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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 年產(chǎn)xxx沙發(fā)項目建議書年產(chǎn)xxx沙發(fā)項目建議書摘要說明該沙發(fā)項目計劃總投資5554.35萬元,其中:固定資產(chǎn)投資4134.33萬元,占項目總投資的74.43%;流動資金1420.02萬元,占項目總投資的25.57%。達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入12573.00萬元,總成本費(fèi)用9888.90萬元,稅金及附加102.30萬元,利潤總額2684.10萬元,利稅總額3156.62萬元,稅后凈利潤2013.07萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額1143.54萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤率48.32%,投資利稅率56.83%,投資回報率36.24%,全部投資回收期4.26年,提供就業(yè)職位241個。依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、相關(guān)行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃、地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,同時,根據(jù)項目承辦單位已經(jīng)具體的資源條件、建設(shè)條件并結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,闡述投資項目建設(shè)的背景及必要性。.項目概論、背景及必要性研究分析、項目市場分析、產(chǎn)品規(guī)劃及建設(shè)規(guī)模、選址可行性分析、工程設(shè)計方案、工藝概述、環(huán)境保護(hù)和綠色生產(chǎn)、安全規(guī)范管理、建設(shè)風(fēng)險評估分析、節(jié)能、項目進(jìn)度方案、投資計劃方案、盈利能力分析、項目評價等。第一章 背景及必要性研究分析一、項目建設(shè)背景1、建設(shè)制造強(qiáng)國,發(fā)展先進(jìn)制造業(yè),不僅是我國進(jìn)入工業(yè)化后期的發(fā)展需要,也是順應(yīng)世界工業(yè)化趨勢特別是新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命的必然要求。從世界范圍看,2008年國際金融危機(jī)后,發(fā)達(dá)國家紛紛推出再工業(yè)化戰(zhàn)略,同時以制造業(yè)信息化、智能化、服務(wù)化為特征的新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命方興未艾,我國制造業(yè)發(fā)展既面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),也迎來重大歷史機(jī)遇。從挑戰(zhàn)來看,在新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命背景下,我國制造業(yè)的粗放型發(fā)展模式不可持續(xù),必須轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動的高質(zhì)量發(fā)展模式。從機(jī)遇來看,新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命為我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展提供了技術(shù)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、指明了發(fā)展方向。作為世界制造業(yè)第一大國,我國必須抓住這次科技和產(chǎn)業(yè)革命的歷史機(jī)遇,大力提高制造業(yè)發(fā)展質(zhì)量,加快建設(shè)制造強(qiáng)國。2、中國制造2025的發(fā)布,不僅有利于促進(jìn)我國傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級,而且進(jìn)一步明確了未來我國具有發(fā)展?jié)摿Αl(fā)展空間的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),為我國未來產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展指明了方向,有利于資源優(yōu)化配置,提升經(jīng)濟(jì)效率和經(jīng)濟(jì)質(zhì)量。對于保障我國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)、健康發(fā)展起到關(guān)鍵性作用。3、投資項目建設(shè)有利于促進(jìn)項目承辦單位技術(shù)水平提升,有利于促進(jìn)企業(yè)自主研發(fā)能力提高,堅持重點(diǎn)突破與整體推進(jìn)有機(jī)結(jié)合;緊緊圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn),把有限的科技資源集中到事關(guān)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)、領(lǐng)域,集中到事關(guān)企業(yè)科技創(chuàng)新能力提升的重要環(huán)節(jié),為此,投資項目建設(shè)有利于發(fā)揮導(dǎo)向、牽引、輻射和帶動作用,延伸相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈,壯大產(chǎn)業(yè)集群,增強(qiáng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平和競爭能力。二、必要性分析1、這些年,為推動綠色發(fā)展,中央積極謀劃頂層設(shè)計、持續(xù)加大投入,做了許多工作。