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河南卓生電器有限公司質(zhì)控文件 河南卓生電器有限公司程序文件文件號:QB/G1-01河南卓生電器有限公司程序文件文件編號 QB/G 1-01-001 QB/G1 01-014版 本 號 A/0受 控 號 KA8生效日期 2010年3月 28 日制訂: 周 儀 日期:2010年3月28日審批: 邱公湖 日期:2010年3月28日文件修改記錄NO.修改內(nèi)容修訂人修訂時間修改后版本程序文件目錄1、認證標志的保管使用控制程序 QB/G1-01 -0012、產(chǎn)品變更控制程序 QB/G1-01-0023、文件和數(shù)據(jù)控制程序 QB/G1-01-0034、質(zhì)量記錄控制程序 QB/G1-01 -0045、供貨商選擇評定和日常管理程序 QB/G1-01 -0056、關(guān)鍵元器件和材料的檢驗和驗證控制程序 QB/G1-01 -0067關(guān)鍵元器件和材料的定期確認檢驗控制程序 QB/G1-01 -0078、生產(chǎn)設(shè)備申請、使用、維護、保養(yǎng)管理程序 QB/G1-01-0089、例行檢驗和確認檢驗程序 QB/G1-01-00910、不合格品控制程序 QB/G1-01 -01011、內(nèi)部質(zhì)量審核程序 QB/G1-01 -01112、檢驗試驗儀器設(shè)備控制程序 QB/G1-01 -01213、搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序 QB/G1-01 -01314、認證產(chǎn)品一致性管理控制程序 QB/G1-01 -01415、采購控制程序 QB/G1-01 -015河南卓生電器有限公司編制:周 儀 審批:邱公湖文件號: QB/G1-01-001版本/修訂A/0 第1頁 共3頁標 題:標志使用和標志管理控制程序生效日期:2010年3月28日1. 目的和范圍1. 1正確使用標志和對標志進行管理,特制訂本程序。1. 2本程序適用于通過“CQC”認證的產(chǎn)品上所使用的“CQC”產(chǎn)品認證標志的管理。 2. 主要內(nèi)容本程序主要描述了本公司對“CQC”認證標志的購買(印制)和管理。3. 名詞解釋持證人:河南卓生電器有限公司。4. 主要工作程序4.1認證標志的使用4.1.1本公司只有在通過了CQC認證的產(chǎn)品上才能使用CQC標志。4.1.2本公可在經(jīng)過申請并獲得國家強制性認證組織同意后,公司可以在獲得認證的產(chǎn)品上及外包裝上加施認證通過認證的語言描述或標志。4.2認證標志的購買,申請制作4.2.1認證標志的購買:本公司申請的認證產(chǎn)品在取得CQC認證證書以后,可憑認證證書向CQC的認證標志發(fā)放管理中心購買。4.2.2認證標志的申請制作:本公司申請的認證產(chǎn)品在取得CQC認證證書以后,便應該及時向認證認可監(jiān)督管理委員會申請標志使用批準文本,申請過程如下:(a)從網(wǎng)站下載或向認監(jiān)委有關(guān)部門索要印刷/模壓標志申請書,按申請書中各項內(nèi)容仔細填寫清楚,包括公司編號、證書編號、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號、印刷模式、標志單獨尺寸圖以及整體設(shè)計圖等,填寫完由公司法人簽字并蓋上公章。(b)將填寫完整的申請表原件連同證書復印件一同寄至中國質(zhì)量認證中心的CQC認證標志發(fā)放管理中心。(c)經(jīng)CQC的標志發(fā)放管理中心審核并批準后,中心會發(fā)出允許公司開始印制的通知和交納監(jiān)督管理費用的通知。(d)接到允許印制的通知后,本公司向CQC的認證標志發(fā)放管理中心交納監(jiān)督管理費用后,公司便可以在申請認證的產(chǎn)品上加施CQC標志。4.3認證標志的使用4.3.1接到允許印制的通知后,公司可按申請的CQC標志單獨尺寸圖和整體設(shè)計圖,并按圖制作標志。4.4認證標志使用的監(jiān)督管理4.4.1對CQC標志的印制或購買由公司質(zhì)量負責人負責監(jiān)督管理,對CQC標志的使用應由公司質(zhì)量負責人指派專人負責,建立收、發(fā)、存管理臺賬嚴格管理。4.4.2在廣告、產(chǎn)品介紹等宣傳工作材料中正確使用認證標志,不得利用認證標志誤導、欺詐消費者。4.4.3認真接受國家認證認可監(jiān)督管理委員會、各地質(zhì)檢行政部門和指定認證機構(gòu)對認證標志使用情況的監(jiān)督檢查。45認證有效期內(nèi)的產(chǎn)品如果有任何變更,限期向國家認證認可監(jiān)督委員會下是機構(gòu)中國質(zhì)量認證中心審請變更,在沒有批準之前不得使用認證標志。并確保加印有認證標志的不合格品不出廠或不合格品不加貼CQC認證標識。46未取得認證的產(chǎn)品不得使用認證標志。4.7不得偽造、變造、盜用、冒用、買賣、外借和轉(zhuǎn)讓認證標志以及有其它違反認證標志管理規(guī)定的行為。4.8認證證書要由專人負責保管,客戶索要證書復印件時,要在復印件上蓋上公章,以免偽造。 河南卓生電器有限公司編制:周 儀 審批:邱公湖文件號: QB/G1-01 -002版本/修訂A/0 第1頁 共2頁標 題:產(chǎn)品變更控制程序生效日期:2010年3月28日1. 目的為確保本公司認證產(chǎn)品在變更時符合認證機構(gòu)的更改活動要求,制定本程序。2.適用范圍適用本公司所有認證產(chǎn)品變更的程控。3.職責3.1總經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)品認證的需求,作出認證產(chǎn)品變更的決定。3.2質(zhì)檢部負責提出變更申請。并負責認證產(chǎn)品變更所涉及的技術(shù)工作。3.3相關(guān)部門作好變更工作的配合實施。4 程序4.1 正常情況下變更的控制程序4.1.1 如果確因質(zhì)量、價格、供貨及時性及其它因素等發(fā)生變化需進行關(guān)鍵元器件和材料的變更時,應由供銷部書面形式提出,經(jīng)生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門會審及驗證,質(zhì)檢部報總經(jīng)理批準后,以書面形式上報有關(guān)認證機構(gòu),只有在取得有關(guān)認證機構(gòu)書面答復同意的情況下方能進行變更。