項目承辦單位全體職工中樹立“人人要節(jié)能,人人會節(jié)能”的節(jié)能理念,達到了以精細管理促節(jié)能,以精細操作降能耗的目的;為切實加快相關行業(yè)的技術改造,提升產品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增強了企業(yè)的市場競爭力,從而有力地促進了項目承辦單位的高速、高效、健康發(fā)展。未來公司將加強人力資源建設,根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)模,建立合理的人力資源發(fā)展機制,制定人力資源總體發(fā)展規(guī)劃,優(yōu)化現(xiàn)有人力資源整體布局,明確人力資源引進、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵等制度和流程,實現(xiàn)人力資源的合理配置,全面提升公司核心競爭力。鑒于未來三年公司業(yè)務規(guī)模將會持續(xù)擴大,公司已制定了未來三年期的人才發(fā)展規(guī)劃,明確各崗位的職責權限和任職要求,并通過內部培養(yǎng)、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產、銷售等各種領域優(yōu)秀人才。同時,公司將不斷完善績效管理體系,設置科學的業(yè)績考核指標,對各級員工進行合理的考核與評價。 (三)公司經濟效益分析上一年度,xxx實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入10522.77萬元,同比增長22.77%(1951.50萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務引流沙生產及銷售收入為9479.63萬元,占營業(yè)總收入的90.09%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額2278.37萬元,較去年同期相比增長463.73萬元,增長率25.56%;實現(xiàn)凈利潤1708.78萬元,較去年同期相比增長168.34萬元,增長率10.93%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元10522.77完成主營業(yè)務收入萬元9479.63主營業(yè)務收入占比90.09%營業(yè)收入增長率(同比)22.77%營業(yè)收入增長量(同比)萬元1951.50利潤總額萬元2278.37利潤總額增長率25.56%利潤總額增長量萬元463.73凈利潤萬元1708.78凈利潤增長率10.93%凈利潤增長量萬元168.34投資利潤率55.38%投資回報率41.53%財務內部收益率28.53%企業(yè)總資產萬元10627.75流動資產總額占比萬元31.58%流動資產總額萬元3356.49資產負債率24.49%二、項目概況(一)項目名稱引流沙項目(二)項目選址某某工業(yè)園區(qū)(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積11485.74平方米(折合約17.22畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)70.10%,建筑容積率1.03,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.85%,固定資產投資強度188.93萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積11485.74平方米,建筑物基底占地面積8051.50平方米,總建筑面積11830.31平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程9271.79平方米,項目規(guī)劃綠化面積692.00平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計107臺(套),設備購置費1162.53萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量824237.58千瓦時,折合101.30噸標準煤。2、項目年總用水量7352.21立方米,折合0.63噸標準煤。3、“引流沙項目投資建設項目”,年用電量824237.58千瓦時,年總用水量7352.21立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)101.93噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量39.64噸標準煤/年,項目總節(jié)能率24.56%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合某某工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某某工業(yè)園區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資4648.46萬元,其中:固定資產投資3253.37萬元,占項目總投資的69.99%;流動資金1395.09萬元,占項目總投資的30.01%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入10985.00萬元,總成本費用8644.79萬元,稅金及附加84.68萬元,利潤總額2340.21萬元,利稅總額2747.68萬元,稅后凈利潤1755.16萬元,達產年納稅總額992.52萬元;達產年投資利潤率50.34%,投資利稅率59.11%,投資回報率37.76%,全部投資回收期4.15年,提供就業(yè)職位214個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。