各地各部門亦重拳治理大氣霧霾和水污染、加強(qiáng)生態(tài)安全屏障建設(shè)、大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。然而,相比于已經(jīng)取得的成績,今后的任務(wù)更重,時間更緊。今年是全面建成小康社會決勝階段的開局之年,也是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅之年,在這一關(guān)鍵時期,必須推動綠色發(fā)展取得新的突破,抓緊構(gòu)建起綠色發(fā)展的大格局,為實現(xiàn)全面建成小康社會目標(biāo)打下堅實基礎(chǔ)。2、堅持把擴(kuò)大開放、深化改革作為轉(zhuǎn)型升級的強(qiáng)大動力。充分利用“兩種資源、兩個市場”,穩(wěn)定外需、擴(kuò)大內(nèi)需,實現(xiàn)內(nèi)需外需均衡發(fā)展。進(jìn)一步深化改革,充分發(fā)揮市場配置資源的基礎(chǔ)性作用,激發(fā)市場主體活力,加快推動宏觀調(diào)控手段向更多依靠市場力量轉(zhuǎn)變。3、當(dāng)今高速增長的中國經(jīng)濟(jì)又一次面臨世界經(jīng)濟(jì)風(fēng)云變幻的新一輪挑戰(zhàn),為確保中國經(jīng)濟(jì)的順利發(fā)展,離不開相關(guān)工業(yè)的支撐和發(fā)展;建設(shè)好項目,將有助于發(fā)揮項目承辦單位集聚效應(yīng)、資源共享、充分協(xié)作、合理競爭,同時,在一定程度上還有助于快速提高當(dāng)?shù)仨椖慨a(chǎn)品制造工業(yè)的技術(shù)水平和行業(yè)市場競爭能力,對于項目產(chǎn)品制造企業(yè)為國家實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)振興計劃、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級,都具有十分重要的現(xiàn)實意義。三、項目建設(shè)有利條件項目投資環(huán)境優(yōu)良,當(dāng)?shù)貫檎猩桃Y出臺了一系列優(yōu)惠政策,為投資項目建設(shè)營造了良好的投資環(huán)境;項目建設(shè)地?fù)碛型晟频慕煌ā⑼ㄓ?、供水、供電設(shè)施和工業(yè)配套條件,項目建設(shè)區(qū)域市場優(yōu)勢明顯,對投資項目的順利實施和建成后取得良好經(jīng)濟(jì)效益十分有利。第二章 項目概論一、項目概況(一)項目名稱年產(chǎn)xxx沙發(fā)項目(二)項目選址xxx循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積14467.23平方米(折合約21.69畝)。(四)項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)67.73%,建筑容積率1.36,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.65%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度190.61萬元/畝。(五)土建工程指標(biāo)項目凈用地面積14467.23平方米,建筑物基底占地面積9798.65平方米,總建筑面積19675.43平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程13410.42平方米,項目規(guī)劃綠化面積1110.69平方米。(六)設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計111臺(套),設(shè)備購置費(fèi)1381.70萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量1028873.07千瓦時,折合126.45噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量10195.70立方米,折合0.87噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“年產(chǎn)xxx沙發(fā)項目投資建設(shè)項目”,年用電量1028873.07千瓦時,年總用水量10195.70立方米,項目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)127.32噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量49.51噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年,項目總節(jié)能率29.58%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護(hù)項目符合xxx循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃,符合xxx循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資5554.35萬元,其中:固定資產(chǎn)投資4134.33萬元,占項目總投資的74.43%;流動資金1420.02萬元,占項目總投資的25.57%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入12573.00萬元,總成本費(fèi)用9888.90萬元,稅金及附加102.30萬元,利潤總額2684.10萬元,利稅總額3156.62萬元,稅后凈利潤2013.07萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額1143.54萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤率48.32%,投資利稅率56.83%,投資回報率36.24%,全部投資回收期4.26年,提供就業(yè)職位241個。(十二)進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。將整個項目分期、分段建設(shè),進(jìn)行項目分解、工期目標(biāo)分解,按項目的適應(yīng)性安排施工,各主體工程的施工期叉開實施。二、報告說明可行性研究報告,簡稱可研,是在制訂生產(chǎn)、基建、科研計劃的前期,通過全面的調(diào)查研究,分析論證某個建設(shè)或改造工程、某種科學(xué)研究、某項商務(wù)活動切實可行而提出的一種書面材料。