4.1.2 如果確因改進產(chǎn)品質(zhì)量、降低產(chǎn)品成本、提高工序效率等因素需對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行變更時,應由生產(chǎn)部以書面形式提出,經(jīng)供銷、辦公室、質(zhì)檢、生產(chǎn)等部門會審及驗證,質(zhì)檢部報總經(jīng)理批準后,以書面形式上報有關(guān)認證機構(gòu),只有在取得有關(guān)認證機構(gòu)書面答復同意的情況下方能進行變更。4.2 非正常情況下變更的控制程序4.2.1 凡未經(jīng)有關(guān)認證機構(gòu)書面答復同意情況下的變更均屬非正常情況下的變更;4.2.2 對非正常情況下的變更,不論出于何種考慮,各職能部門均予以抵制;如果已經(jīng)發(fā)生了,質(zhì)檢部有權(quán)進行下列處置;a. 已購入的變更過的元器件和材料等暫時封存(直至履行完畢正常情況下的變更程序)或退貨;若已使用到產(chǎn)品中去,則這些產(chǎn)品暫時封存(封存期間不得加貼有關(guān)認證標志)或返工更換成符合要求的元器件和材料;b. 已變更了結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品應暫時封存(封存期間不得加貼有關(guān)認證標志,直至履行完畢正常情況下的變更程序)或全部返工,直至恢復至正常結(jié)構(gòu)。河南卓生電器有限公司編制:周 儀 審批:邱公湖文件號: QB/G1-01 -003版本/修訂A/0 第1頁 共5頁標 題:文件和數(shù)據(jù)控制程序生效日期:2010年3月28日 1.目的對與公司認證產(chǎn)品有關(guān)的文件進行控制,確保各相關(guān)場所使用的檔均為有效檔。2.范圍適用于與認證產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過程有效運作和控制需要的文件和數(shù)據(jù)。3.職責31總經(jīng)理負責批準質(zhì)量管理體系程序。32質(zhì)檢部負責審核質(zhì)量管理體系程序。33各部門負責各自部門文件和數(shù)據(jù)的編制、使用、發(fā)放和保管。34質(zhì)檢部組織相關(guān)人員對相關(guān)的文件和資料定期評審。35辦公室負責收集國家標準、行業(yè)標準等與認證有關(guān)的外來文件和資料。4.程序41文件和資料的分類411文件和資料分為兩大類:即第一級文件和資料和第二級文件和資料。第一級文件和數(shù)據(jù)是質(zhì)量管理體系程序。412第二級文件和數(shù)據(jù)包括:部門管理標準;認證制度檔;技術(shù)標準(國家標準、部版標準、行業(yè)標準、公司標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等);部門質(zhì)量記錄文件和數(shù)據(jù)等。這一類文件和資料由辦公室保存原件并對公司內(nèi)的最新文件和資料及匯總,各相關(guān)部門自行保存相關(guān)文件和數(shù)據(jù);42文件和資料的保管421質(zhì)量管理體系程序文件及公司管理類文件和數(shù)據(jù)由辦公室歸檔保存。422技術(shù)類文件和數(shù)據(jù),如國家標準、行業(yè)標準、產(chǎn)品圖紙、樣品、檢驗標準、采購技術(shù)文件和數(shù)據(jù)等由質(zhì)檢部編制、收集,交辦公室歸檔保存。43文件和資料的編號431質(zhì)量體系文件和數(shù)據(jù)的編號A) 認證程序文件:QB/-順序號 版本/修訂狀態(tài)。例如QB/G1-01,表示廠編制的第1份CCC管理程序文件。A/0,A表示初始版本,第一次換版為B版,以后依次類推為C版、D版、0表示修改次數(shù),當修改超過五次時,版本則直接上升一級。即由A升為BB) 質(zhì)量記錄:程序文件號-記錄順序號;外來記錄直接使用。C) 其它質(zhì)量文件和數(shù)據(jù),文件代號-文件和數(shù)據(jù)順序號-年號。432文件代號規(guī)定如下:G代表管理檔,J代表技術(shù)檔。44文件和資料的編寫、審核、批準、發(fā)放文件和數(shù)據(jù)發(fā)布前應得到批準,以確保文件和數(shù)據(jù)是適宜的:A) 質(zhì)量管理體系程序文件由質(zhì)檢部組織相關(guān)部門負責人編寫,報總經(jīng)理批準后由辦公室發(fā)放,填寫文件發(fā)放審批記錄表;B) 各部門工作文件由各部門組織內(nèi)部人員自行編寫、審核、匯總,經(jīng)總經(jīng)理批準后由辦公室統(tǒng)一發(fā)放,發(fā)放時填寫文件發(fā)放審批記錄表;45文件和資料的受控狀況文件和資料分為“受控”和“非受控”兩大類,凡與廠CCC管理和產(chǎn)品控制有關(guān)的文件和數(shù)據(jù)應為受控文件和資料。文件和數(shù)據(jù)發(fā)放前,應加蓋“受控文件”章,便于識別。46文件和數(shù)據(jù)的更改A) CCC管理程序更改由使用部門提出,填寫檔更改通知單,報總經(jīng)理批準后由質(zhì)檢部更改。更改應作出明確的標識,便于識別。以確保有效文件和數(shù)據(jù)的唯一性。B) 各部門的文件和數(shù)據(jù)如有更改由相應部門授權(quán)部門內(nèi)部人員執(zhí)行,填寫檔更改通知單,經(jīng)原審批部門審批后進行更改。47文件和資料的領(lǐng)用A) 新文件和數(shù)據(jù)下發(fā)時,文件和數(shù)據(jù)領(lǐng)到部門應在文件發(fā)放審批記錄表上進行簽字。文件和數(shù)據(jù)在使用過程中因破損而需重新領(lǐng)用新文件和數(shù)據(jù),應持舊文件和數(shù)據(jù)到文件和數(shù)據(jù)歸口部門換取。B) 因文件和數(shù)據(jù)丟失而需重新領(lǐng)取,應寫明理由,辦公室予以補發(fā)新文件和數(shù)據(jù)。48文件和資料保存、作廢與銷毀481文件和資料的保存A) 文件和數(shù)據(jù)要分類擺放整齊,便予檢索,并放在干燥、通風、安全的地方;B) 各部門對領(lǐng)到的文件和數(shù)據(jù)由本部門內(nèi)部自行保管。辦公室要不定期地對各部門文件和數(shù)據(jù)保管情況進行檢查;C) 任何人不得在受控文件和數(shù)據(jù)上亂涂畫改,不準私自外借,確保文件和數(shù)據(jù)的清晰,易于識別和檢索。482文件和資料的作廢銷毀A) 所有失效或作廢文件和數(shù)據(jù)由該文件和數(shù)據(jù)發(fā)放部門及時從使用場所撤出,加蓋“作廢”章,確保防止作廢文件和數(shù)據(jù)的非預期使用;B) 為某種原因需保留的任何已作廢檔,都應進行適當標識,加蓋“作廢保留”印章;對要銷毀的作廢文件和數(shù)據(jù)經(jīng)文件和數(shù)據(jù)原批準人審批后,統(tǒng)一由辦公室銷毀。