將整個項目分期、分段建設,進行項目分解、工期目標分解,按項目的適應性安排施工,各主體工程的施工期叉開實施。三、報告說明可行性研究報告,簡稱可研,是在制訂生產、基建、科研計劃的前期,通過全面的調查研究,分析論證某個建設或改造工程、某種科學研究、某項商務活動切實可行而提出的一種書面材料。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某某工業(yè)園區(qū)及某某工業(yè)園區(qū)引流沙行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進某某工業(yè)園區(qū)引流沙產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx實業(yè)發(fā)展公司為適應國內外市場需求,擬建“引流沙項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某某工業(yè)園區(qū)經濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位214個,達產年納稅總額992.52萬元,可以促進某某工業(yè)園區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率50.34%,投資利稅率59.11%,全部投資回報率37.76%,全部投資回收期4.15年,固定資產投資回收期4.15年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、報告提出,加大財政支持力度,主要是支持制造業(yè)關鍵領域和薄弱環(huán)節(jié);引導民間投資參與制造業(yè)重大項目建設;落實稅收優(yōu)惠政策,促進制造業(yè)轉型升級;撬動更多社會資源投入工業(yè)領域等方面。綜上所述,項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。五、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米11485.7417.22畝1.1容積率1.031.2建筑系數(shù)70.10%1.3投資強度萬元/畝188.931.4基底面積平方米8051.501.5總建筑面積平方米11830.311.6綠化面積平方米692.00綠化率5.85%2總投資萬元4648.462.1固定資產投資萬元3253.372.1.1土建工程投資萬元978.742.1.1.1土建工程投資占比萬元21.06%2.1.2設備投資萬元1162.532.1.2.1設備投資占比25.01%2.1.3其它投資萬元1112.102.1.3.1其它投資占比23.92%2.1.4固定資產投資占比69.99%2.2流動資金萬元1395.092.2.1流動資金占比30.01%3收入萬元10985.004總成本萬元8644.795利潤總額萬元2340.216凈利潤萬元1755.167所得稅萬元1.038增值稅萬元322.799稅金及附加萬元84.6810納稅總額萬元992.5211利稅總額萬元2747.6812投資利潤率50.34%13投資利稅率59.11%14投資回報率37.76%15回收期年4.1516設備數(shù)量臺(套)10717年用電量千瓦時824237.5818年用水量立方米7352.2119總能耗噸標準煤101.9320節(jié)能率24.56%21節(jié)能量噸標準煤39.6422員工數(shù)量人214第二章 建設背景及必要性分析一、項目建設背景1、建設“制造強國”的戰(zhàn)略清晰,戰(zhàn)術也需有力。要始終把創(chuàng)新擺在核心位置,突破一批重點領域關鍵共性技術,讓核心技術助推“中國制造”站上“微笑曲線”最高端;要強化企業(yè)主體地位,激發(fā)企業(yè)活力和創(chuàng)造力,讓企業(yè)自主經營、自主創(chuàng)新,成為做強制造業(yè)的“活力因子”;要堅持全面深化改革,破除一切制約創(chuàng)新、抑制發(fā)展的思想障礙和制度藩籬,同時發(fā)揮好制度優(yōu)勢,全面提升勞動、信息、知識、技術、管理、資本的效率,讓政府、市場各司其職、各盡其責。2、為確保完成目標任務,中國制造2025提出了深化體制機制改革、營造公平競爭市場環(huán)境、完善金融扶持政策、加大財稅政策支持力度、健全多層次人才培養(yǎng)體系、完善中小微企業(yè)政策、進一步擴大制造業(yè)對外開放、健全組織實施機制等8個方面的戰(zhàn)略支撐和保障。中國制造2025藍皮書(2016)發(fā)布,這本由中國國家制造強國建設戰(zhàn)略咨詢委員會編寫的藍皮書,從綜合、領域、專題、區(qū)域、國際五個角度系統(tǒng)梳理了“中國制造2025”發(fā)布實施以來的推進情況,以及全球制造業(yè)發(fā)展的新動態(tài)和新舉措。藍皮書稱,在智能制造技術應用、制造業(yè)綜合成本變化等因素影響下,全球制造業(yè)布局逐漸調整,正在加快向東南亞、南亞、非洲等成本更為低廉的地區(qū)轉移。藍皮書稱,數(shù)年之前,拉丁美洲、東歐、亞洲大部分地區(qū)是低制造成本區(qū),美國、西歐、日本是高制造成本區(qū)。但在勞動生產率提升、技術加快突破以及能源、物流等其他成本變動影響下,近幾年全球制造業(yè)成本格局正在改變。3、產業(yè)結構進一步優(yōu)化,形成產業(yè)新體系。發(fā)展一批原創(chuàng)能力強、具有國際影響力和品牌美譽度的行業(yè)排頭兵企業(yè),活力強勁、勇于開拓的中小企業(yè)持續(xù)涌現(xiàn)。中高端制造業(yè)、知識密集型服務業(yè)比重大幅提升,支撐產業(yè)邁向中高端水平。