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xxx循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園及xxx循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園沙發(fā)行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進(jìn)xxx循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園沙發(fā)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求,擬建“年產(chǎn)xxx沙發(fā)項目”,本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟(jì)發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位241個,達(dá)產(chǎn)年納稅總額1143.54萬元,可以促進(jìn)xxx循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率48.32%,投資利稅率56.83%,全部投資回報率36.24%,全部投資回收期4.26年,固定資產(chǎn)投資回收期4.26年(含建設(shè)期),項目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、推進(jìn)開展中小企業(yè)信用擔(dān)保代償補(bǔ)償。工業(yè)和信息化部中小企業(yè)局代償補(bǔ)償資金到位,并以代償補(bǔ)償資金為契機(jī),引導(dǎo)建立政銀擔(dān)風(fēng)險共擔(dān)機(jī)制,降低企業(yè)融資成本。自2015年7月1日至2017年2月15日,6省市在工業(yè)和信息化部“中小企業(yè)信用擔(dān)保代償補(bǔ)償資金管理系統(tǒng)”累計備案500萬元以下小微企業(yè)貸款擔(dān)保項目15563筆,引導(dǎo)和撬動作用明顯。銀監(jiān)會印發(fā)了2017年融資擔(dān)保工作指導(dǎo)意見,推動完善融資擔(dān)保體系。截止2017年6月末,融資擔(dān)保行業(yè)共有法人機(jī)構(gòu)6439家,實收資本1.03萬億元,全行業(yè)在保余額2.2萬億元;融資擔(dān)保代償率為2.34%。人民銀行會同七部門出臺小微企業(yè)應(yīng)收賬款融資專項行動工作方案(2017-2019年),擴(kuò)大應(yīng)收賬款融資規(guī)模,豐富企業(yè)融資渠道,優(yōu)化企業(yè)商業(yè)信用環(huán)境。截至7月末,人民銀行征信中心應(yīng)收賬款融資服務(wù)平臺已累計注冊用戶12.7萬家,促成融資金額5.2萬億元,超過七成資金注入中小微企業(yè)。第三章 項目承辦單位一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx有限公司(二)公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢,不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度,以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。公司在管理模式、組織結(jié)構(gòu)、激勵制度、科技創(chuàng)新等方面嚴(yán)格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行,并根據(jù)公司所具優(yōu)勢定位于高技術(shù)附加值產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和營銷,以新產(chǎn)品開拓市場,以優(yōu)質(zhì)服務(wù)參與競爭。強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品開發(fā)和市場營銷的科技型企業(yè)的組織框架已經(jīng)建立,主要崗位已配備專業(yè)學(xué)科人員,包括科技獎勵政策在內(nèi)的企業(yè)各方面管理制度運(yùn)作效果良好。管理制度的先進(jìn)性和創(chuàng)新性,極大地激發(fā)和調(diào)動了廣大員工的工作熱情,吸引了較多適用人才,并通過科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營得以釋放,因此,項目承辦單位較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。二、公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度,xxx科技發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入6268.78萬元,同比增長23.56%(1195.11萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)沙發(fā)生產(chǎn)及銷售收入為5212.60萬元,占營業(yè)總收入的83.15%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額1616.75萬元,較去年同期相比增長300.19萬元,增長率22.80%;實現(xiàn)凈利潤1212.56萬元,較去年同期相比增長146.20萬元,增長率13.71%。第四章 項目市場分析一、建設(shè)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值2800.83億元,比上年增長6.42%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值224.07億元,增長10.67%;第二產(chǎn)業(yè)增加值1736.51億元,增長5.44%第三產(chǎn)業(yè)增加值840.25億元,增長5.02%。一般公共預(yù)算收入262.60億元,同比增長6.62%,一般公共預(yù)算支出564.23億元,同比增長6.02%。