49外來文件和數(shù)據(jù)的控制491與公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制有關(guān)的外來文件和數(shù)據(jù)包括:國家標準、部版標準、行業(yè)標準、顧客提供的圖紙、檢測報告等。這些文件和數(shù)據(jù)由質(zhì)檢部統(tǒng)一收集并及時交辦公室統(tǒng)一管理。492質(zhì)檢部應經(jīng)常到技術(shù)監(jiān)督部門查看、收集、了解公司適應的相關(guān)國家、行業(yè)標準的最新版本,以確保文件和數(shù)據(jù)的有效性,并予以登記。410檔的復制受控體系檔的復制由辦公室檔管理員負責進行,受控發(fā)放并登記檔編號。廠內(nèi)其它部門自行復制或未加蓋“受控”印章的檔為無效檔。5記錄文件發(fā)放審批記錄表QB/G1-01 -003-01文件更改通知單 QB/G1-01 -003-02有效文件一覽表 QB/G1-01 -003-03河南卓生電器有限公司編制:周 儀 審批:邱公湖文件號: QB/G1 -01-004版本/修訂A/0 第1頁 共2頁標 題:質(zhì)量記錄控制程序生效日期:2010年3月28日1 目的對質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制所要求的質(zhì)量予以控制,以作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。2 范圍適用于質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制所要求的有效運行的質(zhì)量記錄。3 職責31質(zhì)檢部負責監(jiān)督、管理與產(chǎn)品認證有關(guān)運行記錄。32各部門負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。4程序41各部門根據(jù)生產(chǎn)及管理需要,編制各種類型的表格,經(jīng)本部門主管批準后,填寫在質(zhì)量記錄清單中,并注上此記錄的保存期限,連同空白表格一式二份,一份留存,一份交到辦公室存檔。42質(zhì)量記錄標識每張表格應予以編號,便予區(qū)別。編號方法按文件控制程序執(zhí)行。43質(zhì)量記錄填寫431質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰,不得隨意涂改;如因某種原因不能填寫的欄目,應將在該欄目用單杠劃去;若涉及到有記錄人、審批人等各負責人簽名,則不允許空白,若有時間要求應填寫準確的日期,便予追溯。432如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù),應采用單杠劃去原數(shù)據(jù),在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù),加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。44質(zhì)量記錄的貯存、保護441各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類,依日期順序整理好,存放于通風、干燥的地方,所有的質(zhì)量記錄保持清潔,字跡清晰。442辦公室根據(jù)各部門提交的空白窗體,記入質(zhì)量記錄清單,將廠所有與質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制有關(guān)的記錄匯總,包括名稱、編號(版本)、保存期限、使用部門等內(nèi)容。45質(zhì)量記錄的保存和銷毀處理 各種質(zhì)量記錄保存期一般為二年具體見質(zhì)量記錄清單如超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時,由辦公室主任填寫檔銷毀申請單交質(zhì)檢部審批,統(tǒng)一銷毀。46記錄格式 質(zhì)量記錄格式的編制由辦公室組織進行,格式的更改,執(zhí)行文件和數(shù)據(jù)控制程序中檔更改的規(guī)定。5、相關(guān)檔文件和數(shù)據(jù)控制程序QB/G1-01 -003河南卓生電器有限公司編制:周 儀 審批:邱公湖文件號: QB/G1-01-005版本/修訂A/0 第1頁 共3頁標 題:供貨商選擇評定和日常管理控制程序生效日期:2010年3月28日1 目的 對提供關(guān)鍵元器件和材料的供貨商進行選擇、評定和日常管理,以確保關(guān)鍵元器件和材料符合認證質(zhì)量要求。2 范圍 適用于對認證產(chǎn)品提供所有關(guān)鍵元器件和材料的供貨商的日常管理和控制。3 職責31供銷部負責組織對供貨商的調(diào)查、聯(lián)絡和日常管理。32總經(jīng)理批準合格供貨商名錄。4 程序41對供貨商的調(diào)查和選擇411由供銷部及質(zhì)檢部對提供關(guān)鍵元器件和材料的供貨商及其所具有的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水準、檢測等進行調(diào)查記錄。412對提供的關(guān)鍵元器件和材料屬于強制性產(chǎn)品認證范圍的產(chǎn)品,需對供貨商提供的認證證書進行確認。413對提供的關(guān)鍵元器件和材料的代理商,要對其代理經(jīng)銷資格進行確認。414對提供一般物資的供貨商,可依據(jù)其質(zhì)量歷史、往年使用情況,以抽查記錄的方式進行調(diào)查。42對供貨商的評價421參與評價人員的要求4211參加供貨商評價人員應由采購、供應、銷售部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部有關(guān)人員組成。4212參加評價的人員必須有相應的專業(yè)知識和從事本崗位工作的經(jīng)驗。422評價的依據(jù)4221由質(zhì)檢部主持對供貨商調(diào)查情況進行綜合評價。4222評價的依據(jù)A) 供貨商提供的關(guān)鍵元器件和材料應符合本公司技術(shù)要求。B) 供貨商的資質(zhì)證明,如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、強制性產(chǎn)品認證證書等到必須齊全、有效;C) 供貨商的質(zhì)量保證能力應較強,檢測設(shè)備齊全,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,供貨及時。