形成若干具有全球影響力的戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展策源地和技術創(chuàng)新中心,打造百余個特色鮮明、創(chuàng)新能力強的新興產業(yè)集群。4、項目承辦單位已經形成了廣闊的視野和集成外部技術的能力,在此基礎上公司成立了技術研發(fā)中心,開展集成創(chuàng)新,實現(xiàn)了相對項目產品設計、制造、工藝、檢驗、調試等服務流程,完成了項目產品產業(yè)化制造的各項準備工作。二、必要性分析1、我國經濟當前正處于轉型升級和全面深化改革的關鍵時期,根本任務是解決長期積累的經濟發(fā)展不平衡、不協(xié)調、不可持續(xù)的深層次矛盾。只有通過轉變發(fā)展方式、完善體制機制,切實解決這些矛盾和問題,才能夠形成經濟增長的新常態(tài)。經濟增長新常態(tài)從微觀方面看,是產品和服務的安全度和性價比明顯提高;從結構方面看,是供需結構、區(qū)域布局結構、內外結構、收入分配結構合理均衡;從宏觀方面看,是發(fā)展空間可持續(xù)拓展、資源環(huán)境約束明顯緩解、產品、服務、資金通過市場交換順暢有效益地循環(huán);從經濟發(fā)展流量與存量的關系看,是形成的各類固定資產、基礎設施、不動產的品質明顯提高,系統(tǒng)配套性、布局合理性、耐久性和可傳承性明顯增強。達到這些標準,還有明顯差距。因此當前經濟轉型和改革攻堅的任務十分繁重。2、五個轉型:一是推進向創(chuàng)新驅動型轉型。加快建立以企業(yè)為主體、市場為導向、產學研相結合的創(chuàng)新體系,著力推動企業(yè)技術創(chuàng)新、產品創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新。二是推進向質量效益型轉型。加快形成適應經濟新常態(tài)的發(fā)展方式,把推動發(fā)展的立足點轉到提高質量和效益上來,從追求數(shù)量、粗放擴張轉變?yōu)樽非筚|量、提高效率。三是推進向智能融合型轉型。大力推進信息化與工業(yè)化深度融合,發(fā)展和推廣先進制造模式,不斷創(chuàng)造新的經濟增長點、新的市場、新的就業(yè)形態(tài),提高運行效率,實現(xiàn)互聯(lián)互通、信息共享、智能處理、協(xié)同工作。四是推進向生產服務型轉型。積極發(fā)展先進生產性服務業(yè),推動制造業(yè)服務化,促進三次產業(yè)在更高水平上協(xié)同發(fā)展。五是推進向綠色低碳型轉型。加強政策引導,依靠技術進步,加強節(jié)能降耗、減排治污,促進形成低消耗、可循環(huán)、低排放、可持續(xù)的產業(yè)結構和運行方式。3、 “十三五”時期是全面建成小康社會的關鍵期,是全面落實國家治理體系與治理能力現(xiàn)代化的推進期,是經濟增長模式轉換的攻堅期,是落實全面科學發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期。這一時期,我國將全面深化十八屆三中全會各項改革、十八屆四中全會依法治國的重大方略;繼續(xù)深化對外經濟開放,更廣泛地參與國際治理;繼續(xù)鞏固和深化經濟發(fā)展方式轉變,把經濟增長建立在綠色增長、創(chuàng)新增長、包容式增長的軌道上;不斷優(yōu)化收入分配格局,推動產業(yè)結構、需求結構的不斷優(yōu)化,把經濟發(fā)展建立在協(xié)調發(fā)展、公平發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的發(fā)展道路上。4、當今高速增長的中國經濟又一次面臨世界經濟風云變幻的新一輪挑戰(zhàn),為確保中國經濟的順利發(fā)展,離不開相關工業(yè)的支撐和發(fā)展;建設好項目,將有助于發(fā)揮項目承辦單位集聚效應、資源共享、充分協(xié)作、合理競爭,同時,在一定程度上還有助于快速提高當?shù)仨椖慨a品制造工業(yè)的技術水平和行業(yè)市場競爭能力,對于項目產品制造企業(yè)為國家實現(xiàn)產業(yè)振興計劃、推進產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級,都具有十分重要的現(xiàn)實意義。三、項目建設有利條件項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念,始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段,因此,積累了一定的項目產品技術優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產品開發(fā)、設計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質量保證和管理體系,通過了ISO9000質量體系認證,贏得了用戶的信賴和認可。第三章 市場調研一、建設地經濟發(fā)展概況地區(qū)生產總值2845.03億元,比上年增長11.09%。其中,第一產業(yè)增加值227.60億元,增長11.18%;第二產業(yè)增加值1763.92億元,增長6.97%第三產業(yè)增加值853.51億元,增長9.49%。一般公共預算收入240.89億元,同比增長7.53%,一般公共預算支出532.19億元,同比增長8.24%。國稅收入345.24億元,同比增長10.28%;地稅收入億元29.39,同比增長10.68%。居民消費價格上漲1.15%。其中,食品煙酒上漲0.94%,衣著上漲1.06%,居住上漲0.94%,生活用品及服務上漲1.00%,教育文化和娛樂上漲1.19%,醫(yī)療保健上漲0.62%,其他用品和服務上漲0.72%,交通和通信上漲0.73%。