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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 年產xxx蒸汽掛燙機項目可行性研究報告目錄第一章 項目基本情況第二章 項目投資單位第三章 建設必要性分析第四章 市場調研預測第五章 投資方案第六章 項目選址研究第七章 土建工程分析第八章 工藝技術第九章 環(huán)境影響說明第十章 項目生產安全第十一章 風險評估第十二章 節(jié)能分析第十三章 項目實施進度第十四章 項目投資計劃方案第十五章 經濟評價第十六章 項目總結、建議第一章 項目基本情況一、項目概況(一)項目名稱年產xxx蒸汽掛燙機項目(二)項目選址xxx經濟新區(qū)項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積26806.73平方米(折合約40.19畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數65.17%,建筑容積率1.13,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.17%,固定資產投資強度189.82萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積26806.73平方米,建筑物基底占地面積17469.95平方米,總建筑面積30291.60平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程24103.19平方米,項目規(guī)劃綠化面積1565.68平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計93臺(套),設備購置費2789.09萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量407480.93千瓦時,折合50.08噸標準煤。2、項目年總用水量11051.09立方米,折合0.94噸標準煤。3、“年產xxx蒸汽掛燙機項目投資建設項目”,年用電量407480.93千瓦時,年總用水量11051.09立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)51.02噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量17.01噸標準煤/年,項目總節(jié)能率21.72%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合xxx經濟新區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合xxx經濟新區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內,項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資9851.09萬元,其中:固定資產投資7628.87萬元,占項目總投資的77.44%;流動資金2222.22萬元,占項目總投資的22.56%。(十)資金籌措該項目現階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入16223.00萬元,總成本費用12666.11萬元,稅金及附加166.10萬元,利潤總額3556.89萬元,利稅總額4213.60萬元,稅后凈利潤2667.67萬元,達產年納稅總額1545.93萬元;達產年投資利潤率36.11%,投資利稅率42.77%,投資回報率27.08%,全部投資回收期5.19年,提供就業(yè)職位250個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。選派組織能力強、技術素質高、施工經驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術人員和施工隊伍投入本項目施工。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xxx經濟新區(qū)及xxx經濟新區(qū)蒸汽掛燙機行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進xxx經濟新區(qū)蒸汽掛燙機產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx集團為適應國內外市場需求,擬建“年產xxx蒸汽掛燙機項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進xxx經濟新區(qū)經濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位250個,達產年納稅總額1545.93萬元,可以促進xxx經濟新區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率36.11%,投資利稅率42.77%,全部投資回報率27.08%,全部投資回收期5.19年,固定資產投資回收期5.19年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。加快行業(yè)信息平臺建設。充分運用新一代信息技術,可視化展示產業(yè)布局、發(fā)展動態(tài)、制約瓶頸,引導平臺及時向民營企業(yè)發(fā)布宏觀經濟信息、政策信息、行業(yè)信息和項目信息。(工業(yè)和信息化部)制造業(yè)數字化、網絡化、智能化取得明顯進展,智慧園區(qū)、智能工廠建設取得顯著成效。工業(yè)企業(yè)兩化融合發(fā)展指數達到75,綜合集成水平企業(yè)占規(guī)上企業(yè)比重達到55%,關鍵工序數控化率達到55%。