43供貨商的選用和批準431對符合的A、B、C三條要求的供貨商確定為合格供方,并列入合格供方名錄。432合格供方名錄由供銷部編制后,報請總經(jīng)理批準,批準后的合格供方名錄方可作為供銷部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部進行采購、選用、檢驗的依據(jù)。44供貨商的日常管理441供貨商的日常管理由供銷部負責。對供貨商的供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量及服務等情況進行記錄,如發(fā)生質(zhì)量不穩(wěn)定或發(fā)生重大質(zhì)量事故,應及時向總經(jīng)理匯報,必要時取消其合格供方資格。5.質(zhì)量記錄61供方調(diào)查評定表 QB/G1-01-005-0162合格供貨商名錄 QB/G1-01-005-02河南卓生電器有限公司編制:周 儀 審批:邱公湖文件號: QB/G1-01 -006版本/修訂A/0 第1頁 共3頁標 題:關(guān)鍵元器件和材料檢驗或驗證控制程序生效日期:2010年3月28日1、目的 本程序規(guī)定了產(chǎn)品配用的關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)程要求的檢驗控制,控制關(guān)鍵元器件和原材料進廠的檢驗和驗證過程,保證進廠關(guān)鍵元器件和材料能持久滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。2、適用范圍 本程序適用于對生產(chǎn)用的關(guān)鍵元器件和材料進行檢驗和驗證的控制。3、職責3.1采購人員負責提供關(guān)鍵元器件和材料樣品及數(shù)據(jù);3.2質(zhì)檢部負責關(guān)鍵元器件和材料的樣品認定、數(shù)據(jù)認可、檢驗結(jié)果認定以及合格樣品數(shù)據(jù)的分發(fā)。4.內(nèi)容及要求4.1關(guān)鍵元器件和原材料進貨在檢驗前應暫存放于待驗收處。4.2 檢驗人員按進貨檢驗指導書、樣品等對關(guān)鍵元器件和材料進貨進行檢驗,并將結(jié)果記錄在進料檢驗報告上,對本公司無能力檢測的項目,要求供應方提供確認檢驗報告(質(zhì)保單);然后交給質(zhì)檢部審核。4.3 倉管員對關(guān)鍵元器件和材料的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量驗收無誤后憑合格的進料檢驗報告辦理入庫手續(xù)。4.4不合格品應按“不合格品控制程序”處理,不準入庫,該批物料暫存于“待退貨區(qū)”。可根據(jù)不同情況分別處理。4.5退貨由質(zhì)檢員填寫退貨通知單辦理退貨手續(xù)。不能及時退貨的可暫時存放在不合格品區(qū)。 4.6所有的檢驗報告由質(zhì)檢部負責保管。 河南卓生電器有限公司編制:周 儀 審批:邱公湖文件號: QB/G1-01-007版本/修訂A/0 第1頁 共2頁標 題:關(guān)鍵元器件和材料定期確認檢驗控制程序生效日期:2010年3月28日1、目的 本程序規(guī)定了關(guān)鍵元器件和材料定期確認檢驗控制程序。對進廠的原材料進行檢驗和驗證,在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)在線的產(chǎn)品進行100%例行檢查,并在例行檢驗已全部完成的成品中按生產(chǎn)批次進行抽樣確認檢驗,以保證原材料能夠滿足生產(chǎn)和客戶的質(zhì)量需求。2、適用范圍 本程序適用于本廠所有關(guān)鍵原材料的定期確認檢驗規(guī)定。適用于生產(chǎn)用的外購物料質(zhì)量控制,適用于產(chǎn)品入庫出廠前的例行檢驗和確認檢驗。3、職責3-1質(zhì)檢部全面負責關(guān)鍵元器件和材料定期確認檢驗工作。3-2供銷、生產(chǎn)等部門應積極配合質(zhì)量負責人做好變更的控制工作。4.進貨的定期確認檢驗4.1.1關(guān)鍵元器件和材料在進貨檢驗的基礎(chǔ)上,還需進行定期確認檢驗,以滿足本公司認證產(chǎn)品的技術(shù)要求。4.1.2定期確認檢驗可由廠內(nèi)進行也可由供貨商完成,應保存相關(guān)記錄。定期確認檢驗的責任在質(zhì)檢部。4.1.3檢驗項目,驗證方法及定期的規(guī)定。1) 外殼注塑件材質(zhì)驗證,供貨商每年提供一次材質(zhì)證明。2) 加熱體的材質(zhì)驗證,供貨商應每年提供一次材質(zhì)證明。3) 溫控器、繼電器、隔離變壓器、PCB板,每年一次要供貨商提供一次全性能測試報告。 4)內(nèi)部連接線,每年一次要求廠家提供有關(guān)線纜的各項參數(shù),包括導線材質(zhì)、耐溫特性、絕緣性能。4.1.4定期確認檢驗的評定和不合格品的處理。定期確認檢驗的全部項目合格,可繼續(xù)向本公司供貨。定期確認檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格項目應及時向上一級報告,開出“糾正/預防措施單”,要求整改,停止供貨。在整改合格后應重復檢驗,合格后才能繼續(xù)供貨。4.2生產(chǎn)部負責制定進料與成品檢驗計劃及檢驗規(guī)范。4.3質(zhì)檢部負責材料的進料檢驗及驗證,負責成品100%例行檢驗,負責按標準抽樣確認檢驗。5、操作程序5.1需檢驗的原材料進貨在檢驗前應暫存放于待驗收處。5.2檢驗人員按進貨檢驗指導書、樣板等數(shù)據(jù)對進貨進行檢驗,并將結(jié)果記錄在“進料檢驗報告”上;對本公司無能力檢測的項目,要求供應方提供確認檢驗報告(質(zhì)保單),然后交給質(zhì)檢部審核。.3定期確認檢驗的評定和不合格品的處理。5.4定期確認檢驗的全部項目合格,可繼續(xù)向本公司供貨。5.5定期確認檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格項目應及時向上一級報告,開出“糾正/預防措施單”,要求整改,停止供貨。在整改合格后應重復檢驗,合格后才能繼續(xù)供貨。河南卓生電器有限公司編制:周 儀 審批:邱公湖文件號: QB/G1-01 -008 版本/修訂A/0 第1頁 共2頁標 題: 生產(chǎn)設(shè)備申請、使用、維護保養(yǎng)管理控制程序生效日期:2010年3月28日1、目的規(guī)定設(shè)備的申請、使用、維修和保管,以確保設(shè)備能滿足最終產(chǎn)品質(zhì)量的要求。