全部工業(yè)完成增加值1566.27億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1272.98億元,比上年增長7.70%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含引流沙)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1203.44億元,增長11.71%。AA完成增加值430.09億元,增長9.94%;BB完成工業(yè)增加值314.34億元,增長7.35%;CC完成工業(yè)增加值245.71億元,增長10.17%;DD完成工業(yè)增加值124.27億元,增長7.99%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入5960.96億元,比上年增長11.31%。實現(xiàn)利潤總額409.26億元,比上年增長5.03%。固定資產投資完成4341.89億元,比上年增長7.34%。其中,建設項目投資完成3820.86億元,增長11.56%;房地產開發(fā)投資完成521.03億元,增長8.62%。在固定資產投資中,第一產業(yè)投資完成217.09億元,同比增長9.78%;第二產業(yè)投資完成3299.84億元,同比增長5.83%;第三產業(yè)投資完成824.96億元,增長9.22%。高新技術產業(yè)投資635.89億元,增長10.56%。民間投資3274.47億元,增長11.01%。城市基礎設施投資592.07億元,增長7.53%。重點項目1114個,完成投資2331.56億元,增長11.67%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1215.51億元,比上年增長10.82%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額817.84億元,增長10.08%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額579.83億元,增長7.94%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元434.42,增長8.19%。實際利用外資66594.86萬美元,同比增長53.90%。外貿進出口總值291.21億元,同比增長50.97%。其中,出口總值189.29億元,同比增長53.91%;進口總值101.92億元,同比增長53.96%。二、引流沙行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內擁有各類引流沙企業(yè)988家,規(guī)模以上企業(yè)19家,從業(yè)人員49400人。截至2017年底,區(qū)域內引流沙產值143635.79萬元,較2016年122556.13萬元增長17.20%。產值前十位企業(yè)合計收入71415.10萬元,較去年62083.89萬元同比增長15.03%。區(qū)域內引流沙行業(yè)經營情況項目單位指標備注行業(yè)產值萬元143635.79同期產值萬元122556.13同比增長17.20%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家988規(guī)上企業(yè)家19從業(yè)人數(shù)人49400前十位企業(yè)產值萬元71415.10去年同期62083.89萬元。1、xxx實業(yè)發(fā)展公司(AAA)萬元17496.702、xxx科技公司萬元15711.323、xxx有限責任公司萬元9283.964、xxx有限責任公司萬元7855.665、xxx投資公司萬元4999.066、xxx有限公司萬元4641.987、xxx有限責任公司萬元357.088、xxx有限責任公司萬元2928.029、xxx投資公司萬元2785.1910、xxx有限公司萬元2142.45區(qū)域內引流沙企業(yè)經營狀況良好。以AAA為例,2017年產值17496.70萬元,較上年度15769.90萬元增長10.95%,其中主營業(yè)務收入17210.41萬元。2017年實現(xiàn)利潤總額4602.68萬元,同比增長17.95%;實現(xiàn)凈利潤2024.62萬元,同比增長20.10%;納稅總額94.74萬元,同比增長16.62%。2017年底,AAA資產總額37109.46萬元,資產負債率54.22%。2017年區(qū)域內引流沙企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值50006.77萬元,同比2016年43942.68萬元增長13.80%;行業(yè)凈利潤15592.51萬元,同比2016年13418.68萬元增長16.20%;行業(yè)納稅總額23610.86萬元,同比2016年19758.04萬元增長19.50%;引流沙行業(yè)完成投資55874.17萬元,同比2016年46776.20萬元增長19.45%。區(qū)域內引流沙行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元50006.771.1同期增加值萬元43942.681.2增長率13.80%2行業(yè)凈利潤萬元15592.512.12016年凈利潤萬元13418.682.2增長率16.20%3行業(yè)納稅總額萬元23610.863.12016納稅總額萬元19758.043.2增長率19.50%42017完成投資萬元55874.174.12016行業(yè)投資萬元19.45%區(qū)域內經濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產總值6000.04億元,年均增長8.75%。預計區(qū)域內引流沙行業(yè)市場需求規(guī)模將達到217124.93萬元,利潤總額59856.05萬元,凈利潤22807.28萬元,納稅13125.71萬元,工業(yè)增加值85833.16萬元,產業(yè)貢獻率17.94%。