三、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米26806.7340.19畝1.1容積率1.131.2建筑系數65.17%1.3投資強度萬元/畝189.821.4基底面積平方米17469.951.5總建筑面積平方米30291.601.6綠化面積平方米1565.68綠化率5.17%2總投資萬元9851.092.1固定資產投資萬元7628.872.1.1土建工程投資萬元2148.642.1.1.1土建工程投資占比萬元21.81%2.1.2設備投資萬元2789.092.1.2.1設備投資占比28.31%2.1.3其它投資萬元2691.142.1.3.1其它投資占比27.32%2.1.4固定資產投資占比77.44%2.2流動資金萬元2222.222.2.1流動資金占比22.56%3收入萬元16223.004總成本萬元12666.115利潤總額萬元3556.896凈利潤萬元2667.677所得稅萬元1.138增值稅萬元490.619稅金及附加萬元166.1010納稅總額萬元1545.9311利稅總額萬元4213.6012投資利潤率36.11%13投資利稅率42.77%14投資回報率27.08%15回收期年5.1916設備數量臺(套)9317年用電量千瓦時407480.9318年用水量立方米11051.0919總能耗噸標準煤51.0220節(jié)能率21.72%21節(jié)能量噸標準煤17.0122員工數量人250 第二章 項目投資單位一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx有限責任公司(二)公司簡介通過持續(xù)快速發(fā)展,公司經濟規(guī)模和綜合實力不斷增長,企業(yè)貢獻力和影響力大幅提升。 本公司集研發(fā)、生產、銷售為一體。公司擁有雄厚的技術力量,先進的生產設備以及完善、科學的管理體系。面對科技高速發(fā)展的二十一世紀,本公司不斷創(chuàng)新,勇于開拓,以優(yōu)質的產品、廣泛的營銷網絡、優(yōu)良的售后服務贏得了市場。產品不僅暢銷國內,還出口全球幾十個國家和地區(qū),深受國內外用戶的一致好評。公司擁有優(yōu)秀的管理團隊和較高的員工素質,在職員工約600人,80%以上為技術及管理人員,85%以上人員有大專以上學歷。二、公司經濟效益分析上一年度,xxx集團實現營業(yè)收入9118.69萬元,同比增長12.34%(1001.81萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務蒸汽掛燙機生產及銷售收入為7728.24萬元,占營業(yè)總收入的84.75%。根據初步統(tǒng)計測算,公司實現利潤總額1993.91萬元,較去年同期相比增長341.32萬元,增長率20.65%;實現凈利潤1495.43萬元,較去年同期相比增長284.76萬元,增長率23.52%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元9118.69完成主營業(yè)務收入萬元7728.24主營業(yè)務收入占比84.75%營業(yè)收入增長率(同比)12.34%營業(yè)收入增長量(同比)萬元1001.81利潤總額萬元1993.91利潤總額增長率20.65%利潤總額增長量萬元341.32凈利潤萬元1495.43凈利潤增長率23.52%凈利潤增長量萬元284.76投資利潤率39.72%投資回報率29.79%財務內部收益率22.00%企業(yè)總資產萬元14797.57流動資產總額占比萬元36.64%流動資產總額萬元5422.50資產負債率35.88% 第三章 建設必要性分析一、項目建設背景1、第三次工業(yè)革命的主要技術基礎是生產制造快速成型、新材料復合化和納米化、生產系統(tǒng)數字化和智能化,相應的制造范式是個性化的數字制造和智能制造。第三次工業(yè)革命將帶來生產方式的轉變,從大規(guī)模生產轉向大規(guī)模定制、從剛性生產系統(tǒng)轉向可重構制造系統(tǒng)、從工廠生產轉向社會化生產。第三次工業(yè)革命也會帶來產業(yè)組織方式的變化和產業(yè)競爭優(yōu)勢的重構。這次工業(yè)革命對中國制造業(yè)企業(yè)會帶來一定的沖擊,比如,要素成本低的優(yōu)勢可能被加速削弱、新的經濟增長點接續(xù)不上、部分行業(yè)的國際投資回溯、新興產業(yè)競爭壓力增大等。從競爭績效視角觀察,第三次工業(yè)革命對中國制造業(yè)企業(yè)競爭力的沖擊,不只是可能極大地削弱成本優(yōu)勢,還在于一些國外制造業(yè)企業(yè)可能通過利用先進制造技術在維持“可接受成本”的基礎上,向市場提供更多的具有替代性、性價比更高的“藍海產品”,比如,快速響應市場需求,提供相比中國制造業(yè)企業(yè)的產品而言種類更豐富、功能更齊全、性能更穩(wěn)定、使用更人性化、環(huán)境更友好的產品。第三次工業(yè)革命可能對中國產業(yè)升級和產業(yè)結構優(yōu)化形成抑制。發(fā)達工業(yè)國家不僅可以通過發(fā)展工業(yè)機器人、高端數控機床、柔性制造系統(tǒng)等現代裝備制造業(yè)控制新型裝備制造業(yè)這一新的產業(yè)競爭戰(zhàn)略制高點,同時,還可以通過現代制造系統(tǒng)與服務業(yè)的深度融合,進一步強化發(fā)達國家在高端服務業(yè)形成的領先優(yōu)勢。之所以我國能夠成為“世界工廠”,很大程度上基于兩個原因:一是我國“人口紅利”帶來的勞動力成本優(yōu)勢有利于勞動密集型產業(yè)的形成;二是發(fā)展初級階段人們向往致富的愿望極為迫切,追求速度與規(guī)模,但也導致了對資源、環(huán)境、能耗等問題的認識不足。當下,需要正視的是我國“人口紅利”正在逐漸消失,環(huán)境問題也日益成為無法承受之重。如此背景下,中國制造要尋求轉型升級,就必須在方向、重點等關鍵環(huán)節(jié)探索規(guī)劃全新的應對之策并且及時推進予以落地實施。今年我國供給側結構性改革深入推進,改革開放力度加大,穩(wěn)妥應對了中美經貿摩擦,成績來之不易。