2、范圍適用于本公司所有生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理。3、職責3.1 生產(chǎn)部負責本制度的擬訂、修改和設(shè)備采購的驗收和日常管理。3.2 供銷部負責設(shè)備的采購。3.3 使用部門負責設(shè)備的使用管理和日常保養(yǎng)工作。 4、作業(yè)程序4.1設(shè)備請購、驗收與臺帳管理4.1.1總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)需要決定購置設(shè)備。設(shè)備進公司后,由生產(chǎn)部按設(shè)備說明書和裝箱清單要求清點確認,技術(shù)數(shù)據(jù)由辦公室歸檔,說明書復印1份交使用部門。4.1.2 設(shè)備維修配件的請購,由使用部門填寫請購單,生產(chǎn)部確認,總經(jīng)理批準后由采購人員采購。4.1.3生產(chǎn)部對所有設(shè)備進行編號管理,并記入設(shè)備臺賬。4.2設(shè)備的使用管理4.2.1 生產(chǎn)部需編寫“設(shè)備操作與維護保養(yǎng)規(guī)程”,上墻公布,并實施培訓,將培訓記錄歸案。4.2.2 操作工必須熟悉所使用設(shè)備的性能、操作要領(lǐng)和日常保養(yǎng)方法,必須嚴格遵守設(shè)備相關(guān)制度,嚴禁違章操作。4.2.3 長期閑置(閑置時間超過3個月)而又不報廢的設(shè)備,由生產(chǎn)部對設(shè)備進行封存,并掛上“閑置設(shè)備”標識。閑置設(shè)備需啟用時應經(jīng)生產(chǎn)部同意。4.3設(shè)備的保養(yǎng)4.3.1使用部門負責設(shè)備的日常保養(yǎng),每天使用前對設(shè)備潤滑部位、皮帶等部位進行點檢;每周一次由使用部門對照設(shè)備保養(yǎng)內(nèi)容進行日常保養(yǎng),結(jié)果記錄在設(shè)備日常保養(yǎng)記錄上。4.3.2 生產(chǎn)部負責設(shè)備的定期保養(yǎng),由設(shè)備主管人員編制設(shè)備年度/季度保養(yǎng)計劃,并組織設(shè)備保養(yǎng)的實施,結(jié)果記錄在設(shè)備制作/維修/報廢申請單上。4.3.3未按操作、保養(yǎng)等規(guī)定要求而發(fā)生設(shè)備損壞,由使用部門如實填寫設(shè)備制作/維修/報廢申請單逐級上報,生產(chǎn)部應查明原因,采取必要的改進和預防措施。4.4 設(shè)備的報廢4.4.1技術(shù)性能無法滿足生產(chǎn)要求或設(shè)備故障頻發(fā)、技術(shù)改造又不經(jīng)濟的設(shè)備,由生產(chǎn)部提出報廢,填寫設(shè)備制作/維修/報廢申請單,經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢,生產(chǎn)部在“設(shè)備臺賬”中標注“報廢”,在設(shè)備上掛“報廢”牌。4.4.2 能轉(zhuǎn)賣的設(shè)備,上報經(jīng)總經(jīng)理批準由生產(chǎn)部和供銷部共同定價轉(zhuǎn)賣,同時在設(shè)備臺賬中注銷。不能轉(zhuǎn)賣的報廢設(shè)備,生產(chǎn)部應組織回收可利用的零配件。河南卓生電器有限公司編制:周 儀 審批:邱公湖文件號: QB/G1-01 -009版本/修訂A/0 第1頁 共2頁標 題:例行檢驗和確認檢驗程序生效日期:2010年3月28日1.目的控制成品的質(zhì)量,保證所有出廠的產(chǎn)品與CQC獲證產(chǎn)品一致,在外觀、結(jié)構(gòu)及性能上均符合規(guī)定的要求。2.范圍本程序適用于本公司所有的認證產(chǎn)品。3.工作職責3.1生產(chǎn)車間流水線最后一道工序檢驗員負責100%例行檢驗,關(guān)鍵元器件核對、內(nèi)部結(jié)構(gòu)檢查合格后交檢測室進行100%的各項參數(shù)測試,包括功率、電流、電氣強度、泄漏電流、接地電阻、耐水壓的測試。3.2質(zhì)檢部負責逐批出廠抽樣確認檢驗和半年一次的送樣型式試驗。4.工作程序4.1例行檢驗例行檢驗是在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)在線的產(chǎn)品進行的100%檢驗,通常檢驗后,除包裝和加貼標簽外,不再進一步加工。4.1.1質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)工藝要求制定生產(chǎn)檢驗計劃及檢驗規(guī)范.4.1.2對于生產(chǎn)的成品和半成品在包裝前,由操作工或成品檢驗員進行全部的例行測試,并作出.對不合格品進行處置和記錄,安排返工、返修。4.1.3 不合格品經(jīng)返工、返修后,還需要進行重新測試,合格后方可放行。4.2 出廠前逐批出廠抽樣檢驗4.2.1 本公司檢驗員必須查驗該批成品所有進貨及例行檢驗均已完成,且合格時,才能進行成品逐批抽樣檢驗。4.2.2 本公司檢驗人員按有關(guān)的檢驗計劃、技術(shù)資料、檢驗要求對成品進行抽樣檢驗4.2.3 本公司質(zhì)量檢驗人員對規(guī)定的項目進行檢驗時,應記錄檢驗情況,檢驗后對檢驗結(jié)果進行判定,填寫即熱式電熱水器成品出廠檢驗報告4.2.4 對于判定為合格的成品,可以入庫出廠4.2.5 對于判定不合格的成品,應對該批例檢合格的產(chǎn)品進行重新全檢。4.3 一年一次的型式檢驗4.3.1 本公司檢驗員在合格品中抽取樣品送有檢測資格的測試機構(gòu)(一般為當?shù)亍俺隹谏虣z”)進行型式試驗4.3.2 測試的依據(jù):1GB4706.11-2008/IEC60335-35:2002家用和類似用途電器的安全 快熱式熱水的特殊要求2GB4706.1-2005家用和類似用途電器的安全 通用要求4.3.3 如果型式試驗不合格應立即停止生產(chǎn)找出原因?qū)嵭姓?,重新送檢直至合格,并采取相應措施保證以后產(chǎn)品的質(zhì)量。同時還應針對原因追溯至同批次的產(chǎn)品包括已發(fā)出產(chǎn)品采取相應的糾正措施確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量。5相關(guān)記錄 5.1 成品例行檢驗記錄表 QB/G1-01 -009-01河南卓生電器有限公司編制:周 儀 審批:邱公湖文件號: QB/G1-01 -010版本/修訂A/0 第1頁 共3頁標 題:不合格品控制程序生效日期:2010年3月28日1 目的 確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制,防止不格品的非預期使用和交付。