國稅收入377.21億元,同比增長7.64%;地稅收入億元71.24,同比增長9.68%。居民消費(fèi)價格上漲1.20%。其中,食品煙酒上漲0.69%,衣著上漲0.96%,居住上漲0.79%,生活用品及服務(wù)上漲0.99%,教育文化和娛樂上漲0.72%,醫(yī)療保健上漲0.75%,其他用品和服務(wù)上漲0.89%,交通和通信上漲0.81%。全部工業(yè)完成增加值1781.35億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1329.87億元,比上年增長6.47%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含沙發(fā))等主導(dǎo)行業(yè)共完成工業(yè)增加值1006.58億元,增長7.42%。AA完成增加值469.14億元,增長7.07%;BB完成工業(yè)增加值331.01億元,增長11.77%;CC完成工業(yè)增加值221.04億元,增長6.35%;DD完成工業(yè)增加值87.67億元,增長6.87%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入6106.47億元,比上年增長7.33%。實現(xiàn)利潤總額395.94億元,比上年增長6.47%。固定資產(chǎn)投資完成4175.84億元,比上年增長6.78%。其中,建設(shè)項目投資完成3674.74億元,增長6.41%;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成501.10億元,增長9.73%。在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資完成208.79億元,同比增長7.10%;第二產(chǎn)業(yè)投資完成3173.64億元,同比增長9.27%;第三產(chǎn)業(yè)投資完成793.41億元,增長10.12%。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資852.49億元,增長10.93%。民間投資3211.53億元,增長6.14%。城市基礎(chǔ)設(shè)施投資524.03億元,增長10.32%。重點(diǎn)項目1445個,完成投資2881.42億元,增長9.68%。全市實現(xiàn)社會消費(fèi)品零售總額1306.04億元,比上年增長9.92%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額1081.19億元,增長9.78%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額393.41億元,增長8.13%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元303.30,增長12.66%。實際利用外資59724.08萬美元,同比增長54.77%。外貿(mào)進(jìn)出口總值255.63億元,同比增長50.31%。其中,出口總值166.16億元,同比增長55.31%;進(jìn)口總值89.47億元,同比增長55.31%。二、沙發(fā)行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內(nèi)擁有各類沙發(fā)企業(yè)581家,規(guī)模以上企業(yè)44家,從業(yè)人員29050人。截至2017年底,區(qū)域內(nèi)沙發(fā)產(chǎn)值176260.83萬元,較2016年160018.91萬元增長10.15%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入78016.14萬元,較去年70291.14萬元同比增長10.99%。區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)向好,預(yù)計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.00億元,年均增長6.48%。預(yù)計區(qū)域內(nèi)沙發(fā)行業(yè)市場需求規(guī)模將達(dá)到267063.58萬元,利潤總額86621.29萬元,凈利潤28252.03萬元,納稅18846.23萬元,工業(yè)增加值101401.89萬元,產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率19.26%。第五章 選址可行性分析一、項目選址原則項目屬于相關(guān)制造行業(yè),投資項目對其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求,為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素,根據(jù)項目選址的一般原則和項目建設(shè)地的實際情況,該項目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。二、項目選址該項目選址位于xxx循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園。園區(qū)創(chuàng)辦于1995月,1998年省政府批準(zhǔn)為省級園區(qū),園區(qū)面積為20平方公里,內(nèi)設(shè)工業(yè)區(qū)、港區(qū)、科技園區(qū)、金融區(qū)、商業(yè)區(qū)、風(fēng)景旅游區(qū)、私營經(jīng)濟(jì)投資區(qū)、高效農(nóng)業(yè)區(qū)、行政服務(wù)區(qū)、居民區(qū)等十大功能區(qū)。園區(qū)區(qū)位條件優(yōu)越,區(qū)內(nèi)已基本實現(xiàn)供水、排水、供電、通訊、道路、碼頭和開發(fā)場地“六通一平”。已開通4條主干道,10條支干道,總長度為50公里;建有11萬伏的發(fā)電站,家有4條電力出口線,長度為30.5公里;供水全部開通;程控電話直通國內(nèi)外各地。三、建設(shè)條件分析項目投資環(huán)境優(yōu)良,當(dāng)?shù)貫檎猩桃Y出臺了一系列優(yōu)惠政策,為投資項目建設(shè)營造了良好的投資環(huán)境;項目建設(shè)地?fù)碛型晟频慕煌?