我國供給側結構性改革前期的主要任務是“三去一降一補”,幾年來取得了明顯的成效,尤其是鋼鐵和煤炭領域去產能之后,行業(yè)發(fā)展開始呈現新的面貌。2、促進戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展,還要注意遵循技術和產業(yè)發(fā)展規(guī)律,抓住技術和市場的潛在商機,促進技術鏈和產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。要圍繞產業(yè)鏈配置創(chuàng)新鏈,圍繞創(chuàng)新鏈提升價值鏈,推動各類創(chuàng)新資源要素聚集,促進不同創(chuàng)新主體良性互動,加快培育一批特色鮮明的優(yōu)勢產業(yè)集群。發(fā)揮企業(yè)主體作用,把握進入戰(zhàn)略性新興產業(yè)的良機,并確定適宜的趕超戰(zhàn)略和實現路徑通過投資項目的建設可為社會提供眾多就業(yè)職位,可為當地農村剩余勞動力和大學畢業(yè)生提供就業(yè)機會,有利于緩解當地就業(yè)壓力,同時,可增加當地就業(yè)人的員的收入,進而提高當地人民生活水平和質量,對社會的發(fā)展具有促進作用。項目承辦單位通過自身擁有的專業(yè)技術和前期調研、詢價掌握的市場信息等準備工作,已經建立起來的基礎條件與優(yōu)勢將使各項工作順利開展。全面深入實施準入前國民待遇加負面清單管理制度,積極引導外資投向高端制造領域。鼓勵我國企業(yè)與跨國公司建立長期合作伙伴機制。支持工業(yè)通信業(yè)企業(yè)深度參與“一帶一路”建設,培育形成國際合作與競爭新優(yōu)勢。二、必要性分析1、經濟新常態(tài)就是在經濟結構對稱態(tài)基礎上的經濟可持續(xù)發(fā)展,包括經濟可持續(xù)穩(wěn)增長。經濟新常態(tài)是強調“調結構穩(wěn)增長”的經濟,而不是總量經濟;著眼于經濟結構的對稱態(tài)及在對稱態(tài)基礎上的可持續(xù)發(fā)展,而不僅僅是GDP、人均GDP增長與經濟規(guī)模最大化。經濟新常態(tài)就是用增長促發(fā)展,用發(fā)展促增長。我市在構建產業(yè)新體系過程中,要堅持一手抓新興產業(yè)培育和發(fā)展,一手抓傳統(tǒng)產業(yè)轉型和升級,處理好傳統(tǒng)產業(yè)與新興產業(yè)的關系。傳統(tǒng)產業(yè)不僅不應放棄或替代,還應把傳統(tǒng)產業(yè)當作發(fā)展現代產業(yè)的基礎和出發(fā)點去轉型升級,以實現現代產業(yè)發(fā)展的同時,傳統(tǒng)產業(yè)也隨之協(xié)同發(fā)展,進而強化我市規(guī)模化綜合制造能力優(yōu)勢。而且,傳統(tǒng)產業(yè)界定也具有地域性,不能用絕對的眼光、靜止的標準在不同經濟發(fā)展水平的地區(qū)間套用。在珠三角經濟發(fā)達地區(qū)是傳統(tǒng)產業(yè)乃至衰退產業(yè),發(fā)展已趨成熟,增長緩慢甚至開始萎縮,而在一些落后地區(qū)則可能還是朝陽產業(yè)、新興產業(yè),剛剛萌芽,亟需發(fā)展。傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級是我市構建產業(yè)新體系、保持綜合制造體系一個不可缺少的環(huán)節(jié)。要堅守實體經濟之根,對傳統(tǒng)制造業(yè)“不拋棄、不放棄”,從產業(yè)生態(tài)高度把產業(yè)鏈條中不可或缺的企業(yè)穩(wěn)定下來,保持和提升我市綜合制造體系的完整性。2、縱觀國家領導的論點,綠色發(fā)展將成為“十三五”規(guī)劃的一個重點。目前仍在“十二五”的后半部,中國經濟出現了顯著變化,面對經濟下滑的壓力,長期積累的資源環(huán)境問題亦全面爆發(fā)。在“十三五”時期,“高污染、高消耗推動高增長”必須退出經濟發(fā)展的舞臺,綠色發(fā)展將會是中國應對目前經濟難題的答案之一。單靠大規(guī)模投資及大項目已經無法化解發(fā)展上的矛盾。必須一新常態(tài)發(fā)展,采用綠色發(fā)展戰(zhàn)略,培育出綠色經濟增長點。目前,項目承辦單位建立了企業(yè)內部研發(fā)中心,可以根據客戶的需求,研制、開發(fā)適應市場需求的產品,并已在材料和設備及制造工藝上取得新的突破,項目承辦單位已取得了豐碩的成果,公司所生產的產品質量指標均已達到國內領先水平,同國際技術水平接軌;通過保持人才、技術、設備、研發(fā)能力、市場營銷、生產材料供應等方面的優(yōu)勢,產、學、研相結合的經營模式,無論是對項目承辦單位自身還是國內相關產業(yè)的發(fā)展都具有深遠的影響。企業(yè)管理經驗豐富。項目承辦單位是以相關行業(yè)為主營業(yè)務的民營企業(yè),擁有一大批高素質的生產技術、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才,其項目產品制造技術和銷售市場已較為成熟,在生產制造的精細化管理方面、質量控制方面均具有豐富的經驗,具有管理優(yōu)勢;在項目產品的生產和工程建設方面積累了豐富的經驗,為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。 第四章 市場調研預測一、建設地經濟發(fā)展概況地區(qū)生產總值2792.45億元,比上年增長9.10%。其中,第一產業(yè)增加值223.40億元,增長5.11%;第二產業(yè)增加值1731.32億元,增長5.27%第三產業(yè)增加值837.73億元,增長5.53%。一般公共預算收入278.00億元,同比增長11.47%,一般公共預算支出453.51億元,同比增長6.60%。國稅收入321.44億元,同比增長11.52%;地稅收入億元52.89,同比增長9.60%。居民消費價格上漲1.19%。其中,食品煙酒上漲0.87%,衣著上漲1.10%,居住上漲0.92%,生活用品及服務上漲0.90%,教育文化和娛樂上漲0.81%,醫(yī)療保健上漲0.71%,其他用品和服務上漲0.99%,交通和通信上漲0.95%。