2 范圍3 適用于對關(guān)鍵元器件和材料、過程產(chǎn)品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。4 職責 質(zhì)檢部負責不合格品的識別,并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。生產(chǎn)部、質(zhì)檢部負責不合格品的控制5. 工作程序5.1進貨不合格品的控制5.1.1進貨到企業(yè)后,對判定不合格的產(chǎn)品設(shè)置不合格品狀態(tài)標識,并隔離存放。5.1.2被判為不合格品的物品,由檢驗員開具“不合格品通知單”,并提出相關(guān)處理意見,報供銷部門處置。5.2生產(chǎn)過程中不合格品的控制5.2.1各工序的半成品由操作人員自檢,發(fā)現(xiàn)不合格時在工藝允許范圍內(nèi)及時返工返修,不能返工返修的,作好不合格品的標識隔離,并及時處置。5.2.2在巡檢和抽檢時發(fā)現(xiàn)的少量一般質(zhì)量問題的不合格品,由檢驗員在“不合格品通知單”上作出處理意見,交責任人進行返工,經(jīng)返工返修后進行重檢。5.2.3嚴重和重復出現(xiàn)的不合格品,在“不合格品通知單”上填寫處置意見,必要時由質(zhì)檢部組織相關(guān)部門填寫“不合格品評審糾正單”進行評審和處置。5.2.4對經(jīng)評審應報廢的半成品,報質(zhì)檢部批準后處置。5.3 最終檢驗的不合格品的控制5.3.1成品逐一進行檢驗,發(fā)現(xiàn)不合格品時,要作好記錄、標識、并隔離。5.3.2可疑狀態(tài)的產(chǎn)品和廢舊產(chǎn)品均按不合格品處置;須返工的成品,返工后重新進行檢驗并保存記錄。5.3.3經(jīng)評審應報廢的成品,報質(zhì)檢部批準后處置。5.4不合格品的處置方式: 對不合格品進行標識、隔離以防誤用,隔離的手段可采取做標記、掛牌、劃區(qū)隔離等。檢驗員填寫不良記錄表及時上報負責人,進行不合格品評審,及時提出相的處置方案,相關(guān)人員按處置方案進行處置。a) 返工、返修;b)報廢;c)退貨4.5質(zhì)檢部根據(jù)生產(chǎn)過程中和最終檢驗的結(jié)果,分析產(chǎn)品質(zhì)量,采取相應的糾正和預防措施。5.6對于交付后的不合格品,先由質(zhì)檢部檢驗確認,供銷部負責退貨或換貨處理。3. 7整個過程所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。5 相關(guān)檔51關(guān)鍵元器件和材料的定期檢驗或驗證控制程序52生產(chǎn)程控和過程檢驗程序53例行檢驗和確認檢驗控制程序6 質(zhì)量記錄不合格品處理通知單 QB/G1-01 -010-01 不合格品評審糾正單 QB/G1-01 -010-02河南卓生電器有限公司編制:周 儀 審批:邱公湖文件號: QB/G1-01 -011版本/修訂A/0 第1頁 共4頁標 題:內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序生效日期:2010年3月28日1 目的確保質(zhì)量管理體系的有效性和認證產(chǎn)品的一致性。2 范圍適用于公司質(zhì)量管理體系和認證產(chǎn)品所覆蓋的區(qū)域和產(chǎn)品的內(nèi)部審核。3 職責31質(zhì)檢部負責人a) 全面負責內(nèi)部質(zhì)量審核工作,并負責組織實施,并可兼任內(nèi)審組長。b) 選定審核組長及審核員,并審核每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量審核報告。32內(nèi)審組長A) 編制、實施本次內(nèi)審計劃;B) 編寫內(nèi)審報告。4 程序41年度內(nèi)審計劃根據(jù)擬審核的活動的區(qū)域的狀況和重要程序,及以往審核的結(jié)果,由質(zhì)檢部負責策劃各部門全年審核方案,確定審核的范圍、頻次和方法,報總經(jīng)理批準。每年內(nèi)審至少一次,并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有部門和另外出現(xiàn)以下情況時由質(zhì)檢部及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核:A) 出現(xiàn)顧客投訴,特別是對認證產(chǎn)品質(zhì)量的投訴;B) 法律、法規(guī)及其它外部要求的變更;42審核前的準備421總經(jīng)理任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責。422由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次審核實施計劃,交質(zhì)檢部審核,總經(jīng)理批準。計劃的編制要具要嚴肅性和靈活性,其內(nèi)容主要包括:A) 審核目的、范圍、方法、依據(jù);B) 內(nèi)部審核的工作安排;C) 審核組成員;D) 審核時間;E) 受審部門及審核要點;F) 預定時間,持續(xù)時間;G) 開會時間;H) 審核報告分發(fā)范圍、日期。423在了解受審部門的具體情況后,內(nèi)審組長組織編寫內(nèi)審檢查表,內(nèi)審檢查表要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法、確保無要求遺漏,審核能順利進行。424內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門,受審部門對內(nèi)審時間如有異議,應在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。43內(nèi)審的實施431首次會議A) 參加會議人員:廠領(lǐng)導、內(nèi)審組成員及各部門負責人,與會者簽到,并由質(zhì)檢部保留會議記錄。審核組長主持會議。B) 會議內(nèi)容:由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其它有關(guān)事項。