、通訊、供水、供電設(shè)施和工業(yè)配套條件,項目建設(shè)區(qū)域市場優(yōu)勢明顯,對投資項目的順利實施和建成后取得良好經(jīng)濟(jì)效益十分有利。四、用地控制指標(biāo)投資項目土地綜合利用率100.00%,完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)土地綜合利用率90.00%的規(guī)定;同時,滿足項目建設(shè)地確定的“土地綜合利用率95.00%”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)67.73%,建筑容積率1.36,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.65%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度190.61萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米14467.2321.69畝2基底面積平方米9798.653建筑面積平方米19675.431636.05萬元4容積率1.365建筑系數(shù)67.73%6主體工程平方米13410.427綠化面積平方米1110.698綠化率5.65%9投資強(qiáng)度萬元/畝190.61六、節(jié)約用地措施投資項目依托項目建設(shè)地已有生活設(shè)施、公共設(shè)施、交通運(yùn)輸設(shè)施,建設(shè)區(qū)域少建非生產(chǎn)性設(shè)施,因此,有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設(shè)投資。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設(shè)計原則按照建(構(gòu))筑物的生產(chǎn)性質(zhì)和使用功能,項目總體設(shè)計根據(jù)物流關(guān)系將場區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設(shè)施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地,有利于生產(chǎn)設(shè)施的聯(lián)系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設(shè)短捷,相互聯(lián)系方便。(二)主要工程布置設(shè)計要求應(yīng)與場外道路銜接順暢,便于企業(yè)運(yùn)輸車輛直接進(jìn)入國道、高速公路等國家級道路網(wǎng)絡(luò),場區(qū)道路應(yīng)與總平面布置、管線、綠化等協(xié)調(diào)一致。(三)綠化設(shè)計場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主,綠化設(shè)計的樹木花草配置應(yīng)依據(jù)項目建設(shè)區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求,并適合當(dāng)?shù)貧庀蟆⑼寥?、生態(tài)習(xí)性與防護(hù)性能,疏密適當(dāng)高低錯落,形成一定的層次感。(四)輔助工程設(shè)計1、消防水源采用低壓制,同一時間內(nèi)按火災(zāi)一次考慮,室內(nèi)外均設(shè)環(huán)狀消防管網(wǎng),室外消火栓間距不大于100.00米,消火栓距道路邊不大于2.00米。2、項目建設(shè)區(qū)域位于項目建設(shè)地,場區(qū)水源為市政自來水管網(wǎng),水源充裕水質(zhì)良好,符合國家衛(wèi)生要求,場區(qū)給水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、生活、消防合一給水系統(tǒng)。3、車間照明分為普通照明、值班照明、事故照明和局部照明;普通照明是整個照明系統(tǒng)應(yīng)用最多的系統(tǒng),根據(jù)不同廠房對照度的要求,對燈具按照“合理、美觀、有效、節(jié)能”的原則進(jìn)行布置。高大空間的主體工程頂燈采用金屬鹵化物燈,車間沿生產(chǎn)線吊架上設(shè)置雙管熒光燈,檢測室采用熒光燈,車間局部采用節(jié)能燈,金屬鹵化物燈燈具為塊板式節(jié)能燈具,并帶電容補(bǔ)償,熒光燈采用高效反射燈具。4、場內(nèi)運(yùn)輸主要為原材料的卸車進(jìn)庫;生產(chǎn)過程中原材料、半成品和成品的轉(zhuǎn)運(yùn),以及成品的裝車外運(yùn);場內(nèi)運(yùn)輸由裝載機(jī)、叉車及膠輪車承擔(dān),其費(fèi)用記入主車間設(shè)備配套費(fèi)中,投資項目資源配置可滿足場內(nèi)運(yùn)輸?shù)男枨蟆?、車間采用傳統(tǒng)的熱水循環(huán)取暖形式,其他廠房及辦公室采用燃?xì)廨椛洳膳问?。有空調(diào)要求的辦公室和生活間夏季設(shè)置空調(diào),空調(diào)溫度范圍要求為26.00-28.00,空調(diào)設(shè)備采用分體式空調(diào)控制器。八、選址綜合評價擬建項目用地位置周圍5.00千米以內(nèi)沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址,項目建設(shè)不影響周圍軍事設(shè)施建設(shè)和使用,也不影響河道的防洪和排澇。第六章 工藝概述一、原輔材料采購及管理原材料倉庫按品種分類存儲;庫內(nèi)原輔材料的保管應(yīng)按批號分存,建立嚴(yán)格的入庫、分發(fā)制度,堅決杜絕分發(fā)差錯,堅決杜絕因混批錯號、混用原材料而造成的質(zhì)量事故。二、技術(shù)管理特點(diǎn)投資項目將通過PDM與ERP系統(tǒng)的結(jié)合,把設(shè)計項目承辦單位生產(chǎn)工藝、原材料定額預(yù)算、原輔材料倉儲、生產(chǎn)制造有機(jī)地結(jié)合起來,實現(xiàn)承上啟下信息共享,通過MES系統(tǒng)實現(xiàn)原輔材料需求分析和準(zhǔn)確調(diào)配和管理,為企業(yè)信息化管理提供強(qiáng)有力的軟件技術(shù)支撐。ERP及PDM等先進(jìn)的信息化手段在投資項目中的充分應(yīng)用,將有效提高項目產(chǎn)品的制造成本控制能力及生產(chǎn)效率,大大提高了項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢。三、項目工藝技術(shù)設(shè)計方案(一)工藝技術(shù)方案要求在工藝設(shè)備的配置上,依據(jù)節(jié)能的原則,選用新型節(jié)能型設(shè)備,根據(jù)有利于環(huán)境保護(hù)的原則,優(yōu)先選用環(huán)境保護(hù)型設(shè)備,滿足項目所制訂的產(chǎn)品方案要求,優(yōu)選具有國際先進(jìn)水平的生產(chǎn)、試驗及配套等設(shè)備,充分顯現(xiàn)龍頭企業(yè)專業(yè)化水平,選擇高效、合理的生產(chǎn)和物流方式。(二)項目技術(shù)優(yōu)勢分析節(jié)能設(shè)施先進(jìn)并可進(jìn)行多規(guī)格產(chǎn)品轉(zhuǎn)換,項目運(yùn)行成本較低,應(yīng)變市場能力很強(qiáng)。四、設(shè)備選型方案根據(jù)項目的建設(shè)規(guī)模和項目承辦單位生產(chǎn)經(jīng)驗以及對國內(nèi)外設(shè)備性能的了解,投資項目工藝設(shè)備及檢測設(shè)備選用原則是以國產(chǎn)設(shè)備為主,關(guān)鍵設(shè)備擬從國外進(jìn)口,國內(nèi)采購以人民幣支付。項目擬選購國內(nèi)先進(jìn)的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進(jìn)的檢測設(shè)備,預(yù)計購置安裝主要設(shè)備共計111臺(套),設(shè)備購置費(fèi)1381.70萬元。第七章 投資計劃方案一、項目總投資估算(一)固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資4134.33(萬元)。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位指標(biāo)占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元4134.3374.43%1.1土建工程萬元1636.0529.46%1.2設(shè)備購置萬元1381.7024.88%1.3其它投資萬元1116.5820.10%2建設(shè)期利息萬元-3固定資產(chǎn)投資萬元4134.3374.43%(二)流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金1420.02萬元。(三)總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析:項目總投資5554.35萬元,其中:固定資產(chǎn)投資4134.33萬元,占項目總投資的74.43%;流動資金1420.02萬元,占項目總投資的25.57%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析:本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括:建筑工程投資1636.05萬元,占項目總投資的29.46%;設(shè)備購置費(fèi)1381.70萬元,占項目總投資的24.88%;其它投資1116.58萬元,占項目總投資的20.10%。3、總投資及其構(gòu)成估算:總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=4134.33+1420.02=5554.35(萬元)??偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占總投資比例1固定資產(chǎn)投資萬元4134.3374.43%1.1項目建設(shè)投資萬元4134.3374.43%1.2建設(shè)期利息萬元-2流動資金萬元1420.0225.57%3總投資萬元萬元5554.35二、資金籌措全部自籌。第八章 盈利能力分析一、經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃,項目預(yù)計三年達(dá)產(chǎn):第一年收入5657.85萬元,總成本7499.87萬元,利潤總額-1842.02萬元,凈利潤77.86萬元,增值稅166.60萬元,稅金及附加-1381.51萬元,所得稅-460.50萬元;第二年收入10058.40萬元,總成本12009.93萬元,利潤總額-1951.53萬元,凈利潤-1463.65萬元,增值稅296.18萬元,稅金及附加93.41萬元,所得稅-487.88萬元;第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%,收入12573.00萬元,總成本9888.90萬元,利潤總額2684.10萬元,凈利潤2013.07萬元,增值稅370.22萬元,稅金及附加102.30萬元,所得稅671.02萬元。(一)營業(yè)收入估算項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入12573.00萬元。(二)達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額=370.22萬元。營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位指標(biāo)1營業(yè)收入萬元萬元12573.001.1主營業(yè)務(wù)收入萬元12573.001.2其它收入萬元-2增值稅萬元370.223稅金及附加萬元102.30(三)綜合總成本費(fèi)用估算本期工程項目總成本費(fèi)用9888.90萬元。(四)稅金及附加達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加102.30萬元。(五)利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2684.10(萬元)。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2684.1025.00%=671.02(萬元)。(六)利潤及利潤分配1、本期工程項目達(dá)產(chǎn)年利潤總額(PFO):利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2684.10(萬元)。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2684.1025.00%=671.02(萬元)。