全部工業(yè)完成增加值1536.76億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現增加值1303.15億元,比上年增長7.14%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含蒸汽掛燙機)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1294.32億元,增長8.45%。AA完成增加值423.18億元,增長6.53%;BB完成工業(yè)增加值307.65億元,增長8.30%;CC完成工業(yè)增加值291.44億元,增長9.79%;DD完成工業(yè)增加值116.81億元,增長7.59%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現主營業(yè)務收入5561.33億元,比上年增長6.05%。實現利潤總額784.97億元,比上年增長10.70%。固定資產投資完成4359.38億元,比上年增長5.20%。其中,建設項目投資完成3836.25億元,增長8.45%;房地產開發(fā)投資完成523.13億元,增長10.86%。在固定資產投資中,第一產業(yè)投資完成217.97億元,同比增長6.56%;第二產業(yè)投資完成3313.13億元,同比增長6.17%;第三產業(yè)投資完成828.28億元,增長7.67%。高新技術產業(yè)投資653.01億元,增長9.62%。民間投資3033.80億元,增長10.89%。城市基礎設施投資568.40億元,增長8.28%。重點項目1207個,完成投資2306.24億元,增長11.45%。全市實現社會消費品零售總額1207.88億元,比上年增長7.53%。城鎮(zhèn)實現零售額949.40億元,增長8.35%;鄉(xiāng)村實現零售額526.65億元,增長9.42%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元403.05,增長9.49%。實際利用外資50915.10萬美元,同比增長54.20%。外貿進出口總值392.56億元,同比增長54.42%。其中,出口總值255.16億元,同比增長52.82%;進口總值137.40億元,同比增長52.81%。二、蒸汽掛燙機行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內擁有各類蒸汽掛燙機企業(yè)981家,規(guī)模以上企業(yè)37家,從業(yè)人員49050人。截至2017年底,區(qū)域內蒸汽掛燙機產值191713.92萬元,較2016年163397.19萬元增長17.33%。產值前十位企業(yè)合計收入81466.41萬元,較去年72543.55萬元同比增長12.30%。區(qū)域內蒸汽掛燙機行業(yè)經營情況項目單位指標備注行業(yè)產值萬元191713.92同期產值萬元163397.19同比增長17.33%從業(yè)企業(yè)數量家981規(guī)上企業(yè)家37從業(yè)人數人49050前十位企業(yè)產值萬元81466.41去年同期72543.55萬元。1、xxx集團(AAA)萬元19959.272、xxx有限責任公司萬元17922.613、xxx投資公司萬元10590.634、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元8961.315、xxx科技公司萬元5702.656、xxx公司萬元5295.327、xxx投資公司萬元407.338、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元3340.129、xxx科技公司萬元3177.1910、xxx公司萬元2443.99區(qū)域內蒸汽掛燙機企業(yè)經營狀況良好。以AAA為例,2017年產值19959.27萬元,較上年度16772.50萬元增長19.00%,其中主營業(yè)務收入19250.13萬元。2017年實現利潤總額5387.13萬元,同比增長23.74%;實現凈利潤1654.29萬元,同比增長29.63%;納稅總額166.76萬元,同比增長15.07%。2017年底,AAA資產總額36416.48萬元,資產負債率27.70%。2017年區(qū)域內蒸汽掛燙機企業(yè)實現工業(yè)增加值88672.50萬元,同比2016年78256.55萬元增長13.31%;行業(yè)凈利潤16304.34萬元,同比2016年14711.13萬元增長10.83%;行業(yè)納稅總額22392.84萬元,同比2016年19394.46萬元增長15.46%;蒸汽掛燙機行業(yè)完成投資57050.42萬元,同比2016年49991.61萬元增長14.12%。區(qū)域內蒸汽掛燙機行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元88672.501.1同期增加值萬元78256.551.2增長率13.31%2行業(yè)凈利潤萬元16304.342.12016年凈利潤萬元14711.132.2增長率10.83%3行業(yè)納稅總額萬元22392.843.12016納稅總額萬元19394.463.2增長率15.46%42017完成投資萬元57050.424.12016行業(yè)投資萬元14.12%區(qū)域內經濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產總值6000.03億元,年均增長7.99%。預計區(qū)域內蒸汽掛燙機行業(yè)市場需求規(guī)模將達到289868.71萬元,利潤總額90797.43萬元,凈利潤38832.68萬元,納稅19280.55萬元,工業(yè)增加值89509.05萬元,產業(yè)貢獻率15.55%。