432現(xiàn)場審核A) 內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審檢查表對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進和現(xiàn)場審核,將體系運行效果及不符合詳細記錄在檢查表中,對顧客的設(shè)訴尤其是對認證產(chǎn)品質(zhì)量的投訴,應作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入。B) 內(nèi)審組長需全面了解該日內(nèi)審情況,對不合格項報告進行核對。C) 內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。433審核報告4331現(xiàn)場審核后,審核組長召開審核組會議,綜合分析、檢查結(jié)果,依據(jù)標準、體系檔及有關(guān)法律法規(guī)要求,必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求,確認不合格項,并發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門領(lǐng)導確認后,由相關(guān)部門分析原因,制定糾正措施,經(jīng)審核員確認后實施糾正,審核員負責對實施結(jié)果跟隨蹤驗證,并報告驗證結(jié)果。4332審核組填寫不合格項分布,記錄不合格分布情況。4333現(xiàn)場審核后一周內(nèi),審核組長完成內(nèi)部質(zhì)量審核報告,交質(zhì)檢部審核,總經(jīng)理批準。 審核報告內(nèi)容:A) 審核目的、范圍、方法和依據(jù);B) 審核組成員、受審核方代表名單;C) 審核計劃實施情況總結(jié);A) 不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度;B) 存在的主要問題分析;C) 對廠質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應改進的地方。434末次會議A) 參加人員:領(lǐng)導層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導,與會者簽到,并由質(zhì)量保證負責人保留會議記錄。審核組長主持會議。B) 會議內(nèi)容:內(nèi)審組長重申審核目的,宣讀不符合報告;宣讀內(nèi)部質(zhì)量審核報告;提出完成糾正措施的要求及日期;由組織領(lǐng)導講話。C) 由質(zhì)檢部發(fā)放內(nèi)部質(zhì)量審核報告到各相關(guān)部門。5 相關(guān)檔51不合格品控制程序6 質(zhì)量記錄6.1審核實施計劃 QB/G1-01 -011-01 6.2內(nèi)審檢查表 QB/G1-01 -011-026.3不合格項報告 QB/G1-01 -011036.4內(nèi)部質(zhì)量審核報告 QB/G1-01 -011-046.5內(nèi)審記錄表 QB/G1-01 -011-05河南卓生電器有限公司編制:周 儀 審批:邱公湖文件號: QB/G1-01 -012版本/修訂A/0 第1頁 共3頁標 題:檢驗試驗儀器設(shè)備控制程序生效日期:2010年3月28日1.目的通過對用于檢驗和試驗的設(shè)備規(guī)定定期校準和檢查,以保證其檢驗和試驗能力,確保產(chǎn)品符合認證要求。2.范圍適用于對產(chǎn)品和過程進行檢驗和試驗的儀器設(shè)備。3.職責質(zhì)檢部a) 負責送儀器設(shè)備到受國家強制性認證檢測機構(gòu)許可的校準機構(gòu)校準;b) 負責對偏離校準狀態(tài)的儀器設(shè)備的追蹤處理;c) 負責對檢驗儀器、設(shè)備操作人員的培訓、考核。4.程序41儀器設(shè)備的采購及驗收質(zhì)檢部根據(jù)確定的檢驗試驗要求來配備檢驗和試驗設(shè)備,所配備的設(shè)備,其量程、精度、數(shù)量等應滿足生產(chǎn)批量時的檢驗要求。進廠后應對設(shè)備實施驗收,并制訂相應的檢驗試驗儀器設(shè)備操作規(guī)程,規(guī)定使用的步驟、方法等。若檢驗員無操作能力或技能,質(zhì)檢部按操作規(guī)程和檢驗和試驗的要求對檢驗員進行培訓。42檢驗儀器、設(shè)備的初次校準A) 經(jīng)檢收合格的儀器設(shè)備。由質(zhì)檢部負責送國家計量部門校準或檢定,合格后方能發(fā)放使用。并對合格儀器貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識,便于使用和管理人員方便識別;質(zhì)檢部負責對該設(shè)備編號,填寫檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳;B) 校準或檢定應溯源至國家或國際標準。C) 質(zhì)檢部負責儀器設(shè)備的保管和維護。43儀器設(shè)備的周期校準431每年底質(zhì)檢部編制下年度檢驗、測量和試驗設(shè)備周期檢定計劃表,根據(jù)計劃執(zhí)行周期校準。對需外校的設(shè)備,由質(zhì)檢部負責聯(lián)系國家法定儀器檢測部門進行校準,并出具校準報告;432校準合格的設(shè)備,由校準人員貼校準合格標識;校準不合格的,貼“不合格標簽”,修理后重新校準;對不便粘貼卷標的設(shè)備,可將標簽貼在包裝盒上,或由使用者妥善保管。44檢驗儀器設(shè)備的使用、搬運、維護和貯存控制441使用者應嚴格照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備,確保設(shè)備的測量和監(jiān)視能力與要求相一致,防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整。使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。442在使用檢驗儀器設(shè)備前,應按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常,是否在校準有效期內(nèi)。443使用者在檢驗儀器設(shè)備的搬運、維護和貯存過程中,要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求,防止其損壞或失效。444檢驗儀器設(shè)備的校準、修理、報廢等應記錄在檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳內(nèi)。45運行檢查451運行檢查的檢查對象為例行檢驗和確認檢驗所用到的儀器設(shè)備,其目的就是為了判斷該儀器能否用于進行產(chǎn)品檢測和質(zhì)量判斷。