區(qū)域內引流沙行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產值168141.55191069.94217124.932利潤總額46352.5252673.3259856.053凈利潤17661.9620070.4122807.284納稅總額10164.5511550.6213125.715工業(yè)增加值66469.2075533.1885833.166產業(yè)貢獻率12.00%16.00%17.94%7企業(yè)數(shù)量118614471852第四章 產品規(guī)劃及建設規(guī)模一、產品規(guī)劃項目主要產品為引流沙,根據(jù)市場情況,預計年產值10985.00萬元。項目承辦單位計劃在項目建設地建設項目,具有得天獨厚的地理條件,與xx省同行業(yè)其他企業(yè)相比,擁有“立地條件好、經營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優(yōu)勢,因此,發(fā)展相關產業(yè)前景廣闊。二、建設規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積11485.74平方米(折合約17.22畝),其中:凈用地面積11485.74平方米(紅線范圍折合約17.22畝)。項目規(guī)劃總建筑面積11830.31平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程9271.79平方米,計容建筑面積11830.31平方米;預計建筑工程投資978.74萬元。(二)設備購置項目計劃購置設備共計107臺(套),設備購置費1162.53萬元。(三)產能規(guī)模項目計劃總投資4648.46萬元;預計年實現(xiàn)營業(yè)收入10985.00萬元。第五章 項目建設地研究一、項目選址原則項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù),布局相對獨立,便于集中開展科研、生產經營和管理活動,并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系,與項目建設地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。二、項目選址該項目選址位于某某工業(yè)園區(qū)。今后五年,當?shù)貓猿謩?chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享發(fā)展理念,著力深化供給側結構性改革,緊緊圍繞“在全面建成小康社會進程中走在前列”這一目標,牢牢把握轉型升級和經濟文化融合發(fā)展“兩大高地”戰(zhàn)略定位,著力推動創(chuàng)新、開放、生態(tài)“三大跨越”,加快構建現(xiàn)代產業(yè)、新型城鎮(zhèn)、社會治理和民生保障“四個體系”,干在當下,成在實處,努力打造自然生態(tài)、宜居宜業(yè)的新環(huán)境。經濟保持中高速增長,在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性的基礎上,提前實現(xiàn)經濟總量和居民人均收入比2010年翻一番,比全國提前兩年實現(xiàn)貧困人口全面脫貧,與全省同步全面建成小康社會。三、建設條件分析項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念,始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段,因此,積累了一定的項目產品技術優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產品開發(fā)、設計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質量保證和管理體系,通過了ISO9000質量體系認證,贏得了用戶的信賴和認可。四、用地控制指標投資項目土地綜合利用率100.00%,完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產品制造行業(yè)土地綜合利用率90.00%的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“土地綜合利用率95.00%”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)70.10%,建筑容積率1.03,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.85%,固定資產投資強度188.93萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米11485.7417.22畝2基底面積平方米8051.503建筑面積平方米11830.31978.74萬元4容積率1.035建筑系數(shù)70.10%6主體工程平方米9271.797綠化面積平方米692.008綠化率5.85%9投資強度萬元/畝188.93六、節(jié)約用地措施在項目建設過程中,項目承辦單位根據(jù)項目建設地的總體規(guī)劃以及項目建設地對投資項目地塊的控制性指標,本著“經濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規(guī)劃、合理布局,最大限度地提高土地綜合利用率。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設計原則按照建(構)筑物的生產性質和使用功能,項目總體設計根據(jù)物流關系將場區(qū)劃分為生產區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地,有利于生產設施的聯(lián)系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設短捷,相互聯(lián)系方便。