區(qū)域內蒸汽掛燙機行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產值224474.32255084.46289868.712利潤總額70313.5379901.7490797.433凈利潤30072.0334172.7638832.684納稅總額14930.8516966.8819280.555工業(yè)增加值69315.8078767.9689509.056產業(yè)貢獻率10.00%14.00%15.55%7企業(yè)數量117714361838 第五章 投資方案一、產品規(guī)劃項目主要產品為蒸汽掛燙機,根據市場情況,預計年產值16223.00萬元。相關行業(yè)是一個產業(yè)關聯度高、涉及范圍廣、對相關產業(yè)帶動力較大的產業(yè),根據國內統(tǒng)計數據顯示,相關行業(yè)的發(fā)展影響到原材料、能源、商業(yè)、金融、交通運輸和人力資源配置等行業(yè),對國民經濟發(fā)展起到很大的推動作用。二、建設規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積26806.73平方米(折合約40.19畝),其中:凈用地面積26806.73平方米(紅線范圍折合約40.19畝)。項目規(guī)劃總建筑面積30291.60平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程24103.19平方米,計容建筑面積30291.60平方米;預計建筑工程投資2148.64萬元。(二)設備購置項目計劃購置設備共計93臺(套),設備購置費2789.09萬元。(三)產能規(guī)模項目計劃總投資9851.09萬元;預計年實現營業(yè)收入16223.00萬元。 第六章 項目選址研究一、項目選址該項目選址位于xxx經濟新區(qū)。當地質量效益實現大提升。工業(yè)研發(fā)經費支出占地區(qū)生產總值的比重提高到2.3%,投資效率和企業(yè)效率顯著增強,品牌經濟加快發(fā)展,打造1個千億級產業(yè)集群、4個五百億級產業(yè)集群,全要素生產率、工業(yè)成本利潤率穩(wěn)步提高。綠色發(fā)展取得新進展。產業(yè)綠色、低碳水平上升,循環(huán)經濟發(fā)展成效顯現,工業(yè)污染源全面達標排放,主要污染物排放、單位工業(yè)增加值能耗、工業(yè)固體廢物綜合利用率等達到全省平均水平,萬元工業(yè)增加值用水量顯著降低,生態(tài)環(huán)境進一步改善。項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。企業(yè)管理經驗豐富。項目承辦單位是以相關行業(yè)為主營業(yè)務的民營企業(yè),擁有一大批高素質的生產技術、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才,其項目產品制造技術和銷售市場已較為成熟,在生產制造的精細化管理方面、質量控制方面均具有豐富的經驗,具有管理優(yōu)勢;在項目產品的生產和工程建設方面積累了豐富的經驗,為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。二、用地控制指標根據測算,投資項目建筑容積率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產品制造行業(yè)建筑容積率0.80的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“建筑容積率1.50”的具體要求。三、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數65.17%,建筑容積率1.13,建設區(qū)域綠化覆蓋率5.17%,固定資產投資強度189.82萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米26806.7340.19畝2基底面積平方米17469.953建筑面積平方米30291.602148.64萬元4容積率1.135建筑系數65.17%6主體工程平方米24103.197綠化面積平方米1565.688綠化率5.17%9投資強度萬元/畝189.82四、節(jié)約用地措施投資項目依托項目建設地已有生活設施、公共設施、交通運輸設施,建設區(qū)域少建非生產性設施,因此,有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設投資。五、總圖布置方案1、根據項目承辦單位發(fā)展趨勢,綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術因素,做到總圖合理布置,達到“規(guī)劃投資省、建設工期短、生產成本低、土地綜合利用率高”的效果。場區(qū)道路布置滿足安裝、檢修、運輸和消防的要求,使貨物運輸順暢,合理分散物流和人流,盡量避免或減少交叉,使主要人流、物流路線短捷、運輸安全。2、場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主,綠化設計的樹木花草配置應依據項目建設區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求,并適合當地氣象、土壤、生態(tài)習性與防護性能,疏密適當高低錯落,形成一定的層次感。投資項目用水由項目建設地給水管網統(tǒng)一供給,規(guī)劃在場區(qū)內建設完善的給水管網,接入場區(qū)外部現有給水管網,即可保證項目的正常用水。3、項目建設地內規(guī)劃的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系統(tǒng),完全能夠保證全場生產、生活廢水和雨水及時排出。為節(jié)約電能,設計中選用節(jié)能型電器產品,照明選用光效高的光源和燈具,采用低壓靜電電容補償以降低無功損耗。合理安排生產,加強用電監(jiān)督管理,對計量儀表定期校驗,確保其計量的準確性。4、短距離的運輸任務將利用社會運力解決,基本可以滿足各類運輸需求,因此,投資項目不考慮增加汽車運輸設備。主體工程及原材料倉庫等均采用自然通風為主、機械換氣通風為輔;對生產系統(tǒng)中個別溫度高、粉塵多的工位采取機械強制通風方案,以保證良好的生產環(huán)境。