3、本項目達(dá)產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額2684.10萬元,繳納企業(yè)所得稅671.02萬元,其正常經(jīng)營年份凈利潤:企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=2684.10-671.02=2013.07(萬元)。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。(1)達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=48.32%。(2)達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=56.83%。(3)達(dá)產(chǎn)年投資回報率=36.24%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算,本期工程項目投產(chǎn)后,達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入12573.00萬元,總成本費(fèi)用9888.90萬元,稅金及附加102.30萬元,利潤總額2684.10萬元,企業(yè)所得稅671.02萬元,稅后凈利潤2013.07萬元,年納稅總額1143.54萬元。利潤及利潤分配表序號項目單位指標(biāo)1營業(yè)收入萬元12573.002增值稅萬元370.223稅金及附加萬元102.304總成本費(fèi)用萬元9888.905利潤總額萬元2684.106企業(yè)所得稅萬元671.027凈利潤萬元2013.078納稅總額萬元1143.549利稅總額萬元3156.6210投資利潤率48.32%11投資利稅率56.83%12投資回報率36.24%二、項目盈利能力分析全部投資回收期(Pt)=4.26年。本期工程項目全部投資回收期4.26年,小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期,項目的投資能夠及時回收,故投資風(fēng)險性相對較小。盈利能力分析一覽表序號項目單位指標(biāo)1凈利潤萬元2013.072投資利潤率48.32%3投資利稅率56.83%4投資回報率36.24%5回收期年4.26第九章 建設(shè)風(fēng)險評估分析一、政策風(fēng)險分析1、投資項目選址區(qū)域位于項目建設(shè)地,其自然環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境和投資環(huán)境良好;改革開放以來,我國國內(nèi)政局穩(wěn)定,各項政治、經(jīng)濟(jì)、法律、法規(guī)日臻完善;經(jīng)過綜合分析,投資項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的引導(dǎo)方向,國家出臺的相關(guān)方針政策表明,投資項目的政策風(fēng)險極小。2、項目承辦單位要加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部特別是決策者對政策引導(dǎo)、市場態(tài)勢、發(fā)展趨勢的認(rèn)知和把握能力,提升對國內(nèi)外相關(guān)行業(yè)市場預(yù)測和應(yīng)變決策水平;強(qiáng)化內(nèi)部管理提高企業(yè)服務(wù)管理水平,降低營運(yùn)成本,努力提高經(jīng)營效率,形成項目承辦單位的獨(dú)特優(yōu)勢,不斷增強(qiáng)抵御政策風(fēng)險的能力。二、社會風(fēng)險分析在項目實施中如有文物保護(hù)問題,項目承辦單位將依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行辦理和保護(hù),確保將具有歷史文化價值的東西保留下來,融入新時代當(dāng)?shù)氐木耧L(fēng)貌,堅決杜絕摧毀城市珍貴歷史文物、損害城市形象的事件發(fā)生。三、市場風(fēng)險分析1、從當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)形勢來看,我國仍處于一個經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長階段,投資和建設(shè)一直是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的熱點(diǎn),國家出臺的各項優(yōu)惠政策,都預(yù)示著項目產(chǎn)品將有一個良好的發(fā)展前景;作為二十一世紀(jì)最具潛力的相關(guān)行業(yè),使之具備較高的投資價值和發(fā)展后勁;目前,國內(nèi)已有較多企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;在這樣情況下,項目承辦單位能否后來者居上,通過自身的管理優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢,生產(chǎn)出高質(zhì)量、低成本的項目產(chǎn)品,去占領(lǐng)更多的市場,將會面臨眾多的市場風(fēng)險與挑戰(zhàn)。2、項目承辦單位通過實施“名牌戰(zhàn)略”規(guī)避行業(yè)風(fēng)險,全方位培育名牌產(chǎn)品,加大市場開發(fā)力度,提高項目產(chǎn)品市場占有率和盈利能力;投資項目產(chǎn)品國內(nèi)外市場需求量大,是發(fā)展中的朝陽產(chǎn)業(yè),項目充分估計到未來市場的變化情況及價格情況,因此,通過技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、經(jīng)營創(chuàng)新來有效規(guī)避市場風(fēng)險。四、資金風(fēng)險分析由于項目承辦單位已經(jīng)完成了資金前期自籌工作,加上良好的銀行信用等級,因此,投資項目資金風(fēng)險很小。五、技術(shù)風(fēng)險分析技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險分析:項目本身的維護(hù)需要資金的投入,項目的創(chuàng)新與再研發(fā)需要成本,其風(fēng)險在于技術(shù)開發(fā)的遲緩或失敗而帶來的人力、財力損失以及由此帶來的產(chǎn)品競爭力的下降,從而影響整個企業(yè)的發(fā)展;項目承辦單位在技術(shù)研發(fā)中如何突破技術(shù)瓶頸,由瓶頸而帶來的風(fēng)險是應(yīng)處于首要位置考慮。