(二)主要工程布置設計要求道路設計注重道路之間的貫通,同時,場區(qū)道路應盡可能與主要建筑物平行布置。(三)綠化設計場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主,綠化設計的樹木花草配置應依據(jù)項目建設區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求,并適合當?shù)貧庀?、土壤、生態(tài)習性與防護性能,疏密適當高低錯落,形成一定的層次感。(四)輔助工程設計1、投資項目采用雨、污分流制排水系統(tǒng),分別匯集后排入項目建設區(qū)不同污水管網。2、投資項目生產給水的對象主要是各類清洗設備,其余輔助設備、空壓機及廠房內水冷制冷機組等均采取冷卻循環(huán)用水。3、低壓配電系統(tǒng)采用TN接地型式;車間配電室采用TN-S型三相五線制,變壓器中性點直接接地,所有電氣設備外殼及外露可導電的金屬部分必須與PE線可靠連接為一體;保護接地、過電壓保護接地和防雷接地共用,構成共用接地系統(tǒng),所有接地電阻R1.00歐姆。4、場外運輸主要為原材料的供給以及產品的外運;產品的遠距離運輸由汽車或鐵路運輸解決,項目建設地社會運輸力量充足,可滿足投資項目場外遠距離運輸?shù)男枨蟆?、車間采用傳統(tǒng)的熱水循環(huán)取暖形式,其他廠房及辦公室采用燃氣輻射采暖形式。有空調要求的辦公室和生活間夏季設置空調,空調溫度范圍要求為26.00-28.00,空調設備采用分體式空調控制器。八、選址綜合評價投資項目選址符合國家相關供地政策及規(guī)劃要求,其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標,均符合工業(yè)項目建設用地控制指標(2008版)中的相關規(guī)定要求。第六章 土建方案說明一、建筑工程設計原則建筑物平面設計以滿足生產工藝要求為前提,力求生產流程布置合理,盡量做到人貨分流,功能分區(qū)明確,符合建筑設計防火規(guī)范(GB50016)要求。二、項目總平面設計要求功能分區(qū)合理,人流、車流、物流路線清楚,避免或減少交叉。建筑布局緊湊、交通便捷、管理方便。三、土建工程設計年限及安全等級根據(jù)建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準(GB50068)的規(guī)定,投資項目中所有建(構)筑物均按永久性建筑要求設計,使用年限為50.00年。四、建筑工程設計總體要求根據(jù)需要,積極采用經過驗證的新技術和經過國家或省、部級鑒定的新材料,并盡可能利用地方建設材料;在生產工藝允許的條件下,盡可能采用聯(lián)合廠房,并考慮開敞與半開敞甚至露天裝置以節(jié)約項目建設投資。五、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積11830.31平方米,其中:計容建筑面積11830.31平方米,計劃建筑工程投資978.74萬元,占項目總投資的21.06%。第七章 項目工藝可行性一、原輔材料采購及管理按目前市場的需求情況,原料存儲時間約為20-30天,存放在原料倉庫內;投資項目將建設原料倉庫和輔助材料倉庫,以滿足投資項目生產的需要。二、技術管理特點項目產品數(shù)據(jù)管理技術(PDM):項目承辦單位數(shù)據(jù)管理技術即是以軟件技術為基礎,以產品為核心,實現(xiàn)對產品相關的數(shù)據(jù)、過程、資源一體化集成管理的技術。PDM明確定位為面向制造企業(yè),以產品為管理的核心,以數(shù)據(jù)、過程和資源為管理信息的三大要素。三、項目工藝技術設計方案(一)工藝技術方案要求遵循“高起點、優(yōu)質量、專業(yè)化、經濟規(guī)模”的建設原則,積極采用新技術、新工藝和高效率專用設備,使用高質量的原輔材料,穩(wěn)定和提高項目產品質量,制造高附加值的產品,不斷提高企業(yè)的市場競爭力。(二)項目技術優(yōu)勢分析技術設備投資和產品生產成本低,具有較強的經濟合理性;投資項目采用本技術方案建設其主要設備多數(shù)可按通用標準在國內采購。四、設備選型方案根據(jù)項目的建設規(guī)模和項目承辦單位生產經驗以及對國內外設備性能的了解,投資項目工藝設備及檢測設備選用原則是以國產設備為主,關鍵設備擬從國外進口,國內采購以人民幣支付。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計107臺(套),設備購置費1162.53萬元。第八章 環(huán)境保護可行性推動能源管理智慧化。實施數(shù)字能效推進計劃,鼓勵企業(yè)通過物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、云計算、先進過程控制等技術應用,對能源消耗情況特別是大型耗能設備,實施動態(tài)監(jiān)測、控制和優(yōu)化管理,提高企業(yè)能源分析、預測和平衡調度能力,實現(xiàn)企業(yè)能源管理數(shù)字化和精細化。加大能源管控中心建設力度,在鋼鐵、化工、紡織、造紙等行業(yè)繼續(xù)普及和完善能源管控中心建設。積極培育工業(yè)節(jié)能云服務市場,鼓勵廣大中小企業(yè)利用云計算技術共享能源管理。創(chuàng)新能耗監(jiān)管模式,推進園區(qū)和區(qū)域能耗監(jiān)測系統(tǒng)建設,建立分析與預測預警機制。一、建設區(qū)域環(huán)境質量現(xiàn)狀投資項目所在地大氣環(huán)境質量功能區(qū)劃定為類區(qū),執(zhí)行環(huán)境空氣質量標準(GB3095-2012)級標準,大氣環(huán)境質量現(xiàn)狀較好,符合功能區(qū)劃要求。