六、選址綜合評價投資項目選址符合國家相關供地政策及規(guī)劃要求,其建筑系數、建筑容積率、建設區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標,均符合工業(yè)項目建設用地控制指標(2008版)中的相關規(guī)定要求。 第七章 土建工程分析一、建筑工程設計原則項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規(guī)范進行項目建筑工程設計;在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下,力求布局合理、造型美觀、色彩協(xié)調、施工方便,努力建設既有時代感又有地方特色的工業(yè)建筑群的新形象。針對項目承辦單位提出的“高標準、高質量、快進度”的要求,為了達到這一共同的目標,投資項目在整個設計過程中,始終貫徹這一原則,以“尊重自然、享受自然、愛護自然”為基點,全力提高員工的“學習力、創(chuàng)造力和凝聚力”,實現項目承辦單位經濟快速發(fā)展的奮斗目標。二、土建工程設計年限及安全等級砌體結構應按規(guī)范設置地圈梁及構造柱,建筑物耐火等級為級。三、建筑工程設計總體要求本項目設計必須認真執(zhí)行國家的技術經濟政策及現行的有關規(guī)范,根據國民經濟發(fā)展的需要,按照市規(guī)劃和環(huán)境保護等規(guī)劃的要求,統(tǒng)籌安排、因地制宜,做到技術先進、經濟合理、安全適用、功能齊全、確保建筑工程質量。四、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積30291.60平方米,其中:計容建筑面積30291.60平方米,計劃建筑工程投資2148.64萬元,占項目總投資的21.81%。 第八章 工藝技術一、技術管理特點原材料倉庫按品種分類存儲;庫內原輔材料的保管應按批號分存,建立嚴格的入庫、分發(fā)制度,堅決杜絕分發(fā)差錯,堅決杜絕因混批錯號、混用原材料而造成的質量事故。項目產品流程化設計:在設計階段引入CAE分析,避免過多的“設計分析循環(huán)”,明顯減少設計總費用和設計周期。產品的流程化設計包括從三維的幾何造型設計、ANSYS分析到產品實驗,通過CAD和CAE的平滑過度雙向互動,進而避免CAD與CAE的重復工作,提高設計效率,通過流程化控制提高設計制造質量的穩(wěn)定性。二、項目工藝技術設計方案在項目建設和實施過程中,認真貫徹執(zhí)行環(huán)境保護和安全生產的“三同時”原則,注重環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等法律法規(guī)和各項措施的貫徹落實。技術含量和自動化水平較高,處于國內先進水平,在產品質量水平上相對其他生產技術性能費用比優(yōu)越,結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長;在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平;根據初步測算,利用該技術生產產品,可提高原料利用率和用電效率,在裝備水平上,該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。三、設備選型方案項目承辦單位通過對相關工藝設備、檢測設備生產廠家的技術力量及信譽程度進行詳細的了解,并通過現場參觀、技術交流等方式,對生產廠家的生產設備、質量控制等環(huán)節(jié)進行較全面的對比和分析,在此基礎上,初步確定在交貨期、質量保障、價格優(yōu)惠、售后服務及付款方式等方面都有一定優(yōu)勢的廠家。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計93臺(套),設備購置費2789.09萬元。 第九章 環(huán)境影響說明“十二五”期間,規(guī)模以上工業(yè)能源消費年均增長2.6%,年均增速比“十一五”時期回落5.5個百分點,以年均2.6%的能耗增長支撐了年均9.57%的工業(yè)經濟增長,能源消費彈性系數由“十一五”時期的0.54(8.1%/14.9%)降低到0.27,工業(yè)能源利用效率大幅提升。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)單位增加值能耗累計下降28%,超額完成“十二五”工業(yè)節(jié)能目標,實現節(jié)能量6.9億噸標準煤,對完成單位GDP能耗下降目標的貢獻度在80%以上。重點行業(yè)和主要用能單位產品單耗持續(xù)降低,鋼鐵、有色、石化、化工、建材、機械、輕工、紡織、電子信息等行業(yè)工業(yè)增加值能耗分別累計下降24.5%、18.4%、12.2%、22.5%、34.1%、31.8%、35.9%、31.4%、27.3%,粗鋼、粗銅、燒堿、水泥單位產品綜合能耗五年累計分別下降6.9%、29%、19.4%和13.1%,主要耗能工業(yè)產品單位能耗下降均完成“十二五”規(guī)劃目標。重點領域淘汰落后產能取得積極進展,累計淘汰落后煉鋼產能9480萬噸,水泥(含熟料及磨機)6.45億噸,平板玻璃16557萬重量箱,有力地促進了工業(yè)結構調整優(yōu)化。一、建設區(qū)域環(huán)境質量現狀根據環(huán)境質量監(jiān)測部門最近監(jiān)測數據顯示,項目建設地聲環(huán)境功能區(qū)劃為類區(qū),聲環(huán)境質量標準執(zhí)行聲環(huán)境質量標準(GB3096-2008)中類區(qū)標準:晝間60.00dB(A)、夜間50.00dB(A)。二、建設期環(huán)境保護(一)建設期大氣環(huán)境影響防治對策土建建筑施工應首選使用商品混凝土,因需要必須進行現場攪拌砂漿、混凝土時,應在臨時工棚內進行,加水泥時盡量靠近攪拌機料口,加料速度宜緩慢,應盡量做到不灑、不漏、不剩不倒,攪拌時要有噴霧降塵措施。