六、財務(wù)風(fēng)險分析財務(wù)風(fēng)險是指項目承辦單位由于不同的資本結(jié)構(gòu)而對企業(yè)投資者的收益產(chǎn)生的不確定性影響;財務(wù)風(fēng)險來源于企業(yè)資金利潤率和借入資金利息率差額上的不確定因素以及借入資金與計劃自籌資金的比例的大??;借入資金比例越大,風(fēng)險程度越大,反之則越小;投資項目的財務(wù)風(fēng)險主要體現(xiàn)在項目實施之前,項目實施后則財務(wù)風(fēng)險較小。七、管理風(fēng)險分析項目的實施有一定的周期,涉及的環(huán)節(jié)也較多,在這期間如果出現(xiàn)一些人力不可抗拒的意外事件或某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題以及宏觀經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生較大的變化,項目承辦單位組織結(jié)構(gòu)、管理方法可能不適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外環(huán)境,將會大大影響項目的進(jìn)展或收益;項目在建設(shè)和運(yùn)營過程中,公司內(nèi)部管理中存在諸如成本控制、人員變動、資金運(yùn)營等方面的不確定性,將為企業(yè)的運(yùn)營帶來管理風(fēng)險。八、其它風(fēng)險分析項目承辦單位將努力關(guān)注關(guān)稅對項目產(chǎn)品市場的影響,加強(qiáng)對市場形勢變化的預(yù)測及對企業(yè)的影響分析,并相應(yīng)調(diào)整經(jīng)營策略;項目承辦單位也就積極準(zhǔn)備開拓項目產(chǎn)品出口業(yè)務(wù),以規(guī)避國內(nèi)項目產(chǎn)品生產(chǎn)能力擴(kuò)大所帶來的惡性競爭,借原料進(jìn)口關(guān)稅調(diào)低的機(jī)遇轉(zhuǎn)變成為提升公司產(chǎn)品的出口競爭能力。九、社會影響評估(一)社會影響分析1、根據(jù)項目建成后對各利益群體影響程度的不同,把影響區(qū)劃分為直接影響區(qū)和間接影響區(qū),其中:直接影響區(qū)為項目的上、下游企業(yè)、同行企業(yè)及附近居民;間接影響區(qū)為直接影響區(qū)域之外的居民、項目周圍的商業(yè)門市、其他商業(yè)以及政府的形象等。2、當(dāng)?shù)卣和ㄟ^項目建設(shè)帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展獲得各種稅收,增加財政收入促進(jìn)和保障當(dāng)?shù)亟逃?、文化、衛(wèi)生等各項社會事業(yè)的發(fā)展。(二)社會影響效果中國土地總面積居于世界第三位,但人均土地面積僅相當(dāng)于世界人均土地的三分之一,未來十五年是中國由經(jīng)濟(jì)大國邁向經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國,工業(yè)化、城市化完成歷史性跨越的關(guān)鍵時期;作為主要的生產(chǎn)要素,土地資源對城市化、工業(yè)化發(fā)展的支撐作用與制約作用是其他生產(chǎn)要素所不能比擬的,人均占有土地資源少是我國的一項重要國情,我國城市化、工業(yè)化過程中建設(shè)用地的供求關(guān)系已經(jīng)嚴(yán)重失衡。(三)項目適應(yīng)性分析不會與當(dāng)?shù)鼐用癞a(chǎn)生利益沖突;項目運(yùn)營后,直接和間接增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè),當(dāng)?shù)鼐用袷杖胨胶蜕钯|(zhì)量將會得到明顯提高,對區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展有較大的促進(jìn)作用,與當(dāng)?shù)厣鐣h(huán)境相適應(yīng);當(dāng)?shù)卣e極支持項目建設(shè),符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和當(dāng)?shù)乜傮w規(guī)劃,體現(xiàn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。(四)社會風(fēng)險對策分析1、建筑及生活垃圾按定點(diǎn)設(shè)立臨時垃圾堆放處(箱),定時清掃運(yùn)至指定地點(diǎn)掩埋或焚燒處理;食堂污水設(shè)凈化器,施工現(xiàn)場合理布置廁所并設(shè)化糞池,地下施工工作面設(shè)活動廁所,生產(chǎn)廢油設(shè)廢油收集溝、筒等。2、投資項目建設(shè)場地屬于項目建設(shè)地范圍,項目建設(shè)范圍內(nèi)不涉及拆遷、安置和補(bǔ)償?shù)葐栴},也不涉及民族和宗教問題,對當(dāng)?shù)鼐用裨械纳罘绞綗o明顯負(fù)面影響。3、投資項目在項目建設(shè)地內(nèi)實施,不存在征地補(bǔ)償或居民拆遷安置補(bǔ)償?shù)壬鐣栴},同時污染物達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)排放,社會風(fēng)險很小;項目實施后,基本不會產(chǎn)生社會問題,因此,投資項目具備社會可行性。(五)社會風(fēng)險評價投資項目的實施能有效帶動當(dāng)?shù)厣舷掠纹髽I(yè)及其他行業(yè)(如運(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè))的發(fā)展,從而促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。第十章 項目進(jìn)度方案一、建設(shè)周期項目建設(shè)周期12個月。二、建設(shè)進(jìn)度該項目采取分期建設(shè),目前項目實際完成投資3041.47萬元,占計劃投資的54.76%。其中:完成固定資產(chǎn)
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