二、建設期環(huán)境保護(一)建設期大氣環(huán)境影響防治對策土建建筑施工應首選使用商品混凝土,因需要必須進行現(xiàn)場攪拌砂漿、混凝土時,應在臨時工棚內進行,加水泥時盡量靠近攪拌機料口,加料速度宜緩慢,應盡量做到不灑、不漏、不剩不倒,攪拌時要有噴霧降塵措施。(二)建設期噪聲環(huán)境影響防治對策項目建設承包單位應加強施工管理,合理安排施工作業(yè)時間,午間(12:00-14:00)及晚間(22:00-6:00)嚴禁高噪設備施工,降低人為噪聲,合理布局施工現(xiàn)場,嚴格按照施工噪聲管理的有關規(guī)定執(zhí)行,在施工過程中,施工單位應嚴格執(zhí)行建筑施工場界噪聲限值(GB12523)中的有關規(guī)定,避免施工噪聲擾民事件的發(fā)生。(三)建設期水環(huán)境影響防治對策施工單位應設置臨時廁所等生活設施;施工人員生活所產生的少量生活廢水,主要污染物是:COD、氨氮、SS等,生活廢水經臨時化糞池處理,達到污水綜合排放標準(GB8978)級標準后排入附近的水體,對受納水體的水質影響較小。(四)建設期固體廢棄物環(huán)境影響防治對策隨著主體工程、道路的陸續(xù)建成,場區(qū)內不滲漏的地面增加,從而提高了暴雨地表徑流量,縮短了徑流時間,水道系統(tǒng)在暴雨條件下將有可能改變原來的排泄方式,排出的暴雨雨水將增加接受水體的污染負荷,因此,建設期的水土流失問題必須采取必要的措施加以控制。(五)建設期生態(tài)環(huán)境保護措施水土流失與建設場址的土壤母質、降雨、地形、植被覆蓋等因素密切相關,場地開挖與平整期間由于清除了部分現(xiàn)有地表植被,降低了建設區(qū)域綠化覆蓋率,在瞬時降雨強度較大的情況下,容易形成水土流失現(xiàn)象;因此,建設期應加強管理,并采取一定的防護措施。三、運營期環(huán)境保護(一)運營期廢水影響分析及防治對策生活和辦公廢水分別通過隔油池、化糞池及沉淀池處理達到污水排入城市下水道水質標準(CJ3082)相關標準后,經場內管道匯集,進入級生化處理系統(tǒng)。(二)運營期廢氣影響分析及防治對策經過回收裝置的處理,對外排出的廢氣已不會造成環(huán)境影響,達到車間空氣中有害物質的最高容許濃度(TJ36)的標準要求;通過強力換氣裝置及強力排風系統(tǒng)處理后高空達標排放,符合大氣污染物綜合排放標準(GB16297)標準中級要求限值。(三)運營期噪聲影響分析及防治對策采取吸聲、隔聲以及隔震措施后,噪聲能大大減少,各主要設備的噪音可降低到30.00dB(A)-50.00dB(A)之間,均可達到預期效果,可使噪聲強度達到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲分級標準類要求,晝間60.00dB(A),夜間50.00dB(A)。四、項目建設對區(qū)域經濟的影響由于項目建設地有比其它地區(qū)擁有更優(yōu)惠、更靈活的政策,還可以通過減免稅收、降低土地使用費等手段,吸收外來資金投入和規(guī)模較大企業(yè)的引進,對提高工業(yè)發(fā)展的質量和效益起到積極的促進作用,使當?shù)氐闹燃笆袌龈偁幜Φ玫搅擞辛μ岣?。同時而來的先進的生產和管理方式也可以帶動該區(qū)域的企業(yè)踏上現(xiàn)代化的生產和管理之路,促進企業(yè)產品結構、技術結構、管理水平進一步優(yōu)化,大力提高產品的市場競爭力。同時,還可以帶動相關行業(yè)的發(fā)展,如遷入人口增加,促使住房需求量增加,進而促進商業(yè)和建筑業(yè)的發(fā)展,交通行業(yè)及服務行業(yè)也隨之發(fā)展起來。五、廢棄物處理投資項目采用的項目產品生產工藝路線成熟、先進、可靠,可降低物料消耗,節(jié)約能源,保護環(huán)境。六、特殊環(huán)境影響分析施工期間在排污工程不健全的情況下,應盡量減少物料流失、散落和溢流現(xiàn)象;另建造集水池、砂池、排水溝等水處理構筑物,并對施工期廢污水進行必要的分類處理達標后排放;水泥、黃砂、石灰類的建筑材料須集中堆放,并采取一定的防雨措施,及時清掃施工運輸過程中拋灑的上述建筑材料,以免這些物質被雨水沖刷帶入污水處理裝置內和附近的水體。七、清潔生產投資項目實施后,采用國內外先進的生產工藝及裝備,并制定相應的污染防治措施,使污染物得到有效控制,基本上實現(xiàn)了清潔生產。八、環(huán)境保護綜合評價1、項目建成后,項目承辦單位將加強環(huán)境管理監(jiān)測工作,配置專業(yè)環(huán)境保護管理人員,負責公司日常生產過程中的環(huán)境監(jiān)測管理工作;通過對施工、運營過程中所排污染物均實施一系列確實可行的污染防治措施,使污染物達標排放,對受納環(huán)境影響較小,符合污染物總量控制目標,同時符合清潔生產的要求。2、推動互聯(lián)網與綠色制造融合發(fā)展,提升能源、資源、環(huán)境智慧化管理水平,推進生產要素資源共享,用分享經濟模式挖掘資源與數(shù)據(jù)潛力,促進綠色制造數(shù)字化提升。3、環(huán)境保護措施設計與環(huán)境影響分析應以項目的環(huán)境影響評價報告書為最終依據(jù),xxx實業(yè)發(fā)展公司將盡快委托有相應資質的單位開展“環(huán)境影響評價”工作。第九章 項目生產安全一、消防安全(一)消防設計原則1、建筑物周圍按規(guī)定設置環(huán)形消防車道,建筑物間隔應按照消防設計規(guī)范中的有關要求執(zhí)行,在外部消防車便于到達的地點設置水泵接合器。2、場區(qū)道路與架空管道交叉處的凈空高度,均保證不小于5.00米,確保消防車暢通無阻行駛。豎向布置采用平坡式布置,場地排水采用暗管排放方式,進入項目建設地排水系統(tǒng)。(二)消防設計1、地下樓梯間為防煙樓梯間,設置機械加壓送風方式的防煙設施。樓梯間正壓送風,前室不送風,正壓送風量25000.00?/h。