(二)建設期噪聲環(huán)境影響防治對策施工機械產生的噪聲往往具有突發(fā)、無規(guī)則、不連續(xù)和高強度等特點,施工單位應采取合理安排施工機械操作時間的方法加以緩解,并減少同時作業(yè)的高噪施工機械的數量,盡可能減輕聲源疊加影響。(三)建設期水環(huán)境影響防治對策施工現場因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水臨時處理設施,對含油量較高的施工機械沖洗水或懸浮物含量較高的其他施工廢水需經處理后方可排放;砂漿、石灰等廢液宜集中處理,干燥后與固體廢棄物一起處置。(四)建設期固體廢棄物環(huán)境影響防治對策項目建設期間將有一定數量的廢棄建筑材料,如:砂石、石灰、混凝土、廢磚、棄土、土石方、廢棄的包裝材料等;處置不當將會對周圍環(huán)境產生影響;根據調查資料分析,投資項目挖填土方量基本能夠達到土方平衡,沒有取土場和棄土堆。(五)建設期生態(tài)環(huán)境保護措施水土流失影響:在工程建設過程中,將造成大面積的地表裸露,導致不同程度的土壤侵蝕,出現水土流失現象,從而對地表植被、水體、土壤結構等產生潛在危害;這種土壤侵蝕、水土流失現象在夏季會變得更為突出;隨著項目的建設,天然植被將有所破壞,因此,在建設后期應及時綠化,對破壞的植被進行修復,實現部分生態(tài)環(huán)境補償。三、運營期環(huán)境保護(一)運營期廢水影響分析及防治對策為了充分利用各種水質的水,提高水的重復利用率,投資項目運營期的廢水治理及利用以“清污分流”、“梯級利用”的原則進行設計。將不同水質的水分開設置,而且,場區(qū)排水系統(tǒng)劃分為生產排水、生活排水、清凈下水和事故水等管道排放系統(tǒng)。(二)運營期廢氣影響分析及防治對策投資項目在粉料混合過程中會產生少量的粉塵,排氣量為160.00?/h,通過采取全封閉措施同時利用配套的集塵回收裝置收集并經布袋除塵處理后,布袋除塵去除率達到99.21%,然后經高空排氣筒排放,排放的空氣符合環(huán)境空氣質量標準(GB3095)要求。(三)運營期噪聲影響分析及防治對策采取吸聲、隔聲以及隔震措施后,噪聲能大大減少,各主要設備的噪音可降低到30.00dB(A)-50.00dB(A)之間,均可達到預期效果,可使噪聲強度達到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲分級標準類要求,晝間60.00dB(A),夜間50.00dB(A)。四、項目建設對區(qū)域經濟的影響隨著經濟發(fā)展的需要,信息產業(yè)也將不斷發(fā)展,信息基礎設施的建設、移動通訊網、數據網、空間地理信息網將得到發(fā)展,信息技術將廣泛應用,促進傳統(tǒng)生產和服務的自動化、智能化、網絡化。另外,運輸業(yè)也將得到快速發(fā)展,首先是項目建設區(qū)域內企業(yè)所需要的原材料、產品的運輸,其次是人口聚集、經濟發(fā)展引起的物質的流動引起的交通運輸。由此可見,項目的建設,將會帶動區(qū)域第三產業(yè)的發(fā)展,就業(yè)機會和人民生活水平將得到穩(wěn)步上升。五、廢棄物處理投資項目的工藝過程是本著“技術先進、節(jié)能降耗、環(huán)境清潔”的原則,設備總體技術達到國內先進水平,減小了對環(huán)境的污染。六、特殊環(huán)境影響分析項目擬建地址不屬于地質災害易發(fā)區(qū),項目建設過程中不會誘發(fā)地質災害。七、清潔生產實施清潔生產是從根本上控制環(huán)境污染的有效手段。清潔生產是對生產過程運用一種整體的預防性措施,降低污染物的產生和排放量,使生產發(fā)展和環(huán)境保護相互協(xié)調。作為可持續(xù)發(fā)展的根本性措施,我國政府已將清潔生產載入中國二十一世紀議程,并在國務院關于環(huán)境保護若干問題的決定和國家環(huán)境保護“十三五”計劃和2020年遠景規(guī)劃中明確要大力推行清潔生產。清潔生產是將產品生產和污染治理有機結合起來取得資源、能源配置利用的最大效率和環(huán)境成本的最小量化,是深化工業(yè)污染防治、實現可持續(xù)發(fā)展的根本途徑。八、環(huán)境保護綜合評價投資項目的選址符合當地的區(qū)域規(guī)劃,符合項目承辦單位發(fā)展規(guī)劃,如環(huán)境保護措施到位,對當地的自然環(huán)境、生態(tài)環(huán)境將控制在國家許可的標準范圍內。以無廢棄物為目標的循環(huán)利用也是實現基礎制造工藝綠色化的重要途徑。無廢棄物制造,即加工過程中不產生廢棄物,或產生的廢棄物能被整個制造過程作為原料而利用,并在下一個流程中不再產生廢棄物。我國鑄造行業(yè)生產過程中大量余熱還沒有充分進行回收,鑄造產生的廢砂還沒有實現100%回用,若鑄件開箱時的高溫能夠有效利用,可以達到優(yōu)化鑄造工藝、提高能效的目的。2005年8月,時任浙江省委書記習近平同志在湖州安吉首次提出“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念。2017年10月,“必須樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念”被寫進黨的十九大報告;“增強綠水青山就是金山銀山的意識”被寫進新修訂的中國共產黨章程之中。綠水青山就是金山銀山的理念已成為我們黨的重要執(zhí)政理念之一,深入理解其科學內涵具有重要的理論和現實意義。 第十章 項目生產安全一、消防安全(一)消防設計原則建筑物周圍按規(guī)定設置環(huán)形消防車道,建筑物間隔應按照消防設計規(guī)范中的有關要求執(zhí)行,在外部消防車便于到達的地點設置水泵接合器。根據工藝生產的物料和產品性質,工藝生產設備必須認真貫徹“安全第一,預防為主”的方針,確保投資項目在建設過程中及投產運行后均符合職業(yè)安全及衛(wèi)生要求。在生產設備區(qū)設有環(huán)形消防道路系統(tǒng),其道路寬度不小于6.00米,并留有消防撲救工作的操作場地,設備四周均設有消防道路,滿足消防等要求。(二)消防設計地下樓梯間為防煙樓梯間,設置機械加壓送風方式的防煙設施。