452運行檢查的方法:用“樣件”檢查,一旦發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準狀態(tài)或設(shè)備功能失效時,質(zhì)檢部應追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向,必要時對以往檢測結(jié)果有效性進行評價,并采取必要的措施,措施包括以下幾點:A) 停用該設(shè)備,啟用同類已校準的設(shè)備;B) 對設(shè)備進行必要的的調(diào)整,使其滿足要求;C) 必要時對已檢產(chǎn)品追回重新進行檢測;D) 必要時調(diào)整運行檢查的頻次。46對檢測人員要求 質(zhì)檢部對儀器設(shè)備的使用人員進行適當?shù)呐嘤?,具備操作能力后方可上崗?.相關(guān)檔無6.質(zhì)量記錄61檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳 QB/G1-01 -012-0162檢驗、測量和試驗設(shè)備周期檢定計劃表文件號:QB/G1-01 -012-0264檢定合格證(外來)河南卓生電器有限公司編制:周 儀 審批:邱公湖文件號: QB/G1-01 -013版本/修訂A/0 第1頁 共3頁標 題:產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序生效日期:2010年3月28日1 目的為了確保產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程中的質(zhì)量,特建立本程序。2 適用范圍本程序適用于產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程中的控制。3 職責3.1 生產(chǎn)部及供銷科負責產(chǎn)品搬運過程和產(chǎn)品防護的控制;3.2 供銷部負責產(chǎn)品貯存過程的控制;3.3 生產(chǎn)部負責產(chǎn)品包裝的控制;3.4 銷售人員負責產(chǎn)品交付的控制;4 程序4.1 搬運4.1.1 搬運過程應輕拿輕放,盡量使用合適的搬運工具(如推車)。4.1.2 易碎物品不可置于重物之下,搬運過程中不應堆太高。4.1.3 搬運過程應注意到旁邊的人和物,防止發(fā)生意外。4.1.4 零散的物品應利用紙箱、膠袋等適合的容器妥善裝載,以便搬運。4.1.5保持搬運通道暢通;搬運過程中注意保護好產(chǎn)品,防止丟失或損壞;4.2 貯存4.2.1 對于進貨物料,倉管員應視物料的類別決定存放地點及方法。4.2.2對于成品,倉管員應按型號規(guī)格的不同分開存放或按訂單存放,成品迭放高度不可超過規(guī)定的準迭層數(shù)。4.2.3倉管員應保證物料在先進先出的原則下發(fā)出,同時倉管員應每個月檢查供銷科內(nèi)物料存放是否超過有效期或有無變質(zhì)、損壞,如超過有效期,應做出適當標識,及時作出相應的處理,送交檢驗部重新檢測,當發(fā)現(xiàn)質(zhì)量標準低于原材料質(zhì)量標準要求時,應予以全檢或報廢處理。4.2.4 原材料和成品存放時,地面應用地臺板輔墊,防止受潮變質(zhì)。4.2.5 原材料和成品進出和存放時,應認真清點數(shù)量,及時填寫庫存卡、每月進行盤存、做到賬、卡、物三者相符合。4.3 包裝4.3.1 車間包裝組負責產(chǎn)品的包裝工作。4.3.2應針對顧客及認證要求對獲證產(chǎn)品包裝,應不影響產(chǎn)品符合規(guī)定標準要求。4.3.3 包裝時要整齊,捆軋牢固,規(guī)格型號和銘牌一致。4.3.4車間打包工在包裝過程中應注意核對產(chǎn)品保修卡、說明書等;保持產(chǎn)品外觀清潔;包裝后加上正確的標識,包括認證標志的正確使用。4.4 防護4.4.1 供銷部及生產(chǎn)部負責對產(chǎn)品在其形成的各個階段進行相應的防護工作,在生產(chǎn)過程和搬運中應教育員工對產(chǎn)品輕拿輕放。4.5 交付4.5.1 銷售人員負責監(jiān)督產(chǎn)品在貨車上的迭放方式,嚴禁在產(chǎn)品上迭放重物,以確保產(chǎn)品在運輸途中不會受到損壞。河南卓生電器有限公司編制:周 儀 審批:邱公湖文件號: QB/G1-01 -014版本/修訂A/0 第1頁 共1頁標 題: 認證產(chǎn)品一致性管理控制程序生效日期:2010年3月28日1、目的 制定本程序,以保證批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗合格的產(chǎn)品的一致性,以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合認證標準的要求。2、適應范圍 適用于本公司所有認證產(chǎn)品的一致性管理。3、職責3-1質(zhì)量負責人,履行任命書中所有規(guī)定的職責。3-2供銷、生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門配合做好一致性控制工作。4、程序4-1質(zhì)檢部提供認證報備的采購單位、采購文件等數(shù)據(jù);以及產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、原材料和生產(chǎn)技術(shù)數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)可以是文件、圖紙、圖示、樣板)作為認證產(chǎn)品的零部件采購、生產(chǎn)制造和檢驗的依據(jù)。上述數(shù)據(jù)須經(jīng)質(zhì)量保證負責人審批方可發(fā)放使用。4-2采購人員依據(jù)認證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)、以及樣板實施采購。選用合格供方單位、保證原材料型號規(guī)格相一致。4-3進貨檢驗人員按原材料、采購技術(shù)數(shù)據(jù)和標準進行檢驗或驗證;關(guān)鍵元器件、結(jié)構(gòu)、供貨商、功率、工廠企業(yè)名稱、生產(chǎn)地址發(fā)生變更時,及時向中國質(zhì)量認證中心報備,未獲得認可之前不得將產(chǎn)品加貼標識銷售出廠,確保與獲得的CQC認證證書一致。4-4質(zhì)檢部負責按照產(chǎn)品檢驗標準和要求進行產(chǎn)品一致性檢驗。4-5供銷部管理人員負責物料的保管和發(fā)放,確保倉庫存放物料的質(zhì)量完好。4-6生產(chǎn)部按照

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