2、貯存?zhèn)}庫每個防煙分區(qū)的排煙量按6.00次/小時換氣次數(shù)計算。機械排煙系統(tǒng)利用平時倉庫機械排風系統(tǒng)。不能利用倉庫出入口自然補風的防火分區(qū)設置機械補風系統(tǒng)。機械補風不小于排煙量50.00%。(三)消防總體要求項目承辦單位在消防措施和設施方面采取水消防和化學消防相結合的方式;場區(qū)設置環(huán)狀消防給水管網,并結合場區(qū)內循環(huán)水池組成消防供水系統(tǒng),滿足消防用水的需要。(四)消防措施項目承辦單位根據(jù)生產運輸及場區(qū)的消防要求,對場區(qū)四周設置環(huán)形的主、次道路網,既是運輸?shù)缆?,同時兼作消防車道,主、次干道的寬度按標準要求設計,確保消防車輛暢通無阻。二、防火防爆總圖布置措施各設備、建(構)筑物之間防火距離符合建筑設計防火規(guī)范(GB50016-2014)中的規(guī)定。根據(jù)建筑設計防火規(guī)范和生產設備的火災危險性分類的不同,進行建筑物的防火設計。設備建筑物的耐火等級按不低于級設計。三、自然災害防范措施防雷擊、接地保護:本工程高于15.00米以上的建筑物(構筑物)均要求設有避雷針或避雷帶,其接地沖擊電阻小于10.00歐姆;建筑防雷設計符合國標建筑物防雷設計規(guī)程(GB50087)要求。四、安全色及安全標志使用要求項目承辦單位所有生產場所、作業(yè)地點的緊急通道和緊急出入口均設置明顯標志和指示箭頭。在有毒有害的化工生產區(qū)域,設置安全風向標。五、電氣安全保障措施項目承辦單位重要場所如主控室、變壓器室等,除正常設置220V照明燈外,同時還應裝備事故照明燈,便攜式照明燈具的電壓不得超過36V;在金屬容器內或潮濕環(huán)境的燈具電壓不得超過12V;有爆炸危險的工作場所,應該使用防爆型電氣設備。六、防塵防毒措施在可能散發(fā)有毒有害物的崗位設置有毒氣體檢測報警設備,防止有害氣體濃度超標對操作工造成危害。七、防靜電、觸電防護及防雷措施各生產設備、設施及建構筑物設計有可靠的防雷保護設備,防雷設計應符合國家標準和有關規(guī)定。架空管道以及變配電設備和低壓供電線路終端,均設計防雷電波侵入的防護措施,設備內設置必要的避雷針(線)。八、機械設備安全保障措施項目承辦單位對各種坑、井、池均設防護欄,各種溝渠應該設置蓋板;所有交叉動作的機械設備必須設置安全連鎖裝置。九、勞動安全保障措施項目承辦單位職工的勞動安全用品及其他防護用品的配置和發(fā)放均應按勞動部門的規(guī)定執(zhí)行,根據(jù)各崗位要求配備必要的安全勞動保護用品,以確保職工勞動生產過程的安全與健康。十、勞動安全衛(wèi)生機構設置及教育制度(一)機構設置及人員配備勞動安全部門要求制訂突發(fā)性急性中毒事故的救治預案,并根據(jù)實際情況變化對應急救援預案適時進行修訂,并且定期組織員工進行演練。(二)勞動安全衛(wèi)生教育制度項目承辦單位應引進安全設施和工業(yè)衛(wèi)生方面的技術和相應的裝置,如有與我國現(xiàn)行的有關規(guī)范及標準不符,應及時采取補償措施,使其達到我國車間生產的安全衛(wèi)生要求,以便在上述裝置投入生產后能在保證正常生產的同時,保證安全與員工的健康。十一、勞動安全預期效果評價該項目采用先進、成熟、可靠的生產技術,在設計中嚴格按照國家的有關勞動安全衛(wèi)生政策,并根據(jù)實際情況采取完善的安全衛(wèi)生措施,預計投資項目在建成后能夠有效地防止火災、爆炸、雷電、靜電、觸電、機械傷害、中毒、噪聲危害等事故的發(fā)生。第十章 項目風險評估一、政策風險分析1、從項目來看,項目承辦單位將面臨一般企業(yè)共有的政策風險,包括:國家宏觀調控政策、財政貨幣政策、稅收政策等,這些政策的實施均可能對投資項目今后的運作產生影響;就政策風險而言,政府對經濟的宏觀調控所做出的政策變動,一定程度上會影響著企業(yè)的經濟利益;因此,要求項目承辦單位在認真做好生產經營的同時,要特別充分關注我國政府針對相關行業(yè)相應的經濟政策調控措施。2、項目承辦單位將努力關注和追蹤宏觀經濟要素的動態(tài),加強對宏觀經濟形勢變化的預測,分析經濟周期對相關行業(yè)及項目承辦單位的影響,并針對經濟周期的變化,相應調整經營策略。二、社會風險分析根據(jù)項目實施地的工程地質條件、項目特點及環(huán)境影響報告,投資項目的實施不存在移民安置問題;項目建設區(qū)域民風淳樸,各民族世代友好相處,加之項目建設區(qū)域為項目建設地,不與農戶爭奪生產用地,因此,誘發(fā)民族矛盾及宗教問題的可能性極小,投資項目社會風險可能會有:一是對項目周圍的自然環(huán)境的影響;二是對項目周邊的人文環(huán)境的影響。三、市場風險分析1、市場供需方面的風險:隨著中國經濟的高速發(fā)展,產品應用技術開發(fā)的不斷深入,項目產品市場需求迅猛增長;但是,伴隨著市場需求的快速增長,國內新增項目產品產能也迅速增長,項目承辦單位在擴大生產規(guī)模,增加市場占有率,同時行業(yè)的高額利潤還不斷地吸引著新的投資者介入;因此,不排除市場供需失衡而造成市場競爭加劇的可能。2、項目承辦單位在主營核心業(yè)務基礎上,橫向、縱向拓展業(yè)務;加強管理并建立及時有效的信息反饋渠道;加強和客戶之間的溝通與聯(lián)系,充分發(fā)揮CRM客戶管理系統(tǒng)的信息統(tǒng)計、整理和溝通功能,及時了解客戶需求的變動,并根據(jù)客戶需求及時調整產品結構、產品設計和市場推廣策略。四、資金風險分析項目承辦單位應該選擇多種籌集建設資金的渠道,緊緊抓住國家鼓勵和支持相關行業(yè)發(fā)展的大好機遇,積極爭取政府資金的支持和吸收社會其他資金投入,盡可能的降低債務投資的比例,從根本上降低償債壓力和債務風險。五、技術風險分析工藝控制方面的風險對策;對于技術工藝控制方面有可能造成的風險,項目承辦單位主要通過加大技術人員的培訓力
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