樓梯間正壓送風,前室不送風,正壓送風量25000.00?/h。消火栓消防系統(tǒng)采用環(huán)狀管網布置。(三)消防總體要求消防系統(tǒng)采取獨立的供水系統(tǒng),場區(qū)消防給水管網采取低壓環(huán)狀管網,管網壓力為0.40Mpa,由消防水泵從消防水池取水,并為消防管網提供消防水壓;場區(qū)內設置室外消火栓,使每個建筑物均處于消火栓防護范圍內。(四)消防措施消防給水按同一時間內發(fā)生一次火災考慮;場區(qū)設置生產消防雙路給水管網,道路一側每隔不大于120.00米處設置地上消火栓;按有關規(guī)范配置室內外消火栓,并按建筑滅火器配置設計規(guī)范(GBJ140)的要求,配備一定數量的干粉滅火器。二、防火防爆總圖布置措施建構筑物的結構形式采用鋼筋混凝土柱或框架結構,選用材料符合防火防爆要求。三、自然災害防范措施防雷擊、接地保護:本工程高于15.00米以上的建筑物(構筑物)均要求設有避雷針或避雷帶,其接地沖擊電阻小于10.00歐姆;建筑防雷設計符合國標建筑物防雷設計規(guī)程(GB50087)要求。四、安全色及安全標志使用要求項目承辦單位對生產設備安全標志執(zhí)行安全標志(GB2894)規(guī)定。在生產設備區(qū)、倉庫等危險區(qū)設置永久性“嚴禁煙火”標志。五、電氣安全保障措施項目承辦單位重要場所如主控室、變壓器室等,除正常設置220V照明燈外,同時還應裝備事故照明燈,便攜式照明燈具的電壓不得超過36V;在金屬容器內或潮濕環(huán)境的燈具電壓不得超過12V;有爆炸危險的工作場所,應該使用防爆型電氣設備。六、防塵防毒措施封閉場所設置強制通風設備,降低崗位有毒有害物質的濃度。七、防靜電、觸電防護及防雷措施在防爆區(qū)域內的所有金屬設備、管道等都應設計靜電接地,不允許設備及設備內部件與地相絕緣的金屬體。八、機械設備安全保障措施機械傳動力設備凡有開式齒輪、皮帶輪、聯軸器的部位均設有安全罩。帶式輸送機頭、尾部改向部位及料斗開口位置經常有人接近處,按帶式輸送機安全規(guī)程采取密閉防護措施,以防機械運動而發(fā)生意外人身傷害。九、勞動安全保障措施投資項目在實施過程中必須根據工業(yè)勞動安全的規(guī)定,嚴格按照工程項目勞動安全的原則,將各種有害因素控制在規(guī)定范圍之內,按照安全和文明的要求組織生產,在系統(tǒng)調試安裝過程中做好安全保護工作。十、勞動安全衛(wèi)生機構設置及教育制度項目承辦單位生產場區(qū)合理設置應急撤離通道和泄險區(qū),以使人員在應急事故時能得到及時疏散。設置現場急救站,并裝備相應的急救設施及急救車輛。項目承辦單位對操作工人有嚴格的安全培訓計劃,所有的培訓均按照計劃執(zhí)行,并有記錄。對接觸職業(yè)病危害因素的操作工人進行上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)性健康體檢,加強職業(yè)衛(wèi)生培訓,使職工掌握有害物質的職業(yè)衛(wèi)生防護和自救互救的知識,以切實保護職工健康。十一、勞動安全預期效果評價項目承辦單位嚴格遵守各項安全操作規(guī)程和制度,加強勞動安全管理,投資項目完工后,其生產秩序是安全可靠的。 第十一章 風險評估一、政策風險分析投資項目選址區(qū)域位于項目建設地,其自然環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境和投資環(huán)境良好;改革開放以來,我國國內政局穩(wěn)定,各項政治、經濟、法律、法規(guī)日臻完善;經過綜合分析,投資項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策的引導方向,國家出臺的相關方針政策表明,投資項目的政策風險極小。項目承辦單位要加強企業(yè)內部特別是決策者對政策引導、市場態(tài)勢、發(fā)展趨勢的認知和把握能力,提升對國內外相關行業(yè)市場預測和應變決策水平;強化內部管理提高企業(yè)服務管理水平,降低營運成本,努力提高經營效率,形成項目承辦單位的獨特優(yōu)勢,不斷增強抵御政策風險的能力。二、社會風險分析對自然環(huán)境影響的規(guī)避措施;投資項目的“三廢”均采取有效的治理措施,達到國家有關環(huán)境保護的政策要求;雖然投資項目生產項目產品的過程對環(huán)境的不利影響非常小,但在社會日益重視環(huán)境保護的前提下,項目承辦單位有必要保證環(huán)境保護設施的投入,環(huán)境保護設施是否能正常使用將對項目的正常生產經營構成了一個風險因素。三、市場風險分析市場需求預測因素分析:項目產品市場供求總量的實際情況和預測情況有偏差,特別是市場需求量與預測銷售量有偏差,其次是產品實際價格可能與預測價格有偏差;同時,顧客的理念變動、產品應用導向亦是其潛在的風險;政府對項目的市場法律指引,規(guī)范的市場化運行效果也應考慮其中。加強市場開拓;項目承辦單位建立有效的市場開拓網絡和體制,采取必要的宣傳和市場開拓措施,不斷擴大項目產品國內市場占有率,以高質量和低成本優(yōu)勢占領市場;通過擴大和穩(wěn)定市場份額,抵御市場變化帶來的風險。四、資金風險分析積極籌措資金,確保建設資金足額及時到位;確保資金籌措與項目的建設進度協(xié)調一致,進一步保障項目建設進度,如期發(fā)揮項目效益。五、技術風險分析不斷完善項目產品生產技術、工藝,努力提高產品質量、降低項目產品成本和消耗,加強市場營銷、完善售后服務、提高產品市場占有率,努力使投資項目達到預期的經濟效益和社會效益目標。六、財務風險分析加強對業(yè)務收入、業(yè)務支出、日?,F金等方面管理,在保持較高流動性的基礎上,減少資金占用,為公司擴大投資提供現金流;加大資本運營的力度,構筑和拓寬暢通的融資渠道,為企業(yè)的資金供應建立穩(wěn)固的渠道,為項目承辦單位的發(fā)展不斷輸入資金。七、管理風險分析經營管理方面的風險主要是由于項目組織結構不當、管理機制不完善或者主要經營管理者能力不足,從而導致項目不能按計劃建
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